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十二五期间我国会计建设成就
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 浅若夏沫 发表的提问:
小规模所得税是多少?为什么有的说二十有些二十五
你好,法定税率是 25% 如果是小型微利企业,实际执行的税率是 10%=50%*20%
211楼
2023-02-24 11:15:03
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浅若夏沫:回复邹老师 小规模也是二十五吗? 别的说二十呢
2023-02-24 11:32:40
邹老师:回复浅若夏沫你好,如果不符合小型微利企业,按25% 符合就是按10%,小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(实际税率为10%)
2023-02-24 11:56:06
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ k1 发表的提问:
老师下午好,请教一个问题,,,一般纳税人公司销售建材 ,2020年公司销售一批建材开票二十二万,明细规格型号发票都开具,,月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样,,会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材,,,,因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面,,,现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除,,库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额,,这个我们会计要怎么操作,怎么消除
你好,等于暂估这个型号是错误的?你的成本早已经都结转完了?
212楼
2023-02-24 11:29:32
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ ZLX 发表的提问:
供应商跟签的合同,五十五万,已经开了三十万的发票,还剩二十五万的发票,要是开16%和13%下来能差多少呢,算下来是2100。是不是这样算呢,这二十五完是含税价。
你好,应该是250000/(1+16%)×16%-250000/(1+13%)×13%,不是2100。
213楼
2023-02-24 11:50:59
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牛老师:回复ZLX其实如果开具13%的发票,调减金额可以=25-25/(1+16%)×(1+13%)
2023-02-24 12:31:11
ZLX:回复牛老师 谢谢老师
2023-02-24 12:45:57
牛老师:回复ZLX不客气,麻烦给个五星好评,谢谢!
2023-02-24 13:03:15
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 怕黑的薯片 发表的提问:
卡片不是会计政策中国准则会计政策当前期间新建卡片,不允许反审核怎么办
同学你好 是什么软件呢
214楼
2023-02-26 21:01:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 坚持 发表的提问:
期间费用二十行各项税费根据什么填
你好!你有计入管理费用的税金就填入这里
215楼
2023-02-26 21:14:03
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 学无止境 发表的提问:
刚接手小规模酒店账,上任会计会计科目没有设二级明细科目,我现在建账,会计科目是否需要设二级明细呢?
可以根据您公司的管理需要和核算需要,加设二级明细科目的。
216楼
2023-02-26 21:38:59
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学无止境:回复张艳老师 好的。谢谢老师
2023-02-26 22:09:20
张艳老师:回复学无止境不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-02-26 22:21:36
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 唠叨的小兔子 发表的提问:
我公司自建厂房,建设期间发生的监理费,测绘费,设计费应该计入哪个科目
你好 全记在建工程里
217楼
2023-02-27 11:00:29
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唠叨的小兔子:回复玲老师 转为固定资产呢
2023-02-27 11:25:41
玲老师:回复唠叨的小兔子请所问题补充完整了 
2023-02-27 11:55:34
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ Angelababy 发表的提问:
在建工程期间,盖厂子。,买了个二手叉车。计入固定资产还是在建工程?如果计入固定资产,那么在建期间这个叉车折旧吗,如果计入在建工程就不需要折旧吗?
对,计入在建工程就不需要折旧了
218楼
2023-02-27 11:23:07
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Angelababy:回复文文老师 那就是说吧叉车的分录是借:在建工程,待:银存。如果工程完工了,只有这个工厂折旧,没有这个车的事了?但是将来叉车和厂房是独立的两个东西。我刚才听课看到了老师有个固定资产折旧的分录,借:在建工程(自行建造固定资产过程中使用)待:累计折旧。我蒙了。不懂。我现在上班这里,正在建造期间,就刚买了二手叉车为了这个工程。我具体该怎么操作。
2023-02-27 11:45:03
文文老师:回复Angelababy这是将叉车做为固定资产入账 借:在建工程(自行建造固定资产过程中使用)待:累计折旧 这是直接将叉车计入在建工程 借:在建工程,贷:银存 二种方式都是可以的
2023-02-27 11:58:25
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 鲁能球迷 发表的提问:
2015年购入设备5万元,预计使用寿命5年,2017年计提折旧为什么是5×十五分之四,不是十五分之五
您好 第一年是十五分之五 2017年是第二年了 所以是十五分之四
219楼
2023-02-27 11:47:59
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鲁能球迷:回复bamboo老师 如果是2016年计提折旧就是乘以十五分之五对吗
2023-02-27 11:59:24
bamboo老师:回复鲁能球迷是2016年计提折旧就是乘以十五分之五  是的
2023-02-27 12:15:11
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 俏皮的巨人 发表的提问:
老师,我买勒一辆轻卡裸车是十五万三,就是不会算附加费
你买车你不交税啊
220楼
2023-02-28 10:29:03
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马老师:回复俏皮的巨人你就叫个车辆购置税
2023-02-28 10:53:14
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 时光 发表的提问:
培训费是计入哪个科目工程建筑也就是说公司升二级资质总款二十多万
计入待摊费用,同学,后期摊入管理费用
221楼
2023-02-28 10:47:43
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时光:回复陈诗晗老师 可以进入工程施工
2023-02-28 11:20:21
陈诗晗老师:回复时光如果是工程类的培训,可以计入工程施工
2023-02-28 11:41:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 铛铛 发表的提问:
我们公司2015年2月成立,账套启用会计期间:2015年2期,会计年度开始日期:1月1日,这样设置对不对
您好!您都设置到2月1日吧。这样肯定没问题。
222楼
2023-02-28 11:14:33
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铛铛:回复宋生老师 现在建账,我已插入图片,不知道是不是这样子
2023-02-28 11:33:18
宋生老师:回复铛铛您好!您直接点击下一步就可以了。
2023-02-28 11:54:16
林杰老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 沅沅 发表的提问:
我在全盘账练习里的商贸流通,零售企业的建账进入练习,在其中的初始设置里,期初数据录入,为啥那个应收账款里,有国内和国外两个二级科目,为啥会出现下图的情况?我看答案里面是国内下面会有很多公司明细,我的里面为啥没出现三级科目呢?我的初始设置会计科目填写,也完整的填写了国内的各个公司明细啦,请老师们能告我我?是不是我的期初数据录入不正确啦,后期启用账簿也不成功?
您好! 点击国内旁边的加号即可添加明细,如还不明白可以点击页面右上角的常见问题查看操作步骤。
223楼
2023-02-28 11:38:49
全部回复
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ SFC—SFC 发表的提问:
企业所得税是收入总额_免税收入-成本-其他扣除再乘以百分之二十五再乘百分之二十对吧?
小微企业100万以内应纳税所得时说的是是这样子计算的。
224楼
2023-02-28 11:44:59
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宇飞老师:回复SFC—SFC小微企业100万以内应纳税所得额所得税是这样子计算的。
2023-02-28 12:24:26
SFC—SFC:回复宇飞老师 你好,免税收入是开给香港公司的发票都算免税收入吧?
2023-02-28 12:40:24
宇飞老师:回复SFC—SFC如果是免税性质收入就是免税,如果收入本身不免税那么会存在要代扣代缴问题
2023-02-28 12:59:45
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 江南美 发表的提问:
老师,我公司现在是筹建期间,这还是刚建账,产房和办公楼是先付政府20万5年租金,到第六年时如要买的话,这总价是一百万,再付八十万就行了,我这会计分录怎么做?
你好,现在还不确定买不买吧?
225楼
2023-03-01 11:05:14
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江南美:回复小云老师 嗯,如到第六年要买这付的也是房款
2023-03-01 11:41:08
小云老师:回复江南美不确定现在就只能按租赁做,正常计费用
2023-03-01 12:07:28
江南美:回复小云老师 求分录?然后怎么摊销?
2023-03-01 12:21:06
小云老师:回复江南美借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款
2023-03-01 12:35:07
江南美:回复小云老师 月未管理费用转入本年利润?
2023-03-01 13:01:33
小云老师:回复江南美所有损益类科目都要转入本年利润
2023-03-01 13:17:21

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