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建账首先编制业务会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
首次购买税控设备及服务费的账务处理?会计分录要怎么做?
借:管理费用,贷:银行存款;借:应交税金,贷:营业外收入
256楼
2023-03-08 11:04:42
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一米阳光:回复袁老师 还是有点想不明白,请老师再指点一下!谢谢!计算机公司提示说首次购买税控设备及每年服务费可凭发要全额抵减增值税(无需认证抵扣),申报增值税有税款时请及时进行全额抵减(我们公司是小规模纳税人,开来的发票是增值税普通发票)·
2023-03-08 11:20:18
袁老师:回复一米阳光就是不管普票专票都可以全额抵扣
2023-03-08 11:47:40
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 胤礽太子 发表的提问:
7月18日乙企业支付7月11日商品的货款。根据业务编制会计分录。谢谢
你好 借应付账款贷银行存款
257楼
2023-03-08 11:32:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 复杂的网络 发表的提问:
请问如何编制会计分录?
1.借原材料25000 应交税费进项税额3250 贷应付账款28250
258楼
2023-03-09 10:37:26
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暖暖老师:回复复杂的网络犯错了这个而会计分录
2023-03-09 11:20:56
暖暖老师:回复复杂的网络1.借在建工程84100 应交税费进项税额10400 贷银行存款94500
2023-03-09 11:43:57
暖暖老师:回复复杂的网络2.借固定资产51500 应交税费进项税额6500 贷银行存款58000
2023-03-09 12:13:13
暖暖老师:回复复杂的网络3.借在建工程3200 贷银行存款3200
2023-03-09 12:37:40
暖暖老师:回复复杂的网络4.借固定资产28200 贷在建工程28200
2023-03-09 12:54:34
暖暖老师:回复复杂的网络5.借银行存款2000000 贷长期借款2000000
2023-03-09 13:18:01
暖暖老师:回复复杂的网络6.借在建工程2000000 贷银行存款2000000
2023-03-09 13:45:21
暖暖老师:回复复杂的网络7.借在建工程100000 贷银行存款100000
2023-03-09 14:09:59
暖暖老师:回复复杂的网络8.借固定资产2100000 贷在建工程2100000
2023-03-09 14:38:54
暖暖老师:回复复杂的网络9.借固定资产800000 贷实收资本800000
2023-03-09 14:58:33
暖暖老师:回复复杂的网络10.借固定资产80000 贷以前年度损益贷80000
2023-03-09 15:12:06
暖暖老师:回复复杂的网络11.借固定资产清理6000000 累计折旧200000 贷固定资产800000
2023-03-09 15:34:34
暖暖老师:回复复杂的网络12.借固定资产清理9200 贷原材料8000 银行存款1200
2023-03-09 16:01:33
暖暖老师:回复复杂的网络13.借银行存款160000 贷固定资产清理160000
2023-03-09 16:24:17
暖暖老师:回复复杂的网络14.借资产处置损益449200 贷固定资产清理449200
2023-03-09 16:37:03
暖暖老师:回复复杂的网络15借待处理财产损益25000 累计折旧25000 贷固定资产50000
2023-03-09 16:54:07
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ Augenstern 发表的提问:
麻烦编制一下会计分录
1借其他货币资金50000 贷银行存款50000
259楼
2023-03-09 10:58:49
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暖暖老师:回复Augenstern2借原材料我40000 应交税费进项税额5200 贷其他货币资金45200
2023-03-09 11:31:26
暖暖老师:回复Augenstern3借应收票据100000 贷银行存款100000
2023-03-09 11:43:16
暖暖老师:回复Augenstern4借原材料80000 应交税费进项税额10400 贷应收票据90400
2023-03-09 12:05:26
暖暖老师:回复Augenstern5借银行存款4800 贷其他货币资金4800
2023-03-09 12:19:52
暖暖老师:回复Augenstern6借银行存款9600 贷应收票据9600
2023-03-09 12:36:10
暖暖老师:回复Augenstern7借其他货币资金50000 贷银行存款50000
2023-03-09 13:04:14
暖暖老师:回复Augenstern8借销售费用1500 贷其他业务资金1500
2023-03-09 13:17:40
莉莉老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ GD 发表的提问:
想知道会计分录的编制
尊敬的学员,您好: 2018.1.1 借:银行存款100500 贷:应付债券-可转债-面值100000 -利息调整150 其他权益工具350 2018.1.1-2019.12.31 借:财务费用 贷:应付利息 应付债券-可转债-利息调整100 借:应付利息 贷:银行存款 2020.1.2 借:应付债券-可转债-面值100000 -利息调整50 其他权益工具350 贷:股本4000 资本公积-股本溢价96400
260楼
2023-03-09 11:17:17
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GD:回复莉莉老师 18-19年的那个100差额是不是因为之前负债成分的初始金额是100150,12.31日账面价值是100050、有100的调整。但是这个计入贷方100、18.1.1日有一个利息调整贷方150,最后转股时候都要从反方向计入借方、这个利息调整不是贷方100+150、计入借方250么?
2023-03-09 11:55:33
莉莉老师:回复GD您好!同学,没看懂你所表达的意思。
2023-03-09 12:20:22
GD:回复莉莉老师 最后一个分录的利息调整50是怎么来的?不是应该100+150=250的利息调整么
2023-03-09 12:36:05
莉莉老师:回复GD您好,开始2018年发行时利息调整是150哈,2018年到2019年调整了100哈,最终150-100得到50元。
2023-03-09 13:04:35
GD:回复莉莉老师 我看第一个分录的利息调整是贷方150、第二个分录也是贷方100,第三个分录转股不是要把利息调整的都从反方向调整么?这样不就是贷方的150+贷方的100记到反方向借方250么
2023-03-09 13:32:44
莉莉老师:回复GD您好,不好意思哈,第二个分录写反了哈,刚刚才意识到,带来困扰抱歉。
2023-03-09 13:49:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
污水处理公司,收到土建合同,还有30万首期发票,内容是建筑服务工程服务,我们也付了30万,怎么做账,会计分录是什么
你好 借:在建工程,贷:银行存款 
261楼
2023-03-09 11:32:59
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 便宜坊 发表的提问:
上面是编制会计分录,下面是成本的账务处理,是不是写法不一样呀?
你好,如果销售商品不是免税的,应该有增值税的销项税
262楼
2023-03-10 12:27:27
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便宜坊:回复何老师 因为我们店不缴税,所以没写那一块儿,如果不缴税,这样写对吗?
2023-03-10 12:50:06
何老师:回复便宜坊你这样处理的对的
2023-03-10 13:01:02
便宜坊:回复何老师 谢谢老师
2023-03-10 13:15:12
何老师:回复便宜坊不用客气,很高兴回答你的提问
2023-03-10 13:34:18
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 贺宝祥13929761 发表的提问:
这道题怎么编制会计分录
你好,参考一下 借:固定资产-A  4500                   -B   3850                    -C  4500  应交税费-应交增值税(进项税额)  1300 贷:银行存款11300
263楼
2023-03-10 12:49:14
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 复杂的网络 发表的提问:
怎么编制这个会计分录呢
你好,你把题目复制过来
264楼
2023-03-10 13:15:31
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复杂的网络:回复暖暖老师 某公司于2X18年12月发生如下有关负债的经济业务: (1)购入材料5吨,材料价格为5000元,增值税税率为13%,材料如验收入库,货款未付。 (2)采购材料一批,材料价格为30 000元,增值税税率为13%,开出不带息商业承兑汇票一张,面值33 900元,期限2个月,材料已收到,并验收入库。 (3)偿还短期借款20 000元,并支付利息500元。 (4)通过银行向职工发放工资97 000元。 (5)本月以现金支付职工医药费5000元,生活困难补贴9560元。 (6)分配本月支付的职工福利费,其中,生产工人11200元,车间管理人员1400元,行政部门管理人员1080元,销售人员280元,在建
2023-03-10 13:46:28
复杂的网络:回复暖暖老师 工程人员600元。 (7)计算应缴纳职工的各种社会保险费20800元,其中,生产工人16000元,车间管理人员2000元,行政部门管理人员1200元,销售人员600元,在建工程人员1000元。 (8)计算应缴纳职工的住房公积金15600元,其中,生产工人12000元,车间管理人员1500元,行政部门管理人员900元,销售人员500元,在建工程人员700元。 (9)通过银行向保险公司缴纳社会保险费20 800元,向住房公积金管理处加纳住房公积金15 600元。 (10)计算本月应上交城市维护建设税3000元。 (11)按面值发行公司债券1 000 000元,2年期,年利率为6%,到期一次还本付
2023-03-10 14:05:39
复杂的网络:回复暖暖老师 (11)按面值发行公司债券1 000 000元,2年期,年利率为6%,到期一次还本付息。 (12)向银行介入长期借款500 000元,用于生产用房的建设,到期一次还本付息。 (13)以上长期借款在生产用房工程施工期间的利息为12 000元。 (14)生产用房竣工后长期借款的利息为3000元。 (15)以前年度的长期借款到期,一次还本付息615 000元。
2023-03-10 14:25:57
暖暖老师:回复复杂的网络1.借原材料25000 应交税费进项税额3250 贷应付账款28250
2023-03-10 14:46:02
暖暖老师:回复复杂的网络2.借原材料30000 应交税费进项税额3900 贷应付票据33900
2023-03-10 15:03:48
暖暖老师:回复复杂的网络3借短期借款20000 财务费用500 贷银行存款20500
2023-03-10 15:25:50
暖暖老师:回复复杂的网络4.借应付职工薪酬97000 贷银行存款97000
2023-03-10 15:54:30
暖暖老师:回复复杂的网络5.借管理费用14560 贷银行存款14560
2023-03-10 16:22:31
暖暖老师:回复复杂的网络6.借生产成本11200 制造费用1400 管理费用1080 销售费用280 在建工程600 贷应付职工薪酬14560
2023-03-10 16:35:51
暖暖老师:回复复杂的网络7.借生产成本16000 制造费用2000 管理费用1200 销售费用600 在建工程1000 贷应付职工薪酬20800
2023-03-10 16:47:22
暖暖老师:回复复杂的网络8..借生产成本12000 制造费用1500 管理费用900 销售费用500 在建工程700 贷应付职工薪酬
2023-03-10 17:12:44
暖暖老师:回复复杂的网络9.借应付职工薪酬36400 贷银行存款36400
2023-03-10 17:36:25
暖暖老师:回复复杂的网络10借税金及附加3000 贷应交税费应交城建税3000
2023-03-10 17:48:53
暖暖老师:回复复杂的网络11.借银行存款1000000 贷长期债券1000000
2023-03-10 18:18:25
暖暖老师:回复复杂的网络12.借银行存款500000 贷长期借款500000
2023-03-10 18:31:12
暖暖老师:回复复杂的网络13.借在建工程12000 贷应付利息12000
2023-03-10 18:52:35
暖暖老师:回复复杂的网络14借财务费用3000 贷应付利息3000
2023-03-10 19:03:57
暖暖老师:回复复杂的网络15.借长期借款615000 贷银行存款615000
2023-03-10 19:28:54
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 贪玩的小伙 发表的提问:
怎么编制如下的会计分录?
同学你好 具体什么业务呢
265楼
2023-03-10 13:45:00
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贪玩的小伙:回复朴老师 某有限公司发生下列经济业务,增值税税率为13%. (1)接受外单位投入的设备一台,双方协议约定的价值为60000 (2)购入乙材料,价款37000元,材料已验收入库,货款未付 (3)转让固定资产净收入10000元 (4)借入为期三个月的借款50000元 (5)办公室王某报销差旅费3000元,退回现金500元 (6)现金清查中发现资金短缺1000元,原因待查 (7)计提固定资产折旧8000元,其中车间3000元,厂部5000元 (8)以银行存款支付本月广告费6000元 (9)将本月主营业务收入250000元转入本年利润账户 (10)计算企业当期应交所得税5000元
2023-03-10 14:12:40
朴老师:回复贪玩的小伙同学你好 借固定资产六万 贷实收资本六万 2.借原材料37000 贷应付账款 3.做固定资产清理 借银行 贷固定资产清理 4.借银行 贷短期借款 5.借现金 借费用科目 贷其他应收款
2023-03-10 14:34:30
贪玩的小伙:回复朴老师 老师那下面几道题呢
2023-03-10 14:54:13
朴老师:回复贪玩的小伙同学你好 借待处理财产损溢 贷库存现金 7.借生产成本 贷累计折旧 8.借销售费用 贷银行存款 9.借主营业务收入 贷本年利润 10 借所得税费用 贷应交税费所得税
2023-03-10 15:17:37
贪玩的小伙:回复朴老师 好的,谢谢老师!
2023-03-10 15:42:14
朴老师:回复贪玩的小伙满意请给五星好评,谢谢
2023-03-10 15:53:20
贪玩的小伙:回复朴老师 老师,出售A产成品给某工厂,不含税售价12000元,开出增值税专用发票,贷款尚未收到。这个怎么做分录
2023-03-10 16:18:06
朴老师:回复贪玩的小伙借应收 贷主营业务收入贷销项
2023-03-10 16:37:40
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 贪玩的微笑 发表的提问:
编制会计分录 实际成本法
你好,会计分录如下所示
266楼
2023-03-12 11:58:06
全部回复
暖暖老师:回复贪玩的微笑1借在途物资90000 应交税费进项税额11700 贷预付账款100000 银行存款1700
2023-03-12 12:30:18
暖暖老师:回复贪玩的微笑2借原材料90000 贷在途物资90000
2023-03-12 12:54:12
暖暖老师:回复贪玩的微笑3借应付账款1700 贷银行存款1700
2023-03-12 13:18:23
暖暖老师:回复贪玩的微笑1借在途物资90000 应交税费进项税额11700 贷预付账款100000 应付账款1700
2023-03-12 13:31:15
暖暖老师:回复贪玩的微笑4借原材料51000 应交税费进项税额6500 贷银行存款57500
2023-03-12 13:48:58
暖暖老师:回复贪玩的微笑5借原材料88000 应交税费进项税额11440 贷应付账款99440
2023-03-12 14:04:26
暖暖老师:回复贪玩的微笑6借应付账款90000 贷银行存款90000
2023-03-12 14:26:45
暖暖老师:回复贪玩的微笑7月末加权单价 (50000+90000+51000+88000)/(2500+5000-50+3000+4000)=279000/14450=19.31
2023-03-12 14:45:40
暖暖老师:回复贪玩的微笑借生产成本115847.75 制造费用5793 管理费用3862 贷原材料125515
2023-03-12 15:09:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 爱笑的孩子、? 发表的提问:
老师你好,请问银行退汇来账怎样编制会计分录
借;银行存款 贷;应付账款 你好,可以做这个分录的
267楼
2023-03-12 12:25:26
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ lyt. 发表的提问:
某建筑施工企业收到一张工程结算单,标注建安期利息及建安费,请问要怎么编制会计分录确认债权和收入
你好 你是根据什么确认收入的 你收到钱了吗
268楼
2023-03-12 12:39:31
全部回复
曹老师在线
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ Maianbo 发表的提问:
编制以上相关的会计分录
同学:您好。 购入工程物资 借:工程物资 200       应交税费-应交增值税-进项26       贷:银行存款或应付账款326 用于工程建设 借:在建工程 200        贷:工程物资 200 领用自产物资 借:在建工程10       贷:库存商品 10 领用生产用材料  借:在建工程5      贷:原材料 5 工程人员工资及其他费用 借:在建工程 38         应交税费-应交增值税-进项0.72       贷:应付职工薪酬 30             银行存款或应付账款8.72 达到可使用目的 借:固定资产  253     贷:在建工程 253
269楼
2023-03-12 13:06:12
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 快乐的花瓣 发表的提问:
用期末余额编制会计分录
同学您好,您具体是什么情况
270楼
2023-03-12 13:33:00
全部回复

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