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收到固定资产投资会计分录
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 002 发表的提问:
以固定资产设立全资子公司,会计分录是不是这样写 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:长期股权投资 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 可以不开发票吗?
分录是正确的 不开发票子公司难以入账的
151楼
2023-02-06 12:20:34
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002:回复钟存老师 好的,小规模纳税人可不可开1%的税率?
2023-02-06 12:59:32
钟存老师:回复002小规模纳税人可开1%的税率,3-5月
2023-02-06 13:14:29
002:回复钟存老师 用资产评估报告呢?出具验资报告
2023-02-06 13:29:45
钟存老师:回复002不需要 税法没有强制要求
2023-02-06 13:42:41
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 温婉的月饼 发表的提问:
固定资产暂固入账的会计分录,
您好,借固定资产贷应付账款~暂估
152楼
2023-02-06 12:35:58
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温婉的月饼:回复小林老师 老师这个哪能找到
2023-02-06 12:50:58
温婉的月饼:回复小林老师 还有确认不暂估怎么处理啊
2023-02-06 13:16:31
小林老师:回复温婉的月饼您好,没发票都确认暂估。
2023-02-06 13:33:28
温婉的月饼:回复小林老师 那确认估价高了或低了怎么处理啊
2023-02-06 13:46:12
小林老师:回复温婉的月饼您好,后期跟据发票金额做调整。最终还是与发票金额相同,
2023-02-06 14:02:54
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 安然 发表的提问:
想问一下固定资产一资性摊销,会计分录怎么做?实际清理固定资产的时候又怎样做会计分录?
借管理费用 贷累计折旧, 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失)    资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理    贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)        资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 一般纳税人销售自己使用过的固定资产采用简易计税,会计处理 1.转入固定资产清理 借:固定资产清理         累计折旧      贷:固定资产原值 2.清理发生收入、费用和应纳税额 (1)清理收入 借:银行存款      贷:固定资产清理 (2)清理发生的费用 借:固定资产清理      贷:银行存款 (3)计算应纳税额和缴纳(不管是按照依3%的征收率,减按2%征收增值税,还是放弃减税,应纳税额全额在本分录中核算) 借:固定资产清理      贷:应交税费——简易计税 借:应交税费——简易计税      贷:银行存款 备注:也有对于减征1%的部分,计入营业外收入(下同) 借:应交税费——简易计税      贷:营业外收入 3.结转固定资产清理,固定资产清理科目余额结转为0。 借:营业外支出      贷:固定资产清理 或借:固定资产清理          贷:营业外收入
153楼
2023-02-07 11:59:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
固定资产清理会计分录
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 借;营业外收支 贷 ;固定资产清理
154楼
2023-02-07 12:13:36
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 三一 发表的提问:
固定资产盘亏会计分录?
你好,盘亏时会计分录: 报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 报经批准后: 1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 2)按应计入营业外支出的金额 借:营业外支出——盘亏损失 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
155楼
2023-02-07 12:22:00
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
固定资产报废会计分录
先转入固定资产清理再转入营业外支出
156楼
2023-02-07 12:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ qihuiW 发表的提问:
固定资产报废的会计分录,应收账款,应付账款收不回来的会计分录
你好 固定资产报废的分录是 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理 应收账款收不回来 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款 应付账款不需要支付 借:应付账款,贷:营业外收入
157楼
2023-02-08 11:51:20
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qihuiW:回复邹老师 银行存款错误,怎么调整到现有的数据
2023-02-08 12:12:17
邹老师:回复qihuiW你好,银行存款错误(具体是什么原因导致的错误呢?)
2023-02-08 12:23:27
qihuiW:回复邹老师 代账公司没有做银行账,现在我们自己做账,银行有余额
2023-02-08 12:48:49
邹老师:回复qihuiW你好,那就需要根据业务发生情况,把银行日记账补上的 
2023-02-08 13:17:02
qihuiW:回复邹老师 那要补两三年的
2023-02-08 13:30:21
qihuiW:回复邹老师 有没有其他途径
2023-02-08 13:47:07
邹老师:回复qihuiW你好,没有其他途径,只能这样补救了 
2023-02-08 14:15:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 今晚去找月亮吧 发表的提问:
编制会计分录:某企业收到外商投资200 000元并存入银行。
你好,借;银行存款,贷;实收资本或者股本
158楼
2023-02-08 11:58:02
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小石老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.05w
引用 @ 矮小的中心 发表的提问:
公司是投资公司,然后收到客户一笔理财款,然后又转给其他公司,其他公司又转回本金和收益,公司再把本金转回给客户,会计分录怎么做呢
您好,请问转给其他公司,是以公司名义对外投资,还是客户名义对外投资
159楼
2023-02-08 12:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
【收到货币投资】会计分录,借:什么?
你好,收到货币投资借方通常是计入银行存款科目
160楼
2023-02-09 10:49:11
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崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到东方公司投资150000元,会计分录
收到东方公司投资150000元,会计分录
161楼
2023-02-09 11:05:52
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崔老师:回复爱笑的流沙借:银行存款150000 贷:实收资本150000
2023-02-09 11:29:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 天真的指甲油 发表的提问:
收到厂房投资的会计分录怎么做
你好,借;固定资产,贷;实收资本
162楼
2023-02-09 11:29:57
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 奋斗的小蝴蝶 发表的提问:
收到投资单位分来的红利 会计分录怎么写
收到投资分红的会计分录: 公司宣布分红时: 借:应收股利 贷:投资收益 已经收到分红时: 借:银行存款 贷:应收股利
163楼
2023-02-09 11:57:08
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 随遇而安 发表的提问:
A 公司在1月份给我们投资100万固定资产,假如不含税85万,税额15万元。(货到,发票未到),我做分录: 借:固定资产 100 贷:实收资本  100 7月份的时候,专用发票到了。 做分录: 借:固定资产 -100 贷:实收资本  -100 同时,应该怎么做会计分录,来调整不含税85万的固定资产。。我们这个月只认证了10万的专用发票(不含税8.5万,进项税1.5万)
发票到了,你可以这么做,借:固定自产 -100 借:固定资产 85 借:应交税金-进项 15
164楼
2023-02-09 12:26:59
全部回复
随遇而安:回复三宝老师 但是我们只认证了1.5完的进项税呀?
2023-02-09 12:49:00
随遇而安:回复三宝老师 1.5万
2023-02-09 13:15:36
三宝老师:回复随遇而安认证发票和凭证入账没有必然联系。税务和账务可以暂时不同步
2023-02-09 13:38:05
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 孟jx 发表的提问:
请问拿到营业执照前股东投入的现金用来采购物资、固定资产了,建账后是借库存现金,贷实收资本吗?拿到营业执照前采购的固定资产,建账后如何入账、折旧?会计分录是?
你好,如果股东是以现金投资的,借库存现金贷实收资本,这个分录是对的,企业开业之后,可以把前面买的固定资产入账,然后再增加的次月计提折旧
165楼
2023-02-10 11:31:08
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孟jx:回复玲老师 幼儿园的试营业期受疫情影响,时间很长,拿到执照前,购买了很多固定资产、缴纳了半年的物业费、员工的工资等,这些账目建账时,期初数还是都定为0吗?之前缴纳的房租、物业费、水电费如何入账、摊销呢?可以详细的说一下会计分录吗?
2023-02-10 12:03:10
玲老师:回复孟jx您好,企业建账期初是零,然后把前面发生的业务补记在账上就可以
2023-02-10 12:20:56
玲老师:回复孟jx借固定资产管理费用,开办费贷,银行存款其他应付款应付账款等,
2023-02-10 12:33:14

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