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会计制度设计内部控制案例
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 阳光 发表的提问:
会计制度和会计办法应该上传什么样的,电子档,还是手写文字都可以?
你好,是电子档的哦,文件格式
256楼
2023-03-08 11:39:01
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李老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 清秀的牛排 发表的提问:
 会计监管制度和会计制度监管一样么
你好,具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注:柳老师推荐)
257楼
2023-03-09 10:06:54
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 黄谦 发表的提问:
请问老师 ,我是企业类,有工会,工会用什么会计制度
你好 工会不用单位建账套,是在企业一个账套里 单位核算就可以,专款专用
258楼
2023-03-09 10:28:08
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玲老师:回复黄谦就是正常做你企业选择的比如企业准则
2023-03-09 10:45:05
黄谦:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-03-09 10:57:55
玲老师:回复黄谦不客气的,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价,祝您工作学习愉快
2023-03-09 11:25:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ~騑語飛~ 发表的提问:
有没有工会会计制度啊,给我发一份吧
你好 学堂没有这个制度资料
259楼
2023-03-09 10:43:53
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~騑語飛~:回复meizi老师 从哪里能找到呢,不会做账
2023-03-09 11:13:52
meizi老师:回复~騑語飛~你好 你去财政局官网找下 或者你百度一个
2023-03-09 11:30:49
小智老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 风吹咏柳 发表的提问:
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
您好,答案应该是选A。
260楼
2023-03-09 11:13:12
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 棉糀鎕 发表的提问:
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
你好!你是说税负率是怎么计算的吗?还是什么
261楼
2023-03-09 11:38:59
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棉糀鎕:回复宋生老师 老师,资产负债表中其他应付款为负数,正常吗
2023-03-09 12:20:53
宋生老师:回复棉糀鎕你好!你填入其他应收款就好了。
2023-03-09 12:38:22
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ summer 发表的提问:
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
你好,企业花多大的代价也都是值得的。这句话是错误的,不符合内部控制也要考虑成本与效益的
262楼
2023-03-10 13:21:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ nnnnnnnnnn 发表的提问:
财务制度备案中,一般纳税人财务会计制度可以填小企业会计制度吗?
你好,可以选择适用 小企业会计制度的
263楼
2023-03-10 13:31:19
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Leo老师
职称:注册会计师,法律职业资格证书,美国金融风险管理师FRM,教师资格证
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 学堂用户hfjfut 发表的提问:
1.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有( )。A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
同学你好,正确答案,ABCD。
264楼
2023-03-10 13:40:23
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红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.1w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师好,审计中了解内控是评价控制的设计以及控制是否得到执行,控制测试是评价控制是否有效。预期有效是控制设计合理且得到执行。这个地方有点搞不懂,为什么说预期有效应当实施控制测试?
就是做了控制流程,并且也在用,这就叫预期有效,那再控制测试,就可以判断是否有效,测有效的话就可以减少实质性程序
265楼
2023-03-10 13:48:00
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曹帅老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.22w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
同学您好:1、了解内部控制可以采取的审计程序包括:询问、观察、检查、穿行测试; 2、重新执行用于控制测试; 3、穿性测试运用于了解内部控制中,指注册会计师追踪交易在财务报告信息系统中处理过程。
266楼
2023-03-12 12:49:17
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 幸福恋人 发表的提问:
18. (1)A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。答案是恰当。了解内控不是必须程序,测试内控根据需要来测吗
您好: 题目已经说的很清楚了,“注册会计师并不打算信赖控制”,这种情况下,已经不需要进行控制测试了。
267楼
2023-03-12 13:13:38
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ vicky 发表的提问:
新成立公司去国税备案会计制度,这个会计制度是自己编制的,还是有一定格式?
你好; 自己编制 会计制度来写的;
268楼
2023-03-12 13:18:49
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vicky:回复meizi老师 这是一个制度还是几个制度?
2023-03-12 13:33:37
meizi老师:回复vicky 你好;     写一个就行了。 不是几个   ; 一个制度包括这些内容即可    
2023-03-12 13:49:43
vicky:回复meizi老师 老师,有模版吗?
2023-03-12 14:10:05
meizi老师:回复vicky 这个我手上没有现成的; 你如果要的话;  找其他老师给你发下; 
2023-03-12 14:20:28
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ vicky 发表的提问:
新成立公司去国税备案会计制度模版
你好,你可以去会计学堂首页点击更多,选择会计工具实操去下载一下的呢
269楼
2023-03-12 13:39:00
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税剑法盾
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
4.99
解题: 0.55w
引用 @ 学堂用户kcktjn 发表的提问:
村经济合作社控股51%的公司适用哪个会计制度?是公司会计制度,还是合作社会计制度
您好,一般适用合作社会计制度,具体看你们要求了。
270楼
2023-03-13 10:33:55
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职称:注册会计师,税务师

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