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电信话费增值税的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 畅游 发表的提问:
新成立的事业单位会计实务操作需要做哪些? 水电费是预付的怎么做分录?拿到当月水电费缴费单做分录的话怎么做分录?
根据实际发生的经济业务做出账务处理 借;预付账款 贷;银行存款等科目 借;事业支出 贷;预付账款
211楼
2023-02-22 11:58:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
对公行支付了一笔电信话费,没发票,分录应该怎么写?
借;预付账款 贷;银行存款
212楼
2023-02-22 12:05:59
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苑:回复邹老师 @邹老师:请问能不能直接写借:管理费用 贷:银行存款?
2023-02-22 12:34:58
邹老师:回复你好,不可以,取得发票才可以计入费用核算的
2023-02-22 12:55:17
苑:回复邹老师 @邹老师:你好,我还有点疑问,请问能不能写借:其他应付款 贷:银行存款
2023-02-22 13:10:00
邹老师:回复你好,个人建议是通过预付账款核算比较合适一些
2023-02-22 13:25:14
苑:回复邹老师 @邹老师:收到谢谢老师!
2023-02-22 13:47:56
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-22 14:06:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 温柔的黑米 发表的提问:
您好:我觉我们家代账会计合算不准确,他现在不接电话我应该怎么办
账现在还在对方做着吗
213楼
2023-02-23 10:59:49
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小情^_^ 歌 发表的提问:
甲公司替乙公司代缴电费(电业局开户名是甲公司)。交费收到电业局的增票,抬头是甲公司的;会计分录:借:其他应收款-代扣代缴电费 1672.41 应交税费-应交增值税(进项税额) 284.31贷:现金 1956.72收到乙公司付给甲公司电费,开增值税票抬头是乙公司会计分录:借:现金 1956.72贷:其他收应收款-代扣代缴电费 1672.41 应交税费-应交
您好!可以的。
214楼
2023-02-23 11:16:46
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 健忘的枫叶 发表的提问:
农村的会计把地的仗做乱了,人走了,打电话联系不是怎么办
你好,嗯嗯,只能新财务慢慢屡了
215楼
2023-02-23 11:46:09
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ A~最初之 发表的提问:
公司买电话,付网站招聘费用,应该怎么记会计分录
您好!计入管理费用-办公费
216楼
2023-02-23 12:02:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Jessie 发表的提问:
电信话费银行已经扣了,发票还没到,怎么做暂估分录
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用-通讯费 贷:其他应付款-暂估
217楼
2023-02-24 11:00:59
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Jessie:回复bamboo老师 借预付账款 贷银行存款,可以吗
2023-02-24 11:12:34
bamboo老师:回复Jessie预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。 用其他应付款比较合适
2023-02-24 11:22:43
Jessie:回复bamboo老师 发票到了再做下面分录?
2023-02-24 11:49:28
bamboo老师:回复Jessie发票到了 借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款
2023-02-24 12:03:14
Jessie:回复bamboo老师 然后呢?
2023-02-24 12:24:26
bamboo老师:回复Jessie银行扣款 借:其他应付款 贷:银行存款 暂估费用 借:管理费用-通讯费 贷:其他应付款-暂估 收到发票 借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款
2023-02-24 12:52:48
Jessie:回复bamboo老师 还有增值税
2023-02-24 13:14:17
bamboo老师:回复Jessie银行扣款 借:其他应付款 贷:银行存款 暂估费用 借:管理费用-通讯费 不含可抵扣的进项税额 贷:其他应付款-暂估 收到发票 借:其他应付款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款
2023-02-24 13:39:14
Jessie:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-02-24 14:05:13
bamboo老师:回复Jessie不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-24 14:17:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 吾桐@吾童 发表的提问:
房地产企业收到临时用电安装费增值税专用发票 会计分录怎么做?
借;开发成本等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
218楼
2023-02-24 11:26:09
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吾桐@吾童:回复邹老师 好的 谢谢老师,祝老师工作顺利,生活愉快
2023-02-24 11:42:53
邹老师:回复吾桐@吾童不客气 谢谢你的祝福
2023-02-24 12:07:35
吾桐@吾童:回复邹老师 老师,期末开发成本科目的余额要结转吗?
2023-02-24 12:32:41
邹老师:回复吾桐@吾童你好,有完工需要结转到开发产品核算的
2023-02-24 12:44:38
吾桐@吾童:回复邹老师 如果没完工呢,就想这些 临时用电的安装费
2023-02-24 13:14:31
邹老师:回复吾桐@吾童你好,没有完工,就挂账开发成本科目余额就是了
2023-02-24 13:30:39
吾桐@吾童:回复邹老师 不用结转本年利润? 以前做建筑企业的时候,期末都是把成本余额结转到本年利润的,房地产的不用是吗?
2023-02-24 13:41:38
邹老师:回复吾桐@吾童你好,没有影响损益是不用结转到本年利润 的
2023-02-24 14:05:07
吾桐@吾童:回复邹老师 好的,谢谢。。。。。。。。。。。。。。
2023-02-24 14:28:15
邹老师:回复吾桐@吾童不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-24 14:54:52
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阿杜 发表的提问:
增值税少计提了,补计提的增值税分录和计提时的分录一样的吧?多计提的话,反向冲销,是不?
您好,补计提与计提时一样的,多计提了负数冲回,不是反向冲销。
219楼
2023-02-24 11:48:07
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阿杜:回复王雁鸣老师 嗯嗯,好的,知道啦,老师。
2023-02-24 12:10:12
王雁鸣老师:回复阿杜您好,不客气。
2023-02-24 12:21:49
阿杜:回复王雁鸣老师 老师,计提都是2016年12月份的了,也按照这样来处理吗?
2023-02-24 12:39:31
王雁鸣老师:回复阿杜您好,金额不大的,可以一样处理的。
2023-02-24 12:53:16
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 嫣灵 发表的提问:
求计提应交增值税 会计分录 缴纳增值税会计分录
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
220楼
2023-02-24 11:56:13
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嫣灵:回复宇飞老师 应交税费-转出未交增值税 的借方一直会有金额吗
2023-02-24 12:12:20
宇飞老师:回复嫣灵嗯,一直都有借方金额在那。
2023-02-24 12:31:32
嫣灵:回复宇飞老师 年底也不需要结转吗
2023-02-24 12:44:59
宇飞老师:回复嫣灵增值税不需要结转的
2023-02-24 13:02:03
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 笨笨的梦想 发表的提问:
12月31日 发生电话费653元,第二年一月30日支付,这个分录怎么写?
你好,可以在12月31时做借管理费用 653 贷应付账款653 借应付账款653 贷银行存款653
221楼
2023-02-24 12:02:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冷静的发卡 发表的提问:
8.任务说明:5日支付行政部门报销电话费。(主要写分录)
看不太清楚,借管理费用办公费 贷库存现金
222楼
2023-02-26 20:30:50
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冷静的发卡:回复玲老师 报销的是电话费 也可以用办公费代替吗? 还是电话费属于办公费的?
2023-02-26 20:58:17
玲老师:回复冷静的发卡是的 归到办公费里的
2023-02-26 21:16:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 今天早起看书了吗? 发表的提问:
老师,员工报销电话费,发票上面开的名称是他自己,不是公司,发票可以用不 分录怎么写啊
你好 建议这样的话 最好是做话补 计入工资表 来交纳个税的
223楼
2023-02-26 20:43:57
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今天早起看书了吗?:回复meizi老师 啊,分录是,借应付职工薪—福利费贷库存现金
2023-02-26 21:14:01
meizi老师:回复今天早起看书了吗?你好 借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪—福利费贷库存现金 到时你申报个税 把这个金额加进去报
2023-02-26 21:25:14
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 陈梓婵 发表的提问:
预交电话费的会计分录为什么是 借:应付账款 贷:银行存款
你好,可以借预付账款 贷银行存款
224楼
2023-02-26 21:09:03
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徐阿富老师:回复陈梓婵不设预付账款的,可以应付账款
2023-02-26 21:38:25
陈梓婵:回复徐阿富老师 所以那样做也可以是吧?
2023-02-26 21:53:51
徐阿富老师:回复陈梓婵你好,是的,这样也可以的
2023-02-26 22:05:02
陈梓婵:回复徐阿富老师 哦哦,好哦,懂了,谢谢老师
2023-02-26 22:27:13
徐阿富老师:回复陈梓婵不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
2023-02-26 22:44:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 木木 发表的提问:
老师,要接一个会计工作,需要注意什么吗 我面试的那个土特产公司的会计给我打电话说,就这两天就让我把他的工作接了,这年底了他是不是交的有点匆忙? 账上有问题怎么办?
你好 会计交接注意事项: 第一。交接表要写清楚。看交接表上的内容与事实是否相符。 第二。发票要看仔细。发票本数与事实相符。企业帐要与银行帐相符。现实和实务往来是否相符。保管帐与实务是否相符。要清点仓库。固定资产也要盘点。 第三。有时间的话,单位往来帐要相核对。个人帐要核对。 交接最好是有监交人 最好是有财务经理等 交接的帐 你接手之前的帐前任负责 你接手后的帐你负责
225楼
2023-02-26 21:37:16
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木木:回复meizi老师 这账是要核对一整年的还是
2023-02-26 22:06:09
meizi老师:回复木木你好 你有时间的话 最好是核对下近几年的账务吧 时间短你就核对最近一年的
2023-02-26 22:35:49

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