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预提车间房屋租金会计分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 士林 发表的提问:
支付当月房租时,1.若房东分别提供的是催款通知书,会计分录是啥?2.若房东提供的是租金全额发票会计分录是啥?3.若房东啥书面资料都没有给,我直接先付房租时,会计分录是啥?
1.不用编制分录。 2.借:预付账款 贷:银行存款 3.借:预付账款 贷:银行存款
181楼
2023-02-13 11:54:38
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士林:回复方亮老师 老师,谢谢答复。请问第二种情况,若房东提供的是增值税专用发票,为何不是借应付账款,应交增值税(进)?
2023-02-13 12:27:03
方亮老师:回复士林如果提供的是增值税专用发票,分录如下: 借:预付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2023-02-13 12:56:20
士林:回复方亮老师 谢谢答复,老师如果提供的是增值税专用发票再付款,分录为何不是: 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款?谢谢
2023-02-13 13:10:40
方亮老师:回复士林房租需要按期摊销计入费用类科目, 所以支付款项时计入预付账款科目。
2023-02-13 13:36:20
士林:回复方亮老师 老师,题问中的房租是当月房租,为何支付时不计入管理费用等账户?
2023-02-13 13:48:26
方亮老师:回复士林如果支付的是当月房租,不用摊销,分录如下: 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2023-02-13 14:00:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 舒心的铃铛 发表的提问:
你好,我们企业是一家租赁房屋的商业服务公司,我租到房屋的时候企业该如何做会计分录,
支付一年的费用吗 借预付贷银存 按月分摊借劳务成本贷预付
182楼
2023-02-13 12:23:59
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舒心的铃铛:回复郭老师 摊销的时候可以借主营业务成本吗,我计入收入的时候,贷主营业务收入
2023-02-13 12:47:07
郭老师:回复舒心的铃铛你当月确认了收入可以的
2023-02-13 13:03:05
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 簿荷梨子 发表的提问:
老师,计提当月的厂房租金,分录怎样出呢?
借:管理费用--房租,贷:待摊费用
183楼
2023-02-14 12:01:38
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簿荷梨子:回复袁老师 下个月,房租发票回来时,借:待难费用,贷:银行存款吗?
2023-02-14 12:16:20
袁老师:回复簿荷梨子是的啊
2023-02-14 12:34:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 漂亮的外套 发表的提问:
租入管理用的车辆,计提本月租金会计分录怎么写
您好 借:管理费用-租金 贷:其他应付款-暂估
184楼
2023-02-14 12:21:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 能干的刺猬 发表的提问:
租赁房屋的税金要怎么做分录
你好!你们如果是承租方,是不能入这个税的。除了印花税
185楼
2023-02-14 12:41:10
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能干的刺猬:回复宋生老师 是我们租用别人的,有税金
2023-02-14 12:55:39
宋生老师:回复能干的刺猬你好!你说的是什么税?
2023-02-14 13:16:59
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 积极的蛋挞 发表的提问:
2017年12月5日,M公司以1 800万元,增值税162万元,购入一处房屋,均以银行存款支付,公司董事会已做出书面决议,将该房屋用于对外出租。2017年12月28日,M公司与D公司签订了租赁合同,将所购房屋出租给D公司使用,租期为5年,租赁期开始日为2018年1月1日。房屋预计可使用20年,预计净残值60万元,采用年限平均法计提折旧(为简化起见,假定按年计提折旧)。2019年12月31日,M公司对该房屋进行减值测试,确定其可收回金额为1 500万元,预计净残值和预计使用寿命未发生变动。M公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。请编制有关该项投资性房地产的下列会计分录(计算金额可用“万元”,但会计分录金额必须用“元”为单位): (1)2017年12月5日,购入房屋。 (2)2018年12月31日,计提折旧。 (3)2019年12月31日,计提折旧。 (4)2019年I2月31日,计提减值准备。 (5)2020年12月31日,计提折旧。
你好,学员,这个题目不完整的
186楼
2023-02-14 12:59:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 安静 发表的提问:
交房屋租赁定金的分录怎么做?
借其他应收款 贷银行存款
187楼
2023-02-15 11:50:00
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安静:回复东老师 后期再交房屋租赁尾款 这笔转房租 是不是 借:长期待摊费用--**房租 贷:其他应收款 对吗?老师
2023-02-15 12:15:42
东老师:回复安静对的就是这么做账的
2023-02-15 12:38:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 友好的大雁 发表的提问:
老师请问逾期支付2020年2月15-2021年2月14的房屋租赁费会计分录怎么做?
您好!你这个不算逾期吧。如果你4月入账,可以借管理费用-房租,预付账款(5-2月) 贷银行存款。
188楼
2023-02-15 12:02:13
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友好的大雁:回复宋生老师 一年房租一次性做吗
2023-02-15 12:23:22
宋生老师:回复友好的大雁你好!不是的。每个月摊销。
2023-02-15 12:51:39
友好的大雁:回复宋生老师 老师具体的分录帮我写一下
2023-02-15 13:15:39
宋生老师:回复友好的大雁借管理费用-房租,预付账款(5-2月) 贷银行存款
2023-02-15 13:26:15
友好的大雁:回复宋生老师 ?支付房租时:借预付账款 贷银行存款 摊销时:借管理费用2-3月份 贷预付账款
2023-02-15 13:53:01
友好的大雁:回复宋生老师 是这样吗
2023-02-15 14:04:22
宋生老师:回复友好的大雁你好!也可以的。都计入预付,然后先摊销之前的。
2023-02-15 14:14:33
友好的大雁:回复宋生老师 老师那你这个是什么意思呢?
2023-02-15 14:24:45
友好的大雁:回复宋生老师 意义是不是相同
2023-02-15 14:47:27
宋生老师:回复友好的大雁你好!2个最终的结果都是一样。只是我上面的,是把之前2个月的,不用做预付了,直接都计入管理费用。你的是先计入预付
2023-02-15 15:16:10
友好的大雁:回复宋生老师 如果一年房租费是12万那么按你的分录是 摊销2-3月份借管理费用2万 预付账款10万 贷银行存款12万吗 那下个月怎么做呢? 摊销4月份是 借管理费用1万 贷预付账款1万 是这样吗?金额对吗
2023-02-15 15:45:40
宋生老师:回复友好的大雁你好!是的。就是这样的,金额是对的
2023-02-15 16:12:42
友好的大雁:回复宋生老师 嗯嗯谢谢老师
2023-02-15 16:37:04
宋生老师:回复友好的大雁你好!不用客气的了。
2023-02-15 16:48:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 友好的大雁 发表的提问:
老师请问4月份支付2020年2月15-2021年2月14的房屋租赁费会计分录怎么做?
你好 借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目 然后把2-4月份的摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
189楼
2023-02-15 12:20:59
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友好的大雁:回复邹老师 怎么老师说的都不一样
2023-02-15 12:50:59
友好的大雁:回复邹老师 有些老师说记在预付账款,还有些说记在其他应付款
2023-02-15 13:19:09
邹老师:回复友好的大雁你好,你这个有取得房租发票吗?
2023-02-15 13:38:37
友好的大雁:回复邹老师 到时候到税务局代开
2023-02-15 14:08:34
友好的大雁:回复邹老师 好晕
2023-02-15 14:28:33
邹老师:回复友好的大雁你好,没有取得发票之前,先计入预付账款科目核算 借;预付账款,贷;银行存款等科目 取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款 然后把2-4月份的摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2023-02-15 14:53:59
友好的大雁:回复邹老师 那没取得发票的时候先不摊销吗
2023-02-15 15:13:17
邹老师:回复友好的大雁你好,没有取得发票是先不摊销的
2023-02-15 15:34:22
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
摊销本月房屋租金12000,其中厂部8000元,专设销售机构4000元,租金预付期为2年。分录怎
190楼
2023-02-16 11:37:04
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晓海老师:回复爱笑的流沙你好!厂部8000元是管理费用。销售机构4000元销售费用就可以
2023-02-16 12:05:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 永梅 发表的提问:
做外账,房屋租赁印花税,和会计账簿印花税,怎么做会计分录
借;税金及附加 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款
191楼
2023-02-16 12:04:05
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 吴美丽 发表的提问:
我们公司大概情况是这样的 我举个例子 公司租了一个房子,有五间房,公司用了一间,剩下的四间按面积分配租金,分别租给了四个不同的人,但是付房租的时候是由公司直接把这五间屋子的租金付给房东,然后再向其他四个人收取房租。我想把其他四个人的房租也做到账里面,帮写会计分录用的
计入其他业务收入和其他业务成本就可以了
192楼
2023-02-16 12:17:59
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吴美丽:回复朴老师 主要是没有折旧啊
2023-02-16 12:42:16
朴老师:回复吴美丽这个不用折旧呀,不是你的资产你折旧做什么
2023-02-16 12:53:21
吴美丽:回复朴老师 我有其他业务收入啊
2023-02-16 13:23:19
吴美丽:回复朴老师 借 长期待摊费用 贷 银行存款 借 其他应收款 贷 主营业务收入 借 银行存款 贷 其他应收款 借 管理费用 贷 长期待摊费用 借 其他业务成本 待 管理费用
2023-02-16 13:37:08
朴老师:回复吴美丽其他业务收入用其他业务成本来做,你做待摊给用只做一间的,另外四间做其他业务成本
2023-02-16 13:47:25
吴美丽:回复朴老师 你看看写的对吗啊
2023-02-16 14:03:22
朴老师:回复吴美丽你这样写也可以的,但是最好是直接借其他业务成本贷长期待摊
2023-02-16 14:17:51
吴美丽:回复朴老师 如果我们3月13交3月13至4月13的房租,我是不是可以直接借:管理费用 贷:银行存款 就不用摊销了
2023-02-16 14:47:33
朴老师:回复吴美丽嗯,是的哦,然后另外四间的直接做其他业务成本
2023-02-16 15:16:51
吴美丽:回复朴老师 然后针对其他几个租户 我能不能借:其他应收款 贷:管理费用 (相当于冲减管理费用)
2023-02-16 15:34:11
朴老师:回复吴美丽不能的哦,这是你的收入呢
2023-02-16 15:59:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
房租36万 预付了26万 怎么做会计分录 那每个月计提费用怎么计提?
您好!借预付账款 贷应付存款 每个月,借管理费用 代预付账款。
193楼
2023-02-19 13:16:55
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,:回复宋生老师 咱们实操里是借:应交税费-应交增值税-销项税 261441.6 贷:应交税费-应交增值税进项税 41480 -减免税 1050 贷:应交税费-转出未交增值税 218911.6 同时 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)218911.6 贷:应交税费-未交增值税218911.6 那我第一个分录可以不用做吗直接做借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)218911.6 贷:应交税费-未交增值税218911.6 现在企业一般都是怎么做的?
2023-02-19 13:49:35
宋生老师:回复您好!您这个问题跟上个问题有关系吗?
2023-02-19 14:18:04
,:回复宋生老师 没有关系。 期末结转增值税怎么做分录呢?
2023-02-19 14:35:26
宋生老师:回复您好!现在的直接做后面的分录的多。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-02-19 15:05:02
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
收到房租时已经开发票,现退2个月房屋租金1000元给承租户的会计分录?由于扣去违约金500元,现只退500元给承租户?
这个只能做开发票的收入处理了。至于无法收到的500元计入公司的坏账准备
194楼
2023-02-19 13:39:08
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收回货款,背书转让支付车间厂房租金分录
借制造费用 贷应收票据
195楼
2023-02-19 14:06:02
全部回复

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