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购固定资产未付款会计分录
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 小小小 发表的提问:
公司拟购买一固定资产,先预付了10000元,借:预付账款 10000贷:银行存款10000购买时,借:固定资产20000,余款10000未付,此笔分录贷方怎么做分录呀
借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000 借:固定资产 20000 贷:应付账款 20000 等支付最后10000的时候,再 借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000 此时再做一笔分录 借:应付账款 20000 贷:预付账款 20000
16楼
2022-12-11 07:08:31
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小小小:回复宸宸老师 老师,这样的分录对不对,预付时:借:预付账款10000贷:银行存款10000.取得固定资产时,借:固定资产20000贷:预付账款10000 应付账款10000.付余款时,借:应付账款10000贷:银行存款10000
2022-12-11 07:32:14
宸宸老师:回复小小小但是有些财务软件里可能做不到这样子的分录。 如果您的软件可以做到这样子的,当然可以像您这样子做的分录是最准确的。
2022-12-11 07:50:44
小小小:回复宸宸老师 好的,感谢老师
2022-12-11 08:11:46
宸宸老师:回复小小小不客气的,祝您工作顺利
2022-12-11 08:22:11
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 体贴的鲜花 发表的提问:
用其他应付款购买了固定资产应该怎么做会计分录
其他应付款购买固定资产什么意思?你是说买这个固定资产的钱没有给吗?欠着的吗?
17楼
2022-12-11 08:07:49
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体贴的鲜花:回复陈诗晗老师 2018年预提的其他应付款未付,2019年用应付款买固定资产,2018做的分录:借:资本性支出,货:其他应付款,2019年实行平记账,用银行存款购买了固定资产,如何核销其他应付款
2022-12-11 08:51:56
陈诗晗老师:回复体贴的鲜花财务会计 借,固定资产 贷,银行存款 预算会计 借,事业支出 贷,资金结存
2022-12-11 09:19:34
陈诗晗老师:回复体贴的鲜花你这个其他应付款当时的预期的是什么费用?你现在买固定资产是我给你上面的这个分录 冲销 借,其他应付款 贷,累计盈余
2022-12-11 09:48:44
体贴的鲜花:回复陈诗晗老师 去年还未平行记账,预提的是资本性支出-专用没备购置费,是不是 借.其他应付款 货,累计盈余-财政补助结
2022-12-11 10:10:35
体贴的鲜花:回复陈诗晗老师 去年己核销了费用,再走支出不对吧?
2022-12-11 10:31:37
陈诗晗老师:回复体贴的鲜花没有问题,你今年还是做支出,做一笔去年的冲销的分录,就是我后面给你的这个。
2022-12-11 10:45:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 往事如烟 发表的提问:
老师,固定资产运输设备未入账,支付的车款,会计分录怎么做
借;预付账款 贷;银行存款
18楼
2022-12-11 09:35:49
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往事如烟:回复邹老师 老师,此支付的车款不是新车也没有发票,怎么做内帐分录
2022-12-11 09:51:54
邹老师:回复往事如烟借;固定资产 贷;银行存款
2022-12-11 10:09:38
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Achen 发表的提问:
刚自学会计的菜鸟,某公司购买一台不需要安装的固定资产,用银行存款支付了部分款项,余款尚未支付,会计分录怎么写?
您好,借:固定资产,贷:银行存款,应付账款。
19楼
2022-12-11 10:53:34
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 加送500g 发表的提问:
公司购入设备一台,以分期付款方式支付,发货前支付定金30%(会计分录),收到固定资产(会计分录),剩余货款12期付款的(会计分录)(发票要付清款项开具)
你好,分12期,跨度有几年?
20楼
2022-12-11 12:16:39
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加送500g:回复冉老师 1年
2022-12-11 12:35:09
冉老师:回复加送500g你好,分录如下 先付款的30% 借:预付账款 贷:银行存款 收到固定资产时 借:固定资产 贷:预付账款 贷:应付账款
2022-12-11 13:00:50
加送500g:回复冉老师 之后各期支付分录为: 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票后怎么做账呢
2022-12-11 13:22:28
冉老师:回复加送500g收到发票 借:应交税费-应交增值税 贷:预付账款
2022-12-11 13:40:12
加送500g:回复冉老师 付清款项后收到整个设备款的发票哦,就是设备总价款的发票,
2022-12-11 13:55:48
冉老师:回复加送500g你好,是的,因为进项税等发票来确认,所以付完款后,进项税的进入预付款项,来发票后冲预付,认证抵扣
2022-12-11 14:17:25
加送500g:回复冉老师 好的,谢谢
2022-12-11 14:43:53
冉老师:回复加送500g不客气,祝您工作顺利,生活愉快
2022-12-11 15:13:37
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 王宇 发表的提问:
融资租赁固定资产,到期后优惠价格购买了,分录:借:长期应付款-应付融资租赁款(优惠购买价款)贷:银行存款 借:固定资产--生产用固定资产等 贷:固定资产--融资租入固定资产是不是最初的分录:借:固定资产/未确认融资费用 贷:长期应付款,之外还有一个借:固定资产 贷:长期应付款,金额是优惠购入金额?
没有,以下分录已体现 借:长期应付款-应付融资租赁款(优惠购买价款)贷:银行存款 借:固定资产--生产用固定资产等 贷:固定资产--融资租入固定资产
21楼
2022-12-11 16:07:56
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
单位购进固定资产,未付款,如何做帐?要做双分录吗?
你好 借固定资产贷应付账款
22楼
2022-12-11 16:25:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 俊逸的大地 发表的提问:
用其他应付款(不用返还)采购固定资产如何出会计分录
你好,其他应付款不需要偿还是转为营业外收入 这个不是资金,无法用这个购买固定资产的
23楼
2022-12-11 16:35:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
本月购入固定资产,会计分录为,借固定资产,贷应付账款,次月折旧分录为,借管理费用~折旧费,贷累计折旧。对吗?
分录正确。
24楼
2022-12-12 14:01:43
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ may 发表的提问:
购进固定资产236万,付了30万专票,会计分录对吗?后期付款也是专票会计分录怎么写呢?
你好,付款30万应该是贷银行存款,后期如果在1年内付清的,计入其他应付款,超过1年的可以长期应付款
25楼
2022-12-12 14:18:18
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may:回复徐阿富老师 后期开票也是专票会认证抵扣,那么固定资产金额就不是 236万,我现在做账应该怎么处理呢
2022-12-12 14:36:24
may:回复徐阿富老师 30万是垫付,后期有钱就还
2022-12-12 15:01:47
徐阿富老师:回复may你好,你可以把税额减掉做固定资产,借固定资产(不含税金额) 借进项税额(这次开票的税) 借应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷其他应付款 贷长期应付款
2022-12-12 15:30:54
may:回复徐阿富老师 未付款可以做应付账款吗?
2022-12-12 15:50:07
may:回复徐阿富老师 有钱就还时间不晓得,是必须做长期应付款吗?
2022-12-12 16:12:45
may:回复徐阿富老师
2022-12-12 16:40:47
may:回复徐阿富老师 这样做可以吗
2022-12-12 17:08:06
徐阿富老师:回复may你好,做应付账款也是可以的呢
2022-12-12 17:21:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ may 发表的提问:
购进固定资产236万,付了30万专票,会计分录对吗?后期付款也是专票会计分录怎么写呢?
您好 请问您发票收到了30万 固定资产到了么
26楼
2022-12-12 14:46:10
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may:回复bamboo老师 收到了,到了
2022-12-12 15:23:48
bamboo老师:回复may那固定资产都会有进项发票么?税率是16%吧
2022-12-12 15:50:36
may:回复bamboo老师 后期肯定是专票会认证抵扣,那么固定资产金额就不是 236万,我现在做账应该怎么处理呢
2022-12-12 16:16:52
bamboo老师:回复may收到固定资产可以先按合同金额236暂估入账 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 236/1.16=203.45 贷:应付账款——暂估应付账款 计提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧 收到发票冲销暂付 借:应付账款——暂付应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款 支付款项 借:应付账款 贷:银行存款
2022-12-12 16:40:56
may:回复bamboo老师
2022-12-12 16:55:42
may:回复bamboo老师 没看懂
2022-12-12 17:25:23
bamboo老师:回复may您固定资产入账的金额不对啊
2022-12-12 17:50:33
may:回复bamboo老师 嗯少加了30万的不含税金额
2022-12-12 18:08:16
bamboo老师:回复may应该计入固定资产入账价值的
2022-12-12 18:37:32
may:回复bamboo老师
2022-12-12 18:55:10
may:回复bamboo老师 你看这样做可以吗
2022-12-12 19:18:35
bamboo老师:回复may其余的金额您没有收到发票 不好做待认证科目
2022-12-12 19:33:32
may:回复bamboo老师 那应该怎么处理?
2022-12-12 19:58:56
bamboo老师:回复may借:固定资产 2034482.76 (2060000/1.16+300000/1.16)=2034482.76 应交税费——应交增值税——进项税额 41379.31 (300000/1.16)*0.16=41379.31 贷:其他应付款 300000 应付账款——暂估应付账款 2060000/1.16=1775862.07
2022-12-12 20:13:34
may:回复bamboo老师 那比如我下次付款100万,怎么写会计分录呢?
2022-12-12 20:31:06
bamboo老师:回复may您支付给谁的 看您有两个供应商
2022-12-12 20:41:35
may:回复bamboo老师 哪有两个供应商,你搞错了吧,
2022-12-12 21:01:30
bamboo老师:回复may有个其他应付款 有个应付账款 不是两个么?
2022-12-12 21:31:29
may:回复bamboo老师 其他应付款是垫付的
2022-12-12 21:50:12
bamboo老师:回复may付款100万的时候 借:应付账款 1000000 贷:银行存款 1000000 收到发票 借:应付账款——暂付应付账款 1000000/1.16=862068.97 应交税费——应交增值税——进项税额 1000000/1.16*0.16=137931.03 贷:应付账款 1000000
2022-12-12 22:14:20
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
分期付款超过一年购入的固定资产,原值125万,每月需付款有利息,我做分录时,借固定资产125万,贷什么会计分录?然后每月还款利息计入哪里?
借:固定资产贷:长期应付款,利息计入财务费用即可
27楼
2022-12-12 15:12:15
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Loly 发表的提问:
老师,有这样一笔业务,我公司之前采购东西付美承两次款项,一笔6000,一笔3000,后来会计给付从重复付款了,就是又付了一笔6000,一笔3000.后来美承给退回5000.剩下的钱,我们公司以再采购4000的东西来冲消,这个会计分录怎么做,买的东西属于固定资产
借;预付账款 贷;银行存款 9000 借;固定资产 银行存款 4000 贷;预付账款 9000
28楼
2022-12-12 15:26:59
全部回复
Loly:回复邹老师 多付给别人的钱,计入预付款老师?计入其他应收款呢?
2022-12-12 16:23:10
邹老师:回复Loly你好,可以是预付账款
2022-12-12 16:41:16
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 重要的小兔子 发表的提问:
补记2018年固定资产折旧的会计分录, 2019年新购入的固定资产财务会计和预算会计分录,及固定资产折旧的会计分录
财务会计 借,单位管理费用 贷,固定资产累计折旧 预算会计不做处理
29楼
2022-12-13 14:55:58
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 机灵的酸奶 发表的提问:
你好。请问,之前一笔资金收入,记在了“其他应付款”上,后又用这笔钱的一部分购入了固定资产,请问如何做购入固定资产的财务会计、预算会计分录?如果做“购入固定资产”分录,那“其他应付款”的账目就对不上;如果做“其他应付款”的科目,固定资产的账目又对不上。
你好! 之前一笔资金收入,记在了“其他应付款”上 ……增加银行存款(预算会计增加资金结存)
30楼
2022-12-13 15:04:39
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蒋飞老师:回复机灵的酸奶后又用这笔钱的一部分购入了固定资产 ……借:固定资产 贷:银行存款 预算会计做分录 借:事业支出 贷:资金结存…货币资金
2022-12-13 15:34:33
机灵的酸奶:回复蒋飞老师 收入资金时候的分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 支出如果 借记固定资产,其他应付款那边岂不是冲减不了吗
2022-12-13 15:48:30
蒋飞老师:回复机灵的酸奶收入资金时候的分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款(为什么要记入这个科目?具体是什么业务呢?)
2022-12-13 16:13:30
机灵的酸奶:回复蒋飞老师 记在这个科目是因为这笔钱是预算外的收入,当时也是不知道放什么科目合适,贷方就记了其他应付款,因为这笔钱是准备要花出去的。
2022-12-13 16:28:38
蒋飞老师:回复机灵的酸奶可以做调整分录 借:其他应付款 贷:累计盈余
2022-12-13 16:38:51
机灵的酸奶:回复蒋飞老师 哦哦,然后再做固定资产的支出是吗?感谢!
2022-12-13 16:57:54
蒋飞老师:回复机灵的酸奶你好! 对的。
2022-12-13 17:17:49

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