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医院购买固定资产会计分录
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 大胆的小刺猬 发表的提问:
不知是那位股东出资购买固定资产该如何做会计分录?
你好! 1..购买 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
166楼
2023-02-08 12:11:54
全部回复
蒋飞老师:回复大胆的小刺猬2.股东出资 借:银行存款 贷:实收资本
2023-02-08 12:30:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 陈乔碧11606333 发表的提问:
私立医院采购药品,会计分录怎么做
你好,借;库存商品,贷;银行存款等科目
167楼
2023-02-08 12:24:17
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陈乔碧11606333:回复邹老师 什么时候才结转药品成本?
2023-02-08 12:48:28
陈乔碧11606333:回复邹老师 科目只有资产,负债,净资产,收入,支出
2023-02-08 13:10:49
邹老师:回复陈乔碧11606333你好,销售药品的时候结转成本
2023-02-08 13:25:39
陈乔碧11606333:回复邹老师 谢谢老师
2023-02-08 13:41:14
邹老师:回复陈乔碧11606333不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-08 14:02:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Struggle 发表的提问:
私人医院为 员工购买了社保,分录是不是也要先计提?
你好!是的。也是一样的。 1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
168楼
2023-02-08 12:44:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 珍珠 发表的提问:
请问初入行医院会计工作,固定资产从没盘点过,固定资产折旧为零的资产如何报废,没残物在又如何处理,有什么办法能处理好以上问题
你好同学,请你不用急的,你直接盘点一g下用盘点的金额入账就好了,如果什么都没有的了就不用再统计了
169楼
2023-02-09 11:43:33
全部回复
珍珠:回复何江何老师 那账上固定资产要与固定资产金额同步才行
2023-02-09 12:17:26
珍珠:回复何江何老师 那账上固定资产要与固定资产金额同步才行
2023-02-09 12:37:43
珍珠:回复何江何老师 那账上固定资产要与固定资产金额同步才行
2023-02-09 13:00:19
珍珠:回复何江何老师 系统要报废没有的固定资产才行
2023-02-09 13:17:28
何江何老师:回复珍珠你好同学,是的同学,但是你可以盘点入库的
2023-02-09 13:30:53
珍珠:回复何江何老师 盘点数作账与固定资产系统不一致,要申请报废才与账相符是吗
2023-02-09 13:47:28
何江何老师:回复珍珠是的同学申请报废就可以了
2023-02-09 14:12:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 必过 发表的提问:
民营医院新购进一批体检服应如何做会计分录
借;主营业务成本 贷;银行存款等科目
170楼
2023-02-09 12:05:23
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 甜甜 发表的提问:
医院购进的塑料盆是给住院病人使用的,怎么做会计分录
你好 借周转材料-低值易耗品 贷银行存款 领用计入成本费用
171楼
2023-02-09 12:22:35
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甜甜:回复meizi老师 如果这个是出售的呢
2023-02-09 12:38:25
meizi老师:回复甜甜你好 那你计入库存商品 到时变卖做其他业务收入 结转成本到其他业务成本
2023-02-09 13:01:33
甜甜:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-02-09 13:25:33
meizi老师:回复甜甜不客气 帮到你就好
2023-02-09 13:43:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 胡凌炜 发表的提问:
#老师好,外购共享陪护床放到各个医院,扫码付费的这种,会计分录怎么做?#
你好!你是发生了什么业务呢?是放了床出去?
172楼
2023-02-09 12:47:59
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胡凌炜:回复宋生老师 你好,是外购了陪护床,放到了各个医院
2023-02-09 13:41:25
宋生老师:回复胡凌炜你好!那你先借库存商品 贷现金等 然后借发出商品 贷库存商品
2023-02-09 14:08:26
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ &♪♬ゥ 发表的提问:
企业购买汽车的车辆购置税计入固定资产吗?会计分录怎么做
计入固定资产 借:固定资产 贷:银行存款 有进项税专用发票可以抵税处理
173楼
2023-02-10 12:05:18
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大强老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我们分院采购的设备,基层院也在用,然后基层院把钱打给分院,由分院统一签合同付款,现在分院要求让我们录取固定资产,没有发票能进固定资产吗?
如果没有发票,是可以进固定资产的,只是每年计提的折旧不可以税前抵扣,纳税调增即可
174楼
2023-02-10 12:28:28
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 善道 发表的提问:
老师,我是民非企业,主要负责残疾人的肢体康复,想问一下为残疾人康复购买的医疗器材49822元是直接走限定性还是走固定资产呢,分录应该怎么做,谢谢
你好同学,购买的是记固定资产 别人捐的借:固定资产贷:限定性收入 同学
175楼
2023-02-10 12:41:59
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何江何老师:回复善道你好同学,购买的是记固定资产 别人捐的借:固定资产贷:限定性收入 同学
2023-02-10 13:11:05
善道:回复何江何老师 是残联拨款,专款专用的,花的时候还要冲减限定性的,我该怎么做呀
2023-02-10 13:32:25
何江何老师:回复善道原来是这样的,你直接计固定资产这个没错,只是当初的限定要解除限定才可以的,借:限定净资产 贷:非限定性净资产,这样转一下就好了
2023-02-10 13:53:51
善道:回复何江何老师 现在是企业先垫付,后期拨款了再冲减限定性
2023-02-10 14:13:26
何江何老师:回复善道可以的,你现在先入账入固定资产,他给你们,你先入限定,然后再从限定转为非限就好了,。
2023-02-10 14:33:17
何江何老师:回复善道可以的,你现在先入账入固定资产,他给你们,你先入限定,然后再从限定转为非限就好了,。
2023-02-10 14:54:19
善道:回复何江何老师 结转损益时也体现不出来呀
2023-02-10 15:23:05
何江何老师:回复善道不是,你这边先入成固定资产,然后他给你款,借:银行 贷限定性 然后限定转非限就可以了
2023-02-10 15:34:40
善道:回复何江何老师 固定资产不是要分期确认费用的吗?,怎么一次冲减限定性呀
2023-02-10 15:56:21
何江何老师:回复善道不是,一次性冲限定的
2023-02-10 16:25:27
善道:回复何江何老师 不每月折旧吗?
2023-02-10 16:40:49
何江何老师:回复善道你的折旧是你的折旧 不是与这个限定非限定 有关的。
2023-02-10 17:08:55
善道:回复何江何老师 怎么没关系呢?
2023-02-10 17:37:46
何江何老师:回复善道你看 借:管理费用 贷:累计 折旧 我也在慈善基金会弘化社工作过,我们都是这么做的,江苏佛协拨款都是这么做的。
2023-02-10 17:50:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 语 涵 发表的提问:
医院装修医院购买的涂料和保温板计入哪个会计科目?
你可以计入借长期待摊费用-装修费-材料费
176楼
2023-02-12 13:21:45
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语 涵:回复宋生老师 材料没有发过来票先开了,是材料和人工费合在一起开的,可能到明年才开工,待摊费用等开工装修好了再分摊吗?
2023-02-12 13:42:30
宋生老师:回复语 涵您好!是的。是等装修完成了再分摊
2023-02-12 14:11:02
语 涵:回复宋生老师 装修的一般分摊几年?分录怎么做?
2023-02-12 14:40:39
宋生老师:回复语 涵你好!按预计使用年限或者租期哪个短按哪个。 你计入管理费用-装修费 贷累计摊销。
2023-02-12 14:59:50
语 涵:回复宋生老师 老师我们食堂后勤用的水电也计入管理费用吗?
2023-02-12 15:21:35
宋生老师:回复语 涵你好!是的。计入管理费用科目
2023-02-12 15:32:14
语 涵:回复宋生老师 谢谢老师
2023-02-12 15:42:33
宋生老师:回复语 涵你好!不用客气的了。
2023-02-12 15:56:20
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
固定资产汽车买出怎么会计分录
你好! 具体是什么业务呢
177楼
2023-02-12 13:46:39
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贝:回复蒋飞老师 公司固定资产汽车买给个人开票给个人。怎么写会计分录。汽车已经全部折旧了
2023-02-12 14:00:59
蒋飞老师:回复卖 借:累计折旧 贷:固定资产
2023-02-12 14:24:23
蒋飞老师:回复借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费…应交增值税
2023-02-12 14:37:15
贝:回复蒋飞老师 收到钱呢
2023-02-12 15:00:50
蒋飞老师:回复你好!看上面的分录
2023-02-12 15:14:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 佩04 发表的提问:
老师,非营利性私立医院,医院购买CT,医院员工投资总计200万,投资款计入哪里
借:银行存款 贷:资本或净资产
178楼
2023-02-12 13:55:51
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佩04:回复陈诗晗老师 怎么会是放资本里呢
2023-02-12 14:33:19
佩04:回复陈诗晗老师 CT投资员工一起参与,购买分红
2023-02-12 14:57:37
陈诗晗老师:回复佩04员工投资购买,那么员工是有股份的,属于资本啊。
2023-02-12 15:19:14
佩04:回复陈诗晗老师 别人投的原始股都是放的事业基金里
2023-02-12 15:33:56
佩04:回复陈诗晗老师 CT只能算是个大型固定资产
2023-02-12 15:57:40
陈诗晗老师:回复佩04你的意思员工只是占这个设备的分红。而不是医院的分红。 作为借款处理,你这本质就是借员工款项购买设备,然后从设备盈余中分红,本质就是支付利息。
2023-02-12 16:11:24
佩04:回复陈诗晗老师 是的,只占设备分红
2023-02-12 16:31:56
佩04:回复陈诗晗老师 那收到这笔款,如何做账
2023-02-12 16:54:16
陈诗晗老师:回复佩04借:银行存款 贷:其他应付款 分红时 借:其他应付款 业务活动费或财务费用 贷:银行存款
2023-02-12 17:20:49
佩04:回复陈诗晗老师 一直挂其他应付款,这笔款是不会退的。内账可以全部体现,但是外账里面呢?挂个应付款,分红的时侯不会做账,这就不合规了
2023-02-12 17:39:36
陈诗晗老师:回复佩04你这本质就是借款。 不管内账外账都是其他应付款处理。 你按期分红,就是视同归还借款和利息。
2023-02-12 18:07:48
佩04:回复陈诗晗老师 可不可以做入事业基金
2023-02-12 18:22:26
陈诗晗老师:回复佩04从这个经济业务的本质来看,你这里不属于事业基金的范畴。 准确划分是属于借款。
2023-02-12 18:40:31
佩04:回复陈诗晗老师 如果挂其他应付款,那到最后分红大于其他应付款(也就是投资本金)还怎么做
2023-02-12 18:55:04
陈诗晗老师:回复佩04分红大于这是借款支付的利息部分,这是正常的。
2023-02-12 19:10:02
佩04:回复陈诗晗老师 分红大于投资,也是借:其他应付款 贷:银行存款还是要改变借方科目
2023-02-12 19:26:32
陈诗晗老师:回复佩04借:银行存款 贷:其他应付款 分红时 借:其他应付款 业务活动费或财务费用 贷:银行存款 你支付的款项肯定大于你收到的 借款方也是需要获取收益
2023-02-12 19:46:02
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 不讨喜 发表的提问:
用其他应付款购买了固定资产应该怎么做会计分录
您好 借:固定资产 应交税费-应交税费-进项税额 贷:其他应付款
179楼
2023-02-12 14:02:40
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不讨喜:回复bamboo老师 我是收到一笔钱 放在其他应付款 借银行存款 贷其他应付款 把其他应付款用了以后应该是其他应付款减少 怎么会又把其他应付款放在贷方
2023-02-12 14:33:08
bamboo老师:回复不讨喜您前面已经计入了银行存款 用银行存款购买的固定资产? 借:固定资产 贷:银行存款
2023-02-12 15:00:52
不讨喜:回复bamboo老师 那怎么提现其他应付款我减少了
2023-02-12 15:29:35
bamboo老师:回复不讨喜要体现其他应付款减少 您要还款
2023-02-12 15:58:47
不讨喜:回复bamboo老师 什么意思
2023-02-12 16:23:04
不讨喜:回复bamboo老师 这个固定资产就是我用那笔其他应付款买的
2023-02-12 16:40:33
bamboo老师:回复不讨喜是的 这个固定资产就是用那笔其他应付款买的 最终这个其他应付款您还需要偿还给付款方 或者您要开具发票给付款方
2023-02-12 17:07:57
不讨喜:回复bamboo老师 不 对方给这笔钱就是给我们用的 不是为了让我们还
2023-02-12 17:36:52
不讨喜:回复bamboo老师 但是不属于财政拨款 所以我放在其他应付款
2023-02-12 18:02:27
bamboo老师:回复不讨喜那是什么原因给您单位使用的?后期需要还款么?
2023-02-12 18:14:23
不讨喜:回复bamboo老师 不需要还
2023-02-12 18:28:16
不讨喜:回复bamboo老师 但也不是财政拨款
2023-02-12 18:40:20
bamboo老师:回复不讨喜那您要做分录 借“其他应付款 贷”其他收益(营业外收入)
2023-02-12 19:01:46
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 迅速的秋天 发表的提问:
你好 事业单位购买的固定资产 。会计分录应该怎么做
借固定资产 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
180楼
2023-02-12 14:24:00
全部回复

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