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建筑会计没有发票怎么入账
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 焰焰 发表的提问:
建筑业用按照发票记收入,使用的会计科目有哪些?
你好, 建筑施工企业有一定的特殊性,与生产型企业有很大的区别。特别是在成本核算和收入的确认上,和产品销售企业有很大的不同。 (一)工程施工 相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。 (二)下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级明细科目。 1、工程施工-合同成本,核算工程合同成本 在合同成本下,设置以下明细科目 (1)人工费(项目/部门核算) (2)材料费(项目/部门核算) (3)机械使用费(项目/部门核算) (4)其他直接费(项目/部门核算) (5)分包成本(项目/部门核算) (6)间接费用 间接费用下设下列明细科目 管理人员工资(项目/部门核算) 职工福利费(项目/部门核算) 固定资产使用费(项目/部门核算) 低值易耗品摊销(项目/部门核算) 办公费(项目/部门核算) 差旅费(项目/部门核算) 财产保险费(项目/部门核算) 工程保修费(项目/部门核算) 排污费(项目/部门核算) 劳动保护费(项目/部门核算) 检验试验费(项目/部门核算) 外单位管理费(项目/部门核算) 材料整理及零星运费(项目/部门核算) 材料物资盘亏及毁损(项目/部门核算) 取暖费(项目/部门核算) 其他费用(项目/部门核算) 2、工程施工-毛利,核算工程毛利 具体的设置根据企业需要选择,不一定非要设置这些会计科目。特别是间接费用,有些不需要的可以不予以设置。 (二)机械作业 该科目主要是针对建筑企业有单独的设备管理部门为各项目提供设备发生的费用及内部结算的台班的核算。相当于制造待业的“辅助生产成本”科目。有条件的单位,可以针对本公司的设备设置单机核算,准确核算每台大型或者主要设备每个台班的耗用成本。 通常情况下,应当设置以下明细科目: 工资及附加(部门/设备核算) 燃料及动力(部门/设备核算) 折旧费(部门/设备核算) 配件及修理费(部门/设备核算) 间接费用(部门/设备核算) (三)应收账款 1、应收工程款(往来单位核算) 核算根据工程进度报表或者结算的应收账款 2、应收销货款(往来单位核算) 核算施工企业应收产品销售货款 3、应收质保金(往来单位核算) 根据合同及结算业主暂扣的工程质保金,最好设置有到期日。 (四)应付账款 1、应付购货款(往来单位核算)核算应付购货款、设备款等。 2、应付分包款(往来单位核算)核算应付分包工程款 1、 关于成本的账务处理: 分配工资奖金: 借:工程施工-合同成本-人工费(生产工人工资奖金) 机械作业-工资及附加(机驾人员工资奖金) 工程施工-合同成本-间接费用-管理人员工资(项目部管理人员工资奖金) 贷:应付工资 应付职工薪酬---新准则变化内容 领用原材料 借:工程施工-合同成本-材料费 贷:原材料 台班费结算: 借:工程施工-合同成本-机械使用费 贷:应付账款(外部单位) 机械作业(内部设备管理部门提供的台班)
226楼
2023-02-23 12:20:51
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焰焰:回复庄老师 我很糊涂,理不出头绪,确认成本就是哪些需要结转到主营业务成本里面?
2023-02-23 12:54:48
庄老师:回复焰焰你好,是的,那是结转到主营业务成本
2023-02-23 13:20:40
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 娟? 发表的提问:
老师:我们是建筑企业,一直没有按完工百分比确认收入!现在开了发票出来,我也怎么确认收入和成本还有一系列的会计分录?
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
227楼
2023-02-23 12:44:59
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娟?:回复朴老师 财务软件里没有主营业务收入和主营业务成本,只有工程结算收入和工程结算成本
2023-02-23 13:13:40
朴老师:回复娟?同学你好 这个应该都有的
2023-02-23 13:42:18
娟?:回复朴老师 选的工程类的没有!
2023-02-23 14:07:23
朴老师:回复娟?同学你好 那你直接增加就可以
2023-02-23 14:31:10
娟?:回复朴老师 老我原来收到款,借:银行存款。贷:预收账款 没有做销项。现在开票了,我是不是借:预收账款 贷:工程结算 贷:应交增值税——应交销项
2023-02-23 14:43:24
朴老师:回复娟?对的 是这样操作的哦
2023-02-23 14:54:58
娟?:回复朴老师 不按完工百分比,也不知道总成本多少,现在开多少票多少,成本也一样结转这个数吗?进项税大于销项税
2023-02-23 15:05:18
朴老师:回复娟?同学你好 嗯 按照 这个金额结转就行
2023-02-23 15:19:18
娟?:回复朴老师 你发的第二步是结算收入还是结算收入
2023-02-23 15:43:15
朴老师:回复娟?哪里的第二步?我没看到
2023-02-23 16:13:14
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
收到业主的预付款,会计要怎么处理呀,谢谢建筑业小规模还没开发票
你好!借银行存款 贷预收账款。虽然建筑业一般是要求预收账款的时候就要确认收入。所以你可以确认收入
228楼
2023-02-24 12:15:59
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奔奔:回复宋生老师 要先预缴增值税吗
2023-02-24 12:34:35
宋生老师:回复奔奔你好!开发票就要交。不过是不是预缴要看工程是不是在当地
2023-02-24 13:01:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 逸晨 发表的提问:
请问建筑行业,因之前没有建账,我现在只有银行存款金额,从这个月开始建账,期初数据怎么填写,选择什么会计制度呢?
你好,你这个是外帐吗?之前怎么申报的? 税务局备案的是哪个?
229楼
2023-02-24 12:39:58
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逸晨:回复郭老师 内账,我想重这个月开始建账
2023-02-24 13:14:58
逸晨:回复郭老师 我的意思就是从这个月起按照每天发生的业务来做记账凭证,那以前没有建账,我该怎样填写期初数据呢
2023-02-24 13:31:27
郭老师:回复逸晨盘点现有的余额做期初就可以
2023-02-24 13:48:01
逸晨:回复郭老师 有银行存款余额,是不是要把所有的凭证分类好,比喻银行存款 工资 员工报销 原材料等现在的金额开做期初数据,那如果借贷方不平衡怎么办,该怎样调平账务呢
2023-02-24 13:59:46
郭老师:回复逸晨不用做分录,你做了期初,把余额盘点好,差额放到利润分配
2023-02-24 14:22:08
逸晨:回复郭老师 我的意思是我现在整理出来了以前的流水账,现在就只有个银行余额,那我建期初的时候就填银行存款就可以吗?我还是不太明白怎样盘点哪些数据
2023-02-24 14:51:46
郭老师:回复逸晨银行的余额比如200 现金10 货币资金期初录入210
2023-02-24 15:01:51
逸晨:回复郭老师 那借方210贷方210就放入未分配利润吗,一般盘点就盘银行余额吗?比喻银行余额 10万 库存我10万 固定资产 5万 那么贷方期初就放入未分配利润25万这样吗?
2023-02-24 15:21:56
郭老师:回复逸晨不 继续盘点 还有存货 固定资产 往来科目等 最后的差额才在利润分配
2023-02-24 15:50:32
逸晨:回复郭老师 好的,我启用账套的时候建筑行业用什么会计制度呢
2023-02-24 16:03:51
郭老师:回复逸晨一般是企业会计准则 还得看你税务局备案的
2023-02-24 16:26:43
逸晨:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-24 16:51:30
郭老师:回复逸晨不用客气的,应该的
2023-02-24 17:01:32
逸晨:回复郭老师 全部盘点以后,是不是需要编制试算平衡表,才可以做期初数据出来,这个月开始建账的话是可以录去期初数据的吧?并不是说期初数据录入一定是在每年的一月份建账才可以录入,而不是中途月建账录入期初数据
2023-02-24 17:22:28
郭老师:回复逸晨是的 对 随时可以做的
2023-02-24 17:46:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 徐妈妈不温柔~ 发表的提问:
#提问#建筑行业没有发票怎么核算成本了?
你好!你可以按实际来暂估一下成本
230楼
2023-02-24 12:50:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 学堂用户_ph175714 发表的提问:
这种没有发票能入账吗?怎么做会计分录
您好 这个是出租车票 可以报销入帐 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款等
231楼
2023-02-27 12:22:17
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ Kathy 发表的提问:
建筑企业,开票后会确认收入,,有一些成本票暂时没到,会暂估成本,计入施工成本,请问收到发票后如何处理?
冲掉暂估成本,以实际取的发票计入成本 
232楼
2023-02-27 12:29:27
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
我是建筑企业,开票后会确认收入,,有一些成本票暂时没到,会暂估成本,计入施工成本,收到发票后如何处理?
首先冲销暂估的金额: 借:应付账款 贷:工程施工 然后根据发票重新入账: 借:工程施工 贷:应付账款
233楼
2023-02-27 12:41:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
建筑业当月没有一般计税收入,那么可以勾选确认专票吗?确认后怎么做账务处理呢老师?
您好,可以的。确认后,借:相关成本费用科目,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款等科目。
234楼
2023-02-28 11:35:07
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 陈葛 发表的提问:
建筑施工购买材料,材料入库时发票未到,怎么处理会计分录
借原材料贷银行存款,领用借工程施工贷原材料。
235楼
2023-02-28 12:00:39
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
建筑行业当月开发票外经证当月没交税会怎么洋
你好 一般会有罚款 具体看你税局
236楼
2023-02-28 12:11:22
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ zhihuiziz 发表的提问:
建筑行业新收入准则下,买的建筑材料和黄沙水泥怎么做会计分录?收入和成本新准则会计账务处理和月底都怎么结转?
你好,还。 借,原材料 贷,银行存款等 借,主营业务成本 贷,合同履约 成本 借,应收账款等 贷,主营业务收入和销项税额
237楼
2023-02-28 12:35:59
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zhihuiziz:回复陈诗晗老师 建筑行业:借:应收账款 贷:工程结算吗?
2023-02-28 13:10:58
zhihuiziz:回复陈诗晗老师 借:原材料 贷银行,借:主营成本 贷合同履约成本,这个到月底期末数也不平啊,好像还确实结转分录吧老师?
2023-02-28 13:30:54
陈诗晗老师:回复zhihuiziz为什么不平, 你是指哪里不平 你这发生成本 是 借,合同履约 成本  贷,原材料 
2023-02-28 13:42:03
zhihuiziz:回复陈诗晗老师 那到月底怎么结转成本和税金呢?
2023-02-28 14:05:09
陈诗晗老师:回复zhihuiziz按你发生的履约 成本,结转到成本 即可 对应的完工进度确认的收入 借,应收 贷,主营业务收入和销项税额
2023-02-28 14:15:09
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 超帅的水蜜桃 发表的提问:
建筑公司3年没有建过账,现在怎么开始建账?
以前是核定征收吗
238楼
2023-03-01 11:59:02
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超帅的水蜜桃:回复李老师 1.内账,2、以前的有单据,3.建筑公司3年没有建过账,现在怎么开始建账?
2023-03-01 12:24:36
超帅的水蜜桃:回复李老师 以前外账是交给会计事务所做,内账一直没有做
2023-03-01 12:44:58
李老师:回复超帅的水蜜桃如果以前单据都有在 你就要从头开始建立起了 按发生额收支记账
2023-03-01 13:01:57
超帅的水蜜桃:回复李老师 如果不想从头建起的话那应该怎么弄呢?
2023-03-01 13:13:09
李老师:回复超帅的水蜜桃那样的话只能大概估计一个现有资产负债数字 然后现在直接做下去
2023-03-01 13:28:12
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 美好的咖啡豆 发表的提问:
建筑类公司收到账款,但未开发票,如何做会计分录呢?开票的时候,会计分录怎么做呢?
如果收到钱,借。银行存款,贷,预收账款,开票,借,预收账款。贷。主营业务收入。应交税费。应交增值税,
239楼
2023-03-01 12:07:06
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美好的咖啡豆:回复李霞老师 收到钱的时候不确认收入吗?
2023-03-01 12:27:16
李霞老师:回复美好的咖啡豆不一定非要收到钱的时候确认收入。可以先计入预收账款
2023-03-01 12:47:24
美好的咖啡豆:回复李霞老师 那什么情况下收到预收账款才必须要确认收入呢?(我公司是建筑施工单位)
2023-03-01 13:13:30
李霞老师:回复美好的咖啡豆如果收到款项长期不开票。就在收款时确认收入
2023-03-01 13:26:19
美好的咖啡豆:回复李霞老师 这个长期一般是多久以后?两年以上还是?我公司1月收到账款 4月开具发票 可以按照老师前面说的1月先计入预收账款,4月冲账确认收入吗?
2023-03-01 13:36:49
李霞老师:回复美好的咖啡豆嗯嗯,可以的,除非你们公司特殊要求。一年以内你都可以挂往来
2023-03-01 13:49:53
美好的咖啡豆:回复李霞老师 好的,谢谢老师。
2023-03-01 14:03:54
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 发表的提问:
开出的建筑服务,工程服务发票做挂工程结算科目来入账,具体的会计分录该怎么写
同学,你好,借:应收账款 贷:工程结算,应交税费-增值税-销项
240楼
2023-03-01 12:23:42
全部回复
娇:回复小叶老师 结转成本时的会计分录怎么写
2023-03-01 12:41:41
小叶老师:回复建筑行业是根据进度确认收入成本的,这个开票的跟结转成本没关
2023-03-01 13:01:46
娇:回复小叶老师 我们每次都是开完票就根据比例来结转成本
2023-03-01 13:28:32
小叶老师:回复这样处理不对,开票只是确认债权,贷方是工程结算,并不是营业收入,
2023-03-01 13:44:04

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