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行政单位在建工程会计核算
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 欣喜的小鸭子 发表的提问:
目的:练习行政单位财政应返还额度的核算。 2资料:2019年12月31日.某行政单位财政直接 支付指标数与当年财政直接支付实际支出数之 间的差额为100000元。2020年年初,财政部门 恢复了该单位的财政直接支付额度。2020年1 月15日.该单位以财政直接支付方式购买一批 办公用物资(属于上年预算指标数),支付给供应 商50000元价款。 要求:根据上述经济业务编制会计分录。
你好,(1)2×19年12月31日补记指标。 借:财政应返还额度——财政直接支付      100 000 贷:财政拨款收入               100 000 同时, 借:资金结存——财政应返还额度        100 000 贷:财政拨款预算收入             100 000 (2)2×20年1月15日使用上年预算指标购买办公用品。 借:库存物品                 50 000 贷:财政应返还额度——财政直接支付      50 000 同时, 借:行政支出                 50 000 贷:资金结存——财政应返还额度        50 000
91楼
2023-01-04 13:06:42
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 静儿 发表的提问:
老师请教问题 :我单位是一行政单位以前和其他单位合账的没有分户,今年2017年1月份才分户出来,财务单独核算了,起初建账时是按期初数据为0新起的账,但是5月份原单位财务把上年余的部分款转给我单位代管理账户了,但是我单位又不能做收入,请问这笔款我应做什么?如何处理?这笔款已经按正常经费支出支取完了
加事业单位群
92楼
2023-01-04 13:32:59
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 苑园园园 发表的提问:
行政单位:法院的基建账、执行款账、经费账2019年是要合并吗?还是像以前一样单独帐套单独核算
现在是所有账套都合并到账里了。
93楼
2023-01-04 14:00:09
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苑园园园:回复姜老师 怎么合并呢?是用三年期末数相加做19年的起初余额吗?
2023-01-04 14:35:11
苑园园园:回复姜老师 上年
2023-01-04 14:56:33
姜老师:回复苑园园园是的,上年的期末数作为2019年费期初余额,根据新政府会计准则去做科目对接。
2023-01-04 15:08:22
苑园园园:回复姜老师 好的谢谢老师
2023-01-04 15:27:42
姜老师:回复苑园园园不客气。。。。。。
2023-01-04 15:43:06
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问:
行政单位办公楼要改扩建,已经在单位固定资产里,需要把它转到在建工程里吗,还是固定资产继续折旧,工程发生的费用在在建工程里,之后完工了一起转到固定资产
同学,你好,办公楼进入更新改造先转入在建工程,期间不计提折旧,待更新改造完成之后,再转入固定资产重新折旧
94楼
2023-01-04 14:23:59
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笛老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.14w
引用 @ 若智 发表的提问:
行政单位会计,财政应返还额度余额怎么处理
财政应返还额度核算行政事业单位年终注销的、需要在次年恢复的年度未实现的用款额度。行政单位的财政应返还额度包括财政应返还直接额度和财政应返还授权额度。财政应返还额度的主要账务处理流程包括:年终注销、年初恢复、使用上年用款额度等事项。财政直接支付方式下,年度终了,单位根据本年度财政直接支付预算指标数大于当年财政直接支付实际发生数的差额,借记本科目;下年度恢复财政直接支付额度后,单位以财政直接支付方式支付款项时,贷记本科目。财政授权支付方式下,年度终了,根据未下达和未使用额度借记本科目;下年初,将上年度注销额度恢复到本科目借方;期末借方余额,反映单位应收财政返还的资金额度。
95楼
2023-01-05 14:00:10
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若智:回复笛老师 财政应返还额度期末余额,在下年度期初是否需要录入
2023-01-05 14:44:06
若智:回复笛老师 老师,可能我问的没说明白,其实就是2019年底财政应返还额度是98万,2020年返还额度90万,8万不给我们了,这个8万的账务处理怎么编辑凭证!
2023-01-05 15:01:01
笛老师:回复若智冲减事业收入就可以了
2023-01-05 15:26:17
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问:
是这样的,我是一行政单位会计,有笔业务是:财政拨款给我单位下属一笔资金,没有直接拨给下属单位,而是拨给我单位,再通过我单位拨给下属单位,下属单位也是事业单位,那我单位是做往来,还是先做收入再列支出,谢谢指教
您好,您 单 位 做 往 来 账合适
96楼
2023-01-05 14:11:30
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逢考必过HH:回复靖曦老师 老师您好,这样做往来,那年终做决算是否有影响
2023-01-05 14:47:36
靖曦老师:回复逢考必过HH没有影响,本来这个不属于您这边的拨款
2023-01-05 15:01:38
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 历程 发表的提问:
老师你好,我们是行政单位,软件开发费,分阶段付,付多少款来多少的发票,财务会计是做在建工程呢还是预付账款呢
同学你好 很高兴为你解答 计入在建工程
97楼
2023-01-05 14:18:57
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历程:回复钟存老师 老师,那预算会计这边怎么做呢
2023-01-05 14:36:07
钟存老师:回复历程预算会计的界面没有操作过 抱歉
2023-01-05 14:54:10
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ miss 发表的提问:
行政事业单位会计制度中将在建工程以前年度做到其他应付款,后续如何调账呢
你好! 可以做调整分录: 借在建工程(或固定资产) 贷其他应付款
98楼
2023-01-05 14:23:59
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miss:回复蒋飞老师 老师好,情况就是以前年度记的是其他应付款,现在往在建工程上调了,怎么调
2023-01-05 14:39:15
蒋飞老师:回复miss其他应付款是借方还是贷方呢?
2023-01-05 14:50:53
miss:回复蒋飞老师 老师,是贷方呢
2023-01-05 15:13:54
蒋飞老师:回复miss借其他应付款 贷在建工程
2023-01-05 15:36:35
小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
行政单位会计,我们今年启用的新账套,录入 财政应返还额度的期初数了,也发生业务了,但是收支月报上显示的是负数,这是什么原因呢?
说明你的支出比收入大。满意请给五星好评,谢谢!
99楼
2023-01-06 13:23:55
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青春侠:回复小祝老师 科目余额表上是正数
2023-01-06 13:40:51
青春侠:回复小祝老师 而且支出也不可能比收入大的,我们没有挂账的 都是实际支出的,
2023-01-06 13:53:21
小祝老师:回复青春侠你检查一下是不是财务软件的报表公式哪里设置错误了,才导致你的收入支出表数字提取不对,所以成了负数
2023-01-06 14:10:01
青春侠:回复小祝老师 我们用的财务软件不是自己购买安装的,是财政部门统一下发的网址 我们直接用,任何参数 我们自己都改不了
2023-01-06 14:38:58
小祝老师:回复青春侠网上软件公式设置有误也是有可能的。你核对一下科目余额表,数据都是不是对的呢?
2023-01-06 15:05:52
青春侠:回复小祝老师 科目余额表上的完全正确,就收支月报不对
2023-01-06 15:31:54
小祝老师:回复青春侠我建议你联系一下这个网址的客服,我分析的话应该是公式设置可能有问题,如果公式错了,再怎么做,报表都不会对呀!
2023-01-06 15:54:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 小布 发表的提问:
现在刚接收建筑行业会计,我发现上一任会计把所有的工程项目都放在在建工程核算,而不是工程施工,这有区别吗?
你好,计入在建工程科目是不对的 应当通过工程施工核算
100楼
2023-01-06 13:36:52
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Tiramisù 发表的提问:
参公行政单位会计做账与事业单位是一样的吗?
不太一样的,行政单位参照行政单位会计制度 财预字[1998]49号。
101楼
2023-01-06 13:54:20
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
老师:想请问一下,我是行政单位会计,现发现2019年有笔费用重复记账,现怎么调账呢
同学,你好 红字冲销
102楼
2023-01-06 14:20:59
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陪你考证的初级班主任:回复小菲老师 红字冲销应该不行,当年财政已决算,红字应影响收支结余
2023-01-06 14:41:18
小菲老师:回复陪你考证的初级班主任同学,你好 红字做了,冲今年的费用
2023-01-06 15:03:30
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 喵筱喵? 发表的提问:
老师您好,行政单位未开设工会经费账户,人少,没钱,然后在行政帐套使用“工会经费”科目核算,可以么
你好, 可以的,会计把账做清楚就可以了
103楼
2023-01-08 15:30:13
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
行政事业单位改建工程项目,工程款10万元,先付5万元,银行支付,剩下的没有支付分录这样对吗? 借,在建工程10万 预算,会计借行政事业支出5 贷应付账款5万 贷资金结存货币资金5 银行存款5万
剩下的就直接进入到应付账款处理啊,这里你是什么问题?
104楼
2023-01-08 15:39:40
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 琉璃 发表的提问:
老师您好,我是事业单位会计,财政授权支付方式,针对本期盈余,视频中提到各类费用的结转,那么,本期所发生的支付在建工程的资金,如何结转进本期盈余呢
您好,本期所发生的支付在建工程的资金,不需要结转进本期盈余的。
105楼
2023-01-08 16:03:54
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琉璃:回复王雁鸣老师 老师,还是不,明白,按照视频内容,有收入时,财务会计月末做 借:财政拨款收入 贷:本期盈余 。如果本期所发生的支付在建工程的资金,不需要结转进本期盈余,那么如果本月不发生其他费用,仅仅只是用财政拨款支付了在建工程,那么针对已使用的财政拨款收入,本期盈余的分录应该怎么做呢
2023-01-08 16:38:03
王雁鸣老师:回复琉璃您好,在建工程不结转,针对已使用的财政拨款收入,本期盈余的分录,借:财政拨款收入 贷:本期盈余 。
2023-01-08 16:53:00
琉璃:回复王雁鸣老师 老师谢谢您的耐心,比如说,如果本月财政拨款收入100万,单位管理费用20万,基建类在建工程支付70万,那么本期盈余是怎么做分录呢
2023-01-08 17:18:02
王雁鸣老师:回复琉璃您好,不客气,收到时,借:银行存款等科目,100万元,贷:财政拨款收入,100万元,支付时,借:单位管理费用,20万元,贷:银行存款等科目,20万元,借:在建工程,70万元,贷:银行存款等科目,70万元,结转时,借:财政拨款收入,100万元,贷:本期盈余,100万元。借:本期盈余,20万元,贷:单位管理费用,20万元。
2023-01-08 17:45:05
琉璃:回复王雁鸣老师 老师,这么看来,本期盈余贷方余额是80万,含了已经支付在建工程的70万。可是盈余明明是10万 啊,70万已经是支付在建工程款了,为什么hi记在本期盈余里呢?
2023-01-08 18:00:41
王雁鸣老师:回复琉璃您好,因为这个在建工程是不结转本期盈余的,您在建工程是怎么做分录的呢?
2023-01-08 18:18:07
琉璃:回复王雁鸣老师 老师,我前面收到及支付的思路和您是一样的,借:零余额账户用款额度,100万元,贷:财政拨款收入,100万元,支付时,借:单位管理费用,20万元,贷:零余额账户用款额度,20万元,借:在建工程——某项目,70万元,贷:零余额账户用款额度,70万元。 月末做本期盈余结转,收到收入是 借:财政拨款收入,100万元,贷:本期盈余,100万元 支出的结转就不会了,按我理解是盈余是只剩10万的,如果盈余是80万,岂不是实际盈余小于本期盈余吗
2023-01-08 18:46:27
王雁鸣老师:回复琉璃您好,如果您的分录是这样的话,结转支出的分录,就是我上面的分录了,是的,实际盈余小于本期盈余。
2023-01-08 19:15:14

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