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内部领用库存商品会计分录
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 懦弱的鞋垫 发表的提问:
你好,我公司出租新的库存商品3个月,租赁收入17万,商品进价成本25万,请问如何做会计分录?商品摊销金额怎么计算?请举例说明,请求分录带上金额,谢谢!
你好同学,借:银行存款 17 贷:其它业务收入 应交税费 借:其它业务成本 贷:库存商品,这个是折旧摊一下放进去
271楼
2023-03-14 11:45:43
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懦弱的鞋垫:回复何江何老师 不需要把库存商品转入出租商品吗?摊销金额怎么计算?
2023-03-14 12:44:19
何江何老师:回复懦弱的鞋垫你好同学,是的同学不需要的摊销看是不是使用后不能用了,一般按新旧程度折
2023-03-14 13:10:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 梅花 发表的提问:
请问老师,我们快账上的库存少了,实际门店库存多了,该怎么调整会计分录?借,库存商品,贷该怎么录?
你好,是盘盈了库存的意思?
272楼
2023-03-14 11:59:05
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梅花:回复邹老师 应该是快账结转成本时错了
2023-03-14 12:14:33
邹老师:回复梅花你好,结转成本错了,那应当把成本调整到结转到正确的才是的
2023-03-14 12:33:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
仓库把库存商品拿出去维修,修好回来后只给我一张进仓单和对方的收据,该怎么做会计分录呢,麻烦老师把拿出去维修时和修好回来后的会计分录都给我说下吧
你好,只需要做一笔管理费用的分录 借;管理费用 贷;库存现金等科目
273楼
2023-03-14 12:20:59
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骆旭燕:回复邹老师 库存商品不用做到分录里吗,因为维修要好长时间,拿去维修时和回来时会有一段时间差距,如果只做这一笔分录,那应该什么时候做呢
2023-03-14 12:49:55
邹老师:回复骆旭燕你好,发出去维修的商品你可以做备查登记 维修费在取得维修发票入账核算
2023-03-14 13:05:35
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 清爽的砖头 发表的提问:
老师,您好我想问问去年暂估的库存商品今年冲该怎么做会计分录,外账
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
274楼
2023-03-15 11:55:43
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清爽的砖头:回复轶尘老师 之前直接做的是借 库存商品贷应付账款_暂估
2023-03-15 12:18:50
轶尘老师:回复清爽的砖头没有结转到成本的 直接冲减库存商品
2023-03-15 12:35:28
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 管管9839 发表的提问:
老师好, 采购库存商品,对公转账,货已到,发票未到。请问怎么做会计分录?
你好 可以按照合同金额暂估入账 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借: 成本费用 贷:应付账款-XX公司
275楼
2023-03-15 12:06:07
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管管9839:回复轶尘老师 货款已经付了,就是没有收到发票,贷方还是应付账款(暂估)么?
2023-03-15 12:31:48
轶尘老师:回复管管9839货款已经支付,贷银行存款科目
2023-03-15 12:51:36
黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 木子花开 发表的提问:
请问老师:我们是销售汽车行业,平常都是客户订车付款,然后我们再去提车,没有做入库存商品,这个会计分录怎样做,月末又怎样结转
你好,没有计入库存商品,借:主营业务成本 应交税费-进项税(一般纳税人的会计分录) 贷:银存(应付),月末把主营业务成本结转入本年利润。
276楼
2023-03-15 12:17:59
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木子花开:回复黎老师 我是刚结手的,之前哪个会计叫我都做其他应收款,我不明白,所以请教老师
2023-03-15 12:41:43
木子花开:回复黎老师 她说不做收入,直接做其他应收款,哪这个怎么做
2023-03-15 13:03:49
木子花开:回复黎老师 送1600的装饰品,客户只付了1400,我们亏掉200,这个怎么做账
2023-03-15 13:33:24
黎老师:回复木子花开你好,如果属于代收代付的业务就可以直接进入其他应收款。如果赚差价,那就要进主营业务。
2023-03-15 13:45:44
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Y.Ting 发表的提问:
A公司相关资料如下: (1)A公司2017年创业,年末库存商品的账面成本为100 000元,根据确凿证据,可变现净值为92 000元, (2)A公司2018年末可变现净值为70 000元 (3)A公司2019年末可变现净值为120 000元。 要求:根据A公司相关资料编制会计分录。
借 资产减值损失 8000 贷 存货跌价准备 8000 借 资产减值损失 22000 贷 存货跌价准备 22000 借 存货跌价准备 30000 贷 资产减值损失 30000
277楼
2023-03-16 11:15:18
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 包容的康乃馨 发表的提问:
【销售产品,款项款项尚未收到】这笔会计分录,为什么没有涉及到库存商品这个科目
这个业务是会涉及到库存商品科目的, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 如果您这个问题是考试题目的话,请将相关题目信息上传一下,帮您分析解答
278楼
2023-03-16 11:44:50
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包容的康乃馨:回复张艳老师 第16小问,答案只给了借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费这一部分
2023-03-16 12:09:37
张艳老师:回复包容的康乃馨这个应该是实务实训题,您看一下第21小问,已销售出去的产品成本,都是在这问中结转的。所以第16小问,只确认收入和销项税额了。
2023-03-16 12:29:07
包容的康乃馨:回复张艳老师 哦,好的,谢谢老师
2023-03-16 12:52:01
张艳老师:回复包容的康乃馨不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-16 13:20:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 云知道 发表的提问:
你好,公司有一批库存商品因时间存放太久已变质无法出售,现当废品处理。如何做会计分录,如何报税。谢谢
你好 借待处理财产损益贷库存商品 进项税转出 借管理费用或者营业外支出贷待处理财产损益
279楼
2023-03-16 11:58:36
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 活泼的水蜜桃 发表的提问:
我公司是购货方,18年购进库存商品,当时税率是16%,2020年库存商品快过期了,退给厂家,半价退回,已经收到了负数专票,税率16%,金额是半价金额,应该怎么做会计分录?那部分差额怎么处理?
直接冲减应付账款,就是半价冲减应付账款 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 至于那部分的差额,正常是属于管理费用——存货报废损失,同时做进项税转出处理 借:管理费用——存货报废损失 贷: 库存商品 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
280楼
2023-03-16 12:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 高小小 发表的提问:
公司库存商品进货价为500元,现折价为300元发放给员工做福利,请问会计分录怎么写
你好,购入做了库存商品的吗
281楼
2023-03-19 13:24:18
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高小小:回复郭老师 是的
2023-03-19 13:39:54
郭老师:回复高小小红冲,借应付账款贷库存商品,进项转出 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应付账款
2023-03-19 14:07:49
高小小:回复郭老师 那损失的200元呢?怎么做?
2023-03-19 14:19:49
郭老师:回复高小小不用做的,按发票金额入账就可以
2023-03-19 14:39:36
高小小:回复郭老师 发票金额是500元,公司规定只能发300元以内的福利
2023-03-19 15:04:03
郭老师:回复高小小单价500吗 还是啥 你们明显的发的多了
2023-03-19 15:20:48
高小小:回复郭老师 单价500元
2023-03-19 15:30:57
高小小:回复郭老师 领导的意思是说虽然进货价是500元,但是实际给员工发福利时按照300元的福利做进去,剩余的200元做折价处理
2023-03-19 15:54:44
郭老师:回复高小小你好,你们是企业的吗
2023-03-19 16:18:32
高小小:回复郭老师 是的
2023-03-19 16:35:26
郭老师:回复高小小怎么做折价 你们又不是销售 如果销售出去的你可以做折扣处理的
2023-03-19 16:57:47
高小小:回复郭老师 按照领导意思就是必须按照300元的价格核算做员工福利
2023-03-19 17:11:46
郭老师:回复高小小同学,购入福利费多少做多少的
2023-03-19 17:36:35
郭老师:回复高小小你可以让对方给你开发票300 其他的做营业外支出 不能抵扣所得税
2023-03-19 17:52:01
高小小:回复郭老师 这个库存商品是用于销售的,只是其中的一部分拿出来作为春节员工福利的
2023-03-19 18:17:55
郭老师:回复高小小计提存货跌价准备
2023-03-19 18:37:01
高小小:回复郭老师 请问具体的会计分录怎么这呢?
2023-03-19 18:58:37
郭老师:回复高小小借资产减值损失——计提的存货跌价准备贷存货跌价准备
2023-03-19 19:11:13
高小小:回复郭老师 这样做完就放在这里不用管它了吗
2023-03-19 19:21:45
郭老师:回复高小小借存货跌价准备贷库存商品/主营业务成本
2023-03-19 19:42:26
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.65w
引用 @ 洁净的画板 发表的提问:
某股份有限公司对存货的期末计价采用成本与可变现净值孰低法。该公司存货的有关资料如下: (1)2016年末,库存商品的账面成本为50000元,可变现净值为45000元。 (2)2017年末,库存商品的账面成本为75000元,可变现净值为67000元。 (3)2018年末,库存商品的账面成本为100000元,可变现净值为97000元。 (4)2019年末,库存商品的账面成本为120000元,可变现净值为122000元。 要求:编制有关的会计分录。
1借资产减值损失5000 贷存货跌价准备5000
282楼
2023-03-19 13:41:44
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暖暖老师:回复洁净的画板2 75000-67000=8000 8000-5000=3000 借资产减值损失3000 贷存货跌价准备3000
2023-03-19 14:10:47
暖暖老师:回复洁净的画板3存货价值上升,减值全部转回
2023-03-19 14:23:31
暖暖老师:回复洁净的画板100000-97000=3000 8000-3000=5000 借存货跌价准备3000 贷资产减值损失3000
2023-03-19 14:52:23
暖暖老师:回复洁净的画板4 减值全部转回 借存货跌价准备5000 贷资产减值损失5000
2023-03-19 15:17:43
洁净的画板:回复暖暖老师 谢谢老师,老师能看下这题吗
2023-03-19 15:36:08
洁净的画板:回复暖暖老师 2019年5月3日,甲公司销售一批商品给乙公司,商品价目表中所列示的价格为每件120元,共销售500件,并给予乙公司5%的商业折扣,增值税率为13%,规定付款条件是2/10,1/20,n/30。乙公司于2019年5月18日付款。 要求:采用总价法编制甲公司的会计分录。
2023-03-19 15:52:28
暖暖老师:回复洁净的画板借应收账款64410 贷主营业务收入54000 应交税费-销项税额10410
2023-03-19 16:07:18
暖暖老师:回复洁净的画板借银行存款63870 财务费用540 贷应收账款64410
2023-03-19 16:18:37
洁净的画板:回复暖暖老师 老师能说一下具体的计算过程吗,还有就是上一题第四问为什么是5000存货跌价准备,谢谢老师
2023-03-19 16:33:16
暖暖老师:回复洁净的画板2019年末,库存商品的账面成本为120000元,可变现净值为122000元。 可变现高于成本,不再计提,前边计提的需要全部转回
2023-03-19 16:53:15
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 002 发表的提问:
先出库存商品未收快款,月末要怎么结转会计分录怎么做?
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 月末结转收入就可以了 借主营业务成本 贷本年利润
283楼
2023-03-19 14:07:28
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 嫣然 发表的提问:
我司购买一批材料,但是当月发票没有收到,材料当月却已经下料生产,并出售,这样的,应该怎么样做会计分录?直接先将库存商品做成负数,等发票来了以后再抵消吗
暂估原材料入库,并结转相应的材料成本,生产出售后,结转成本到主营业务成本。发票来了,冲销前期的账务处理,再按发票的金额入账处理
284楼
2023-03-19 14:14:59
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 精明的钢笔 发表的提问:
我们采购货品,对方给我们折价,我库存商品想体现原价如何走会计分录
同学你正常的按原价入,与折扣的差你记在应付账款上就好了。
285楼
2023-03-20 10:56:00
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