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农行卡怎样进行会计证缴费
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ Cassiel 发表的提问:
你好,请问农行单位结算卡可以刷卡吗
你好,一般是不可以的,一般是用来打印回单使用的。
196楼
2023-02-22 11:41:43
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Cassiel:回复汪晨老师 单位结算卡可以刷POS机吗农行的单位结算卡,
2023-02-22 12:02:00
汪晨老师:回复Cassiel你好,不可以的,一般是只能用来打印回单使用,具体功能可以咨询开户行的工作人员。
2023-02-22 12:18:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 王珊 发表的提问:
怎样在网上进行发票认证
您好, 发票认证前首先需要采集发票数据,采集增值税专用发票抵扣联数据的方法主要有两种:采用专用采集软件和专用扫描仪器,另一种是通过企业电子报税管理系统进行手动录入。本次重点说明手动录入及网上发票认证。 方法/步骤 企业必须已完成网上报税的申请,携带有关材料到税务机关拷贝网上认证密钥文件; 登录企业电子报税管理系统,在公司资料设置中导入网上认证密钥文件; 在系统配置界面,将“本企业采用的认证方式”更改为“录入发票认证文件到税局认证”; 在进项发票管理下,新增防伪税控进项专用发票,将当月需要认证的发票逐项录入; 在进项发票管理下,点击待认证进项专用发票导出,选择录入日期,核对发票清单无误后确认即可; 登录税务局网站,打开网上办税-发票认证,将前一步生成的待认证文件上传; 网上办税-发票认证选项卡里选择认证结果下载,下载成功后,再将该结果上传到企业电子报税管理系统里即可。 http://jingyan.baidu.com/article/ca2d939d1399fdeb6c31cee2.html
197楼
2023-02-22 12:09:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ sandy 发表的提问:
向公司借了一笔钱,借款人是A,但钱是转到b的银行卡里,这样子怎么写分录?
你好,不允许这样操作的。借其他应收款b 贷银行存款
198楼
2023-02-22 12:35:36
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sandy:回复邹老师 啊?但借款单上是这样子写的?那我现在应该怎么办?
2023-02-22 12:59:12
邹老师:回复sandy你好,让b退回,转给a
2023-02-22 13:19:25
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 晴天 发表的提问:
内账,私户的银行卡卡号中途换成另外的卡号,里面的交易明细和余额都不变。这个换卡怎样做会计分录?
你好 借:银行存款   新卡号 贷:银行存款    旧卡号
199楼
2023-02-22 13:02:02
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晴天:回复王超老师 比如是9月15号换的,借和贷的金额是9月15号还是9月底的余额?
2023-02-22 13:24:21
王超老师:回复晴天你好,都是可以的,但是两张卡的交易是不能混在一起的
2023-02-22 13:47:32
晴天:回复王超老师 好的,谢谢
2023-02-22 14:04:53
王超老师:回复晴天不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d
2023-02-22 14:16:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 蒋灿〰 发表的提问:
农业合作社要进行汇缴清算吗?
您好,要进行汇算清缴的。
200楼
2023-02-22 13:11:59
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蒋灿〰:回复王雁鸣老师 @王老师:请问是在国税还是地税呢?
2023-02-22 13:24:49
王雁鸣老师:回复蒋灿〰您好,您的所得税是再哪个税务局交,就是哪个税务局。
2023-02-22 13:36:01
蒋灿〰:回复王雁鸣老师 @王老师:好的,谢谢老师。
2023-02-22 13:59:09
王雁鸣老师:回复蒋灿〰您好,不客气。
2023-02-22 14:13:38
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 雨过天晴 发表的提问:
老师,我有两个问题1.请问公司开在居民楼里,每个月物业费从个人银行卡里扣钱,这样公司交物业费的凭证要怎么做?2.就是租金是直接个人账户对房东的个人账户转账,租金的缴费凭证又怎么做呢?
你好,1.借:管理费用 贷:其他应付款 2.借:管理费用 贷:其他应付款
201楼
2023-02-23 12:05:54
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 大山安利人 发表的提问:
农产品实行核定抵扣进项税的会计处理方法
你好,同学。购进环节无论取得何种凭证,均以外购金额的价税合计数计入原材料成本。也就是说,购进农产品取得专票或者海关进口增值税缴款书的,按照价税合计数计入原材料成本;取得销售发票或者收购发票的,按照买价计入原材料成本。农产品的外购金额均不含买价之外单独支付的运费和入库前的整理费用。
202楼
2023-02-23 12:20:42
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师,外账月初是先进项发票认证,再在开票系统中进行抄税,然后进行增值税申报,最后清卡。步骤是这样不?
同学,你好 嗯嗯,是的
203楼
2023-02-23 12:28:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 温婉的天空 发表的提问:
错报了税款银行已扣,该怎样制作会计凭证
你好,借;应交税费——某某税款,贷;银行存款
204楼
2023-02-23 12:45:27
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ シ浅尐墨〆 发表的提问:
老师,请问上个月计提的进项税 借:应交税费-增值税加计抵减 贷:其他收益,这个月缴纳增值税时还要进行怎样会计处理?
如果你上个月不用缴纳增值税可以不用账务处理的,你这个月要用上个月的加计抵减吗,借,应交税费~未交增值税,贷,应交税费~增值税加计抵减
205楼
2023-02-23 13:05:59
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シ浅尐墨〆:回复辜老师 因为我们公司是跟随总部那边的做账方式,增值税不结转,次月缴纳时直接做应交税费-已交税金科目,从未用过应交税费-未交增值税,所以现在烦脑4月计提的5月缴纳时该怎么处理
2023-02-23 13:26:07
辜老师:回复シ浅尐墨〆你从来不结转的时候那你4月也不结转,5月缴纳计入应交税费~应交增值税~已交税金就可以
2023-02-23 13:46:11
シ浅尐墨〆:回复辜老师 那应交税费-增值税抵减额这个科目不就一直留有余额?
2023-02-23 13:57:55
辜老师:回复シ浅尐墨〆你月末不结转,应交税费~应交增值税~销项税,进项税下面都是一直有余额的
2023-02-23 14:17:02
シ浅尐墨〆:回复辜老师 对的
2023-02-23 14:35:35
辜老师:回复シ浅尐墨〆那你这个科目也一样可以有余额
2023-02-23 14:53:38
シ浅尐墨〆:回复辜老师 好的,谢谢老师
2023-02-23 15:14:35
辜老师:回复シ浅尐墨〆好的,客气,帮到你就好
2023-02-23 15:36:44
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 吉祥 发表的提问:
请问大型洗浴中心,怎样进行会计核算?
还有企业的什么业务啊,同学
206楼
2023-02-24 12:18:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 一三0四一 发表的提问:
建筑行业在异地预缴的税费,拿着完税凭证后,怎么做会计分录!
你好 借;应交税费——各税种 贷;银行存款
207楼
2023-02-24 12:43:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 叶子 发表的提问:
客户刷卡,代银行收取客户手续费,会计分录怎么做
你好 借;银行存款 贷;其他应付款 然后支付给银行 借;其他应付款 贷;银行存款
208楼
2023-02-24 13:09:00
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叶子:回复邹老师 如果客户刷卡,不收取手续费呢? 就是直接记入财务费用是吗? 如果我们收了客户的手续费就记入其他应付款是吗?
2023-02-24 13:34:35
邹老师:回复叶子你好 不收取手续费,就不需要通过财务费用核算的 收了支付给银行,就需要通过其他应付款核算
2023-02-24 13:52:43
叶子:回复邹老师 我们不收客户手续费,银行还是要收我们手续费的!
2023-02-24 14:05:58
邹老师:回复叶子你好,你们不收客户手续费,银行还是要收你们手续费,那就需要计入财务费用核算的
2023-02-24 14:30:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 搞怪的蜜粉 发表的提问:
请问马老师 补课班怎样进行会计核算
您好,具体补课班的什么业务内容呢?比如是收入,还是支出,正常情况下,与正常班一样的核算就行了。
209楼
2023-02-27 12:37:44
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懿曼老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,初级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
平安银行信用卡刷卡1万,到账工行卡9900。pos机手续费100 信用卡是我个人的。工行卡是公司的。 怎么做分录,需要附什么原始凭证
同学你好,借:银行存款 9900 财务费用100 贷:其他应付款 10000 就付刷卡的那个单据
210楼
2023-02-27 12:46:58
全部回复
哦买嘎:回复懿曼老师 借:银行存款1万      贷:其他应付款1万 借:财务费用100       贷:银行存款100 最后这笔业务银行余额9900 这是完整的过程吗?
2023-02-27 13:02:58
懿曼老师:回复哦买嘎是的,分开做分录也是可以的。
2023-02-27 13:17:42

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