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用现金支付货款的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 欢喜的蜡烛 发表的提问:
以现金支付违约罚款2 500元。写会计分录
你好,借:营业外支出,贷:库存现金 
106楼
2023-01-10 13:50:50
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.61w
引用 @ 悦耳的高山 发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
107楼
2023-01-10 13:58:33
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 苹果芹菜 发表的提问:
购买设备一台,含税价款90 400元,货款尚未支付,另以现金支付运杂费1 000元 会计分录怎么者借贷
你好 借固定资产 包括运费 运杂费1 000元 贷应付账款
108楼
2023-01-10 14:14:09
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以现金支付有关清理费用20000元的会计分录
借固定资产清理20000 贷库存现金200000
109楼
2023-01-10 14:29:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 感动的百合 发表的提问:
支付职工工资5万,社保费300,用现金支付。会计分录
你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
110楼
2023-01-11 13:39:22
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感动的百合:回复meizi老师 这样对吗
2023-01-11 14:08:33
感动的百合:回复meizi老师 他们说这样?
2023-01-11 14:21:58
meizi老师:回复感动的百合你好 这个社保费300是个人部分的还是公司部分的 看你截图不应该这样
2023-01-11 14:41:33
感动的百合:回复meizi老师 个人
2023-01-11 15:10:22
meizi老师:回复感动的百合个人社保是要在工资5万里面扣除的 怎么会做借方 那不是你公司自己承担了 而且单位部分才走应付职工薪酬 个人部分挂其他应收款
2023-01-11 15:33:21
感动的百合:回复meizi老师 老师,你再帮我看看我写的
2023-01-11 15:51:54
感动的百合:回复meizi老师 脑子转不过来了
2023-01-11 16:20:03
meizi老师:回复感动的百合你好 你写的不对 你给我说下工资多少 个人社保多少 单位社保多少 现金发放多少 我给你写分录 这样看免得耽搁你时间 我写了之后你在理解 不懂再问 你看怎么样
2023-01-11 16:46:48
感动的百合:回复meizi老师 工资5000,个人社保300,已用现金付清。其他已知条件没有了
2023-01-11 16:57:21
感动的百合:回复meizi老师 老师,你单位部分就随便编个数字,我看看分录
2023-01-11 17:20:22
meizi老师:回复感动的百合先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样做就行了 但是你们先替员工购买的社保。缴纳的时候做其他应收款挂着这样在工资扣除就行了
2023-01-11 17:41:51
感动的百合:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-01-11 18:04:53
meizi老师:回复感动的百合不客气的 上面我只做了其他个人部分社保的 反映太慢了 你还需要做单位部分的金额不
2023-01-11 18:19:56
感动的百合:回复meizi老师 要的,老师
2023-01-11 18:33:14
meizi老师:回复感动的百合比如 工资5000,个人社保300,单位社保500已用现金付清;先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 计提单位部分社保:借管理费用-单位部分社保500贷应付职工薪酬 500 缴纳社保:借应付职工薪酬 -单位部分社保500其他应收款-个人社保300 贷银行存款800 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样就对了 好好理解下 不懂再问
2023-01-11 18:52:44
感动的百合:回复meizi老师 好。谢谢老师
2023-01-11 19:19:56
meizi老师:回复感动的百合不客气的 满意请给予评价
2023-01-11 19:42:45
感动的百合:回复meizi老师 可是最后一笔发放工资借贷不平呀
2023-01-11 20:00:04
meizi老师:回复感动的百合怎么不平 你上面不是发的5000元 扣了300元个人社保 你实发工资4700
2023-01-11 20:18:10
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 甜美的柚子 发表的提问:
1.刚注册的公司,没有注资,支付费用会计分录能写库存现金? 2.一定要有注资资金吗通过现在渠道注入
你好,你可以先管法人借款就可以账上用现金体现了
111楼
2023-01-11 13:57:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 熊 °? °儿 发表的提问:
支付应付货款348000元,货款为300000元,增值税48000元,按照20天内付款的原则,给公司1%的现金折扣,实付345000元,这个会计分录怎么做?
借库存商品300000,进项48000 贷应付账款348000 借应付账款348000 贷银存345000 财务费用
112楼
2023-01-11 14:08:46
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熊 °? °儿:回复郭老师 我做的是应付账款348000元,贷银行存款345000 财务费用3000,这样对吗?
2023-01-11 14:55:49
郭老师:回复熊 °? °儿分录对的,我上面给你写了 软件做账,财务费用记借方负数
2023-01-11 15:19:13
熊 °? °儿:回复郭老师 付账款348000元,财务费用-3000贷银行存款345000 ,这样吗?
2023-01-11 15:29:13
郭老师:回复熊 °? °儿是的借应付账款没写全
2023-01-11 15:43:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以现金支付会议费用150,怎么编写会计分录
借;管理费用 贷;库存现金
113楼
2023-01-11 14:14:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
请问:用现金支付技术人员培训费,用银行存款支付会计师事务所的验资费,会计分录怎么做? 非常感谢!
借;管理费用 贷;库存现金 借;管理费用 贷;银行存款
114楼
2023-01-11 14:26:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菜家壕 发表的提问:
在银行支付货款与收到发票金额不一致,因有一部分是现金支付给员工的。所以会计分录是如何呢?收到发票一笔支付一笔吗?
您好!是的。每一笔对应的是什么就做什么。不用扯在一起
115楼
2023-01-12 13:40:09
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菜家壕:回复宋生老师 是收到发票的先做吗,第二笔再借应付账款贷银行存款?
2023-01-12 13:56:51
宋生老师:回复菜家壕你好!是的。先做收到发票。
2023-01-12 14:10:35
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
支付代发货费用,货物金额2732,快递费549,如何做会计分录?
借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额)【货物和快递费的进项税额】 贷:库存现金/银行存款
116楼
2023-01-12 13:59:17
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倩:回复张艳老师 直接从对方那里代发的,没有入库
2023-01-12 14:27:42
张艳老师:回复办理一个假入库手续就可以了。
2023-01-12 14:56:24
倩:回复张艳老师 直接主营业务成本贷银行存款不行吗
2023-01-12 15:23:42
张艳老师:回复那样做不好,因为您销售商品出去,库存商品却不显示,这本身不正常的。
2023-01-12 15:39:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 发表的提问:
老师:从基本账户转到支付宝账户充值,会计分录怎么做? 支付宝的款用于采购货品了,会计分录怎么做
你好 从基本账户转到支付宝账户充值,会计分录 借:其他货币资金,贷:银行存款 支付宝的款用于采购货品了,会计分录 借:库存商品,贷:其他货币资金
117楼
2023-01-12 14:05:34
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
请问:用现金支付技术人员培训费,用银行存款支付会计师事务所的验资费,会计分录怎么做? 非常感谢!
借: 管理费用-培训费 贷:现金 借:管理费用--验资费 贷:银行存款
118楼
2023-01-12 14:24:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
个体户,卖卫浴的用收付实现制 预付了进货款或预付了订金怎么做会计分录
借;其他应收款 贷;银行存款等科目
119楼
2023-01-27 14:29:43
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 东南西北 发表的提问:
老师请问一下,股东退股,其他应付款支付,但是其他应付款是用现金支付,怎么写会计分录
借其他应付款贷库存现金。
120楼
2023-01-27 14:43:31
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郭老师:回复东南西北之前做了一笔借实收资本贷,其他应付款吗?
2023-01-27 15:10:08
东南西北:回复郭老师 只样借:实收资本_小马5万 贷:其他应付款5万 借:其他应付款5万 贷:库存现金5万 是这样吗
2023-01-27 15:27:09
郭老师:回复东南西北你好是的,是这么做的。
2023-01-27 15:47:45

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