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未完工产品如何做会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
电子产品 电脑8000元如何计提折旧 办公用。会计分录如何填写?
借:管理费用--折旧贷:累计折旧
286楼
2023-03-22 11:23:06
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.34w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
已认证的进项税额商品用于职工福利会计分录如何做
认证后做进项税,同时当月需要做进项税转出
287楼
2023-03-22 11:51:55
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
退还工会经费,如何做会计分录
你好! 借记 管理费用-工会经费 负数 借记 银行存款
288楼
2023-03-22 12:17:59
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蔷薇:回复老江老师 @Lillian 计提时:   借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   返还时:   借:银行存款   贷:其他应付款-工会经费
2023-03-22 12:43:49
蔷薇:回复老江老师 这是另外一位老师给的回复
2023-03-22 13:08:30
蔷薇:回复老江老师 就是不明白在退还时为什么是其他应付款
2023-03-22 13:19:48
老江老师:回复蔷薇@Lil*nMU:退还了,应该冲管理费用更好些,毕竟这个已经不用还了,不用挂其他应付!
2023-03-22 13:47:15
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.34w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
退回工会经费如何做会计分录
为什么会退回工会经费呢?
289楼
2023-03-23 10:59:21
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
产品已发货,但未收款未开发票,怎么做会计分录?
借:应收账款 贷:库存商品
290楼
2023-03-23 11:28:45
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汤贵彬老师:回复更正一下 1、产品发货出库时的会计处理: 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、确认收入时的会计处理: 借:应收账款 贷:主营业务收入 交税费——应交增值税(销项税额) 3、实际收到款项时会计处理: 借:银行存款 贷:应收账款
2023-03-23 11:55:59
笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 爱生活爱瑜伽(厚德载物) 发表的提问:
请问老师采用平行结转分步法,每一步骤的生产费用也要在其完工产品和月末在产品之间进行分配。如果某产品生产分三步骤在三个车间进行,则第二车间的在产品包括( )。第二车间尚未完工产品和第三车间尚未完工产品答案解析:平行结转分步法中的各步骤在产品是指各步骤尚未加工完成的在产品和各步骤已完工但尚未最终完成的产品。第二车间尚未完工产品属于第二车间尚未加工完成的在产品,第三车间尚未完工产品属于第二步骤已完工但尚未最终完成的产品。老师感觉好晕好晕。可以举例吗
这个主要是和逐步结转分步法去比较的,逐步结转分步法是每一步都要结转到下一步,所以每一步的在产品和产成品都是这一步完成多少未完成多少 而平行结转分步法是不需要每一步都结转,是每一步独立计算,直接计入产品成本,每一步的完工产品都是最后的产成品,未完工产品都是本步骤未完工的加上之后还没有最终完工的都属于本步骤在产品
291楼
2023-03-23 11:55:13
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爱生活爱瑜伽(厚德载物):回复笑口常开老师 老师还是不懂
2023-03-23 12:09:19
笑口常开老师:回复爱生活爱瑜伽(厚德载物)这样吧,你下午在群里重新问下,我语音给你说吧。人有点多,找不到你
2023-03-23 12:36:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ Junnie 发表的提问:
款已收,票已开,部分货未出。该如何做会计分录?
借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
292楼
2023-03-23 12:00:13
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 发表的提问:
实际工作中,品种法下核算产品成本,如果有在产品话,在产品和完工产品的成本如何计算分配?是抓哪个数?
你好了,按在产品的完工率%2B完工成品一起分配总费用,按计算的分配率*完工产品数量得到完工产品成本,确定完工产品成本后倒推在产品成本
293楼
2023-03-23 12:18:00
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沐:回复张壹老师 老师,实际工作中,完工率不好抓吧
2023-03-23 12:52:21
张壹老师:回复你好,材料有bom表,可以算出完工产品的材料费,人工和制造费用,我们一般按成品这二个费用占用比例分摊。
2023-03-23 13:09:35
张壹老师:回复也就是说说先算完工品的成本,余下的就可以在产品的成本
2023-03-23 13:21:53
沐:回复张壹老师 材料清单领用的材料是完工产品和在产品共同用的,算不出完工产品的成本,还是得按照什么方法分配一下,还是没有解决问题
2023-03-23 13:45:23
沐:回复张壹老师 为什么没有老师回答呢
2023-03-23 14:02:47
张壹老师:回复你好,完成品有单耗的,没材料单耗你怎么做计划买材料呢,你公司有ERP系统吗。那里面有材料bom的。
2023-03-23 14:14:40
沐:回复张壹老师 没有erp系统
2023-03-23 14:33:15
张壹老师:回复你好,没有,电子表格也没有吗,一般要产品的用料计算产品耗用了多少材料,才能算出产品的直接材料费是多少.
2023-03-23 14:58:36
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小娟 发表的提问:
完工的未完工的产品,需要分开做两张明细表吗
你好 是的 需要分清楚完工和未完工具体的产品明细情况
294楼
2023-03-24 15:40:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ Miss_wu 发表的提问:
公司购置新车如何抵扣 如何做会计分录 如何折扣 如何做会计分录
你好 购入车辆,借;固定资产,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目 计提折旧,借;管理费用等科目,贷;累计折旧
295楼
2023-03-24 15:49:36
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Miss_wu:回复邹老师 抵税是一次性?折扣分几次折?
2023-03-24 16:16:13
邹老师:回复Miss_wu你好,税法规定是可以一次性计提折旧抵扣企业所得税 会计上可以按税法规定一次性计提折旧就是了
2023-03-24 16:33:23
Miss_wu:回复邹老师 要不要留净残值 分四年 48个月每月折旧
2023-03-24 16:44:17
邹老师:回复Miss_wu你好,可以预留残值 会计上可以按4年直线法计提折旧处理的
2023-03-24 17:10:36
Miss_wu:回复邹老师 比如 150w的车 按照直线法依旧每个月怎么算
2023-03-24 17:24:23
邹老师:回复Miss_wu你好,每个月的折旧金额=(150万—残值)/(折旧年限*12)
2023-03-24 17:49:30
Miss_wu:回复邹老师 残值率是3-5% 然后150x残值率
2023-03-24 17:59:58
邹老师:回复Miss_wu你好,是的,是这样计算残值金额
2023-03-24 18:12:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
产品在生产车间生产完成后入库的会计分录怎么做
您好 借:库存商品 贷:生产成本
296楼
2023-03-24 15:57:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 画笔 发表的提问:
货已到,款已付,发票未到会计分录如何做
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
297楼
2023-03-24 16:08:23
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画笔:回复邹老师 老师是含税价,还是不含税
2023-03-24 16:22:30
画笔:回复邹老师 收到发票是的分录:借:应付账款-暂估 贷:预付账款对不对
2023-03-24 16:42:38
邹老师:回复画笔你好,这个是不含税价款 收到发票 借;应付账款——暂估 贷;库存商品等科目 借;库存商品等科目 贷;预付账款
2023-03-24 16:58:08
画笔:回复邹老师 老师,如果工程款确定收不回来,民工工资都是由法人个人代付的,这种业务怎么处理,需要哪些附件
2023-03-24 17:17:19
邹老师:回复画笔你好,收不回来需要做坏账处理,需要对方发生财务困难的证明 民工工资法人代表个人支付 借;工程施工 贷;其他应付款,需要有法人代表个人账户付款回单
2023-03-24 17:38:03
画笔:回复邹老师 我这,法人挂了垫支190多万的个人往来,现在要注销这个公司,我不知道要怎么弄
2023-03-24 17:54:48
邹老师:回复画笔你好,需要偿还或转为实收资本核算
2023-03-24 18:08:57
画笔:回复邹老师 转成实收资本的话,公司银行存款就多了,公司没有这么多的银行存款
2023-03-24 18:20:09
邹老师:回复画笔你好,转为实收资本分录是 借;其他应付款 贷;实收资本。这个不影响银行存款变动啊
2023-03-24 18:46:47
画笔:回复邹老师 我现在法人的余额是这个数,
2023-03-24 19:11:00
画笔:回复邹老师 就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税
2023-03-24 19:25:09
画笔:回复邹老师 还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉
2023-03-24 19:53:38
邹老师:回复画笔你好,法人垫支的应当通过其他应付款核算,怎么你单位通过其他应收款核算呢?
2023-03-24 20:04:44
画笔:回复邹老师 这是历史问题
2023-03-24 20:27:55
画笔:回复邹老师 哦,这个公司是分公司
2023-03-24 20:56:22
邹老师:回复画笔你好,垫支对于公司来说应当通过其他应付款核算才是的
2023-03-24 21:17:22
画笔:回复邹老师 是的但我现在要怎么处理?就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税。还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉。老师看一下之前的问题
2023-03-24 21:36:02
邹老师:回复画笔你好,把之前的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2023-03-24 21:58:49
画笔:回复邹老师 做成,实收资本吗
2023-03-24 22:08:58
邹老师:回复画笔你好,是的,冲销之前错误的,然后按实收资本入账
2023-03-24 22:38:33
画笔:回复邹老师 直接这样可以不?还需不需要转个其他应付款,再转实收资本
2023-03-24 23:03:38
邹老师:回复画笔你好,第二笔分录借方应当是其他应付款才是的
2023-03-24 23:21:35
画笔:回复邹老师 对吗?
2023-03-24 23:46:16
邹老师:回复画笔你好,是的,是这样处理
2023-03-25 00:04:45
画笔:回复邹老师 这笔,预付账款
2023-03-25 00:17:21
画笔:回复邹老师 老师,这样操作对吗?5000的这笔是够原材料 的,没有开发票,现在也开不了发票
2023-03-25 00:36:38
邹老师:回复画笔你好,确定开具不了发票,你可以这样处理 借;原材料等科目 贷;预付账款
2023-03-25 00:59:34
画笔:回复邹老师 我主要是要把余额处理掉,
2023-03-25 01:27:02
邹老师:回复画笔你好,做了上面的分录,预付账款这个公司就没有余额了啊
2023-03-25 01:41:00
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司交的税费还未划款如何做会计分录
申报缴税了还没划款不用做分录,划款了根据银行回单做分录借应交税费 贷银行存款
298楼
2023-03-24 16:29:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
劳务费本月未开发票该如何做会计分录
你好,这个是你单位应当支付的费用?还是取得的收入?
299楼
2023-03-26 17:23:51
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毛毛雨:回复邹老师 支付的费用,支付的劳务报酬,但没开发票,等着一起开
2023-03-26 17:48:51
邹老师:回复毛毛雨你好 借;预付账款 贷;银行存款
2023-03-26 18:13:45
毛毛雨:回复邹老师 老师,直接记入了管理费用了怎么办
2023-03-26 18:31:19
邹老师:回复毛毛雨你好,你可以做这个调整分录 借;预付账款 贷;管理费用
2023-03-26 18:45:41
bullet 老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
4.97
解题: 0.34w
引用 @ 明亮的小馒头 发表的提问:
1.生产型产品如何分摊制造费用?2.未完工产品是否需转入生产成本?3.进入就售出的产品要不要分摊制造费用?
同学你好,1、生产型产品制造费用,一般是生产工时,或是机器设备开机的工时,或是其它的作为依据去分摊制造费用,2、未完工产品,要看所生产的产品以及公司实际情况的原因,有的不考虑未完工产品,3、在已经入库的产成品销售出去(就是库存商品结转成本的分录,这个里面已经包含了制造费用,所以就不需要再次考虑这个费用了,)
300楼
2023-03-26 17:32:59
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