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用现金支付运杂费会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 执着的朋友 发表的提问:
写会计分录(写出详细过程谢谢!) 5月3日光明公司收到大通公司发来的B材料2千克,货款为2000元;同时发来C材料3千克,货款为3000元,B材料与C材料的运杂费共计500元。以上款项已经通过银行存款支付,并且验收入库。 (1)采购费用分配率为多少? (2)B材料应负担的采购费用为多少? (3)C材料应负担的采购费用为多少?
您好 采购费用分配率=500/(2000%2B3000)=0.1 B材料应负担的采购费用=2000*0.1=200 C材料应负担的采购费用=3000*0.1=300 借:原材料-B 2000%2B200=2200 借;原材料-C 3000%2B300=3300 贷:银行存款 5500
151楼
2023-02-06 13:41:59
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 听话的鞋垫 发表的提问:
以现金支付本月报刊200元的会计分录?如果用现金支付全年的报刊费,如何处理
学员你好,分录如下 借;管理费用200 贷;库存现金200 如果是全年 借;预付账款 贷;库存现金
152楼
2023-02-07 12:38:07
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听话的鞋垫:回复悠然老师01 为什么呢
2023-02-07 12:55:08
听话的鞋垫:回复悠然老师01 全年那个
2023-02-07 13:09:18
悠然老师01:回复听话的鞋垫一次性支付全年的话,对方没有提供服务,相当于提前支付,因此计入预付,然后按权责发生制是每个月转入费用
2023-02-07 13:31:05
听话的鞋垫:回复悠然老师01 支付本月报刊费为什么时属于管理费用
2023-02-07 13:54:17
悠然老师01:回复听话的鞋垫报刊一般是管理部门办公用,所以计入管理费用
2023-02-07 14:11:06
听话的鞋垫:回复悠然老师01 一次性全年支付那个对财务报表的影响是怎样的,就是对资产负债表和利润表的影响
2023-02-07 14:27:07
悠然老师01:回复听话的鞋垫一次性全年支付如果跨年的话,按期分摊计入费用,利润表反应的不是全部费用
2023-02-07 14:52:22
听话的鞋垫:回复悠然老师01 没有这个里面第2笔交易那样的影响莫
2023-02-07 15:07:00
悠然老师01:回复听话的鞋垫有的,比如6月1日支付了全年的费用2400,那么当年计入管理费用1400,影响利润表1400,预付账款剩余1000
2023-02-07 15:25:51
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 禁她幼心i 发表的提问:
向A公司购入原材料200件价款5600元发生运杂费500元.材料尚未到达.用商业承税汇票支付会计分录怎么做
借在途物资贷应付票据 5600+500
153楼
2023-02-07 13:02:22
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售商品代垫的运杂费怎样做会计分录?
计入其他应收款
154楼
2023-02-07 13:21:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
开出转账支票支付承运费会计分录怎么做,承运费是什么
借;销售费用 贷;银行存款 承运费是因为发生运输所支付的费用
155楼
2023-02-07 13:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
用现金支付罚款用会计分录如何编制
你好 借;营业外支出 贷;库存现金
156楼
2023-02-08 12:37:19
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用现金支付商检局商品检验费200元,用会计分录表示
借:管理费用 贷:现金
157楼
2023-02-08 12:53:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 学堂用户ek36vt 发表的提问:
收到银行承兑汇票支付的购货款及运费,用现金支付代垫运费的分录和明细科目怎么写
你好 收到银行承兑汇票支付的购货款及运费,借:库存商品等科目,贷:应收票据 用现金支付代垫运费,借:库存商品等科目,贷:库存现金 
158楼
2023-02-08 13:19:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 细心的水蜜桃 发表的提问:
接受大发公司投资机器一台,价款10 000元进项税1 700元,投资方支付运杂费500元,机器交付安装。本公司以现金付安装费1 000元。机器交付使用。需要做的会计分录是? 学堂用户 于 2020-04-21 18:58 发布
你好 借;固定资产10500%2B1000 应交税费—应交增值税(进项税额)1700 贷;实收资本 11700%2B500 库存现金 1000
159楼
2023-02-08 13:36:00
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
现金支付给窗帘安装师傅的费用怎么做会计分录
你好!如果是外帐需要有发票,按规定作在管理费用或或销售费用下核算,如果没有发票就做到人员工资里。
160楼
2023-02-09 12:53:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 陶巧巧 发表的提问:
厂房打水泥地板的费用怎么做会计分录,现金支付
你好 借;长期待摊费用 贷;库存现金
161楼
2023-02-09 13:04:54
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陶巧巧:回复邹老师 那老师我想问下购买胶印机早就装好了,现在又买电缆装上去,买电缆的这笔费用怎么入分录,也是现金付的<br><br>
2023-02-09 13:28:00
邹老师:回复陶巧巧你好,借;管理费用 贷;库存现金
2023-02-09 13:51:36
陶巧巧:回复邹老师 可是电缆是装在固定资产上的东西,不是入固定资产吗
2023-02-09 14:08:27
邹老师:回复陶巧巧你好,因为之前固定资产已经完工,可以把这个看做是固定资产的维修支出,所以计入了管理费用
2023-02-09 14:21:06
陶巧巧:回复邹老师 哦,好的,谢谢
2023-02-09 14:45:20
邹老师:回复陶巧巧不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-09 14:57:22
陶巧巧:回复邹老师 老师我在问下您,我是做内帐的嘛,我们前两个月药厂的钱还没给我们,但这个月开的是前两个月的发票,然后这个月的销售额是100万的话我怎么出凭证
2023-02-09 15:25:11
邹老师:回复陶巧巧你好 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-02-09 15:38:01
陶巧巧:回复邹老师 是按前两个月的收入这个月开票金额来 入吗,因为我们这个月的发票外账会计拿走了,我以为不做这个税,就没做,我做的是这月的销售收入,内帐的话不管他发票拿没拿回来,收入都要做,我就直接做了应收,自己估算了下税,就直接入了税,但是我们5月份也开了发票给客户,是开的前几个月的,
2023-02-09 15:50:57
邹老师:回复陶巧巧你好,内帐,就不需要做税金,借;应收账款 贷;主营业务收入
2023-02-09 16:11:22
陶巧巧:回复邹老师 那我就不管这个月开了多少发票出去吗
2023-02-09 16:30:06
陶巧巧:回复邹老师 不管这个月开的发票,也不管这个月开的是几月份的发票,直接做这个月实际的销售额对吧
2023-02-09 16:44:00
邹老师:回复陶巧巧你好,需要考虑这个月开具了多少发票,多少发票是之前月份没有开具的发票,多少是这个月的销售发票
2023-02-09 17:03:01
陶巧巧:回复邹老师 可是以前我没开票的只要有送货单的我就直接做了应收账款了啊,发票在做一遍不是做重了吗
2023-02-09 17:28:42
邹老师:回复陶巧巧你好,之前已经做了应收账款,那现在开具发票就不需要再做这个分录的
2023-02-09 17:47:14
陶巧巧:回复邹老师 嗯,好的,,谢谢
2023-02-09 18:09:06
邹老师:回复陶巧巧不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-09 18:35:29
陶巧巧:回复邹老师 工厂开了好几年,以前的内帐会计没做这个账,只做了应收应付和现金日记账,我今年五月过来的,我五月装了用友软件,我从四月份开始记账,期初数实收资本就填注册资本吗?资本公积和盈余公积要填吗,怎么填
2023-02-09 18:54:08
邹老师:回复陶巧巧你好,期初数是上年期末余额,而不是4月份的期末余额的 有余额的都需要填写的
2023-02-09 19:18:42
陶巧巧:回复邹老师 我知道,因为1.2.3月的账直接接转了,我做直接做的期初余额入的是3月底的余额,1.2.3月份我不在,我就直接从4月份做的,但是实收资本资本公积,和盈余公积怎么填不太清楚
2023-02-09 19:32:49
邹老师:回复陶巧巧你好,需要填写期初数,然后本年累计借方,本年累计贷方
2023-02-09 19:54:19
陶巧巧:回复邹老师 我已经填写了期初数,但是因为这边之前没做内帐,外账会计的期初数肯定是不对的,那我的期初数只能说按照之前的做应收应付这个来做
2023-02-09 20:22:16
邹老师:回复陶巧巧你好,你期初数是需要通过去年12月份的期末数据抄过来就是了
2023-02-09 20:36:17
陶巧巧:回复邹老师 那我就必须要把1.2.3月的账做掉是吗
2023-02-09 21:02:57
陶巧巧:回复邹老师 如果去年12月没有数的话我从哪里开始做呢
2023-02-09 21:26:09
邹老师:回复陶巧巧你好,是的,需要从1月份建账,然后录入1-3月份的凭证
2023-02-09 21:53:10
陶巧巧:回复邹老师 好吧,我问下如果我们的厂房租赁合同我们没有,这边老板说也不知道放哪里了,我只知道我们每个月的租金一起是四万多,我能直接入到管理费用或者制造费用吗
2023-02-09 22:20:17
邹老师:回复陶巧巧你好,需要取得租金发票计入制造费用核算的
2023-02-09 22:39:20
陶巧巧:回复邹老师 我们没有发票,他们都不开发票的
2023-02-09 23:00:51
邹老师:回复陶巧巧你好,没有开具发票你可以做无票支出,汇算清缴做纳税调整
2023-02-09 23:29:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款支付运输费的会计分录应该怎么做
借;销售费用等科目 贷;银行存款
162楼
2023-02-09 13:16:06
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
会计中运杂费的计入什么费用
计入 原材料/库存商品的成本中
163楼
2023-02-09 13:35:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 碧蓝的玉米 发表的提问:
支付委托加工费,运费消费税的会计分录
您好 借:委托加工物资、应交税费——应交增值税(进项税额),贷:银行存款等。
164楼
2023-02-10 12:53:43
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 细心的发夹 发表的提问:
购买设备一台,含税价款108000元,货款尚未支付,另以现金支付运杂费150元
同学你好 你的问题是什么
165楼
2023-02-10 13:10:06
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