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有内外帐的单位能接会计吗
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 木子 发表的提问:
单位以前只有外账,是代理公司做的,现在老板要求建内账,期初该怎么建账?能不能直接拿外账的上月余额作为内账的期初余额
不用,你盘点之后做期初就可以不平调利润分配未分配利润
136楼
2023-02-01 13:04:35
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木子:回复maize老师 我刚入行,老师可以讲的具体些吗?谢谢~
2023-02-01 13:25:00
maize老师:回复木子简单点,就是现在做1月账,你盘点公司资产和负债有多少不平就调利润分配未分配利润
2023-02-01 13:53:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
公司找个人借款1900000元,每月应计提利息20330元,年底一次还本付息。我查看了我接手之前的会计做的帐,每月的利息费用以前会计内帐都计提了的,但是外帐他没有计提,请问这利息费用外帐不用计提吗?
你好!按规定肯定是要计提,但是要对方开发票交税。
137楼
2023-02-01 13:14:28
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一笑而过:回复宋生老师 老师说的要对方开发票交税是指的个人借款我公司要开发票吗?以我的理解是因个人借款我公司因没有开发票,我公司以前的会计因没有取得正规发票而每月没有计提利息费用?
2023-02-01 13:27:09
宋生老师:回复一笑而过你好!是的。就是谁收钱税要开发票。估计是对方根本不想开发票
2023-02-01 13:41:45
一笑而过:回复宋生老师 个人借款我公司是肯定不想开发票的。老师说的谁收钱税要开发票是什么意思?是不是我公司收到个人的借款要为个人开发票?
2023-02-01 14:04:25
宋生老师:回复一笑而过你好!不是的,是个人收了你的利息要给你们公司开发票
2023-02-01 14:22:24
一笑而过:回复宋生老师 老师,问题是个人到年末才收到我公司的利息,平时每月需要计提吗?另外请问个人是绝对不会给我公司开票的,这样做外帐就不用每月计提这个人借款的利息费用,对吗?以前会计处理的是正确的,对吗?
2023-02-01 14:41:56
宋生老师:回复一笑而过你好!对于你们每个月计提。 因为对方不想交税外帐他没有做,但是实际要做,不是说他的对。他的是错的,只是他没有办法
2023-02-01 15:03:27
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 名花解语 发表的提问:
单位以前只有外账,是代理公司做的,现在老板要求建内账,期初该怎么建账?能不能直接拿外账的上月余额作为内账的期初余额
你好,也可以的用这个余额的
138楼
2023-02-01 13:24:25
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名花解语:回复徐阿富老师 但是代理公司说外账的数据不能拿来做期初,出入会比较大
2023-02-01 13:39:02
徐阿富老师:回复名花解语你好,差额可以用凭证进行调整的,不然你期初数没有依据没有地方获得的
2023-02-01 13:50:42
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 胖珊 发表的提问:
会计管理机构是内部还是外部单位,单位档案管理是指企业自己内部设置的岗位对吧
你好!一般属于内部单位,
139楼
2023-02-01 13:50:59
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胖珊:回复QQ老师 老师,一般情况下这两个单位都是自己企业内部设置的岗位?
2023-02-01 14:04:38
QQ老师:回复胖珊你好!是的,内部设置的
2023-02-01 14:18:19
胖珊:回复QQ老师 老师,会计管理机构是归属单位会计,单位档案管理是单位的文职是吗?
2023-02-01 14:35:55
QQ老师:回复胖珊你好!一般是有档案管理员
2023-02-01 14:59:41
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ lynn 发表的提问:
新入职了一家外资企业,工业的总帐会计,没人交接,要注意些什么?工作大致内容?之前在小规模做内帐会计
参照真账实操工业课程学习吧
140楼
2023-02-02 13:16:17
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芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 海之恋 发表的提问:
老师好,我是现金会计,有个老会计准备辞职,单位用的亿企代账软件老会计的,是不是我还得把内外帐所有的导出到其他财务软件?亿企权限在她那,是不是不能继续使用亿企软件?
是的哦! 除非你们买了这种软件...... 你先要将公司以前的财务报表都考出来,最好将每个科目的明细账也导出来备查!
141楼
2023-02-02 13:26:54
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芳芳老师:回复海之恋软件在她自己的电脑上面吗?
2023-02-02 14:12:03
海之恋:回复芳芳老师 软件在公司电脑上,亿企代账网页版的不是能用吗?但她不给权限也用不了吧
2023-02-02 14:32:15
海之恋:回复芳芳老师 亿企代账软件多少钱啊
2023-02-02 14:58:47
芳芳老师:回复海之恋这个软件价钱多少不是很清楚哦......你咨询一下那个职员哦
2023-02-02 15:13:06
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 二水จุ๊บ 发表的提问:
老师 1、内帐交税会计分录怎么做 和外长一样计提税金 然后结转到营业税金附加科目吗 2、老师内外帐做会计分录有啥区别吗
一、与外账一样的计提税费,交税处理,计提时计入税金及附加科目。 二、内账为企业管理服务,外账为报税服务
142楼
2023-02-02 13:35:17
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二水จุ๊บ:回复江老师 老师 新建账套 选择新企业会计制度 还是2013年小企业会计准则 那个对于小企业适用一些
2023-02-02 14:04:41
江老师:回复二水จุ๊บ是的,这个对小企业适用一些。
2023-02-02 14:25:52
二水จุ๊บ:回复江老师 老师 外账过账的发票开的发票 内账还需要做账吗
2023-02-02 14:41:23
江老师:回复二水จุ๊บ内账也是需要做账务处理的。
2023-02-02 14:54:36
二水จุ๊บ:回复江老师 内账不是只做实际款项吗,这个就是走个账 还要做主营业务收入吗
2023-02-02 15:17:27
江老师:回复二水จุ๊บ内账不可能对走账的业务不列示。这个内账是全部业务都是有核算范围内的
2023-02-02 15:37:34
二水จุ๊บ:回复江老师 老师 内账像这样案例会计分录怎么做呢
2023-02-02 16:03:28
江老师:回复二水จุ๊บ只能做其他应付款处理。 收款时 借:银行存款 贷:其他应付款 付款时 借:其他应付款 贷:银行存款 这样平账
2023-02-02 16:14:18
二水จุ๊บ:回复江老师 老师 还有像我们收到甲方付的工程款 然后再付给挂靠方这样会计分录怎么做
2023-02-02 16:43:57
二水จุ๊บ:回复江老师 1、收到甲方拨付工程款 借:银行存款 贷:其他应付款——工程——(XX项目)
2023-02-02 17:01:22
二水จุ๊บ:回复江老师 拨付给挂靠公司工程款 借:其他应付款——工程——(XX项目) 贷:银行存款
2023-02-02 17:25:07
二水จุ๊บ:回复江老师 这样做可以吗
2023-02-02 17:38:13
江老师:回复二水จุ๊บ谁做的工程,以谁的名义签订的合同?
2023-02-02 17:57:19
二水จุ๊บ:回复江老师 别人挂靠我们 我们公司名义和甲方签订的合同
2023-02-02 18:10:43
江老师:回复二水จุ๊บ收款时,需要做 借:银行存款 贷:应收账款 同时做工程开具发票,视同自己的工程一样做收入,计算销项税处理
2023-02-02 18:22:15
二水จุ๊บ:回复江老师 老师 付款会计分录怎么做
2023-02-02 18:32:37
江老师:回复二水จุ๊บ付款会计分录必须丙方提供发票。
2023-02-02 19:02:24
二水จุ๊บ:回复江老师 老师 我们只做内账 工程款是总公司转到我们公司私户 然后税金是转给总公司 由总公司交税 然后我们在用私人账户付的工程款 这样付给挂靠方会计分录怎么做
2023-02-02 19:22:03
江老师:回复二水จุ๊บ直接列支工程施工的成本
2023-02-02 19:33:28
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ ky安好 发表的提问:
老板从国外买的奢侈品,外面的购物单据能直接入帐吗?有几种方法可以处理?
你好,是给你们公司买的嘛
143楼
2023-02-02 13:47:59
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ky安好:回复朴老师 有一部分是送给员工,一部分是送给客户
2023-02-02 14:05:16
朴老师:回复ky安好可以入账,计入福利费和招待费就可以了
2023-02-02 14:31:32
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 周艳颖 发表的提问:
每月按照老板的要求做内账。用三联据。和老板签过字的每一张凭证做那张。正式的发票要给外账会计做外帐。如果,内帐让人发现了。内账会计会有危险吗?
没有危险的,因为内帐不涉及报税。
144楼
2023-02-05 14:32:08
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
有外帐会计,应交税费可以不计提,在外帐会计交了后直接做帐,分录也是借:应交税费,代:银行存款吗?
你这个分录是补计提的分录。可以这么处理
145楼
2023-02-05 14:49:10
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四毛呀:回复三宝老师 那交了怎么做分录
2023-02-05 15:11:26
四毛呀:回复三宝老师 不计提的前题下
2023-02-05 15:37:48
三宝老师:回复四毛呀一般不管计提与否,都应通过应交税费科目。只不过计提的话先做借税金及附加 贷应交税费 缴纳时借应交税费,贷银行存款 实在想简单,借税金及附加 贷银行存款
2023-02-05 15:55:54
四毛呀:回复三宝老师 那不计提时是借税金及附加贷银行存款?
2023-02-05 16:06:56
三宝老师:回复四毛呀可以这么做,但最好还是通过一下应交税费科目,比较规范
2023-02-05 16:32:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 安然 发表的提问:
内帐跟外帐的区别是什么?怎么做内帐,单纯的流水账可以吗
内帐就是根据实际发生的经济业务作出账务处理 外帐主要是税务账 内帐也是采取复式记账,只是核算范围与外帐有所区别
146楼
2023-02-05 14:56:38
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安然:回复邹老师 但实际业务有时候都是白条,没有原始凭证,那怎么办
2023-02-05 15:20:54
邹老师:回复安然你好,内帐可以是白条的。
2023-02-05 15:45:38
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 无心的羽毛 发表的提问:
没有发票,凭接待单,列支费用。会有那些财务风险啊 请问,单位内部职工食堂,业务客户吃饭。凭接待工作台帐,报销。合适吗?存在啥风险啊
可以列支,没有发票不能做为税前费用扣除的凭证,汇算时要把这部分未取得发票的做调增处理。
147楼
2023-02-05 15:10:24
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
如一个单位的现金平时有各样的收支,有些收支是有发票的,有些收支是自制的原始凭证。这两种情况都能做帐吗,这个单位是不分内帐的。
没有发票不能确认费用的
148楼
2023-02-05 15:39:00
全部回复
Kalen Wu:回复袁老师 @袁老师:那现金分两个柜子保管,一个用于有发票能做帐的收支,日记账单独记。另一个用去不能取得正规做帐单据的,日记账单独记。袁老师觉得如何
2023-02-05 16:11:46
袁老师:回复Kalen Wu可以
2023-02-05 16:26:34
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ smile~smile 发表的提问:
会计事务所接公企业业务是不是分内帐和外帐,而且收费标准不一样的啊
您好!一个企业只准设立一套账。 另外:事务所做的一般是所谓的外帐。他们一般不做所谓的内帐。
149楼
2023-02-06 12:52:09
全部回复
smile~smile:回复宋生老师 外帐做账流程有哪些呢,能具体说说吗
2023-02-06 13:20:20
宋生老师:回复smile~smile您好!跟做所谓的内帐是一样的流程。收集原始凭证,做记账凭证,登帐,做报表,申报
2023-02-06 13:41:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
直接计入管理费吗,我们有银行回单,回单上备注是税款,但发票不是我们家开的 银行回单直接付在后面是吗 我们公司没有内帐哎 我们做的都是外账哎
借;其他应收款 贷;银行存款
150楼
2023-02-06 13:17:01
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