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会计中费用收入期末无余额
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
3月份的余额表中社会保险费(个人部分)期末余额贷方有935.7元,不用管他还是要结转到别的什么科目?就是3月份的余额表中应付职工工资期末余额借方有10935.7元,是不是少计提了,应该怎么弄
是的,补提吧借:管理费用贷:应付职工薪酬
121楼
2023-01-28 13:29:13
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好好学习,天天向上:回复袁老师 3月份的余额表中社会保险费(个人部分)期末余额贷方有935.7元,不用管他还是要结转到别的什么科目
2023-01-28 13:50:30
袁老师:回复好好学习,天天向上不用管他了
2023-01-28 14:10:00
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 灵巧的蜡烛 发表的提问:
资产负债表年末累计盈余-年初累计盈余+提的其它本年的净资产金额不等于费用表收入-费用的本期盈余
同学你好 你的问题是什么
122楼
2023-01-28 13:54:40
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税务师王老师
职称:税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 春花秋实 发表的提问:
老师,这些科目余额计算公式是怎样的?麻烦指导中间的计算符号是什么! 资成费类科目期末借方余额=期初借方余额?期初贷方余额?本期借方发生额?本期贷方发生额 资成费类科目期末贷方余额=期初借方余额?期初贷方余额?本期借方发生额?本期贷方发生额 收负所类科目期末贷方余额=期初借方余额?期初贷方余额?本期借方发生额?本期贷方发生额 收负所类科目期末借方余额=期初借方余额?期初贷方余额?本期借方发生额?本期贷方发生额
你好,同学。 资成费类科目期末借方余额=期初借方余额-期初贷方余额%2B本期借方发生额-本期贷方发生额 收负所类科目期末贷方余额=-期初借方余额%2B期初贷方余额-本期借方发生额%2B本期贷方发生额
123楼
2023-01-28 14:02:58
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春花秋实:回复税务师王老师 老师,我就是搞不懂这些符号的变化,麻烦在?号的位置填入符号,这样我就理解了。资成费类科目期末贷方余额=期初借方余额?本期借方发生额,资成费类科目期末贷方余额=期初贷方余额?本期贷方发生额 收负所类科目期末借方余额=期初贷方余额?本期借方发生额,收负所类科目期末借方余额=期初贷方余额?本期贷方发生额
2023-01-28 14:37:44
税务师王老师:回复春花秋实上面写的就是的呢。 资产成本费用类的是借方表示增加,贷方表示减少。 负债所有者权益收入类的是贷方表示增加,借方表示减少。
2023-01-28 15:04:02
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 阿尔伯特 · 爱因斯文 发表的提问:
请问制造费用期末余额转入哪
你好,这个转入生产成本 ,半成品科目
124楼
2023-01-29 12:10:47
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阿尔伯特 · 爱因斯文:回复小洪老师 那制造费用资产负债表日有余额直接填列进存货吗
2023-01-29 12:28:44
小洪老师:回复阿尔伯特 · 爱因斯文你好 ,填在半成品科目,存货一栏有这个科目的
2023-01-29 12:47:52
潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 风中的楼房 发表的提问:
在excel中,知道期初借方余额,期初贷方余额,怎么算本期借方发生额合计,本期贷方发生额合计,期末借方余额,期末贷方余额
你好, 借方的期末余额=期初借方余额+本期借方发生-贷方发生额 贷方的期末余额=期初贷方余额+本期贷方发生余额-本期借方发生额 根据公式推算即可!
125楼
2023-01-29 12:38:48
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 向向 发表的提问:
老师请问:直接材料与制造费用期末余额表示什么?如果直接材料期初余额为借方负数是否正确?
直接材料与制造费用期末余额表示你没有结转完
126楼
2023-01-29 13:07:46
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向向:回复罗老师 那期初余额为借方负数是什么意思
2023-01-29 13:37:46
罗老师:回复向向期初有余额代表没有结转的
2023-01-29 14:06:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 心灵 发表的提问:
21年汇算清缴申报小企业会计准则年报表,期初余额是20年期末余额,期末余额是21年本年累计金额和期末余额吗
您好 请问是填写资产负债表么
127楼
2023-01-29 13:33:52
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心灵:回复bamboo老师 资产负债表,利润表,现金流量表
2023-01-29 13:58:39
bamboo老师:回复心灵那根据去年12月份的报表填写就好了哈
2023-01-29 14:27:20
心灵:回复bamboo老师 利润表和现金流量表上年金额是填20年的本年累计金额吧
2023-01-29 14:56:30
bamboo老师:回复心灵利润表和现金流量表上年金额是填20年的本年累计金额 是的
2023-01-29 15:11:32
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ undefined 发表的提问:
资产负债表里应收票据及应收账款的期末余额=应收票据借方期末余额+应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-坏账准备的期末余额吗?如果预收账款期末余额在贷方要减吗?如果将应收票据和应收账款分开核算期末余额,应收票据的期末余额就只是应收票据的期末余额,而应收账款期末余额=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-坏账准备的期末余额吗?
你的理解没有错误,但是一般而言是应收账款、应收票据单独核算
128楼
2023-01-29 14:02:59
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undefined:回复武老师 老师,那单独核算的话,应收账款期末余额=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-坏账准备的期末余额,这里的预收账款如果期末余额在借方就加,如果期末余额在贷方就不管是吗?
2023-01-29 14:26:59
武老师:回复undefined贷方就不在应收账款里面核算了,就是一种负债性质的了
2023-01-29 14:53:52
王娟老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问:
下列各项中,属于事业单位期末应将“事业预算收入”科目本期发生额中的专项资金收入结转记入的会计科目是( )。 A.非财政拨款结转 B.经营结余 C.财政拨款结转 D.专用结余
你好,年末,单位按事业预算收入中的专项资金收入金额,借记“事业预算收入”科目,贷记“非财政拨款结转—本年收支结转”科目,选项A正确
129楼
2023-01-30 13:00:34
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ pj 发表的提问:
下列哪些账户一般期末无余额() A费用账户 B收入账户 C集合分配账户 D利润账户 E应交税费
您好,费用账户,收入账户需要月末结转到本年利润的
130楼
2023-01-30 13:06:02
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pj:回复文老师 只有这两个?
2023-01-30 13:53:49
文老师:回复pj哦,集合分配账户,主要是制造费用,这也是没有余额
2023-01-30 14:05:50
pj:回复文老师 还不如我搜百度呢,答案我不确定的只有利润账户
2023-01-30 14:35:46
文老师:回复pj本年利润的月末可以不结转的,但是年末是没有余额的
2023-01-30 14:48:05
pj:回复文老师 我的理解是利润账户中的本年利润一般无余额,但利润分配有余额,你并没有解决我的问题,一点也没有!不用回复我了
2023-01-30 15:13:47
蓉蓉老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.09w
引用 @ Ella 发表的提问:
制造费用为啥月末无余额
因为制造费用是一个中间科目,用来归集不能直接计入产品成本的生产费用,期末,要按照一定的方法对它进行分配,分配后无余额
131楼
2023-01-30 13:30:26
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 顺心的盼望 发表的提问:
科目余额表:应收账款期初余额148000,借方余额49000,贷方余额50000,期末余额147000 预收账款期初余额52560,借方余额0,贷方33300,期末余额85860 请问:资产负债表中,应收账款年初数为148000,期末数为多少? 预收账款年初数100560,期末数为多少?
你好,资产负债表中,应收账款年初数为148000,期末数为147000 预收账款年初数100560,期末数100560%2B33300
132楼
2023-01-30 13:39:50
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.63w
引用 @ 日日星星 发表的提问:
请问重分类科目,应收账款是期末借方余额+预收账款的期末借方余额;应付账款是期末贷方余额+预付账款的期末贷方余额;预收账款是期末贷方余额+应收账款的期末贷方余额;预付账款是期末借方余额+应付账款的期末借方余额;除此之外还有其他会对重分类余额产生影响的项目吗?
其他应收和其他应付也是同样的
133楼
2023-01-30 13:59:58
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日日星星:回复家权老师 其他应收和其他应付不对应收账款/预付账款/应付账款/预收账款产生影响吧? 只是其他应收款的期末余额等于其他应收款借方余额加上其他应付款借方余额,实际不对应收/应付/预收/预付产生影响的吧?
2023-01-30 14:41:49
家权老师:回复日日星星是的,就是你后边那个意思的哈
2023-01-30 14:55:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 幸福的味道 发表的提问:
你好,老师,这是前任会计留下来的。所得税费用余额在借方表示什么?月末不是要结转到本年利润,期末应无余额啊?我现在应该怎么处理?
表示计提 是的需要结转到本年利润
134楼
2023-01-31 12:40:26
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
科目余额表中显示,“应付职工薪酬-社会保险费”期末借方余额是541.16,
您好!这个你应该是只有支付没有计提吧。
135楼
2023-01-31 12:50:14
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花:回复宋生老师 老师,我再做一笔分录把它冲红可以吗? 借:应付职工薪酬-社会保险费 541.16 应付职工薪酬-社保保险费 -541.16
2023-01-31 13:13:48
宋生老师:回复您好!你这没有冲啊。一正一负没有变啊
2023-01-31 13:26:46
花:回复宋生老师 老师,那我应该怎么做呀,请说的详细一点哦!
2023-01-31 13:47:24
宋生老师:回复您好!借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保费 其实你应该先确定是不是因为没有计提造成的
2023-01-31 14:01:28
花:回复宋生老师 老师,我也不知道是什么原因引起的,麻烦帮我看一下,麻烦详细说明下一步该怎么处理,谢谢!
2023-01-31 14:28:19
宋生老师:回复你好!你这个没错的。不用改。
2023-01-31 14:43:10

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