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银行存款支付房租会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款支付应付利息会计分录
借应付利息 贷银行存款
31楼
2022-12-14 16:24:49
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
公司租房子给员工,支付中介费,有发票。第一个会计分录 借:管理费用—福利费 贷:银行存款/现金第二个会计分录 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款/现金哪个正确?
您好,第一个不规范,第二个不完整。
32楼
2022-12-14 16:32:58
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乐:回复王雁鸣老师 请问正确的会计分录是什么?
2022-12-14 16:49:39
王雁鸣老师:回复您好,正确的分录是,借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款/现金,同时,借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。
2022-12-14 17:03:51
乐:回复王雁鸣老师 借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。 这个中介费是要和房租一起摊销吗?
2022-12-14 17:17:47
王雁鸣老师:回复您好,是的,要与房租一起摊销的。
2022-12-14 17:30:30
乐:回复王雁鸣老师 如果中介费和房租未收到发票需要摊销吗?
2022-12-14 17:41:49
王雁鸣老师:回复您好,如果没有收到发票的话,也是需要摊销的。
2022-12-14 18:06:15
乐:回复王雁鸣老师 我司给员工租房子,支付中介费900,押金1800,半年的房租10800.其中中介费和房租均未有发票 支付押金,借:其他应收款—押金 1800 贷:库存现金 1800 支付中介费,借:其他应收款—xx中介 900 贷:库存现金 900 支付房租,借:预付账款—房租 10800 贷:库存现金 10800 摊销房租和中介费,借:管理费用—中介费 1950 贷:预付账款—房租 1950 这样做对吗?
2022-12-14 18:25:47
王雁鸣老师:回复您好,最后一个分录是不对的,摊销房租和中介费,借:应付职工薪酬-福利费 1950,贷:预付账款—房租 1950。再计提,借:管理费用-福利费,1950,贷;应付职工薪酬-福利费,1950。最好备查账记录一下没有收到发票的金额和单位。
2022-12-14 18:37:05
乐:回复王雁鸣老师 为什么要通过应付职工薪酬—福利费这个科目?那收到房租和中介费发票后的会计分录是什么?
2022-12-14 19:00:41
王雁鸣老师:回复您好,因为是为员工租赁的房子,要记入福利费的,为方便统计福利费金额,就通过应付职工薪酬-福利费科目核算了。收到发票时,借:长期待摊费用-租赁费,11700,贷:预付账款—房租 10800,其他应收款—xx中介 900。同时,借;预付账款-房租,(已摊销的金额),贷:长期待摊费用-租赁费,(已摊销的金额)。
2022-12-14 19:12:25
乐:回复王雁鸣老师 如果一开始就有房租和中介费发票,那会计分录就是 支付房租费 借:预付账款—房租 11700 贷:库存现金 11700 支付中介费 借:应付职工薪酬—福利费900,贷:银行存款/现金900 ,同时,借;管理费用-福利费900,贷;应付职工薪酬-福利费900 摊销房组和中介费 借:应付职工薪酬—福利费1950,贷:预付账款—房租 1950 同时,借;管理费用-福利费用1950,贷;应付职工薪酬-福利费1950 这样对吗?
2022-12-14 19:37:29
王雁鸣老师:回复您好,房租不是10800吗?
2022-12-14 20:04:48
乐:回复王雁鸣老师 对,房租是10800
2022-12-14 20:24:49
王雁鸣老师:回复您好,中介费已经入费用了,分摊时,就不用再加上了。
2022-12-14 20:46:13
乐:回复王雁鸣老师 摊销房租 借:应付职工薪酬—福利费1800,贷:预付账款—房租 1800 同时,借;管理费用-福利费用1800,贷;应付职工薪酬-福利费1800 这样做对吗? 因中介费已计入费用,所以不用摊销了对吗?
2022-12-14 21:03:56
王雁鸣老师:回复您好,对的,对的,您理解正确。
2022-12-14 21:16:49
乐:回复王雁鸣老师 因为房子是租的个人的,所以要到税局代开,那么这个开的是个人给公司的吗?如果开给公司某个员工,是不是不能入账?
2022-12-14 21:32:03
王雁鸣老师:回复您好,是的,如果开给公司某个员工,也可以入账的,但最好开给公司。
2022-12-14 22:01:08
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 、、、 发表的提问:
老师好,先收到姐A给的整年房租补助费用10000,后支付整年房租10000,可以这样做分录吗? 收到房租补助时:借:银行存款10000 贷:预收账款-A10000 支付房租时:借:预收账款-A10000 贷:银行存款10000
同学您好,您这补助是谁给您的补助
33楼
2022-12-18 16:57:03
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、、、:回复文老师 是一个综合物流产业集聚区产业发展基金管理办公室给的,签的文件上注明的就是房租
2022-12-18 17:26:09
文老师:回复、、、那是属于专款专用的补助是吧
2022-12-18 17:45:53
、、、:回复文老师 应该是的
2022-12-18 18:10:13
文老师:回复、、、那您可以借银行存款贷专项应付款 实际支付的时候,借专项应付款贷银行存款
2022-12-18 18:27:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 友好的外套 发表的提问:
用银行存款支付1-6月的仓库租金4800元 会计分录怎么写
你好,之前有做租金计提分录吗?
34楼
2022-12-18 17:04:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 淡然的棒球 发表的提问:
用工商银行存款6540元,增值税税率为百分之九,支付第三季度车间房租的会计分录怎样做
你好 借:制造费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
35楼
2022-12-18 17:17:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
银行存款 支付 房租3个月,现在怎么计。
借;待摊费用 贷;银行存款
36楼
2022-12-19 15:00:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 喜悦的大地 发表的提问:
2015年1月21日,以银行存款支付2014年四季度车间厂房房租6000元,同时计提2015年当月车间厂房房租2000元。会计分录怎么写呀
你好 1,支付,借:其他应付款,贷:银行存款 2,计提,借:制造费用,贷:其他应付款 
37楼
2022-12-19 15:21:20
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付租入包装物的押金2000元。会计分录如何填写
借其他应收款 贷银行存款
38楼
2022-12-19 15:26:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
支付银行短信费,银行支付: 1, 会计分录: 借:财务费用 贷银行存款 2, 会计分录 借: 管理费用-通信费 贷 银行存款 那一种比较好
您好,1比较好。谢谢。
39楼
2022-12-20 14:31:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 彪壮的秋天 发表的提问:
用银行卡支付房租这个怎么记录啊,借什么贷银行存款
管理费用等科目
40楼
2022-12-20 14:40:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 长翅膀的猫 发表的提问:
17年没有计提房租,现在要支付房租,分录怎么做,可不可以直接借利润分配一未分配利润,贷其它应付款,支付时借其它应付款,贷现金/银行存款?
你好,如果有以前年度损益调整业务,需要这样核算 借;以前年度损益调整,贷 其它应付款, 支付时 借其它应付款,贷现金/银行存款
41楼
2022-12-20 15:04:35
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长翅膀的猫:回复邹老师 老师,我今天年报的时候直接将房租加到了17年的管理费用里了,还要调整以前年度损益吗?
2022-12-20 15:28:40
邹老师:回复长翅膀的猫你好,账务上面是需要做计提去年的房租计入以前年度损益调整核算的
2022-12-20 15:50:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 咖啡猫咪 发表的提问:
提前支付房租水电会计分录怎么做呢?借:主营业务成本-房租水电,贷:银行存款,要做摊销没?摊销怎么做,忘记了
预付借;待摊费用 贷;银行存款 摊销借;管理费用等科目 贷;待摊费用
42楼
2022-12-20 15:23:59
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咖啡猫咪:回复邹老师 对方发票已出具,也是这样做分录吗?
2022-12-20 15:40:22
邹老师:回复咖啡猫咪你好,就是取得发票才计入待摊费用,然后摊销计入具体科目核算的
2022-12-20 16:04:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 很甜 发表的提问:
以银行存款支付第四季度经营租入办公用房租金25500元其中本月租金8500元本月12月份会计分录,谢谢
你好,如果10-11月份每个月借管理费用贷应付账款8500 12月份借管理费用8500 应付账款8500*2 贷银存
43楼
2022-12-21 14:50:54
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很甜:回复郭老师 题目没有说前几个月计提了
2022-12-21 15:19:07
郭老师:回复很甜借管理费用贷银存25500 前几个月没有做 一次做到12月份
2022-12-21 15:31:43
很甜:回复郭老师 好的,谢谢老师
2022-12-21 15:55:57
郭老师:回复很甜不用客气的,新年快乐
2022-12-21 16:15:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 学堂用户srh6pm 发表的提问:
支付下年的厂房租金十二万,款已用银行存款支付
你好,有取得房租的发票吗? 
44楼
2022-12-21 15:00:03
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 退 发表的提问:
会计分录怎么写?款项以银行存款支付。
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
45楼
2022-12-21 15:23:59
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小云老师:回复退你好,1.借:委托加工物资40500 应交税费-应交增值税(进项税额) 45 贷:银行存款40545 2.借:委托加工物资5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 -应交消费税500 贷:银行存款6150 3.借:委托加工物资600 应交税费-应交增值税(进项税额)54 贷:银行存款654 借:库存商品46100 贷:委托加工物资46100
2022-12-21 15:52:35

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