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银行存款支付房租会计分录
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程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 大海 发表的提问:
总公司用银行存款支预付分公司3个月房租,怎么做账?借其他应收款-分公司,贷银行存款?
用其他应收款怎么提现是预付了3个月的房租呢?
121楼
2023-01-29 13:17:21
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大海:回复程小峰老师 体现
2023-01-29 13:33:24
程小峰老师:回复大海您好!你们总分公司之间是独立核算还是非独立核算呢?
2023-01-29 13:58:38
大海:回复程小峰老师 什么情况下应该独立核算?现在他们有收入,但是人工工资成本费用等都是总公司出钱的
2023-01-29 14:12:00
程小峰老师:回复大海您好!独立核算和非独立核算是你们公司在工商部门和税务部门办理相关证件的时候,自己选择的。
2023-01-29 14:36:36
大海:回复程小峰老师 营业执照上写分公司,应该独立核算吗?
2023-01-29 14:47:50
程小峰老师:回复大海您好!是否为独立核算这个是看不出来的,你要是不确定,需要去税务查询。
2023-01-29 15:03:18
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 11个荔枝 发表的提问:
企业以银行存款支付电话费410元的会计分录
你好;  借管理费用-  电话费 贷银行存款   
122楼
2023-01-29 13:27:19
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11个荔枝:回复meizi老师 请问用什么凭证啊
2023-01-29 13:43:56
meizi老师:回复11个荔枝你好;  用银行付款凭证   
2023-01-29 14:03:47
11个荔枝:回复meizi老师 企业开出转账支票一张,用以购买电脑一台,计8200元
2023-01-29 14:23:05
meizi老师:回复11个荔枝 你好;   借固定资产 ; 贷银行存款   
2023-01-29 14:47:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 诚心的洋葱 发表的提问:
付的房租一次性3个月 转租出去后 退回了一个月租金4000元 这一笔分录怎样记 之前交房租的分录是 借 管理费 房租 12000 贷 银行存款 12000 跨月退回房租 分录 借 银行存款 4000 贷 管理费 房租 4000 这样可以吗 会影响月底结转 本年利润吗
如果你是软件做账的话,把第二个代管理费用改成借管理费用负数。
123楼
2023-01-29 13:48:07
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诚心的洋葱:回复郭老师 手工账  我用红冲   那4000块  可以吗
2023-01-29 14:04:57
郭老师:回复诚心的洋葱那不影响,可以这么做的
2023-01-29 14:31:08
诚心的洋葱:回复郭老师 非常感谢!
2023-01-29 15:01:04
郭老师:回复诚心的洋葱不用客气 工作愉快
2023-01-29 15:18:02
李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ cindycm 发表的提问:
之前的会计把房租分录做成,借:其他应付款-房租,应交税费-增(进),贷:银行存款。这样对吗,我本来准备做摊销的
同学你好,现在每期进费用就可以了 借:管理费用 贷:其他应付款—房租
124楼
2023-01-29 14:09:00
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cindycm:回复李雪婷老师 不用待摊了吗
2023-01-29 14:34:52
李雪婷老师:回复cindycm同学你好,新准则下已经不通过待摊费用核算了,房租摊销分录 1、预交租金时作分录: 借:预付账款-房租 贷:现金(或银行存款) 2、分摊时按月数分摊,作分录: 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 前面会计放到了其他应付款,影响不大
2023-01-29 14:54:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ A~最初之 发表的提问:
用银行卡付公司房租怎么写会计分录
借;应付账款 或待摊费用 贷;银行存款
125楼
2023-01-30 13:26:45
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A~最初之:回复邹老师 老师可以这样写吗?
2023-01-30 13:37:29
邹老师:回复A~最初之你好,定金应当计入其他应收款核算的
2023-01-30 14:03:11
A~最初之:回复邹老师 那要是直接付房租费用可以这样写吗
2023-01-30 14:30:10
邹老师:回复A~最初之也是计入待摊费用,或管理费用 待摊费用不是管理费用的二级科目
2023-01-30 14:55:20
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 谢静 发表的提问:
新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款,摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 预付账款 ,现在收到发票后怎么做,之前的会计分录是否有错
新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款, 摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 待摊费用,现在收到发票后借:待摊费用贷:预付账款
126楼
2023-01-30 13:51:14
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谢静:回复袁老师 待摊费用新准则不是已经不使用了吗,还有就是里面的增值税怎么做,我们是一般纳税人
2023-01-30 14:13:03
袁老师:回复谢静可以使用的,只是报表不体现了               
2023-01-30 14:32:22
谢静:回复袁老师 我们是一般纳税人,里面的增值税怎么做了
2023-01-30 14:44:07
袁老师:回复谢静销项确认,应交税费--应交增值税(销项税额);进项确认,应交税费--应交增值税(进项税额);两者差即缴纳税款
2023-01-30 15:07:51
谢静:回复袁老师 老师,估计是我没问题清楚,我想问的是收到发票后的里面所含增值税的会计分录应该怎么写
2023-01-30 15:32:20
袁老师:回复谢静如果是专票,借:库存商品,应交税费,贷:应付账款;如果是普票,借:库存商品贷:应付账款
2023-01-30 15:49:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 当下 发表的提问:
(2021年12月-2022年5月)6个月房租费:2021年12月20日银行付50000元,现金付10000元,分录,借:应付账款-房租60000贷:银行存款50000 库存现金10000 后期每月分摊:借:管理费用-房租10000 贷:应付账款-房租10000.请问分录这么写,对吗?
你好,对的是的,是这么做的。
127楼
2023-01-30 14:08:58
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当下:回复郭老师 现在要补开发票,房东要求补交增值税:5400元城建税:270元 教育附加270元,那现在要怎么写分录
2023-01-30 14:31:35
郭老师:回复当下好,这些如果是你们单位承担的,借营业外支出贷,银行存款不允许抵扣。
2023-01-30 14:55:59
当下:回复郭老师 增值税不是可以抵扣的吗
2023-01-30 15:20:01
当下:回复郭老师 这个是厂房的房租,摊销的时候是计管理费用,还是制造费用
2023-01-30 15:45:11
郭老师:回复当下增值税你看发票的税额就可以抵扣的,如果单独缴纳的话,做到营业外支出。
2023-01-30 16:04:49
当下:回复郭老师 那费用的计制造费用还是管理费用
2023-01-30 16:32:14
郭老师:回复当下开始生产了,做到制造费用里面的。
2023-01-30 16:52:00
郭老师:回复当下筹建期的话,做到管理费用开办费。
2023-01-30 17:12:53
当下:回复郭老师 现在已经是营业期了
2023-01-30 17:25:46
郭老师:回复当下那就做到制造费用里面就可以的,车间的可以做到制造费用里面做到这个科目里面的。
2023-01-30 17:51:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 李俊 发表的提问:
用银行存款支付的房屋押金,对方开的是收据,怎么入账?怎么做分录。支付的时候做的分录是借其他应付款,贷银行存款。
你好,用银行存款支付的房屋押金账务处理是 借;其他应收款,贷;银行存款
128楼
2023-01-31 12:53:21
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李俊:回复邹老师 我只需要把之前的会计分录调整一下就行了
2023-01-31 13:12:10
邹老师:回复李俊你好,需要把之前的分录这样做调整分录 借;其他应收款,贷;其他应付款
2023-01-31 13:32:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付车间固定资产改良支出5400,会计分录
借;管理费用 贷;银行存款
129楼
2023-01-31 13:14:06
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 芳芳芳???? 发表的提问:
老师,我想请问下就是老板之前有40万房租付了,但是没告诉我,因为银行卡也不在我这里,所以我之前也不知道,我现在要做7月份报表了,我该怎么写分录呢,一次性用银行存款付出去,然后再往后面摊吗
你好,外账还是内账,对方发票怎么提供的?租赁期是否跨年?
130楼
2023-01-31 13:31:22
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芳芳芳????:回复QQ老师 内账,内账的话发票无所谓了,租赁期老板让我按半年摊,我只能往后面半年摊了,前面的都已经结账了
2023-01-31 13:48:07
QQ老师:回复芳芳芳????你好,前面指的是去年还是今年?如果是今年的话可以补提上。
2023-01-31 14:12:29
芳芳芳????:回复QQ老师 今年上半年的,麻烦老师这下分录给我看看
2023-01-31 14:29:26
芳芳芳????:回复QQ老师 如果我计提补上的话,7月份的利润会压的很低
2023-01-31 14:53:00
QQ老师:回复芳芳芳????你好,直接做到未分配利润。本身也会影响你们的累计利润。
2023-01-31 15:12:08
芳芳芳????:回复QQ老师 好的,谢谢
2023-01-31 15:22:25
QQ老师:回复芳芳芳????不客气欢迎下次提问
2023-01-31 15:40:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 只爱乔妹 发表的提问:
公司为房屋租赁公司,收到客户房租款,做分录:借~银行存款,贷~应收帐款,那么退客户多打的房屋怎样写会计分录
您好 借:应收账款 贷:银行存款
131楼
2023-01-31 13:38:20
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
以银行存款支付生产用水费计3000元 写出会计分录
借,制造费用~水费。贷,银行存款3000
132楼
2023-01-31 14:05:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款预付明年上半年租用设备的租金6000元 会计分录
用银行存款预付明年上半年租用设备的租金6000元 会计分录
133楼
2023-02-01 13:01:56
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李老师:回复爱笑的流沙借预付账款6000 贷银行存款6000
2023-02-01 13:19:22
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Zyy 发表的提问:
七月份付写字间房租,入账分录是,借:管理费用,贷:银行存款。现在九月,开出了房租的增值税专用发票,会计分录怎么做?
你好! 借:应交税费…应交增值税(进项税额) 贷:管理费用
134楼
2023-02-01 13:10:24
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Zyy:回复蒋飞老师 借贷的金额是只是税额,对吗
2023-02-01 13:32:00
蒋飞老师:回复Zyy你好! 是的,你的理解很对
2023-02-01 13:52:57
Zyy:回复蒋飞老师 在本月九月这笔房租有没有办法冲个人的其他应收款?
2023-02-01 14:06:31
Zyy:回复蒋飞老师 因为是公司其中一个老板垫付的
2023-02-01 14:28:18
蒋飞老师:回复Zyy老板付款时 借:管理费用 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款
2023-02-01 14:44:29
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 爱听歌的星星 发表的提问:
老师,我公司一次性支付2年房租费120万,以后每个月的摊销房租费会计分录怎么写?我是这样写的,支付时,借:预付账款120 贷:银行存款120 以后每月摊销时:借:管理费用_房租5 贷:预付账款5,老师请问对吗?
你好,收到发票时你的摊销是正确的
135楼
2023-02-01 13:32:47
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爱听歌的星星:回复暖暖老师 发票收到了,谢谢老师
2023-02-01 13:52:49
暖暖老师:回复爱听歌的星星不客气,麻烦给予五星好评
2023-02-01 14:13:43

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