咨询
六大会计要素划分正确的是
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以下各会计要素中什么不是反映经营成果的会计要素
不好意思,没有看到你所提供的选项
226楼
2023-03-01 12:59:43
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 610801988 发表的提问:
老师我发现以前会计6月份分录做错了,我要调整过来,是不是先把错的分录红字更正,在做一个正确的分录是吗?
你好 是的 最简单的方法:先红冲,再做正确的
227楼
2023-03-01 13:11:59
全部回复
610801988:回复老江老师 关键是 错的分录涉及到银行存款,银行存款也要红冲
2023-03-01 13:27:18
老江老师:回复610801988哦,这个不行 原分录是什么?正确的是什么
2023-03-01 13:51:55
610801988:回复老江老师 单位和个人社保比例有误 错误的如下 借:应付职工薪酬-社保(单位)900 其他应收款-社保(个人)400 贷:银行存款1400 正确的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位)960 其他应收款-社保(个人)440 贷:银行存款1400
2023-03-01 14:03:13
老江老师:回复610801988第一对分录,不平呀
2023-03-01 14:30:00
610801988:回复老江老师 单位和个人社保比例有误 错误的如下 借:应付职工薪酬-社保(单位)900 其他应收款-社保(个人)400 贷:银行存款1300 正确的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位)960 其他应收款-社保(个人)340 贷:银行存款1400
2023-03-01 14:44:03
610801988:回复老江老师 老师,重点是怎么更正?
2023-03-01 15:09:02
老江老师:回复610801988错的凭证,银行存款也是错的? 可以用最初讲的方法调整,即先红冲,再正确 也可以: 借:应付职工薪酬-社保(单位) 差异 (分录不平,不知道数是多少) 其他应收款-社保(个人) 差异 贷:银行存款 差异
2023-03-01 15:34:10
610801988:回复老江老师 老师是我弄错了 单位和个人社保比例有误 错误的如下 借:应付职工薪酬-社保(单位)900 其他应收款-社保(个人)400 贷:银行存款1300 正确的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位)960 其他应收款-社保(个人)340 贷:银行存款1300 更正如下 借:应付职工薪酬-社保(单位)60 贷:其他应收款-社保(个人)60 老师能不能这样更正?
2023-03-01 16:03:08
老江老师:回复610801988可以的 直接调整其差额
2023-03-01 16:24:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 阡陌红尘。 发表的提问:
六税两费退款,下图这样做分录正确嘛,附加税之前计提了,印花税未计提直接缴纳
您好 做计提跟缴纳相同的红字分录
228楼
2023-03-02 12:04:44
全部回复
阡陌红尘。:回复bamboo老师 这样做正确嘛?
2023-03-02 12:24:15
bamboo老师:回复阡陌红尘。是的 这样写分录正确的 还有计提税金及附加那笔分录
2023-03-02 12:41:49
阡陌红尘。:回复bamboo老师 税金及附加没有计提过
2023-03-02 13:05:35
bamboo老师:回复阡陌红尘。城建税 教育费附加您不计提的?
2023-03-02 13:27:17
阡陌红尘。:回复bamboo老师 计提了如图……。
2023-03-02 13:39:28
bamboo老师:回复阡陌红尘。那这个分录也应根据对应的金额红冲
2023-03-02 14:04:32
阡陌红尘。:回复bamboo老师 先做红冲分录,还是先做退款分录啊,
2023-03-02 14:23:00
bamboo老师:回复阡陌红尘。先做退款分录 然后做红冲计提 
2023-03-02 14:39:14
阡陌红尘。:回复bamboo老师 红冲之前计提附加税分录的摘要怎么写呢?还有把1,2月的计提金额累计在一起红冲可以吧
2023-03-02 14:59:16
bamboo老师:回复阡陌红尘。把1,2月的计提金额累计在一起红冲可以的 收到退回六税两费减半征收金额红冲计提金额
2023-03-02 15:12:51
阡陌红尘。:回复bamboo老师 这样做这两笔分录就没问题了吧?
2023-03-02 15:28:02
bamboo老师:回复阡陌红尘。这样做这两笔分录就没问题了 是的
2023-03-02 15:39:33
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ BOOSV 发表的提问:
这样确定不会被查?大量现金被支付宝划走?
您好,麻烦将具体的情况描述下,方便老师解答哈。
229楼
2023-03-02 12:29:38
全部回复
BOOSV:回复微微老师 我开了公司银行账户,然后再申请一个公司支付宝?支付宝绑定公司银行账户,然后我出差了吃饭付款的时候就直接用公司支付宝支付,然后做账就 借销售费用—差旅费,贷:银行存款,这样不行吗?因为我是老板嘛,我平常个人账户都是这样消费的,微信扫码,支付宝扫码,我出差了如果也可以用公司账户这样操作那就好了。就是这个意思,比较方便,不用做报销单了
2023-03-02 13:00:46
微微老师:回复BOOSV你好,可以消费支付,但还是需要提供发票入账
2023-03-02 13:15:18
BOOSV:回复微微老师 具体操作?
2023-03-02 13:38:58
微微老师:回复BOOSV就是你用了一笔钱,相应的提供这笔钱的发票给财务入账
2023-03-02 13:54:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
工会经费计提分录错误,缴纳分录正确,如何更正
你好,把计提的分录冲销,然后做一笔正确的计提分录
230楼
2023-03-02 12:35:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
小米公司用银行存款向大米公司投资会计要素的变化
资产内部一增一减
231楼
2023-03-02 12:49:50
全部回复
莫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 仁爱的毛衣 发表的提问:
因改用会计电算化记账,将存货的计量方法由计划成本法变更为实际成本,这样的处理方法是否正确?
同学您好,你这样处理是正确的,一般企业是实际成本的
232楼
2023-03-02 13:11:59
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 雪莲 发表的提问:
构成产品成本计算方法的主要因素有,生产类型成本,计算机及生产费用在完工产品与在产品之间的分配正确吗?
你好! 不正确的
233楼
2023-03-05 14:15:00
全部回复
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 慕容轩雨 发表的提问:
请问哪位老师有那个excel 版的分录大全。请发到314573320@qq.com
已发送至你邮箱,请注意查收。
234楼
2023-03-05 14:26:37
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 昏睡的草丛 发表的提问:
老师,您好,是不是冲正后重新做个正确会计分录就可以了
对的
235楼
2023-03-05 14:43:48
全部回复
罗老师:回复昏睡的草丛对的
2023-03-05 15:25:37
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
现金池的利息收入 正确的会计分录 应该是怎样的
你好,借 银行存款 贷 财务费用
236楼
2023-03-05 15:03:00
全部回复
小鱼儿:回复紫藤老师 …和普通的银行利息收入 分录是一样的吗?
2023-03-05 15:17:30
小鱼儿:回复紫藤老师 老师,我很疑惑。 网上有查到另外的会计分录 借:银行存款 贷:其他业务收入-利息收入
2023-03-05 15:28:08
紫藤老师:回复小鱼儿一般是冲减财务费用
2023-03-05 15:53:12
紫藤老师:回复小鱼儿其他业务收入-利息收入,需要纳增值税
2023-03-05 16:10:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 韦大哈 发表的提问:
六月更正申报企业年所得税补交税款及滞纳金会计分录(小企业会计准则)
你好 借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税 营业外支出 -滞纳金贷银行存款
237楼
2023-03-06 12:37:49
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 卿卿 发表的提问:
社保费,需要计提吗?正确的做账分录是?
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
238楼
2023-03-06 12:44:19
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 老六 发表的提问:
老师您好,收到进项发票的正确会计分录是什么?
你好 收到进项税发票 比如是购货的发票 借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款或者应付账款。 看你实际业务是什么 ?
239楼
2023-03-06 13:02:59
全部回复
老六:回复meizi老师 抱歉问错了,是收到进项票没认证,但银行出款了,完整分录是什么?
2023-03-06 13:22:56
meizi老师:回复老六你好  那你描述下 具体是什么业务的进项发票。 这样才好判断借方科目    
2023-03-06 13:46:46
老六:回复meizi老师 建筑业 销售瓷砖
2023-03-06 14:07:55
meizi老师:回复老六你好       那你收到了   借原材料   应交税费-待认证进项税  贷银行存款。   到时你认证后做 :借    应交税费-应交增值税-进项税 贷   应交税费-待认证进项税  ; 你材料用到工地做 :借工程施工 -合同成本-材料费贷原材料来核算   
2023-03-06 14:37:32
老六:回复meizi老师 老师,我一直使用的库存商品 可以吗?或者按往来做入可以吗?
2023-03-06 15:05:39
meizi老师:回复老六 你好       一般这个是材料  应该是计入原材料。   不计入库存商品哦 。      
2023-03-06 15:29:31
老六:回复meizi老师 是这样的,公司是属于销售挣差价,必须走原材料吗?
2023-03-06 15:58:27
meizi老师:回复老六你好   如果你们是买来销售 这个计入库存商品 可以的。    不用计入原材料  。买来销售计入库存商品     
2023-03-06 16:24:12
老六:回复meizi老师 好的,那这张进项票就订在这个月的账本里?如果此进项税额明年才使用,要怎么记?是通过当月认证凭证证明,直接做分录没有附带发票?
2023-03-06 16:36:01
meizi老师:回复老六 你好 是的   装订在本月就行了。      到时你用复印件附明年的 凭证后面   就行了。      
2023-03-06 17:04:52
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 天使之恋 发表的提问:
会计要素和会计等式其中的资产分为哪些
你好!这里的资产可以理解为资产负债表左侧那一列中列示的所有资产
240楼
2023-03-07 12:09:50
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×