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公司支付职工房租会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 小沐 发表的提问:
请问公司给职工租宿舍,水电费物业费都是公司支付,请问分录怎么写
你好,公司给职工租宿舍,水电费物业费都是公司支付 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
226楼
2023-03-02 12:43:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 晴_ 发表的提问:
A公司代替B公司支付职工薪酬,那么B公司收到A公司的拨款及B公司用这笔拨款支付职工薪酬时,整个流程的会计分录应该怎么做。
你好 A公司的分录 借;其他应收款,贷;银行存款 B公司 收到A公司的款项,借;银行存款,贷;其他应付款 支付职工薪酬,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
227楼
2023-03-02 12:51:56
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 竹语 发表的提问:
请问老师,物业公司支付临时验房员工资,会计分录怎么做呢?
您好,借管理费用,贷银行存款。
228楼
2023-03-02 13:11:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小小小 发表的提问:
店面开业支付房租定金,中间结一部分房租,还有余款没结清怎么写会计分录
借:其他应收款--定金,贷:银行存款,借:管理费用-租赁费,贷:其他应收款--定金
229楼
2023-03-05 14:25:30
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:支付职工培训费,会计分录怎么做?
借:管理费用--职教费 贷:应付职工薪酬--职教费 借:应付职工薪酬--职教费 贷:银行存款等
230楼
2023-03-05 14:44:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
公司租车用,每个月都支付租车费用,怎么做会计分录
借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
231楼
2023-03-05 14:53:00
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 醉熏的月亮 发表的提问:
经营租赁方式租入办公用房 租金总额为30万元,第1年末支付租金0,第2年末支付租金20万元,第3年末支付租金10万元;租赁期满,出租方收回办公用房 会计分录怎么做
你好,经营租赁收回不需要做分录,就只做支付租金的分录就可以。
232楼
2023-03-05 15:06:00
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醉熏的月亮:回复月月老师 我是想问从租入到第三年末支付完租金完整的会计分录
2023-03-05 15:49:14
月月老师:回复醉熏的月亮你好 第一年 借:主营业务成本—租金10 贷:应付账款 10 第2年 借:主营业务成本 10 贷:应付账款10 借:应付账款 20 贷:银行存款 20 借:主营业务成本—租金 10 贷:银行存款 10
2023-03-05 16:11:30
醉熏的月亮:回复月月老师 这个办公用房要记入主营业务成本吗?为什么不计入管理费用?
2023-03-05 16:24:26
月月老师:回复醉熏的月亮你好,可以计入管理费用-租金的。很多学员都常用主营业务成本,我就写了主营业务成本。管理费用-租金,我认为是最好的。
2023-03-05 16:39:10
醉熏的月亮:回复月月老师 好的,谢谢!!
2023-03-05 16:54:31
月月老师:回复醉熏的月亮不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-03-05 17:17:17
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 大气的芝麻 发表的提问:
慈善总会给的职工工亡补助金,开于的支票是总公司的,但是这个职工属于分公司,总公司支票进账划给分公司付职工家属,这个分录怎么做
您好,一般情况下,收到总公司的款,借:银行存款,贷:其他应付款。支付给职工时,借;其他应付款,贷;银行存款。
233楼
2023-03-06 12:28:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 怕孤单的手套 发表的提问:
一次支付了3年的厂房房租(少量办公室,大部分用于机器组装),会计分录怎么做?
您好,分录,借;长期待摊费用-租赁费,贷:现金或者银行存款。
234楼
2023-03-06 12:49:40
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怕孤单的手套:回复王雁鸣老师 费用是8w的样子,这个摊销怎么做账?2月支付就是老师的分录借;长期待摊费用-租赁费,贷:现金或者银行存款,后面月份怎么做账呢~
2023-03-06 13:17:40
王雁鸣老师:回复怕孤单的手套您好,后面一般按3年进行平均摊销,每月分摊分录,借;制造费用-长期待摊费用摊销,贷:长期待摊费用-租赁费。
2023-03-06 13:46:20
怕孤单的手套:回复王雁鸣老师 谢谢老师,还想问问,1、分摊是入制造费用还是生产成本?我们都是组装机器,相当于组装场地还有机器库房。2、如果2月付款后几个月装修,没有组装,那分摊是从3月开始摊,还是装修完了开始摊啊?
2023-03-06 13:57:42
王雁鸣老师:回复怕孤单的手套您好, 不客气,1、分摊计入制造费用,2、分摊应该从记入长期待摊费用的当月开始。不是装修完再开始。
2023-03-06 14:13:55
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 陈琳 发表的提问:
一次性支付半年员工宿舍房租应该如何做会计分录,应该做长期待摊吗,如果需要,会计分录如何做
你好! 1.付款 借:预付账款 贷:银行存款 2.摊销时 借:管理费用…租赁费 贷:预付账款
235楼
2023-03-06 13:05:58
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陈琳:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师
2023-03-06 13:20:04
蒋飞老师:回复陈琳好的,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-06 13:36:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.62w
引用 @ 美丽@心情 发表的提问:
老师,公司先为职工垫付住房公积金,后期收回来,计提和缴纳时怎么做会计分录?
借应付职工薪酬公积金 其他应收款个人负担的公积金 贷银行存款。
236楼
2023-03-07 12:12:00
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美丽@心情:回复郭老师 计提时候呢?老师
2023-03-07 12:30:22
郭老师:回复美丽@心情借管理费用贷应付职工薪酬。
2023-03-07 12:47:57
美丽@心情:回复郭老师 员工把钱还回来时候呢?老师
2023-03-07 13:10:23
郭老师:回复美丽@心情借应付职工薪酬工资 贷其他应收款个人负担的公积金
2023-03-07 13:21:34
美丽@心情:回复郭老师 老师,钱收回来了不是应该银行存款或者库存现金增加吗?
2023-03-07 13:38:31
郭老师:回复美丽@心情不是从工资扣除的吗
2023-03-07 13:52:09
美丽@心情:回复郭老师 不是,员工直接把钱转回公司账户
2023-03-07 14:12:46
郭老师:回复美丽@心情借银行 贷其他应收款
2023-03-07 14:25:37
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 动听的板凳 发表的提问:
公司支付房租,按押一付三的方式支付,应该怎样做分录呢
借:其他应收款—押金 预付账款 贷:银行存款
237楼
2023-03-07 12:22:06
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.41w
引用 @ 刘家大小姐 发表的提问:
支付给兼职会计的会计费及工本费怎么做分录?
你好!计入管理费用-咨询服务费 贷现金等
238楼
2023-03-07 12:44:27
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刘家大小姐:回复宋生老师 老师,月末结转费用,是不是:借:本年利润 贷:管理费用
2023-03-07 12:58:45
宋生老师:回复刘家大小姐您好!是的。结转的时候就是这样做
2023-03-07 13:15:11
刘家大小姐:回复宋生老师 老师,每月10号发放上月工资,那么在月末计提工资后需要结转吗?
2023-03-07 13:40:15
宋生老师:回复刘家大小姐你好!要结转的。但是结转是结转期间费用。比如管理费用工资。
2023-03-07 14:00:32
刘家大小姐:回复宋生老师 老师,销售方给购买方开具发票而未收款,是借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 ;那在实际工作中,合同款项是50000元,已收到并开具20000元的发票,还有30000元的款未收且未开具发票,我需要怎么设置科目,方便提醒开发票收款呢?
2023-03-07 14:23:07
宋生老师:回复刘家大小姐你好!这个除非你入50000,不然只能自己计入备查簿中查找。
2023-03-07 14:37:48
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会撒娇的毛豆 发表的提问:
自收自支的事业单位将自有住房提供给职工每月象征性收取几百元的房租会计分录怎么做?
您好,一般情况下,自有住房的折旧费,记入的是什么科目,直接冲减什么科目即可。
239楼
2023-03-07 12:56:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.62w
引用 @ 冷柔 发表的提问:
请问公司付员工宿舍2018年9月至2019年2月的房租会计分录怎么做?
你好,借预付贷银存,按月摊销借费用贷预付
240楼
2023-03-07 13:02:59
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郭老师:回复冷柔你好,刚才的不对,应该是福利费,借预付贷银存,按月摊销借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷预付
2023-03-07 13:23:17
冷柔:回复郭老师 要做成两笔分录是吗?
2023-03-07 13:38:25
郭老师:回复冷柔你好,福利费是的
2023-03-07 13:59:21

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