首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
公司支付职工房租会计分录
分享
喜欢
黎老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
0.34w
引用 @
静心
发表的提问:
老师,我公司第一季度房租没有支付,会计分录怎么写?
你好,没有支付房租也没有收到发票,就不需要记账。没有支付房租收到发票 借:管理费用 贷:其他应付账款。
46楼
2022-12-20 15:09:32
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
景
发表的提问:
支付一年办公室房租费,会计分录怎么做?
借;待摊费用 贷;银行存款 你好,支付的时候可以这样做分录 然后按月摊销
47楼
2022-12-20 15:26:59
全部回复
景:
回复
邹老师
老师计提所得税费用分录怎么做
2022-12-20 15:48:52
邹老师:
回复
景
借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税
2022-12-20 16:00:31
言岩老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
0.27w
引用 @
池筱塘
发表的提问:
支付房租 及以后每个月摊销房租的会计分录
你好。借 :预付账款 贷:现金 借:费用(看你们用什么费用 ) 贷:预付账款
48楼
2022-12-21 14:59:37
全部回复
池筱塘:
回复
言岩老师
管理费用房租费 两年的房租 还需要摊销 入账 以及之后的摊销分录
2022-12-21 15:29:00
言岩老师:
回复
池筱塘
你好。房租金按照24月分摊
2022-12-21 15:49:23
池筱塘:
回复
言岩老师
分录怎么做呢 收到全部的发票 和每个月摊销的分录
2022-12-21 15:59:42
言岩老师:
回复
池筱塘
你好。 你好。支付时 借 :预付账款-房租金 贷:现金/银行存款 分摊时: 借:管理费用-房租金 贷:预付账款-房租金
2022-12-21 16:22:49
池筱塘:
回复
言岩老师
不用做长期待摊费用么
2022-12-21 16:41:32
言岩老师:
回复
池筱塘
你好。可以做到预付账款里的
2022-12-21 17:01:06
池筱塘:
回复
言岩老师
我每个月摊销都从预付账款走么
2022-12-21 17:25:52
言岩老师:
回复
池筱塘
你好。是的。 每月分摊从预付账款冲抵
2022-12-21 17:39:17
池筱塘:
回复
言岩老师
那我如果想从长摊过账要怎么弄
2022-12-21 18:04:16
言岩老师:
回复
池筱塘
你好。就把预付账款那个科目换成长期待摊
2022-12-21 18:30:48
言岩老师:
回复
池筱塘
你好。意思就是说你想用长期待摊科目的话,就把那个分录里的预付账款科目替换了
2022-12-21 18:46:31
言岩老师:
回复
池筱塘
收到房租发票后按照发票上的金额做就行
2022-12-21 19:11:10
言岩老师:
回复
池筱塘
没有发票,房租费用最后汇算清缴不让抵减
2022-12-21 19:28:34
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
学堂用户ai7itf
发表的提问:
甲公司从乙公司租入全新办公用房一套,租期为3年。办公用房原账面价值 30 000 000 元,预计使用年限为 25 年。租赁合同规定,租赁开始日甲公司向乙 公司一次性预付租金 1200000 元,第一年末支付租金 100000 元,第二年末支 付租金 100 000 元,第三年末支付租金 250 000 元。租赁期满后预付租金不退回, 乙公司收回办公用房使用权。 (1)编制甲公司租入办公用房时会计分录。 (2)编制甲公司租入办公用房第一年末会计分录。 (3)编制甲公司租入办公用房第二年末会计分录。 (4)编制甲公司租入办公用房第三年末会计分录
1.第一次预付款 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 120万 贷:银行存款 120万 2.第一年末支付 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 10万 贷:银行存款10 第一年应结转当年租金成本 借:管理费用-租金 55万(165/3年) 贷:预付账款或待摊费用-甲公司-租金55万 第二年支付租金 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 10万 贷:银行存款10 第三年支付租金 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 25万 贷:银行存款25
49楼
2022-12-21 15:16:08
全部回复
萱萱老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
2.54w
引用 @
海英
发表的提问:
老师,一次性支付公司为员工房租的房租费怎么做分录?
借:预付账款-租金 贷:银行存款或 按月摊销时; 借:管理费用等(根据受益单位记入) 贷:预付账款-租金
50楼
2022-12-21 15:23:59
全部回复
老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
来了夏洛特烦恼
发表的提问:
公司2018年支付一年房租费是50000元,房租是6/20到2019年6/20,会计分录怎么做
先入长期待摊费用 按月转入费用类科目
51楼
2022-12-22 14:12:27
全部回复
徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
轻松的短靴
发表的提问:
请问公司按月支付房租,也收到票,会计分录应该怎么做
你好,发票也是按月开的还是这个年都开了?
52楼
2022-12-22 14:36:20
全部回复
轻松的短靴:
回复
徐阿富老师
按月开的
2022-12-22 14:54:41
徐阿富老师:
回复
轻松的短靴
你好,那可以借管理费用或制造费用等 贷银行存款 如果是一般纳税人,是专票的话把进项也做出来,借应交税费(进项税额)
2022-12-22 15:13:24
轻松的短靴:
回复
徐阿富老师
老师,去年12月的房租是借其他应收款,贷银行存款。这个月刚收到去年12月的发票,但是开票日期是12月份,这样会计分录要怎么做?
2022-12-22 15:30:09
徐阿富老师:
回复
轻松的短靴
你好,借以前年度损益调整或利润分配-未分配利润 贷其他应收款
2022-12-22 15:56:23
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
梦
发表的提问:
企业支付厂房租金的会计分录
借制造费用贷银行存款
53楼
2022-12-22 14:56:49
全部回复
五条悟老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
0.57w
引用 @
啦啦啦啦
发表的提问:
请问老师,省级分公司的房租由总公司来支付的话,应该注意些什么?
注意开具的发票与合同上的公司是一致的就好
54楼
2022-12-22 15:23:59
全部回复
啦啦啦啦:
回复
五条悟老师
分公司在其他省份,协议也是由分公司签的协议,总公司已经代付了房租,这怎么处理呢?
2022-12-22 16:13:15
五条悟老师:
回复
啦啦啦啦
您好,总公司您这边是直接做代付款就好了
2022-12-22 16:33:47
啦啦啦啦:
回复
五条悟老师
既然款项已经由总公司支付了,也为了三流合一重新由总公司和房东签租房协议呢?分公司账目上面就没有房屋租金此类的可行吗?
2022-12-22 16:51:30
五条悟老师:
回复
啦啦啦啦
您好,这个是可行的
2022-12-22 17:12:10
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
乐
发表的提问:
公司租房子给员工,支付中介费,有发票。第一个会计分录 借:管理费用—福利费 贷:银行存款/现金第二个会计分录 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款/现金哪个正确?
您好,第一个不规范,第二个不完整。
55楼
2022-12-23 14:45:28
全部回复
乐:
回复
王雁鸣老师
请问正确的会计分录是什么?
2022-12-23 15:12:56
王雁鸣老师:
回复
乐
您好,正确的分录是,借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款/现金,同时,借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。
2022-12-23 15:28:21
乐:
回复
王雁鸣老师
借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。 这个中介费是要和房租一起摊销吗?
2022-12-23 15:40:06
王雁鸣老师:
回复
乐
您好,是的,要与房租一起摊销的。
2022-12-23 15:52:23
乐:
回复
王雁鸣老师
如果中介费和房租未收到发票需要摊销吗?
2022-12-23 16:22:04
王雁鸣老师:
回复
乐
您好,如果没有收到发票的话,也是需要摊销的。
2022-12-23 16:42:56
乐:
回复
王雁鸣老师
我司给员工租房子,支付中介费900,押金1800,半年的房租10800.其中中介费和房租均未有发票 支付押金,借:其他应收款—押金 1800 贷:库存现金 1800 支付中介费,借:其他应收款—xx中介 900 贷:库存现金 900 支付房租,借:预付账款—房租 10800 贷:库存现金 10800 摊销房租和中介费,借:管理费用—中介费 1950 贷:预付账款—房租 1950 这样做对吗?
2022-12-23 17:01:41
王雁鸣老师:
回复
乐
您好,最后一个分录是不对的,摊销房租和中介费,借:应付职工薪酬-福利费 1950,贷:预付账款—房租 1950。再计提,借:管理费用-福利费,1950,贷;应付职工薪酬-福利费,1950。最好备查账记录一下没有收到发票的金额和单位。
2022-12-23 17:27:34
乐:
回复
王雁鸣老师
为什么要通过应付职工薪酬—福利费这个科目?那收到房租和中介费发票后的会计分录是什么?
2022-12-23 17:37:53
王雁鸣老师:
回复
乐
您好,因为是为员工租赁的房子,要记入福利费的,为方便统计福利费金额,就通过应付职工薪酬-福利费科目核算了。收到发票时,借:长期待摊费用-租赁费,11700,贷:预付账款—房租 10800,其他应收款—xx中介 900。同时,借;预付账款-房租,(已摊销的金额),贷:长期待摊费用-租赁费,(已摊销的金额)。
2022-12-23 18:04:05
乐:
回复
王雁鸣老师
如果一开始就有房租和中介费发票,那会计分录就是 支付房租费 借:预付账款—房租 11700 贷:库存现金 11700 支付中介费 借:应付职工薪酬—福利费900,贷:银行存款/现金900 ,同时,借;管理费用-福利费900,贷;应付职工薪酬-福利费900 摊销房组和中介费 借:应付职工薪酬—福利费1950,贷:预付账款—房租 1950 同时,借;管理费用-福利费用1950,贷;应付职工薪酬-福利费1950 这样对吗?
2022-12-23 18:25:01
王雁鸣老师:
回复
乐
您好,房租不是10800吗?
2022-12-23 18:50:05
乐:
回复
王雁鸣老师
对,房租是10800
2022-12-23 19:06:05
王雁鸣老师:
回复
乐
您好,中介费已经入费用了,分摊时,就不用再加上了。
2022-12-23 19:32:15
乐:
回复
王雁鸣老师
摊销房租 借:应付职工薪酬—福利费1800,贷:预付账款—房租 1800 同时,借;管理费用-福利费用1800,贷;应付职工薪酬-福利费1800 这样做对吗? 因中介费已计入费用,所以不用摊销了对吗?
2022-12-23 19:43:03
王雁鸣老师:
回复
乐
您好,对的,对的,您理解正确。
2022-12-23 19:57:56
乐:
回复
王雁鸣老师
因为房子是租的个人的,所以要到税局代开,那么这个开的是个人给公司的吗?如果开给公司某个员工,是不是不能入账?
2022-12-23 20:10:03
王雁鸣老师:
回复
乐
您好,是的,如果开给公司某个员工,也可以入账的,但最好开给公司。
2022-12-23 20:30:48
东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
YF1508
发表的提问:
请问银行存款支付办公室房租的会计分录
借:管理费用-房租 贷:银行存款
56楼
2022-12-23 15:13:23
全部回复
冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.66w
引用 @
勤恳的大米
发表的提问:
你好,新公司租赁办公场所办公,支付6个月房屋租赁费,如何做会计分录
你好 借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用 贷:预付账款
57楼
2022-12-23 15:20:59
全部回复
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
wyn
发表的提问:
个人缴纳社会保险费、住房公积金---会计分录: 借:应付职工薪酬---工资、奖金、津贴、补贴 贷:应付职工薪酬 --- 社会保险费 --- 住房公积金 支付时:借:应付职工薪酬 --- 社会保险费 --- 住房公积金 贷:银行存款 是否正确?为什么有的会计分录是 贷:其他应付款--- 社会保险费 --- 住房公积金
一、计提时,按公司承担的金额计提,工资按应发工资数据计提。 借:应付职工薪酬---工资、奖金、津贴、补贴 贷:应付职工薪酬 --- 社会保险费 --- 住房公积金 二、支付时: 借:应付职工薪酬 --- 社会保险费 --- 住房公积金 (公司部分) 借:其他应收款——个人社保(个人住房公积金) 这个是个人承担的金额 贷:银行存款
58楼
2022-12-24 14:33:44
全部回复
wyn:
回复
江老师
假定该企业从应付职工薪酬中代扣个人应缴纳的社会保险费(不含基本养老险和失业保险)20 790元、住房公积金为76 230元,共计97 020元。 甲企业应编制如下会计分录: 借:应付职工薪酬 --- 社会保险费 20 790 --- 住房公积金 76 230 贷:其他应付款--- 社会保险费 20 790 --- 住房公积金 76 230 怎么理解贷方:其他应付款?
2022-12-24 15:07:42
江老师:
回复
wyn
一、这个其他应付款,属于在实际工作中错误的分录。 应该是其他应收款的分录。 二、就是说交社保费的分录是: 借:应付职工薪酬——社保费 (公司承担的数据) 借:其他应收款——代扣个人社保费 (个人承担的数据) 贷:银行存款 三、先缴社保费用,再在发放工资时扣回社保费用 发放工资的分录是: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款(或库存现金)
2022-12-24 15:32:02
wyn:
回复
江老师
是我表述的问题:A公司是先计提后交纳,全过程的会计分录如下,你看我这样记录是否正确? 月底(企业承担部分) 借:生产成本---基本生产成本 110 400 制造费用 24 150 管理费用 20 838 销售费用 4 002 贷:应付职工薪酬--- 社会保险费 83 160 --- 住房公积金 76 230 支付时: 借:应付职工薪酬--- 社会保险费 83 160 --- 住房公积金 76 230 贷:银行存款 159 390 个人承担部分: 计提 : 借:应付职工薪酬---工资、奖金、津贴和补贴 97 020 贷:应付职工薪酬---社会保险费 20 790 ---住房公积金 76 230 支付时: 借:应付职工薪酬---社会保险费 20 790 ---住房公积金 76 230 贷:银行存款 97 020 因企业资金无法支付时: 借:应付职工薪酬---社会保险费 20 790 ---住房公积金 76 230 贷:其他应付款---社会保险费 20 790 ---住房公积金 76 230
2022-12-24 15:45:34
江老师:
回复
wyn
你的分录应是: 一、计提时 借:管理费用——社保费(或销售费用——社保费、或生产成本——直接人工、制造费用——社保费) 贷:应付职工薪酬——社保费 只计提公司承担的社保费 二、缴纳时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——社保费 贷:银行存款 三、发放工资扣回平账 借:应付职工薪酬——社保费 贷:其他应收款——代扣个人社保费 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款(或库存现金)
2022-12-24 16:10:53
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
念
发表的提问:
行政部支付房租怎么做会计分录
你好 借;管理费用或制造费用 贷;银行存款等科目
59楼
2022-12-24 14:58:11
全部回复
念:
回复
邹老师
为什么会计学堂是计入其他应付款呢
2022-12-24 15:10:38
邹老师:
回复
念
你好,是之前取得发票的时候 已经挂账其他应付款,现在支付了 吗
2022-12-24 15:36:12
念:
回复
邹老师
没有
2022-12-24 15:59:29
邹老师:
回复
念
你好,那现在支付,贷方应当是银行存款或库存现金才是啊
2022-12-24 16:14:40
念:
回复
邹老师
就是借其他应付款,贷银行存款
2022-12-24 16:36:07
邹老师:
回复
念
你好,那之前取得发票的时候所做分录是?
2022-12-24 16:54:45
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
聪明的山水
发表的提问:
支付加盟费和房租费的会计分录
支付加盟费和房租费的借 管理费用 贷银行存款
60楼
2022-12-24 15:17:59
全部回复
聪明的山水:
回复
紫藤老师
一次付清的话记到一个月里还是需要分摊到每个月里
2022-12-24 15:29:59
紫藤老师:
回复
聪明的山水
你好,可以计入管理费用 ,金额大的计入长期待摊,分摊到每个月里
2022-12-24 15:42:45
聪明的山水:
回复
紫藤老师
能写下分录吗 比如加盟费10万元
2022-12-24 16:09:26
紫藤老师:
回复
聪明的山水
借 长期待摊 贷 银行存款
2022-12-24 16:37:04
聪明的山水:
回复
紫藤老师
我想要个完整的分录 带上金额 就加盟费来说 那还记管理费吗
2022-12-24 16:50:38
紫藤老师:
回复
聪明的山水
就加盟费来说借 长期待摊 贷 银行存款 借 管理费用 贷 长期待摊
2022-12-24 17:02:11
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
下一页
最后
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全