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收到政府补助资金会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
收到政府征地补偿款会计分录应该怎么做
你好 借;银行存款 贷;营业外收入
151楼
2023-02-09 13:06:28
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鱼儿:回复邹老师 要是花这笔钱的会计分录又应该怎么做呢
2023-02-09 13:23:39
邹老师:回复鱼儿你好,具体是花在什么用途上面?
2023-02-09 13:50:43
鱼儿:回复邹老师 社区维护费用
2023-02-09 14:16:22
邹老师:回复鱼儿你好,是什么单位会发生社区维护费?
2023-02-09 14:31:47
鱼儿:回复邹老师 农村股份经济合作社
2023-02-09 14:51:14
邹老师:回复鱼儿你好 借;管理费用 贷;银行存款
2023-02-09 15:03:39
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 初见Amy 发表的提问:
收到政府的专项资金(投资补助),怎么做账?需要交税吗
借:银行存款,贷:营业外收入,需要交所得税
152楼
2023-02-09 13:26:18
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 画只绵阳 发表的提问:
你好,我们有个海洋平台政府补助,我们用这个资金去建平台。比如说我们政府补贴100万,我们把这100万分次去消费建平台,如何做分录?
你好,你们计递延收益,最后转入营业外收入
153楼
2023-02-09 13:38:54
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画只绵阳:回复暖暖老师 收到款:借:银行存款 贷:递延收益? 等着投入使用在怎么做?
2023-02-09 14:02:08
暖暖老师:回复画只绵阳三、企业收到资本性拨款时,借记“银行存款”科目,贷记本科目。 将专项或特定用途的拨款用于工程项目,借记“在建工程”、“公 益性生物资产“等科目,贷记”银行存款“、”应付职工薪酬“等科目。 工程项目完工,形成固定资产或公益性生物资产的部分,借记本科目,贷记“资本公积--其他资本公积”科目;对未形成固定资产需要核销的部分,借记本科目,贷记“在建工程”等科目;拨款结余需要返还的,借记本科目,贷记“银行存款”科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业尚未转销的专项应付款。
2023-02-09 14:24:07
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 眯眯眼的糖豆 发表的提问:
政府补贴要退给家长收到补贴款和退给家长要怎么做这两个分录
用专项应付款来做就可以了
154楼
2023-02-09 13:53:59
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眯眯眼的糖豆:回复朴老师 收到补贴款怎么做
2023-02-09 14:21:43
朴老师:回复眯眯眼的糖豆借银行贷专项应付款
2023-02-09 14:47:39
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 激昂的钢铁侠 发表的提问:
老师您好!收到了了政府补贴后的财会分录应该怎么做?
你好 借:银行存款 贷:营业外收入
155楼
2023-02-10 12:39:51
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ conger 发表的提问:
甘老师,企业收到政府补助专项资金30万,怎么账务处理呢?这个30万后面我们会拿30万的发票给政府。会用做项目购买固定资产,后续项目的一个整体维护。会计分录如何做?
你好,可以计入专项应付款的
156楼
2023-02-10 13:05:45
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紫藤老师:回复conger实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2023-02-10 13:27:51
conger:回复紫藤老师 不建工程,只是会用这笔钱购买一些设施,比如固定资产,如何会计分录;还有安装服务,如何会计分录;
2023-02-10 13:52:16
紫藤老师:回复conger那你直接计入固定资产
2023-02-10 14:05:38
conger:回复紫藤老师 这种专项资金购买的固定资产不用计提折旧吧
2023-02-10 14:31:19
紫藤老师:回复conger专项资金购买的固定资产不用计提折旧
2023-02-10 14:56:56
conger:回复紫藤老师 您看这样对吧?收到专项资金时 借:银行存款 300000 贷:专项应付款-同城配项目 300000 1、后续支出购买固定资产 : 借:固定资产 150000 贷:银行存款 同时结转专项资金 借:专项应付款-同城配项目 150000 贷: 资本公积-**专项资金 2、后期的一个管理维护费 借:管理费用 150000 贷:银行存款 同时结转专项资金 借:专项应付款-同城配项目 150000 贷:资本公积-**专项资金
2023-02-10 15:07:09
紫藤老师:回复conger对的,你的理解是正确的
2023-02-10 15:17:14
conger:回复紫藤老师 我在软件上试了,不行 后期的一个管理维护费 借:管理费用 150000 贷:银行存款 同时结转专项资金 借:专项应付款-同城配项目 150000 贷:管理费用150000
2023-02-10 15:41:23
紫藤老师:回复conger未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用
2023-02-10 16:05:53
conger:回复紫藤老师 还有一个问题哦,这30万专项资金,其中25万是从别的公司买固定资产,安装服务花销了,还有5万的后期维护是由我们公司开票做为我们公司的一个收入了,这个会计分录怎么做合适呢
2023-02-10 16:19:55
紫藤老师:回复conger借 银行存款 5 贷 营业外收入5
2023-02-10 16:43:38
conger:回复紫藤老师 就这样直接分录了,不用在做同时结转专项资金了是吧
2023-02-10 17:09:47
紫藤老师:回复conger对的,你的理解是正确的
2023-02-10 17:23:18
conger:回复紫藤老师 还有最后一个问题哦,专项资金不能形成资产的费用化支出,帐务处理怎么做合适呢
2023-02-10 17:49:38
紫藤老师:回复conger形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用
2023-02-10 18:18:46
conger:回复紫藤老师 未形成资产的部分是不是就要缴纳企业所得税呢
2023-02-10 18:36:47
紫藤老师:回复conger冲掉了管理费用,缴纳企业所得税
2023-02-10 18:59:56
conger:回复紫藤老师 专项资金只能用做来购买固定资产吗?才能形成资产吗?专项资金用做管理费用不行吗?
2023-02-10 19:12:01
紫藤老师:回复conger专项资金一般只能用做来购买固定资产
2023-02-10 19:32:48
紫藤老师:回复conger因为这是专款专用的
2023-02-10 19:57:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 程程 发表的提问:
收到政府的补助金 扶持资金 怎么做账,补助我公司的租赁费和装修费的 谢谢
借 银行存款贷营业外收入
157楼
2023-02-10 13:22:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.63w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
政府补助净额法 如果收到政府补助发生办公费 这样做对吗
是的,就是那样做的
158楼
2023-02-10 13:50:59
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笛老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.14w
引用 @ cj陈郡 发表的提问:
老师:合作社收到财政补助款的会计分录?
农业合作社收到财政补贴,会导致货币资金增加,资产增加计入借方,同时会导致其他收益科目增加,其他收益科目增加计入贷方。农业合作社收到财政补贴会计分录是, 借:银行存款—某某银行, 贷:其他收益—财政补贴。
159楼
2023-02-12 15:13:26
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cj陈郡:回复笛老师 我们没有其他收益,我是贷递延收益,对吗?
2023-02-12 15:38:30
笛老师:回复cj陈郡那你看下你们的政府补贴在哪个科目下面
2023-02-12 16:05:54
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
收到政府补贴的装修补贴费用,怎么做会计分录啊
你好,可以做 借营业外收入,贷银行存款
160楼
2023-02-12 15:25:43
全部回复
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 安静的芒果 发表的提问:
收到政府扶贫入股资金,每年分红给贫困户,三年后本金归还政府,收到扶贫入股资金如何做会计分录?
借银行 贷股金
161楼
2023-02-12 15:33:00
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 发嗲的大地 发表的提问:
您好! 我公司收到政府占用资源补偿款怎么出会计分录啊?
你好,企业收到政府拨给的搬迁补偿款,作为专项应付款核算.搬迁补偿款存款利息,一并转增专项应付款.因搬迁出售、报废或毁损的固定资产,作为固定资产清理业务核算,其净损失核销专项应付款;机器设备因拆卸、运输、重新安装、调试等原因发生的费用,直接核销专项应付款;用于安置职工的费用支出,直接核销专项应付款.企业搬迁结束后,专项应付款如有余额,作调增资本公积金处理,由此增加的资本公积金由全体股东共享;专项应付款如有不足,应计入当期损益.
162楼
2023-02-13 13:11:50
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 英勇的短靴 发表的提问:
事业单位收到财政补助资金怎么做分录
,分录这么做 借 银行存款 贷财政补助收入
163楼
2023-02-13 13:18:52
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ???? 发表的提问:
新政府会计制度下,每月发生的财政补助收入和财政补助支出,可以每月月末结转至本期盈余吗?分录要怎么做?
你好,分录是 借 本期盈余 贷 财政补助支出 借 财政补助收入贷 本期盈余
164楼
2023-02-13 13:44:59
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 现实的老虎 发表的提问:
协会收到政府补助如何进行账务处理
人政府补助收入会计科目
165楼
2023-02-14 13:47:05
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