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属于会计监督审查主要内容
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黎锦华老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.98
解题: 0.19w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
国有独资企业监事会主席由国有资产监督管理机构从监事会成员中指定
同学你好,2005年《公司法》明确国有独资公司职工代表监事比例不得低于三分之一,监事会成员不少于五人,监事会成员由国有资产监督管理机构委派;但是,监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。监事会主席由国有资产监督管理机构从监事会成员中指定。 相比于国有企业董事会,除国有独资公司外,《公司法》对其他类型的国有公司监事会组成并未作出立法努力,反映着我国国有企业相关的立法更多的是靠政策推动的客观现实。
121楼
2023-01-29 14:12:59
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小檬老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 调皮的汽车 发表的提问:
管理会计侧重于对企业的经济管理进行监督吗?
管理会计的基本职能:包括组织职能、规划职能、控制职能、评价职能四部分组成
122楼
2023-01-29 14:23:59
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
123楼
2023-01-30 13:34:14
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
124楼
2023-01-30 14:01:48
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 发表的提问:
会计监督对会计制度有什么影响?(这个问题监督和制度两个词不知道听反没)
你好,会计监督只要是审计人员对公司财务的真实性进行监督,会计制度是一个公司财务部门的一个记账的制度
125楼
2023-01-30 14:09:46
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锦:回复王晶老师 老师,那具体有什么影响吗?
2023-01-30 15:01:38
王晶老师:回复没有什么影响啊,会计制度健全的公司,会计监督作用就小了
2023-01-30 15:21:37
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列关于信息技术对审计过程的影响主要体现在( )。 A、对审计线索的影响 B、对审计技术手段的影响 C、对内部控制的影响 D、对审计内容的影响
您好,正确答案:A,B,C,D 解析:信息技术对审计过程的影响主要体现在审计线索、审计技术手段、内部控制、审计内容和注册会计师五个方面 。
126楼
2023-01-30 14:20:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 务实的水蜜桃 发表的提问:
督导是监督调查实施的专门人员,一般从调查员中产生。
同学你好 你的问题是什么
127楼
2023-01-31 14:03:51
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 跳跃的狗 发表的提问:
督导是监督调查实施的专门人员一般从调查员中产生。
您好,所以是判断题的么? 谢谢
128楼
2023-01-31 14:10:26
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小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
老师,审核单位付款时主要审核那些内容?
你好,账期,金额,发票是否合格
129楼
2023-01-31 14:17:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ @梨涡少年 发表的提问:
会计监督职能有哪些?
你好 会计人员进行会计监督的对象和内容是本单位的经济活动。具体内容包括: (1)对会计凭证、会计账簿和会计报表等会计资料的进行监督,以保证会计资料的真实、准确、完整、合法; (2)对各种财产和资金进行监督,以保证财产、资金的安全完整与合理使用; (3)对财务收支进行监督,以保证财务收支符合财务制度的规定; (4)对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督,以保证经济管理活动的科学、合理; (5)对成本费用进行监督,以保证用尽可能少的投入,获得尽可能多的产出; (6)对利润的实现与分配进行监督,以保证按时上交税金和进行利润分配,等等。
130楼
2023-02-01 13:22:03
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@梨涡少年:回复玲老师 可是我看新的课也还是没有完整性啊
2023-02-01 13:37:08
玲老师:回复@梨涡少年你好  考试以教材原文为准
2023-02-01 14:03:48
@梨涡少年:回复玲老师 所以22年的课程和21年没啥区别呗
2023-02-01 14:23:28
@梨涡少年:回复玲老师 有完整性啊
2023-02-01 14:35:44
@梨涡少年:回复玲老师 有22年的精讲班!
2023-02-01 14:51:49
玲老师:回复@梨涡少年你好 考试按最新的教材原文为准  
2023-02-01 15:11:20
艾昵老师
职称:初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 夏目 发表的提问:
此题的解释应该DE属于质量监控管理的内容,而不是CD
同学你好,税务师事务所的业务监控,不涉及业务监控人的选择哈
131楼
2023-02-01 13:27:41
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 京京 发表的提问:
根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。 A.风险评估 B.控制活动 C.内部监督 D.信息与沟通
你好,这个是信息与沟通
132楼
2023-02-01 13:50:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 美印颖儿 发表的提问:
宋老师,你好。我想问一下税务师事务所内部账目进行监督自查,都需要注意查看哪些地方。
您好!1,看收入是不是都有入账,2,成本结算是不是跟收入匹配,3,应收应付是不是正确。不过内部自查一般都是看因为什么要查了。一般都是有问题才自查。
133楼
2023-02-01 13:59:43
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美印颖儿:回复宋生老师 税务师事务所所提取的职业风险基金是不是不可以随意动用,有没有明文规定呢
2023-02-01 14:21:29
宋生老师:回复美印颖儿有的,您看这里。http://www.gov.cn/gzdt/2010-10/08/content_1717618.htm
2023-02-01 14:43:07
美印颖儿:回复宋生老师 成本结算是不是跟收入匹配,老师能具体讲一下吗
2023-02-01 15:08:10
宋生老师:回复美印颖儿您好!就是你这项收入只能跟你这项收入支付的成本对应。不能把别的成本也拉进来。
2023-02-01 15:32:00
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,我想问一下关于会计审计基本需要从事的内容有哪些啊
你好; 你主要是审计岗位还是什么
134楼
2023-02-01 14:17:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,我想问一下关于会计审计基本需要从事的内容有哪些啊
你好; 你主要岗位是审计岗位吗?
135楼
2023-02-02 13:19:58
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月半弯:回复meizi老师 是的, 老师~~~
2023-02-02 13:47:18
meizi老师:回复月半弯比如 主要涉及 1、贯彻执行有关法律、法规、政策,依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求,起草和修订公司内部审计制度。 2、参与公司相关管理制度的制订,并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价。 3、进行各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;配合监察人员进行企业内部审计。 4、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律;查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查。 5、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序,监核决策过程,对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见;但审计监察部不发表决策性意见。 6、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。 7、对公司的各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督。 8、做好审计资料的整理、立卷、归档工作。  
2023-02-02 13:58:32

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