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行政先进个人奖励会计处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ - - 发表的提问:
收到税局退还的个人所得税手续费如何进行财务处理?如果不作为奖励给财务人员的,作为营业外收入-政府补助吗?计入营业外收入,要不要开增值税发票?
开不开发票看你税务局那边,有的开了发票带着去税务局办理 借银存,贷其他收益/营业外收入,应交税费
91楼
2023-01-04 15:08:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 开放的故事 发表的提问:
老师你好,我们有一个财政奖励,发票已抵扣,这种情况进项转出,会计分录该怎么写?
您好 请问收到发票的时候分录怎么写的
92楼
2023-01-05 14:44:58
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开放的故事:回复bamboo老师 借:主营业务成本--劳务工资160427.11 应交税费—应交增值税—进项税额9625.63 贷:应付职工薪酬—工资 借:应处职工薪酬—工资 贷:银行存款
2023-01-05 15:00:25
开放的故事:回复bamboo老师 现在给我们反30%增值税
2023-01-05 15:29:08
bamboo老师:回复开放的故事借:主营业务成本 30%增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-01-05 15:44:05
开放的故事:回复bamboo老师 我们收到钱又该怎么打做呢?
2023-01-05 16:09:09
bamboo老师:回复开放的故事借:银行存款 贷:营业外收入(其他收益)
2023-01-05 16:37:55
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
资金进来单独核算是这笔资金涉及到的业务后面都加一个二级明细某资金吗比去资金到账时,借银行存款/奖励金/财政局100万贷递延收益/奖励金100万然后我转账到别人那里呢借递延收益/奖励金10万贷银行存款/奖励金/财政局10万同时再借其他应收款A10万这里还写奖励金的后缀吗?贷什么呢
1、可以不用设置明细科目的,单独设置账簿反映收入和支出情况即可。 2、具体是什么补贴款?
93楼
2023-01-05 14:55:10
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回复菲童牛宝进出口的奖励金,老师但是这两种方法我都不会你能具体的给我说说吗,这一下对应的分录,两种方法的,带入一下数据,谢谢。另外我总往一个老板身上转钱这种怎么写分录,就是奖励金转到他身上,
2023-01-05 15:28:12
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 希望 发表的提问:
公司的网上商城 客户推荐人购买商品会得到此款商品的10%作为奖励,那收入该怎么做 ,返给客户的奖励又该怎么处理,这部分奖励该怎样做好
这个收入按这个新客户这个做,给老客户这个返利这个,需要对方给你们开发票,这个你们根据这个做销售费用 这个,
94楼
2023-01-05 15:08:59
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maize老师:回复希望没有发票这个一般是做内账这个,
2023-01-05 15:24:38
希望:回复maize老师 老客户没办法给开发票 那就是返利这部分做内账吗 那收入还是按新客户付款的金额做收入吗
2023-01-05 15:36:00
希望:回复maize老师 那老客户给开发票的话 他们应该开什么样的发票呢
2023-01-05 16:02:06
maize老师:回复希望这个不是介绍信客户给的提成吗,返利是开红字发票,这个给提成是对方去税局代开劳务费发票这个,
2023-01-05 16:29:11
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 希望 发表的提问:
公司的网上商城 客户推荐人购买商品会得到此款商品的15%作为奖励,那收入该怎么做 ,返给客户的奖励又该怎么处理,这部分奖励该怎样做好
同学你好 收入按照返利之前的做 返利作为销售费用 扣缴对方的个税就可以的 在自然人扣缴客户端申报
95楼
2023-01-06 14:33:15
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希望:回复钟存老师 老师,开票该怎么开
2023-01-06 15:06:27
希望:回复钟存老师 按全额开的话我们就多交税了吧?
2023-01-06 15:30:34
钟存老师:回复希望开票的话按照15%开。因为你的奖励不是给买商品的人的,是给推荐的人,所以它不属于销售的扣。
2023-01-06 15:50:52
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ kj_qQiO7SUdagz7 发表的提问:
公司评选的部分先进个人的现金奖励款是不是要和当月薪资合并计算个税? 能不能按照全年一次性奖金计算个税?
如果属于全年一次性奖金性质按照全年一次性奖金计税,否则与当月工资合并计税。
96楼
2023-01-06 14:55:34
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 钱军洪 发表的提问:
咨询:假设:公司给业务员奖励政策是:全年保底奖金每人10万(新公司,9-12月合计,按月发放),再加上阶梯业绩奖励,业务员平时拿基本工资(假设4500)。因为10万要在4个月要先发放2.5万/月/人,考虑到个人取得全年一次性奖金政策1年只能用1次,(1)如果平时发放,能否不计提个税(因为不知道年末是否有浮动奖励),只按4500计算缴纳,年末再一把计算,这样允许吗?平时账务处理和正常发放工资一样,区别就是暂时不计算个税, 借:销售费用-工资及奖励 贷:应付工资 借:应付工资 贷:银行存款 ;(2)如果按月计
你好!按年终奖处理吧
97楼
2023-01-06 15:05:59
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钱军洪:回复晓海老师 老师,我认可按年终奖处理,我在问题中也写了,但是平时要发放保底奖金怎么处理,可以平时发放,年末一次计算缴纳吗,还有会计科目,请针对我的问题(1)和(2)做详细回复。谢谢。
2023-01-06 15:26:23
晓海老师:回复钱军洪你好!平时的要和工资一起缴纳个人所得税
2023-01-06 15:54:24
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
奖励费怎么算啊 谢谢老师
你好,就是当做奖金核算呢
98楼
2023-01-08 16:10:50
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ Yoobao~ 发表的提问:
我公司订购一台设备,工期20天,因为急用,和对方约定提前完成,奖励对方30000元,有签协议,但是对方奖励费没有开票,请问我该如何做账,不开票合理吗?谢谢。
一、需要找对方开具发票,也是属于固定资产的发票。按实际付款金额开具固定资产的发票。属于固定资产采购的价外费用。 二、不开票不合理。没有发票入账也无法在企业所得税税前列支。
99楼
2023-01-08 16:35:08
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Yoobao~:回复江老师 因为我们老板在不了解税务的情况下已经承诺对方该笔费用不用开票了,有什么补救措施吗?还是必须让对方开票。
2023-01-08 17:03:47
江老师:回复Yoobao~一、在税务上,税务是以票控税,没有发票,此固定资产3万元,计提的折旧,无法在企业所得税税前列支。因此对方3万元少交的企业所得税,相当于转嫁到你们公司,由你们公司缴纳此笔业务的企业所得税。
2023-01-08 17:26:09
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 张张 发表的提问:
老师,现金奖励优秀员工多次处理突发事件应该记入哪个会计科目?
你好,就是作为职工薪酬即可,借:管理费用 贷应付职工薪酬-奖金
100楼
2023-01-08 16:43:33
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
奖励办税人员会计分录
借:其他业务成本 贷:银行存款等
101楼
2023-01-08 16:56:55
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陪你考证的初级班主任:回复易 老师 不是营业外支出或应付职工薪酬吗
2023-01-08 17:14:03
易 老师:回复陪你考证的初级班主任这个要看奖 是与什么业务有关,一般不做营业外支出,如工作努力相关做应付职工薪酬
2023-01-08 17:36:25
易 老师:回复陪你考证的初级班主任与办个税手续费返还相关一般是其他业务成本
2023-01-08 17:52:17
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ smile 发表的提问:
老师,请问给先进部门的奖励金,怎么计入个税?给记者的稿费怎么计入个税?
一般是把奖励分配到个人,然后个人奖金与工资合并申报合并申报个税,至于至于记者的稿费一般是看他用谁的名义来领取,按劳务费,申报个税即可
102楼
2023-01-08 17:17:59
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smile:回复易 老师 老师,给记者的稿费没有名字,只有新闻标题和金额,怎么申报劳务费个税呢?
2023-01-08 17:53:39
易 老师:回复smile通常是用他人代领的,因有偿新闻是记者忌会的,也有是替票报销走账的,如交通票餐票等
2023-01-08 18:07:27
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
老师,想问一下公司以现金奖励客户是营业外支出吗?摘要该怎么填?
营业外支出,客户奖励。
103楼
2023-01-09 14:14:03
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 浪花朵朵 发表的提问:
邹老师:日常发的给员工发的现金奖励,如何做帐务处理,是先计提的分录,还是先做发放的分录?
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 不用提前计提 ,发的当月计提分配就可以了 可以同时做两个分录
104楼
2023-01-09 14:30:55
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
老师 企业防诈骗宣传收到的先进奖励要怎么入账呢 政府单位打款过来的
可计入营业外收入科目
105楼
2023-01-09 14:59:59
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