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帖子
开出商业承兑汇票会计分录
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朱立老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
2.05w
引用 @
无情的咖啡豆
发表的提问:
一张银行承兑汇票到期,因企业资金紧张,故银行代兑现,款项90 000元;会计分录
借银行存款 贷应收票据
286楼
2023-03-20 12:50:58
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
淡定的耳机
发表的提问:
我公司到银行开具了一张六个月期限的银行承兑汇票,款到期扣除,收到的银行承兑汇票已转让给了B公司,这项业务的会计分录如何做?
你是用这个票据支付的货款吗。
287楼
2023-03-21 11:59:09
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.52w
引用 @
忧郁的背包
发表的提问:
甲方销售货物给乙方,乙方开了一张银行承兑汇票,甲方需要用钱,就把该汇票承兑给银行,但是银行汇票到期后,乙方付款了。请问会计分录该怎么做?谢谢
1、在收到银行承兑汇票应根据承兑汇票复印件做如下分录: 借应收贷主营业务收入贷销项 借:应收票据-XX公司(出票人) 贷:应收账款/预收账款-XX公司 2、银行承兑汇票贴现应根据贴现凭证及承兑汇票复印件做如下分录: 借:银行存款 财务费用-利息支出(贴现息) 贷:应收票据-XX公司(出票人) 3、银行承兑汇票到期收款应根据银行的收款回单及承兑汇票复印件做如下分录: 借:银行存款-XX银行 贷:应收票据-XX公司(出票人)
288楼
2023-03-21 12:14:56
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答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
简单的花生
发表的提问:
某银行营业部于6月3日贴现一张10月13日到期的银行承兑汇票250000元,贴现0.00945,该行于汇票到期日收回贴现票款,怎样写会计分录
你好 借 银行存款 财务费用 贷 应收票据
289楼
2023-03-21 12:25:55
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
萱**
发表的提问:
我们单位有一张500000的银行承兑汇票 找人换了四张 100000的电子承兑汇票 然后银行那边又分别收到10000元 和 4300元 我该怎么做会计分录
借;应收票据 ——新的票据应收公司 银行存款 贷;应收票据——之前公司
290楼
2023-03-21 12:47:59
全部回复
萱**:
回复
邹老师
银行收的10000做什么收入 然后那4300又怎么做呢?
2023-03-21 13:02:22
邹老师:
回复
萱**
你好,4300可以做财务费用核算
2023-03-21 13:20:34
萱**:
回复
邹老师
这个4300是账户收入了4300
2023-03-21 13:40:01
邹老师:
回复
萱**
你好,计入贷方财务费用就是了 借方是银行存款
2023-03-21 13:51:14
萱**:
回复
邹老师
老师 借 银存4300 贷 财务费用4300 是这样吗? 账户是打了100000 然后又一个4300
2023-03-21 14:12:28
邹老师:
回复
萱**
你好,是的 100000 与之前的应收票据是对应的
2023-03-21 14:39:21
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.59w
引用 @
彪壮的蜻蜓
发表的提问:
电子银行承兑汇票背书转让后收到签收方款项的会计分录
你单位收到借应收票据贷,应收账款 背书出去借库存商品贷应收票据。
291楼
2023-03-22 12:20:50
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赵老师
职称:
中级会计师
4.90
解题:
0.64w
引用 @
Flipped.
发表的提问:
某单位于9月10日持9月1日签发,12月1日 到期,面额为1000000元的银行承兑汇票 到开户银行申请贴现,银行同意按月利率0.9%的贴现率贴现,做出会计分录。
借:银行存款975400 借:财务费用-利息支出 24600 贷:应收票据 1000000
292楼
2023-03-22 12:31:27
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
梁^ω^艳
发表的提问:
用银行承兑汇票付款的会计分录怎么做?是不是得有后期有银行扣款的票据?
借;应付账款 贷;应付票据 这个时候是没有银行扣款的回单的
293楼
2023-03-22 12:47:59
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梁^ω^艳:
回复
邹老师
哦,那以后会不会有?有了又怎么做帐?
2023-03-22 13:12:25
邹老师:
回复
梁^ω^艳
你好,对方去银行委托收款就有了 借;应付票据 贷;银行存款
2023-03-22 13:37:31
梁^ω^艳:
回复
邹老师
比如我进货,用承兑付款,是不是这样做分录啊?借:库存商品;借:应交税费应交增值税,贷:应付票据。您说的借应付账款 贷应付票据 是怎么回事,借贷都是应付?
2023-03-22 13:49:11
邹老师:
回复
梁^ω^艳
你好,用票据支付货款
2023-03-22 14:00:23
梁^ω^艳:
回复
邹老师
是啊,用票据支付货款,不是我上面写的吗?
2023-03-22 14:19:37
邹老师:
回复
梁^ω^艳
用票据支付货款 借;应付账款 贷;应付票据 如果与发票是同步的,是你上面的分录
2023-03-22 14:47:53
杨@老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题:
0.2w
引用 @
C
发表的提问:
上个月收到的银行承兑汇票忘记入账了这月应如何做会计分录
再补录 借:应收票据 贷:应收账款
294楼
2023-03-23 11:57:40
全部回复
C:
回复
杨@老师
摘要如何写
2023-03-23 12:18:20
杨@老师:
回复
C
收到某单位的承兑汇票
2023-03-23 12:37:06
C:
回复
杨@老师
谢谢您
2023-03-23 12:53:08
杨@老师:
回复
C
不客气,祝你工作顺利
2023-03-23 13:06:49
C:
回复
杨@老师
上个月的专票当成普票入账了这个月该如何做分录呢?摘要改怎么填写呢
2023-03-23 13:34:08
C:
回复
杨@老师
专用发票当月认证当月做账有没有影响呢
2023-03-23 13:49:48
C:
回复
杨@老师
就是上个月已经认证过这张发票了
2023-03-23 14:02:25
杨@老师:
回复
C
调某月第#凭证(调整进项税金) 借:费用(红字) 借:应交税金(进项税)
2023-03-23 14:17:00
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
生活天空
发表的提问:
银行承兑汇票和商业承兑汇票不是计入到应收票据吗
你好,收到时 记在应收票据科目
295楼
2023-03-23 12:20:22
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
静姝
发表的提问:
请问老师,我是出纳,收到商业承兑汇票正确的做法应该如何记录呢?除了做会计分录,不做其他登记吗?
您好 借:应收票据 贷:应收账款 做承兑汇票登记
296楼
2023-03-23 12:48:00
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
菲童牛宝
发表的提问:
你好,银行承兑汇票贴现,怎么填会计分录呀
借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
297楼
2023-03-26 17:17:26
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
桐芯
发表的提问:
老师,能不能帮我写一下银行承兑汇票从存入到到期支付的会计分录呀?
您好 收到的时候 借:应收票据 贷:应收账款 到期进账 借:银行存款 贷:应收票据
298楼
2023-03-26 17:23:47
全部回复
桐芯:
回复
bamboo老师
老师,我们是销售方,我们开出银行承兑汇票到支付的会计分录
2023-03-26 17:49:17
桐芯:
回复
bamboo老师
2023-03-26 18:14:26
bamboo老师:
回复
桐芯
您保证金金额跟承兑金额一致么?
2023-03-26 18:38:16
桐芯:
回复
bamboo老师
不一致的,是要分借应付账款张三,应付票据张三吗?
2023-03-26 19:07:00
bamboo老师:
回复
桐芯
是的 应该要分别设置二级科目
2023-03-26 19:26:05
桐芯:
回复
bamboo老师
我不同银行对同一客户开出承兑汇票,分录一样,最后是看金额区分吗?
2023-03-26 19:45:01
bamboo老师:
回复
桐芯
那银行存款科目要分别设置二级科目
2023-03-26 19:55:24
桐芯:
回复
bamboo老师
是银行保证金科目分明细是吗
2023-03-26 20:15:42
bamboo老师:
回复
桐芯
保证金是每个银行都开立了账户么
2023-03-26 20:43:52
桐芯:
回复
bamboo老师
两个银行
2023-03-26 21:12:31
bamboo老师:
回复
桐芯
那保证金也要分二级科目明细
2023-03-26 21:36:18
赵海龙老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
1.25w
引用 @
左手的温暖
发表的提问:
这上面三家公司名称都不是我们公司名称。这张电子银行承兑汇票怎么看?我不知道怎么做会计分录。
你好,你是接受承兑的单位吗
299楼
2023-03-26 17:42:45
全部回复
左手的温暖:
回复
赵海龙老师
我不知道,我就知道下面这张金牛的是我们的供应商
2023-03-26 18:23:21
赵海龙老师:
回复
左手的温暖
这就可以了 借:应收票据 dai :应收账款
2023-03-26 18:47:56
左手的温暖:
回复
赵海龙老师
金牛是供应商,我是应该付钱给人家的。而上面两家既不是供应商也不是客户。
2023-03-26 19:04:28
赵海龙老师:
回复
左手的温暖
你单位现在是处于承上启下的作用对吗 收到背书然后要转让给供应商 是这样吗 我还不知道你单位叫什么名字 这个票据上有吗
2023-03-26 19:23:06
左手的温暖:
回复
赵海龙老师
我单位是华辉木业,上面没有。比如我做借:应收票据 贷:应付账款 但我收谁的钱呢
2023-03-26 19:33:12
赵海龙老师:
回复
左手的温暖
不对,是你处理的问题。既然这个电子承兑在你的票据池,说明是有上游背书给你的,但是现在你打出来的没有,说明你没有打完整
2023-03-26 19:52:47
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
加油鸭
发表的提问:
老师,我公司收到客户的银行承兑汇票,到期日2020年12月5日。正确的会计分录是怎么记?
你好,应收票据贷应收账款 等
300楼
2023-03-26 18:05:58
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