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工业企业材料会计工作总结
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欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 刘强 发表的提问:
老师,我施工企业,项目部提供材料,启材料费用在计价单扣除,会计分录怎么做???
借:原材料(或周转材料) 贷:银行存款(库存现金,或备用金) 办公用品: 借:工程施工-合同成本-间接费用-办公费 贷:银行存款(库存现金,或备用金)
166楼
2023-02-13 13:45:20
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 怕孤独的芝麻 发表的提问:
工业会计材料入仓和发出以及结存数不对,出现负数怎么处理
您好 这个要查账 看期初数量 本期入库数量 本期领用数量是否正确 然后根据情况做账务处理
167楼
2023-02-13 13:56:59
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怕孤独的芝麻:回复bamboo老师 连续查三个月了,又查单了,入库有登,盘点又有登,之前会计输入数量不对
2023-02-13 14:16:59
bamboo老师:回复怕孤独的芝麻那您把输入数量的那份单据跟凭证做红冲处理 然后根据正确的输入再做分录
2023-02-13 14:30:33
怕孤独的芝麻:回复bamboo老师 有些是盘点才有,期初收入结存没有,那要怎么处理,是不是要记账才
2023-02-13 14:54:16
bamboo老师:回复怕孤独的芝麻那您库存商品盘盈入库
2023-02-13 15:10:24
怕孤独的芝麻:回复bamboo老师 如何盘盈入库,我是新人一枚,用倒算法,每月入仓,然后月底盘点,用上月结存+当月收入一盘点=领用材料,然后算出领用材料再录材料出库
2023-02-13 15:26:18
bamboo老师:回复怕孤独的芝麻您把本月账务处理结束了 然后去仓库实地盘点 根据盘点数量 做账务处理
2023-02-13 15:54:36
怕孤独的芝麻:回复bamboo老师 那我要先把材料出库录进去
2023-02-13 16:09:51
怕孤独的芝麻:回复bamboo老师 财务处
2023-02-13 16:38:47
怕孤独的芝麻:回复bamboo老师 是月未处理是吗
2023-02-13 17:01:30
怕孤独的芝麻:回复bamboo老师 那我要先把材料出库录进去才能
2023-02-13 17:19:19
bamboo老师:回复怕孤独的芝麻是的 先把本月的入库 出库做好 然后根据实际盘点数量 账上数量 的差异再做处理
2023-02-13 17:43:08
怕孤独的芝麻:回复bamboo老师 好,谢谢
2023-02-13 17:54:20
bamboo老师:回复怕孤独的芝麻不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-13 18:09:41
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 快乐久久 发表的提问:
老师好!工业会计,如果领用了一批原材料加工商品,但是领用的原材料其中有边角料出售,这两笔结转的成本会大于领用材料的成本,如何处理?
同学你好 这两笔结转的成本会大于领用材料的成本,如何处理?——这两个成本应与总成本是一样的;要不在算生产商品的成本时要减掉边角料的成本;要不就是出售边角料时不结转成 本
168楼
2023-02-14 13:23:36
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快乐久久:回复立红老师 一般情款下可能只能选择第二种比较合适,因为你在结转生产成本的时候根本都不知道边角料能卖多少钱,照这样说卖掉边角料都不能结转成本,这个成本在商品入库时候肯定会结转了原材料成本?老师建议一下可以讲一下这方面的课程,这里好像是个死角。
2023-02-14 13:40:45
立红老师:回复快乐久久同学你好,一般情款下可能只能选择第二种比较合适——是的;
2023-02-14 13:55:59
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 取暖 发表的提问:
老师好,我们是建筑施工企业 做市政之类的工程,由于现在材料票都是税局代开,没有数量。是否可以不进原材料科目,直接使用工程施工~材料费?
你好,可以的,工程施工本身就是个资产科目,下面可以有明细
169楼
2023-02-14 13:38:29
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Cc 发表的提问:
建筑施工企业采购材料可以直接入工程施工嘛?
如果拉到工地直接用了 可以计入工程施工-合同成本-材料费
170楼
2023-02-14 13:46:27
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Cc:回复轶尘老师 必须要发票送货单出入库资料齐全?
2023-02-14 13:57:16
轶尘老师:回复Cc是的 这些资料必须齐全
2023-02-14 14:08:24
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 取暖 发表的提问:
老师好,我们是建筑施工企业 做市政之类的工程,由于现在材料票都是税局代开,没有数量。是否可以不进原材料科目,直接使用工程施工~材料费?
你好,可以的工程施工下面可以设置明细科目的
171楼
2023-02-14 14:12:18
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取暖:回复小洪老师 好的老师,所以买的材料可以不通过原材料核算是吗?
2023-02-14 14:28:10
小洪老师:回复取暖你好,成本你只要保证你的成本真实,怎么做都行
2023-02-14 14:41:13
取暖:回复小洪老师 好的 谢谢老师了
2023-02-14 15:08:44
小洪老师:回复取暖好的,同学不用客气的。
2023-02-14 15:26:23
雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 苹果西装 发表的提问:
请问,小规模工业企业,原材料款付了,货也到了,但是发票没到,怎么做账
你好,原材料可以先暂估入账,发票到了以后,冲销再做一笔正确的。
172楼
2023-02-14 14:35:59
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苹果西装:回复雷蕾老师 请问可以写一下详细的分录么?
2023-02-14 15:03:49
雷蕾老师:回复苹果西装付款时: 借:预付账款 贷:银行存款 收货时:借:原材料(暂估金额) 贷:预付账款 收到发票时,先冲减暂估 借:预付账款 贷:原材料(暂估) 同时:借:原材料 贷:预付账款
2023-02-14 15:25:17
苹果西装:回复雷蕾老师 谢谢
2023-02-14 15:39:18
雷蕾老师:回复苹果西装不客气,祝您工作愉快!
2023-02-14 16:06:13
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
工程类小微企业 收到工程款的分录 付款给工人的会计分录 购买原材料的会计分录
一、付款给工人的分录 1、借:工程施工——XX项目——人工工资 贷:应付职工薪酬——工资 2、借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 三、购买原材料的分录 借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) (一般纳税人做此分录,小规模纳税人没有此分录) 贷:应付账款(或银行存款、库存现金)
173楼
2023-02-15 13:07:05
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 爱  发表的提问:
工业企业购入的食堂维修材料计入哪个科目
管理费用--福利费
174楼
2023-02-15 13:20:54
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小草 发表的提问:
工业会计,工业会计工作流程,1、工业会计设那些账本。2、工业会计外协加工和来料加工账本怎么设,用几栏式账页呢
工业会计设出纳明细账、银行存款明细账、三栏式明细账、十三栏式费用账,数量金额式账、税金账等明细账、总分类账 二、工业会计外协加工和来料加工账设数量金额式账本
175楼
2023-02-15 13:26:11
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青青草 发表的提问:
工业企业委托别人加工产品,发走原材料和支付加工费,分别怎么做账?
您好!1.转材料到加工单位   借:委托加工物资     贷:原材料   2. 计算支付加工费   借:委托加工物资     应交税费——应交增值税(进项税)         贷:应付账款   3.收回加工完成产品   借:库存商品     贷:委托加工物资(包括材料及加工费)
176楼
2023-02-15 13:46:28
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 多情的萝莉 发表的提问:
研发企业购的材料和计提研发人员的工资的会计分录
购买材料 借:原材料 贷:银行存款 借:研发支出—费用化支出/资本化支出 贷:原材料 应付职工薪酬-工资
177楼
2023-02-15 13:53:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无私的河马 发表的提问:
作为一名工业企业的会计,工作流程是什么?
一、大致环节: 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。 而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天,十天,十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容: 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。 就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定 。 3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷本年利润。 第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)。 转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税。 计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记账凭证。 借所得税贷应交税金--应交所得税,借本年利润贷所得税( 所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。 4、最后根据总账的资产(货币资金,固定资产,应收账款,应收票据,短期投资等)负债(应付 票据,应附账款等)所有者权益(实收资料,资本公积,未分配利润,盈余公积)科目的余额(是指总 账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管 理费用,主营业务成本,投资收益,主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润 表。 (关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份 表格上面会有具体的数字) 5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类 6、注意问题: a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行。 b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。月初报税时注意时间,不要逾期报税。另外,当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额,包括:应收,应付,其他应收。 三、报表问题: 企业会计报表包括四个报表,除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制,因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制,不同地区不同省要求不同。 在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理,财务,营业,制造等费用月末没有余额 ,结帐方法采用表结法下,损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额,是属于在产品的待分配费用,在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西,只要你的账上有你就结转利润,这样不容易错 ,利润表的本年利润要和资产表的相吻合。
178楼
2023-02-16 12:54:20
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 超帅的奇迹 发表的提问:
软件企业,购原材料委托工厂加工,有一部分原材料工厂提供。工厂会开材料和加工费。那工厂提供这部分材料我怎么做分录?
借原材料贷银存 借委托加工物资贷原材料 和你自己买的一样做
179楼
2023-02-16 13:07:16
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超帅的奇迹:回复郭老师 最后全部归集库存商品,贷委托加工?
2023-02-16 13:18:33
郭老师:回复超帅的奇迹你好,对的,
2023-02-16 13:34:21
超帅的奇迹:回复郭老师 老师你看都在一张票上。我该怎么分录合适
2023-02-16 13:51:11
郭老师:回复超帅的奇迹借原材料贷银存 借委托加工物资贷原材料 你自己买的材料也是上面分录 然后借库存商品贷委托加工物资
2023-02-16 14:04:06
超帅的奇迹:回复郭老师 这个发票里面有加工费
2023-02-16 14:33:12
郭老师:回复超帅的奇迹借委托加工物资贷银存 可以做这个
2023-02-16 14:58:09
超帅的奇迹:回复郭老师 这样对吗?
2023-02-16 15:09:49
郭老师:回复超帅的奇迹你好,可以的,
2023-02-16 15:25:12
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 、丽丽 发表的提问:
工业企业,每个月都没有写领料单,每个月做账时怎么知道领用了多少材料,有没有一个比例
您好,这个没有具体比例的,最好还是开领料单处理的。否则税务查账时是过不了的。
180楼
2023-02-16 13:20:56
全部回复
、丽丽:回复王雁鸣老师 如果没开领料单,怎么做
2023-02-16 13:37:49
王雁鸣老师:回复、丽丽您好,如果没开领料单,补做领料单吧。
2023-02-16 14:01:06
、丽丽:回复王雁鸣老师 外账以前是代账公司做的,今年老板想让我做外账,从新建账套时期初数据可以为0的吧,如果期初数据为0的话,那不是和以前的外账数据不连接吗
2023-02-16 14:19:12
王雁鸣老师:回复、丽丽您好,这个不可以的,要把代账公司的数据接过来的。
2023-02-16 14:47:57

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