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帖子
我用手机给别人转账时会计分录
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轶尘老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题:
4.13w
引用 @
李宛曼
发表的提问:
请问我们给别人转了10000的机械费,但是给我们开了2万的机械票,我们后面在转1万给他们,这个时候转账金额小于开票金额怎么做分录?
如果实际业务发生金额就是1万 那么你按照实际金额入账 付款
16楼
2022-11-08 06:47:49
全部回复
李宛曼:
回复
轶尘老师
对方把2万的票已经开给我们了
2022-11-08 07:16:43
轶尘老师:
回复
李宛曼
按照实际发生的金额入账
2022-11-08 07:42:41
李宛曼:
回复
轶尘老师
2022-11-08 08:02:43
轶尘老师:
回复
李宛曼
按照实际发生的金额入账
2022-11-08 08:23:44
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
美好的大门
发表的提问:
老师,我是个体户,别人给我打过来了一百多万,我手机网银转账给别人,这个要上税吗?
你好,别人给我打过来了一百多万,这个是个体户的收入吗?
17楼
2022-11-08 07:40:21
全部回复
李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
一笑而过
发表的提问:
老师,客人用我公司的POS机套现,付给我公司21元手续费,请问如何写会计分录?
冲减你们付的手续费,这个你们付了手续费的
18楼
2022-11-08 08:57:41
全部回复
一笑而过:
回复
李爱文老师
借:库存现金21 贷:财务费用-手续费 -21 老师,请问这个写分录对吗?
2022-11-08 09:14:08
李爱文老师:
回复
一笑而过
财务费用计入借方负数就对了,不是贷方
2022-11-08 09:36:05
三宝老师
职称:
高级会计师,税务师
4.99
解题:
1.19w
引用 @
中国 Bearings
发表的提问:
收到转账支票,又把支票转让给了别人,会计分录怎么做
以支票背书复印件做附件 借应付账款 贷应收账款
19楼
2022-11-08 10:07:05
全部回复
中国 Bearings:
回复
三宝老师
不用应收票据这个科目是吗老师
2022-11-08 10:27:50
三宝老师:
回复
中国 Bearings
不用通过应收票据
2022-11-08 10:47:10
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
蒂菲娜
发表的提问:
老师你好!我们公司向别人公司借了承兑汇票付了货款,到时候可能会还现金从银行转账给对方,借票时的会计分录和还现金的会计分录分别该怎么做呢?谢谢
你好 借票时,借;应付账款,贷;其他应付款 还现金,借;其他应付款,贷;库存现金
20楼
2022-11-08 11:06:59
全部回复
蒂菲娜:
回复
邹老师
不是借:应收票据吗,贷:其它应付款吗?
2022-11-08 11:25:32
邹老师:
回复
蒂菲娜
你好,这个票据不是你单位出具的,所以不通过应收票据科目核算的 你单位只是借了对方的承兑汇票付了货款而已
2022-11-08 11:50:52
蒂菲娜:
回复
邹老师
那我收到对方公司的承兑汇票要入账吗
2022-11-08 12:08:42
邹老师:
回复
蒂菲娜
你好,既然是借用了,那就不应当收到对方公司的承兑汇票才是啊 对方公司的承兑汇票应当是直接开给你单位供应商才是的
2022-11-08 12:38:14
蒂菲娜:
回复
邹老师
不是的,先转给我公司,我公司才背书经供应商的
2022-11-08 13:04:23
邹老师:
回复
蒂菲娜
你好,先转给我公司,我公司才背书经供应商的 那就是这样做分录 收到票据,借;应收票据,贷;其他应付款 背书转让,借;应付账款,贷;应收票据
2022-11-08 13:16:16
蒂菲娜:
回复
邹老师
谢谢老师!
2022-11-08 13:29:46
邹老师:
回复
蒂菲娜
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-08 13:44:08
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.19w
引用 @
中国 Bearings
发表的提问:
收到转账支票,又把支票转让给了别人,会计分录怎么做
你好!借应收票据 贷应收账款 借应付账款等 贷应收票据等
21楼
2022-11-08 17:02:27
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.97w
引用 @
包容的咖啡豆
发表的提问:
公司借款给别人转账手续费计入什么会计科目
你单位负担记财务费用
22楼
2022-11-08 17:25:54
全部回复
包容的咖啡豆:
回复
郭老师
是这样的 我转给他只转了98068 然后银行收取了12元手续费 就是98080 然后这个 我做应该怎么做啊 我做的是 其他应收 98080 贷银行 98068 财务费用 我怎么觉得不对啊
2022-11-08 17:40:15
郭老师:
回复
包容的咖啡豆
借其他应收款 财务费用贷银存
2022-11-08 18:04:19
包容的咖啡豆:
回复
郭老师
好的 我明白了 谢谢
2022-11-08 18:18:17
郭老师:
回复
包容的咖啡豆
不用客气的
2022-11-08 18:36:30
冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.67w
引用 @
哦买嘎
发表的提问:
Pos机套现会计分,甲用乙的pos机套现1万。手续费一千。扣除套现手续费1千,乙实际到账9千。乙把套现的1万转给了甲。手续费乙承担了。请问乙会计分录怎么做
你好 借银行存款 财务费用 贷其他货币资金
23楼
2022-11-08 17:36:59
全部回复
哦买嘎:
回复
冉老师
详细点,二级科目写清楚,乙转给甲这1万分录呢?
2022-11-08 17:58:53
冉老师:
回复
哦买嘎
乙转出去 借其他应收款-甲 贷银行存款 转回来 借银行存款 财务费用-手续费 贷其他应收款-甲
2022-11-08 18:12:50
哦买嘎:
回复
冉老师
甲刷pos机1万。怎么做分录
2022-11-08 18:24:02
冉老师:
回复
哦买嘎
借银行存款 贷其他应付款-乙
2022-11-08 18:36:18
哦买嘎:
回复
冉老师
甲套现,用乙的pos机刷卡,怎么会是其他应付款-乙呢?
2022-11-08 18:50:59
冉老师:
回复
哦买嘎
上面的背景不是乙套现吗,实际到手9千,扣除费用一千
2022-11-08 19:02:37
哦买嘎:
回复
冉老师
甲套现1万,套现手续费1千乙出的。套出来后乙给甲1万。
2022-11-08 19:28:49
冉老师:
回复
哦买嘎
那甲公司 借其他应收款-乙 贷银行存款 实际收到 借银行存款 贷其他应收款-乙
2022-11-08 19:50:46
哦买嘎:
回复
冉老师
乙公司怎么做账
2022-11-08 20:14:55
冉老师:
回复
哦买嘎
乙公司 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2022-11-08 20:30:05
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
娟子
发表的提问:
老师:对方给结款直接转账支票,钱没到对公账户直转别人借用,怎么做会计分录
借:其他应收款 贷:应收账款
24楼
2022-11-09 16:58:29
全部回复
娟子:
回复
吴月柳
谢谢
2022-11-09 17:14:03
吴月柳:
回复
娟子
不客气
2022-11-09 17:27:43
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
'' じ小奋斗ゝ
发表的提问:
公司法人转钱到对公账户,对公账户用作苗木款支付给别人,怎么做会计分录
你好 公司法人转钱到对公账户,借;银行存款,贷;其他应付款 对公账户用作苗木款支付给别人,借;相关科目,贷;银行存款
25楼
2022-11-09 17:07:54
全部回复
'' じ小奋斗ゝ:
回复
邹老师
谢谢老师
2022-11-09 17:22:25
邹老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-09 17:51:37
东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
当下
发表的提问:
公户转账给别人,发生了一笔转账手续费,这个手续费是记录财务费用吗?
你好,没错,是记入费用到财务费用。
26楼
2022-11-09 17:24:59
全部回复
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
赵家丫头
发表的提问:
客服用的公用手机,1200元,怎么入账?会计分录?
您好 借:管理费用——办公费 贷:库存现金等
27楼
2022-11-10 16:25:40
全部回复
韦老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
1.43w
引用 @
包包
发表的提问:
公司设备购入5万,已用7.8年,现转卖给别人收到15000元,对方叫了叉车来搬,费用100,同时叫了车子给了司机运费,这个费用700元我司承担,会计分录怎么做呢?
您好!要转入固定资产清理的,请问你折旧金额是多少呢?
28楼
2022-11-10 16:33:32
全部回复
包包:
回复
韦老师
就是卖给别人15000呢,买来的时候价值是5万,现在就15000卖掉了,不知道算不算折旧
2022-11-10 16:56:38
韦老师:
回复
包包
现在卖出去分录 借:银行存款 贷:固定资产清理
2022-11-10 17:19:28
包包:
回复
韦老师
那卖出去承担的叉车费100和运费600分录怎么记呢
2022-11-10 17:37:27
韦老师:
回复
包包
借:固定资产清理 贷:银行存款
2022-11-10 17:58:38
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
娟子
发表的提问:
老师,我想请教一下,我司在别人公司购买一个二手的是农用施肥器怎么做会计分录呀?无发票,对公转账。
你好,借固定资产贷银行存款
29楼
2022-11-10 17:02:09
全部回复
娟子:
回复
玲老师
需要折旧吗?
2022-11-10 17:15:09
玲老师:
回复
娟子
你好,记固定资产要折旧,增加的次月折旧,5000元以可以简易处理直接记在费用,不用折旧
2022-11-10 17:25:34
娟子:
回复
玲老师
不明白,那这个是记,管理费用,贷银行存款吗?
2022-11-10 17:49:29
玲老师:
回复
娟子
可以的,借管理费用,贷银行存款 金额小这样做也可以
2022-11-10 18:06:45
玲老师:
回复
娟子
你这个要是生产用的 借方可以用成本科目
2022-11-10 18:29:16
娟子:
回复
玲老师
那我摘要写购买一台二收施肥器吗?
2022-11-10 18:48:15
玲老师:
回复
娟子
你好,可以 的, 摘要写购买一台二收施肥器
2022-11-10 19:01:08
娟子:
回复
玲老师
对,用于生产,那我写,主营业务成本,贷银行存款
2022-11-10 19:27:22
玲老师:
回复
娟子
对的 借主营业务成本,贷银行存款
2022-11-10 19:56:33
娟子:
回复
玲老师
其他业务成本可以吗?
2022-11-10 20:09:52
玲老师:
回复
娟子
不是主营的记 其他业务成本
2022-11-10 20:29:38
娟子:
回复
玲老师
老师,借劳务成本贷应交税费,其他应付款。我想问一下,这个个人所得税是按4165.05*0.8*0.2=666.41还是按4290*0.8*0.2=686.4呀?
2022-11-10 20:41:25
玲老师:
回复
娟子
借劳务成本贷应交税费,其他应付款。我想问一下,这个个人所得税是按4165.05*0.8*0.2=666.41
2022-11-10 20:54:23
娟子:
回复
玲老师
好的
2022-11-10 21:16:02
玲老师:
回复
娟子
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-11-10 21:29:22
小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
哦买嘎
发表的提问:
甲用乙的pos机套现1万,手续费1千,乙实际到账9千。手续费1千乙出了,到账后乙转给甲1万。乙怎么做会计分录
您好。乙,借银行存款9000,其他应付款9000。借其他应付款9000财务费用1000贷银行存款10000
30楼
2022-11-10 17:14:59
全部回复
哦买嘎:
回复
小林老师
这1千的手续费乙替甲出了,乙转给甲是1万。如果手续费是甲出,应该转给甲9千
2022-11-10 17:46:37
小林老师:
回复
哦买嘎
您好,是的,您的理解非常正确
2022-11-10 18:07:00
哦买嘎:
回复
小林老师
甲在乙那套现1万,怎么做分录
2022-11-10 18:21:20
小林老师:
回复
哦买嘎
您好,借其他应付款贷银行存款,借银行存款贷其他应付款
2022-11-10 18:49:30
哦买嘎:
回复
小林老师
手续费1千,乙替甲出了,乙怎么做分录
2022-11-10 18:59:39
小林老师:
回复
哦买嘎
您好,对于手续费,是乙的支出,借财务费用,贷银行存款
2022-11-10 19:15:47
哦买嘎:
回复
小林老师
套现1万,实际到账9千。银行增加9千,然后转给甲1万,等于进账9千,出账1万。这个时候我已经多付了一千。我在做一次借财务费用1千,,贷银行存款1千?相当于银行进账9千,出账1.1万!里外多出了两千
2022-11-10 19:26:54
小林老师:
回复
哦买嘎
您好,不好意思没看明白,出现银行是什么情况?
2022-11-10 19:48:42
哦买嘎:
回复
小林老师
甲用乙的pos机套现1万 借:其他货币资金-pos一万 贷:其他应付款-甲一万 Pos机手续1千,实际到银行9千 借:银行存款9千 借:财务费用1千 贷:其他货币资金-pos一万 乙支付给甲套现的这一万 借:其他应付款-甲一万 贷:银行存款一万 是这样吗
2022-11-10 20:08:11
小林老师:
回复
哦买嘎
您好,是的,您的理解非常正确
2022-11-10 20:26:53
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