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会计证发证日期和注册日期
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 一凡 发表的提问:
老师,凭证封面的凭证起止日期是从第一张凭证的日期开始填,还是直接填1日
你好,从一号开始就可以的。
241楼
2023-03-06 13:05:42
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
我现在做7月的账,没有认证抵扣的发票先入账 是不是要开票日期是7月的才可以入到7月份的账里面,开票日期是8月的不能入到7月的账里面吧?
您好,对的,七月份开出来的发票,您记到七月份的帐里,八月份开出来的发票记到八月份的帐里
242楼
2023-03-06 13:11:57
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 旋转 发表的提问:
老师:银行存款日记账凭证号跟业务发生的时间日相同吗?
您好!银行帐日期最好是能跟业务发生日期对上。
243楼
2023-03-06 13:23:58
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旋转:回复宋生老师 老师我知道这个,我是愉快银行存款日记账每一笔帐登记时的凭证号跟业务发生的时间日相同吗
2023-03-06 13:57:11
旋转:回复宋生老师 错了“愉快”应是“想问问”
2023-03-06 14:10:39
宋生老师:回复旋转不好意思,我没有明白您的意思,您能重新表述下吗?凭证号跟日期有什么联系,业务多的时候凭证号几千呢,日期一共就三十天。
2023-03-06 14:32:14
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ pd9ref 发表的提问:
小规模纳税人 金蝶云做1-3月凭证 进去显示第1期 所有凭证做的3.31日的日期 结账后会不会继续记账是第2期 2月份日期呀 能调整直接在第3期嘛 下期直接第2期 2月份的话 还得每个凭证都得改日期 太麻烦啊
你好!不能啊。你要一个季度做一起,你就得都做到3月。剩余的2个月空白结账
244楼
2023-03-07 12:50:35
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 笨笨 发表的提问:
凭证日期错了怎么修改,跨越日期
反结账,反记账,反审核
245楼
2023-03-07 13:01:46
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 阿狸 发表的提问:
老师,我想问下对方公司开我公司的成本专票,开票日期是2018年8月28日的。发票不见了,目前还没有认证。怎么办?
您好 简化丢失专用发票的处理流程   一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》(附件1、2,以下统称《证明单》),作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。   一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联认证,专用发票发票联复印件留存备查。   一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。
246楼
2023-03-07 13:20:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 大海 发表的提问:
公司销售服装,在5月已经确认无票收入但在6月开出两张普票即虽然销售在5月但是开票日期是6月,那请问这两张6月发票可以附在5月凭证后面不用在做账了吧?
这两张6月发票可以附在5月凭证后面不用在做账了
247楼
2023-03-08 12:29:31
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 九十 发表的提问:
发票的开票日期是2018.9月。实际认证时间是2019.1月,这样的话,在写入库单的时候,应该怎么写?
您好 应该根据您实际收到货物的月份填写入库单
248楼
2023-03-08 12:55:41
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九十:回复bamboo老师 好的。谢谢
2023-03-08 13:14:47
bamboo老师:回复九十不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-08 13:34:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 浙江长衢-陌荷 发表的提问:
老师,先支付,发票当月后来到的,记账记一笔,那凭证日期是填写支付还是开票日期?
你好,发票的就可以 这个都可以 怎么方便怎么来
249楼
2023-03-08 13:00:52
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ RR 发表的提问:
我们电信的发票,比如6月发生的电信费,在7月初扣款,我要8月份才能把发票给会计做账,会计说她是根据7月付款回单做账的,做在7月账上,但是我8月份把发票给她,开票日期是8月的,实际上是6月份电信费,付款在7月,做在7月账上,是不是我给她这个发票后她就附在7月凭证和付款回单后面就可以了?要不然不是会重复做账吗?
是的,这个要是没有差额可以直接贴后面就可以
250楼
2023-03-08 13:06:08
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maize老师:回复RR要是之前做费用话,这个没有差额之前贴之前凭证后面
2023-03-08 13:37:17
RR:回复maize老师 应该是贴在7月后面吧,因为就是做在7月账上的,虽然发票开票日期是8月,备注的是6月的电信费
2023-03-08 13:58:52
maize老师:回复RR可以的,你贴7月凭证后面可以,
2023-03-08 14:19:20
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 君君猪 发表的提问:
4月15日开始报税,对方开给发票日期是4月1日的,那4月可以勾选4月1日开的发票,然后认证抵扣的税款是3月份开发票形成的,然后勾选认证后再报税可以吗
您好,您的意思是4.1的发票,要抵扣所属三月份的销项税额马,这是不可以的,只能抵扣所属4月份对销项税额
251楼
2023-03-08 13:17:59
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
医院给我做了一个根本不需要做的手术,并且强行植入,一个医疗器械导致瘫痪,医院拒绝取出器械,当时医院承诺是进口产品,现在医院提供不出条形码!送货公司也一口咬定是他们送的进口产品,但提供不出,采购合同、销售记录、送货单,只提供了两张发票和两张记账凭证,发票上还有其他器械,其中还给医院的发票开票日期是10月11日,而我手术是9月7日公司解释为货票不同行,我就是想咨询,公司还需要提供哪些材料才能证明,公司确实向医院销售了进口产品
只需要提供进口报关单就能说明是进口商品
252楼
2023-03-09 12:13:23
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聪明的小脑瓜子:回复三宝老师 没有销售合同,公司先向医院送货,到下月再开发票结账,这是可以的是吗?
2023-03-09 12:34:25
三宝老师:回复聪明的小脑瓜子这不是关键。先送货后结算,是正常的
2023-03-09 12:56:21
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 动听的飞鸟 发表的提问:
老师你好!课程中老师说编制凭证日期写当天编制凭证日期,登录账簿也是登录凭证上的日期,也就是原始凭证上的日期不显示,那么如果查账的话 只看账簿是看不出这笔业务具体的发生日期对吗? 如果想知道原始凭证的日子只能翻看凭证了对吧?
您好,不对的,看账簿上也可以看出凭证日期的。不对的。看账簿也行。
253楼
2023-03-09 12:41:19
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动听的飞鸟:回复王雁鸣老师 那么账簿上 日期栏 登记的是原始凭证上的日期吗?还是凭证上的日期?
2023-03-09 13:02:30
王雁鸣老师:回复动听的飞鸟您好,不好意思,如果要看原始凭证的日期,只能查看凭证了。
2023-03-09 13:25:24
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 李佳 发表的提问:
老师,请问我在3月的时候收到收据一张,发票在6月的时候拿过来了,开票日期也是6月的,那我把这张发票放到哪个的凭证?
发票按收到发票的时间进行入费用账。收据与付款凭证放在一起处理
254楼
2023-03-09 13:08:48
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李佳:回复李爱文老师 是不是和暂估的处理方式一样,先冲费用,然后做笔正确的?
2023-03-09 13:43:00
李爱文老师:回复李佳3月付款时 借:预付账款 贷:银行存款 6月发票来了 借:原材料(或费用) 贷:预付账款 再看预付账款的余额进行账务处理
2023-03-09 14:04:17
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
一般是在认账发票当月才把商品入库,这样可以吗?
您好!不可以的。你可以收到货物的时候就入账入库,只是把进项税额的部分计入应交税费-应交增值税(待认证进项税)
255楼
2023-03-09 13:17:59
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