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事业单位挂往来账会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 坐看云起时 发表的提问:
现在行政事业单位资金往来结算票据还是手工开票吗
不是的啊
46楼
2022-12-23 15:00:31
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坐看云起时:回复袁老师 怎么我们这连续收了几张手工票,且都是县级财政开出的,有问题吗
2022-12-23 15:20:52
袁老师:回复坐看云起时这个以后不能用了
2022-12-23 15:50:43
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 酷炫的发卡 发表的提问:
老师你好,我想问一下,行政事业单位几千万资金的往来可以用街上卖的普通收据吗
你好,金额太大不能用收据
47楼
2022-12-23 15:11:47
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 桃之夭夭 发表的提问:
请问,事业单位收到公司给的房租,是开资金往来票吗
你好,可以开非税收入单
48楼
2022-12-23 15:27:56
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
事业单位,上级以前年度拨款没用完也没上交,现在上级单位说没有渠道收回,我应该怎么做账处理这笔往来账?
您好,这种情况下,建议不用做账务处理了。
49楼
2022-12-23 15:44:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 奕舟顺 发表的提问:
您好,我们是全额事业单位,零余额账户,往年单位收取个人保证金3万,挂到往来账了。2019年需要返还个人时,还用做预算会计吗?
你好! 不是预算内资金,预算会计不用做账的
50楼
2022-12-24 15:21:28
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奕舟顺:回复蒋飞老师 那年底的时候,资金结存—零余额账户要转到财政应返还额度里,应返还额度的金额不就比实际少了3万?该怎么处理?
2022-12-24 15:41:16
蒋飞老师:回复奕舟顺预算会计和财务会计,一个是权责发生制原则,一个是收付实现制做账。可以不一样的
2022-12-24 16:01:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ dear予予 发表的提问:
事业单位会计什么科目要做双分录?什么事项要做双分录?
你好,这个就是事业单位会计制度决定的 比如购进固定资产,无形资产
51楼
2022-12-24 15:29:45
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dear予予:回复邹老师 老师,那除了事业单位,企业是不是没有双分录?
2022-12-24 16:11:14
邹老师:回复dear予予你好,是的,企业是没有实行双分录制度的
2022-12-24 16:37:00
dear予予:回复邹老师 非常谢谢老师指导我
2022-12-24 17:03:30
邹老师:回复dear予予不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-24 17:18:37
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ ponyo 发表的提问:
老师,请问事业单位会计期末结转的分录
1、将“财政补助收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”zhidao、“事业收入”、“其他收入”等科目余额转入“事业结余”,借记“财政补助收入”、“上级补助收 入”、“附属单位缴款”、“事业收入”及“其他收入”科目,贷记“事业结余”; 2、将“拨出经版费”、“事业支出”、“上缴上级支出”、“销售税金(非经营业务)”、“对附属单位补 助”、“结转自筹基建”等科目余额转入“事业结余”,借记“事业结余”,贷记“拨出经费”、“事业支 出”、“上缴上级支出”、“销售税金”、“对附属单位补助”、“结转自筹基建”等科权目。 3、将“经营收入”科目余额转入“经营结余”科目,借记“经营收入”科 目,贷记“经营结余”; 4、将“经营支出”、“销售税金”等科目余额转入“经营结余”,借记“经营结余”科目,贷记 “经营支出”、“销售税金”科目。
52楼
2022-12-24 15:41:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 认真的睫毛膏 发表的提问:
事业单位长期挂账如何处理,如何写情况说明
你好 先查一下是什么情况产生,再按这个情况写就可以  
53楼
2022-12-25 15:00:36
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 细心的狗 发表的提问:
您好我是事业单位会计,收房租收入时预算会计如何计分录
你好 借 资金结存-货币资金 贷 事业预算收入
54楼
2022-12-25 15:29:52
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 薪然 发表的提问:
事业单位赠送贫困学生学习用品的会计分录
对外捐赠、无偿调出存货,转入待处理资产时,按照存货的账面余额,借记“待处理资产损溢”科目,贷记本科目。 借待处理财产损溢贷存货
55楼
2022-12-25 15:41:59
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薪然:回复方老师 谢谢@方老师:
2022-12-25 16:15:50
方老师:回复薪然不客气,祝您生活愉快!
2022-12-25 16:28:19
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 风趣的铅笔 发表的提问:
事业单位的食堂饭菜花销如何做会计分录啊?
购入时,借;应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款,计提时,借;事业支出-商品和服务支出-福利费。
56楼
2022-12-26 15:01:26
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 薪然 发表的提问:
事业单位购书460元的会计分录
借事业支出 贷现金
57楼
2022-12-26 15:16:14
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薪然:回复方老师 明细科目是借事业支出 办公费吗@方老师:
2022-12-26 15:31:06
方老师:回复薪然职工教育经费或办公费
2022-12-26 15:56:55
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 甜甜的玉米 发表的提问:
老师你好,事业单位资产报废处置的会计分录怎么做
借,待处理财产损益 累计折旧 贷,固定资产 借,资产处置费用 贷,待处理财产损溢
58楼
2022-12-26 15:38:59
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 苏曼- 发表的提问:
请问,自收自支的事业单位加计抵减的会计分录怎么做?
事业单位交增值税吗?不交的话,不适用加计抵减才对?
59楼
2022-12-27 14:23:15
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苏曼-:回复俞老师 我们有收入交增值税呢?
2022-12-27 15:13:28
俞老师:回复苏曼-1、会计准则借:应交税费—增值税加计抵减 10万元  贷:其他收益 10万元 2、小企业会计准则 借:应交税费—增值税加计抵减 10万元  贷:营业外收入 10万元
2022-12-27 15:33:08
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 佛系女 发表的提问:
事业单位月末 年末需要做什么会计分录
期末结转 财务会计 借,收入类 贷,费用类 累计盈余 预算会计 借,支出类 贷,收入类 财政拨款结转结余
60楼
2022-12-27 14:50:55
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