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现金支付购买运费会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小小 琳 发表的提问:
老师,购买金蝶软件,现金支付,分录怎么做
你好!借管理费用-办公费 贷现金等
196楼
2023-02-21 13:54:35
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ LL 发表的提问:
购买税控盘的会计分录怎么做还有支付维护费
【四、增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理 : (一)增值税一般纳税人的会计处理 按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 (二)小规模纳税人的会计处理 按税法有关规定,小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。 企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。
197楼
2023-02-21 13:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 甜美的世界 发表的提问:
赊销商品一批,标价20 000元,,现金折扣条件为2/10,n/ 20,以现金代垫运费400元。会计分录怎么写
你好 借:应收账款(含税收入%2B400) , 贷:主营业务收入 ,   应交税费—应交增值税(销项税额) 库存现金 400
198楼
2023-02-22 13:11:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 蓝桉 发表的提问:
购入乙材料、丙材料验收入库。以现金支付运费1000元,含进项税7%,计价70元,运费按重量比例分摊。结转入库乙材料、丙材料的实际成本,写会计分录
你好,这里乙材料、丙材料的实际重量是多少呢? 借:原材料—乙材料 1000*乙材料重量/(乙材料重量%2B丙材料重量) 原材料—丙材料 1000*丙材料重量/(乙材料重量%2B丙材料重量) 应交税费—应交增值税(进项税额) 70 贷:库存现金 1070 
199楼
2023-02-22 13:40:13
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朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 学堂用户wyqsik 发表的提问:
采购费用按材料金额分配怎么计算呢,,购买铜材3000kg,单价64元,铝材15000KG,单价45元,运费3000,装卸费1800,保险费32000,现金支付
您好 解答如下 铜材材料金额=3000*64=192000 铝材材料金额=15000*45=675000 铜材分配=(3000%2B1800%2B32000)/(192000%2B675000)*192000=8149 铝材分配=(3000%2B1800%2B32000)/(192000%2B675000)*192000=28651
200楼
2023-02-22 14:02:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 搞怪的书本 发表的提问:
请问商贸企业购进货物时支付的运输费怎么处理,会计分录怎么做。价和运费分离的
库存商品 借库存商品应交税费贷银存
201楼
2023-02-23 13:28:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 老实的小丸子 发表的提问:
南洋公司用银行存款支付购买1000米蓝布和8000米红布原材料材料的运输费用合计7000元。用现金支付给个人的装卸费用2000元,材料还未入库,不考虑增值税,会计分录为
你好 借:在途物资— 蓝布 ,在途物资—红布,  贷:银行存款,库存现金 运输费,装卸费需要分摊计入蓝布和红布的入账成本 
202楼
2023-02-23 13:37:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 碧蓝的玉米 发表的提问:
支付委托加工费,运费消费税的会计分录
您好 借:委托加工物资、应交税费——应交增值税(进项税额),贷:银行存款等。
203楼
2023-02-23 13:56:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 为心之所向加油 发表的提问:
支付公司卫生间疏通费和支付搬运公司的搬运费怎么做会计分录
你好,全部计入管理费用-办公费
204楼
2023-02-24 13:11:42
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为心之所向加油:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-02-24 13:36:12
暖暖老师:回复为心之所向加油不客气,麻烦给予五星好评
2023-02-24 13:53:38
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 一粒尘 发表的提问:
我们跟A购买产品,由B运输,支付给B的运费是计入什么科目呢?分录怎么写呢
您好,支付的运费,收到发票,借,管理费用-运杂费,贷,现金或者银行存款。
205楼
2023-02-24 13:31:13
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一粒尘:回复王雁鸣老师 老师,有6800,不计入产品的成本里面吗?
2023-02-24 14:02:42
王雁鸣老师:回复一粒尘您好,记入产品成本也行,借,库存商品,6800,贷,现金或者银行存款,6800。如果是一般纳税人,取得增值税专用发票的,还可以抵扣增值税。
2023-02-24 14:23:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开出现金支票 提取现金2320元支付独生子女费 会计分录
借:库存现金 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-其他福利 贷:库存现金
206楼
2023-02-24 13:59:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 阿木容若 发表的提问:
请问老师购买现金支票怎么做分录
您好 借:管理费用-工本费 贷:银行存款
207楼
2023-02-27 12:35:09
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阿木容若:回复bamboo老师 那老师支付银行对公自助服务卡呢,哪个科目
2023-02-27 12:57:01
bamboo老师:回复阿木容若可以计入管理费用-办公费/服务费
2023-02-27 13:11:40
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ ...... 发表的提问:
在购入商品时,购买方负责运费时,该运费是否需要计入库存商品中?还是直接结转为主营业务成本?另运费未支付时,归纳其它应付款?会计都需怎么分录呢?谢谢
同学,你好,计入存货成本,运费未支付放在应付账款
208楼
2023-02-27 13:04:48
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 感动的百合 发表的提问:
支付职工工资5万,社保费300,用现金支付。会计分录
你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
209楼
2023-02-27 13:10:47
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感动的百合:回复meizi老师 这样对吗
2023-02-27 13:28:10
感动的百合:回复meizi老师 他们说这样?
2023-02-27 13:49:25
meizi老师:回复感动的百合你好 这个社保费300是个人部分的还是公司部分的 看你截图不应该这样
2023-02-27 14:06:37
感动的百合:回复meizi老师 个人
2023-02-27 14:25:03
meizi老师:回复感动的百合个人社保是要在工资5万里面扣除的 怎么会做借方 那不是你公司自己承担了 而且单位部分才走应付职工薪酬 个人部分挂其他应收款
2023-02-27 14:45:29
感动的百合:回复meizi老师 老师,你再帮我看看我写的
2023-02-27 14:58:40
感动的百合:回复meizi老师 脑子转不过来了
2023-02-27 15:09:39
meizi老师:回复感动的百合你好 你写的不对 你给我说下工资多少 个人社保多少 单位社保多少 现金发放多少 我给你写分录 这样看免得耽搁你时间 我写了之后你在理解 不懂再问 你看怎么样
2023-02-27 15:30:12
感动的百合:回复meizi老师 工资5000,个人社保300,已用现金付清。其他已知条件没有了
2023-02-27 15:40:46
感动的百合:回复meizi老师 老师,你单位部分就随便编个数字,我看看分录
2023-02-27 15:56:30
meizi老师:回复感动的百合先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样做就行了 但是你们先替员工购买的社保。缴纳的时候做其他应收款挂着这样在工资扣除就行了
2023-02-27 16:08:14
感动的百合:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-02-27 16:37:39
meizi老师:回复感动的百合不客气的 上面我只做了其他个人部分社保的 反映太慢了 你还需要做单位部分的金额不
2023-02-27 17:00:44
感动的百合:回复meizi老师 要的,老师
2023-02-27 17:28:00
meizi老师:回复感动的百合比如 工资5000,个人社保300,单位社保500已用现金付清;先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 计提单位部分社保:借管理费用-单位部分社保500贷应付职工薪酬 500 缴纳社保:借应付职工薪酬 -单位部分社保500其他应收款-个人社保300 贷银行存款800 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样就对了 好好理解下 不懂再问
2023-02-27 17:56:00
感动的百合:回复meizi老师 好。谢谢老师
2023-02-27 18:09:17
meizi老师:回复感动的百合不客气的 满意请给予评价
2023-02-27 18:28:59
感动的百合:回复meizi老师 可是最后一笔发放工资借贷不平呀
2023-02-27 18:42:14
meizi老师:回复感动的百合怎么不平 你上面不是发的5000元 扣了300元个人社保 你实发工资4700
2023-02-27 19:09:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
开出转账支票支付承运费会计分录怎么做,承运费是什么
借;销售费用 贷;银行存款 承运费是因为发生运输所支付的费用
210楼
2023-02-27 13:26:57
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