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工程物资入库验收会计分录
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户bqkuay 发表的提问:
(2)年初,单位货物抵达,验收入库 这个怎么编制财务会计和预算会计分录
借库存物品 贷银行存款 借行政支出 贷资金结存
16楼
2022-12-12 10:15:23
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 怡然的小海豚 发表的提问:
委托加工物资。验收入库。
同学你好,你的问题是什么呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
17楼
2022-12-12 11:35:52
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 无奈的火 发表的提问:
以计划成本验收入库的会计分录
你好!第一步分解,将实际成本分解为计划成本和材料成本差异. 第二步还原,将计划成本还原为实际成本. 具体的分录如下所示: (1)采购 借:材料采购(实际成本) 贷:银行存款 (2)验收入库 借:原材料(计划成本) 贷:材料采购(计划成本) 注意:原材料验收入库时是用计划成本核算的. (3)结转验收入库形成的差异 ①计划成本大于实际成本 这种情况下实际成本小于计划成本,就为公司节约了成本,计划成本减去实际成本的差额我们称之为节约差. 这时就需要介入材料成本差异账户来进行调整. 会计分录如下所示: 借:材料采购 贷:材料成本差异 ②计划成本小于实际成本 这种情况下实际成本要大于计划成本,那么公司的成本就会超支了,实际成本减去计划成本的差额我们称之为超支差.运用材料成本差异账户来进行调整, 会计分录如下: 借:材料成本差异 贷:材料采购 (4)发出原材料 借:生产成本等(计划成本) 贷:原材料(计划成本) (5)期末结转发出材料负担的差异额 ①结转应负担的节约差 借:材料成本差异 贷:生产成本 ②结转应负担的超支差 借:生产成本 贷:材料成本差异
18楼
2022-12-12 12:39:33
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ AAA 若水 发表的提问:
老师,货物验收入库怎么做分录
借库存商品 贷应付账款,
19楼
2022-12-12 13:41:26
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AAA 若水:回复maize老师 好的,谢谢您
2022-12-12 13:59:26
AAA 若水:回复maize老师 货物出库怎么写分录呀
2022-12-12 14:23:43
maize老师:回复AAA 若水销售么,借主营业务成本 贷库存商品
2022-12-12 14:50:28
AAA 若水:回复maize老师 是的
2022-12-12 15:07:34
maize老师:回复AAA 若水借主营业务成本 贷库存商品
2022-12-12 15:24:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
生产完工产品成本22000.验收合格入库的会计分录
借;库存商品 贷;生产成本
20楼
2022-12-12 14:45:59
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豆豆老师
职称:初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 王利霞 发表的提问:
后入工程准备的各种物质(含增值税)117万元,票已来回并通过验收入库,该款项用向银行借入的长期借款支付。编制会计分录
购入打错了
21楼
2022-12-12 16:00:43
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豆豆老师:回复王利霞您好如果是购入的发票是增值税专用发票的话 借 工程物资 100 应交税费-应交增值税~进项 贷银行存款 借银行存款 贷长期借款
2022-12-12 16:18:01
王利霞:回复豆豆老师 老师帮我看看这几道题的分录怎么做?谢谢了
2022-12-12 16:36:53
豆豆老师:回复王利霞您好 第二笔业务 借在建工程 贷原材料 工程物资 不用考虑税额
2022-12-12 17:01:17
豆豆老师:回复王利霞您好第三笔业务 借 预付账款 贷 银行存款
2022-12-12 17:13:42
豆豆老师:回复王利霞第五笔第六笔都是借在建工程 贷银行存款 第四笔是借 在建工程 贷应付职工薪酬
2022-12-12 17:32:15
王利霞:回复豆豆老师 谢谢了
2022-12-12 17:48:37
豆豆老师:回复王利霞好的不客气呢~ 如果您满意的话可以给我个五星好评吗~
2022-12-12 18:05:15
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 发表的提问:
工程物资 发生减值的会计分录如何写?如果完工有退库应结转已计提的工程 物资 减值准备,分录如何写,老师请举例
工程物资减值会计分录 借:待处置财产损益 贷:工程物资 借:其他应收款-原材料 贷:待处置财产损益 材料成本差异 一、本科目核算企业为在建工程准备的各种物资的成本,包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。 二、本科目可按“专用材料”、“专用设备”、“工器具”等进行明细核算。 工程物资发生减值的,可以单独设置“工程物资减值准备”科目,比照“固定资产减值准备”科目进行处理。 三、工程物资的主要账务处理。 工程物资减值会计分录 (一)购入为工程准备的物资,借记本科目,贷记“银行存款”、“其他应付款”等科目。 (二)领用工程物资,借记“在建工程”科目,贷记本科目。工程完工后将领出的剩余物资退库时做相反的会计分录。已计提减值准备的,还应同时结转减值准备。 (三)工程完工后剩余的工程物资转作本企业存货的,借记“原材料”等科目,贷记本科目。 案例 对工程物资进行清查,发现工程物资减少23400元,(含增值税进项税额),经查属于保管员过失造成,根据企业管理规定,保管员应赔偿20000元。剩余工程物资转入企业原材料,该原材料计划成本为21000元。 这道会计分录应该怎么做? 发现工程物资减少,借:待处理财产损益-待处理流动财产损益23400,贷:材料采购23400, 保管员应赔偿,借:其他应收款-管理人员20000,原材料3400,贷:待处理财产损益-待处理流动财产损益23400,借:原材料21000,材料成本差异2400,贷:材料采购23400 工程物资减值会计分录为会计学堂整理,这里说的物资减值是因为谁的过失造成的,或是因为不可预计的因为造成,都需要在财务中有所体现,本文如上 这是会计学堂,有个回复,希望对你有帮助
22楼
2022-12-12 16:13:30
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 雨夜小诗 发表的提问:
1710个包装物合计金额21000,入数验收入库。分录怎么写?
借:材料采购17100,贷:应付账款17100
23楼
2022-12-12 16:43:18
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雨夜小诗:回复李爱文老师 老师,采用的是计划成本法,是借记:周转材料(包装箱)  贷记:材料采购(包装箱)?
2022-12-12 17:20:15
李爱文老师:回复雨夜小诗分录第二步就是你写的,如果是包装箱,借方就是周转材料,如果是原材料,借方就是原材料
2022-12-12 17:40:36
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 眼睛大的水壶 发表的提问:
材料验收入库10万元,的会计分录
借原材料10 贷在途物资10
24楼
2022-12-12 17:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买材料并验收入库的会计分录
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
25楼
2022-12-13 16:31:49
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 菇凉 发表的提问:
支付运杂费的分录为什么是 借:委托加工物资 60 贷银行存款60?加工物资不是验收入库了吗,为什么还计入委托加工物资成本中去
这个费用本身就是说明没有在进库的时候发生的
26楼
2022-12-13 16:53:17
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菇凉:回复武老师 那计算消费税的时候要不要算进去的呢
2022-12-13 17:21:37
菇凉:回复武老师 是不是等于(24900+3000+60)除以0.9在乘以0.1呢?
2022-12-13 17:43:43
武老师:回复菇凉需要的,同学,你资源税不行
2022-12-13 18:07:30
菇凉:回复武老师 我是看到学堂这在线题库上这个答案产生了怀疑,不太确定
2022-12-13 18:28:22
菇凉:回复武老师 算消费税的时候,他没有把运杂费算进去让我比较困惑
2022-12-13 18:43:37
武老师:回复菇凉这个费用是价外费用,需要加入进去的,同学
2022-12-13 19:08:14
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 温婉的金针菇 发表的提问:
退回验收入库的会计分录怎么写
你好,是你们入库退回吧,借库存商品 负数,贷应付账款 负数,
27楼
2022-12-13 17:05:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
我想请教一下购入工程物资和构建不动产领用工程物资的会计分录
你好 借工程物资 应交税费(进项税额) 贷银行存款等科目 借;在建工程 贷;工程物资
28楼
2022-12-13 17:11:59
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四毛呀:回复邹老师 购入时进项税额是全额抵扣吗?领用时也不用转出吗?
2022-12-13 17:32:41
邹老师:回复四毛呀你好,用于不动产建造,进项当年抵扣60%,第二年抵扣40% 不需要转出的
2022-12-13 17:59:07
四毛呀:回复邹老师 购入时增值税就分成60%和40%吗?
2022-12-13 18:11:15
邹老师:回复四毛呀你好,是的,是这样处理
2022-12-13 18:28:44
四毛呀:回复邹老师 领用用于不动产建造进项税怎么处理呢
2022-12-13 18:43:05
邹老师:回复四毛呀你好,领用自产产品用于不动产建造?
2022-12-13 19:09:15
四毛呀:回复邹老师 购买工程物资的进项税
2022-12-13 19:32:25
四毛呀:回复邹老师 以及领用工程物资用于不动产建造的进项税
2022-12-13 19:58:32
邹老师:回复四毛呀你好 购进 借;工程物资 应交税费(进项税额) 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目 领用 借;在建工程 贷;工程物资
2022-12-13 20:24:18
四毛呀:回复邹老师 我对这两种处理方式都不是很确定,因为有的地方购入时写的是全额抵扣,领用时部分抵扣,答案不太统一[捂脸]
2022-12-13 20:52:10
邹老师:回复四毛呀你好,购进第一年抵扣60%,第二年抵扣40%的进项税额 领用就没有抵扣 的问题了
2022-12-13 21:15:06
四毛呀:回复邹老师 佣金的退回为什么要做预付账款的销项负数啊
2022-12-13 21:42:11
邹老师:回复四毛呀你好,你之前支付佣金所做分录是?
2022-12-13 21:55:37
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
老师货物已经验收入库,现在付款,但是发票没有收到!这个会计分录如何做?
借:库存商品等 贷:银行存款
29楼
2022-12-18 17:21:39
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婉儿:回复方亮老师 老师我这一般是供应商拿回来我家打印的红色入库单据我做借,应付账款,贷银行存款,库房给我的白色单据我做借库存商品,贷应付账款,这样对吗?
2022-12-18 17:47:06
方亮老师:回复婉儿对的。
2022-12-18 18:10:16
婉儿:回复方亮老师 那老师我们付别人的物业费,付款的时候发票还没有收到,做帐要怎么做?是借管理费用物业费贷银行存款收到发票后粘贴后面,还是借预付账款,贷银行存款,发票收到后借管理费用贷预付账款?
2022-12-18 18:21:05
方亮老师:回复婉儿是借预付账款,贷银行存款,发票收到后借管理费用贷预付账款
2022-12-18 18:48:00
婉儿:回复方亮老师 那老师,货款也是一样的吗?收到货物借库存商品,贷应付账款,付货款,借预付账款,贷银行存款!收到发票借应付账款贷预付账款?
2022-12-18 19:07:02
方亮老师:回复婉儿货款处理如下: 1、收到货物: 借:库存商品 贷:应付账款 2、收到发票编制如下两笔分录: a、借:应付账款 贷:库存商品 b、借:库存商品 贷:应付账款
2022-12-18 19:19:09
婉儿:回复方亮老师 那老师收到货款呢?我们这边一般是先收到货,再付款,最后才能收到发票
2022-12-18 19:48:29
方亮老师:回复婉儿您是指支付货款的分录吗?
2022-12-18 20:10:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 英勇的人生 发表的提问:
华宇物流 公司自建用房一幢,购入各种准备物资1 000 000元,全部用于工程建设。建设过程中领用本企业其它库存商品一批价值90 000元,工程人员工资为70 000元,工程完工通过竣工验收。 要求:根据上述经济业务,编制相关会计分录。
借;工程物资 100万 贷;银行存款100万 借;在建工程 100万 贷;工程物资 100万 借;在建工程 9万*1.17 贷;库存商品 9万 应交税费-应交增值税(销项税额)9万*0.17 借;在建工程 7万 贷;应付职工薪酬 7万 借;固定资产 贷;在建工程(全部计入在建工程的借方金额合计)
30楼
2022-12-18 17:39:39
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