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接受投资固定资产会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 漫步 发表的提问:
请问处置固定资产垃圾箱式货车16万会计分录怎么做,谢谢
你好 借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税 借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
241楼
2023-03-12 15:25:13
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漫步:回复邹老师 先计提税款吗?
2023-03-12 15:40:30
邹老师:回复漫步你好,你是指什么税款的计提?
2023-03-12 15:56:19
漫步:回复邹老师 两张发票16万
2023-03-12 16:10:32
邹老师:回复漫步你好,固定资产处置了就根据处置情况做这个分录就是了 借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税
2023-03-12 16:28:39
漫步:回复邹老师 那增值税怎么算
2023-03-12 16:45:38
邹老师:回复漫步你好,你这个是一般纳税人处置资产? 这个资产进项税额之前有抵扣吗?
2023-03-12 17:15:37
漫步:回复邹老师 抵扣了的
2023-03-12 17:33:12
邹老师:回复漫步你好,那现在处置就是按13%的税率计算销项税额的
2023-03-12 17:51:26
漫步:回复邹老师 好的
2023-03-12 18:07:49
邹老师:回复漫步祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-12 18:19:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 匆匆 发表的提问:
固定资产清理的会计分录,谢谢!
你好 借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费 借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
242楼
2023-03-12 15:33:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 陆向东 发表的提问:
固定资产盘盈怎么做会计分录
企业在盘盈固定资产时,首先应确定盘盈固定资产的原值、累计折旧和固定资产净值,然后做出调整, 盘盈时会计分录: (1)借:固定资产 贷:以前年度损益调整     借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 (3)结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
243楼
2023-03-13 12:31:00
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
500万以下固定资产会计分录怎么做?购买电脑¥3000,一次提足折旧吗?
是的呢。实际操作里,账务处理: (1)购进时: 借:固定资产——电脑 3000 贷:库存现金 3000,(2)一次性折旧时 借:管理费用——折旧 3000 贷:累计折旧3000
244楼
2023-03-13 12:57:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 魔鬼中的天使 发表的提问:
老师,购买固定资产会计分录,及折旧分录怎么做
购入固定资产的会计分录: 不需安装: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 需要安装: 购入进行安装时: 借:在建工程 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 支付安装费等: 借:在建工程 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 设备安装完毕交付使用时: 借:固定资产 贷:在建工程 计提折旧的基本账务处理: 借:制造费用(生产用固定资产的折旧) 管理费用(行政用固定资产的折旧) 销售费用(销售部门用固定资产的折旧) 在建工程(用于工程的固定资产的折旧) 研发支出(用于研发的固定资产的折旧) 其他业务成本(经营租出的固定资产的折旧) 贷:累计折旧
245楼
2023-03-13 13:26:58
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魔鬼中的天使:回复朴老师 老师,可以理解是购买时借固定资产,贷银行存款,折旧时借管理费用或者销售费用,贷累计折旧,对吗老师
2023-03-13 13:47:15
朴老师:回复魔鬼中的天使同学你好 对的 就是这样做的
2023-03-13 14:14:46
魔鬼中的天使:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-03-13 14:26:16
朴老师:回复魔鬼中的天使满意请给五星好评,谢谢
2023-03-13 14:52:21
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ lion 发表的提问:
固定资产改良失败的会计分录怎么写?
改良失败计入管理费用。
246楼
2023-03-14 12:55:06
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 满意的茉莉 发表的提问:
存货盘盈盘亏的会计分录 固定资产盘盈盘亏的会计分录
同学你好 存货盘盈盘亏的会计分录 盘亏 借,待处理财产损溢 贷,原材料等 贷,应交税费一应增一进项转出 借,管理费用 借,其他应收款 借,营业外支出等 贷,待处理财产损益 盘盈 借,原材料等 贷,待处理财产损溢 借,待处理财产损溢 贷,管理费用 固定资产盘盈盘亏的会计分录 盘亏 借,累计折旧 借,固定资产减值准备 借,待处理财产损溢 贷,固定资产 借,营业外支出 借,其他应收款 贷,待处理财产损溢 盘盈 借,固定资产 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,盈余公积 贷,利润分配一未分配利润 ;
247楼
2023-03-14 13:01:07
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 钱多多 发表的提问:
固定资产出售都有哪些会计分录,如果是对方不能当时给钱的,应该怎么做,
第一、将要处置的固定资产转入清理 分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 第二:发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 第三、处置的收入 借:银行存款 等相关科目 贷:固定资产清理 第四, 清理净损益 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 若没有收到款项,计入其他应收款
248楼
2023-03-14 13:20:59
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钱多多:回复舟舟老师 如果有固定资产清理的金额比银行存款少,是不是多的贷方要计入营业外收入
2023-03-14 13:47:04
舟舟老师:回复钱多多现在都是计入资产处置损益,不再计入营业外收入
2023-03-14 13:58:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 木@ 发表的提问:
经营租入的固定资产会计分录怎么处理
你好,借预付贷银存按月摊销借成本费用相关科目贷预付
249楼
2023-03-15 12:28:30
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 晶晶戈注册执照 记账报税 发表的提问:
老师您好:接受非货币资产投资时,借方有应交增值税,但是在实收资本增加---接受投资者追加投资时为什么借方只有固定资产、无形资产、原材料等,而没有应交增值税了?
个人投资进来的,发票一般都是普票,所以进项税是不能抵扣的
250楼
2023-03-15 12:54:18
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
村委会接受上级部门调拨的固定资产要折旧?
需要计提折旧的
251楼
2023-03-15 13:20:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
盘点固定资产时,发现固定资产减少,应该怎么做会计分录?
盘亏时会计分录: 报经批准前: 借:待处理财产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 报经批准后: 1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 2)按应计入营业外支出的金额 借:营业外支出——盘亏损失 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
252楼
2023-03-16 12:54:04
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 叶子 发表的提问:
求:固定资产折旧的会计分录
您好 借:生产成本【机器设备计提折旧】     制造费用【生产车间计提折旧】     管理费用【企业管理部门、未使用的固定资产计提折旧】     销售费用【企业专设销售部门计提折旧】     其他业务成本【企业出租固定资产计提折旧】     研发支出【企业研发无形资产时使用固定资产计提折旧】     在建工程【在建工程中使用固定资产计提折旧】     专项储备【提取的安全生产费形成固定资产】     贷:累计折旧
253楼
2023-03-16 13:00:51
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
固定资产折旧完的会计分录
你好,折旧完了就不用再折旧,也不用做什么,留在账面上就行,
254楼
2023-03-16 13:17:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 闪耀 发表的提问:
老师,单位以前买的办公室没有入固定资产,现在我要入固定资产,如何下会计分录,我只知道接访室固定资产,借方呢?谢谢
借固定资产 贷银行存款 /应付账款
255楼
2023-03-19 14:46:09
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闪耀:回复玲老师 已经付过钱了,以前的会计没有入账,我现在接手入账提折旧,借方是固定资产,贷方呢?应付账款和银行存款都不对
2023-03-19 15:08:26
玲老师:回复闪耀应该带银行存款,因为你前面没有做帐。
2023-03-19 15:38:19
闪耀:回复玲老师 那我的银行账就对不上了涩,又不支付这笔款
2023-03-19 15:54:27
玲老师:回复闪耀以前面前已经支付了账上没记账,本来你银行存款就对不上,你现在记账了,银行存款才能对上。
2023-03-19 16:23:03
闪耀:回复玲老师 以前没有账,是后来才建账的,建账时没有登固定资产
2023-03-19 16:40:13
玲老师:回复闪耀那你付款时银行存款减少了,你没做帐吗。
2023-03-19 17:06:05
玲老师:回复闪耀如果你付款时也没坐帐 那你就现在把这个账补上,借固定资产贷,银行存款。
2023-03-19 17:30:19
闪耀:回复玲老师 那我银行就赤子了,事实上还有几十万
2023-03-19 17:46:52
玲老师:回复闪耀那你前面银行里实际这个钱不是已经支付出去了吗,你前面没有做帐,然后你银行就是少记了这笔支出钱。
2023-03-19 18:03:43
玲老师:回复闪耀因为这笔钱,实际你已经支付出去了,只不过说你没有账上反应,所以你现在就把这笔分录做到账上就好了。
2023-03-19 18:21:15
闪耀:回复玲老师 老师,我现在贷方做银行存款,银行账就不对啊
2023-03-19 18:48:25
玲老师:回复闪耀那你前面银行存款已经支付出去了,然后你没做帐,这个时候你账上就不对呀。
2023-03-19 19:18:01
玲老师:回复闪耀你现在把原来支付出去那个钱账没做,你现在坐上了,这样才正好对。
2023-03-19 19:35:33
闪耀:回复玲老师 以前没有账,合伙人自己掏钱买(当时就少分红利了),没有账,现在要入账
2023-03-19 19:57:41
玲老师:回复闪耀因为你现在是补这个账 这个钱你支付了 没有做账 你再想想
2023-03-19 20:24:48
闪耀:回复玲老师 那现在我是要只付出房价出来吗?
2023-03-19 20:50:12
玲老师:回复闪耀你现在不就是补记以前购买固定资产那笔分录吗,你就写借固定资产贷银行存款。
2023-03-19 21:03:12
玲老师:回复闪耀房款你以前不是已经支付了吗,只不过说账上没记账,你就把这笔帐补上就好了。
2023-03-19 21:15:59
闪耀:回复玲老师 那银行存款就成负数了,这样也行嘛?
2023-03-19 21:31:48
玲老师:回复闪耀银行存款不能为负数
2023-03-19 21:43:58

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