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施工企业固定资产会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 唠叨的纸鹤 发表的提问:
建造非生产经营用的固定资产时,领用企业资产商品的会计分录,还有领用原材料的会计分录
你好,建造非生产经营用的固定资产,能说明这个具体是什么固定资产吗?
46楼
2022-12-22 15:09:53
全部回复
唠叨的纸鹤:回复邹老师 比如食堂
2022-12-22 15:23:00
邹老师:回复唠叨的纸鹤你好 借:在建工程 贷:库存商品,原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2022-12-22 15:33:20
唠叨的纸鹤:回复邹老师 老师,为什么库存商品都没有进项税额怎么转出的
2022-12-22 15:53:32
邹老师:回复唠叨的纸鹤你好,需要根据库存商品耗用的材料的进项税额做转出 
2022-12-22 16:04:22
唠叨的纸鹤:回复邹老师 好的好的
2022-12-22 16:25:00
唠叨的纸鹤:回复邹老师 谢谢老师
2022-12-22 16:39:29
邹老师:回复唠叨的纸鹤不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-22 17:05:57
唠叨的纸鹤:回复邹老师 等会,我还想问一个,就是要是为了建造职工宿舍然后购买的工程物资做分录的时候要不要借记进项税额
2022-12-22 17:22:31
邹老师:回复唠叨的纸鹤你好,这个发票不需要认证,可以不用体现进项税额。 如果抵扣了,就需要像上面那样做转出处理 
2022-12-22 17:32:46
唠叨的纸鹤:回复邹老师 好的,那就是直接借记工程物资,贷记银行存款就好了啦
2022-12-22 17:55:54
邹老师:回复唠叨的纸鹤你好,是的,是这样的
2022-12-22 18:13:40
唠叨的纸鹤:回复邹老师 好的好的
2022-12-22 18:38:09
唠叨的纸鹤:回复邹老师 那谢谢啦
2022-12-22 19:07:33
邹老师:回复唠叨的纸鹤不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-22 19:31:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 健康的眼睛 发表的提问:
企业楼房的固定资产原值100万,累计折旧60万,固定资产净值40万,楼房要清拆重建,会计怎样分录?怎样把固定资产净值40万转为在建工程?
不转到在建工程 转到固定资产清理科目 固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益/报废的记营业外收入科目 清理亏损时 借: 资产处置损益/报废的记营业外支出科目 贷:固定资产清理
47楼
2022-12-22 15:39:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 李同学 发表的提问:
汽车销售企业将商品车转为固定资产的会计分录
你好 借;固定资产 贷;库存商品
48楼
2022-12-22 15:56:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 发表的提问:
企业要注销,低价或赠送处理固定资产时的会计分录?
低价处理或者直接赠送给别人吗
49楼
2022-12-23 14:31:39
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梅:回复朴老师 是的
2022-12-23 15:05:16
朴老师:回复低价处理做固定资产清理 赠送就做营业外支出
2022-12-23 15:30:38
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 咸鱼 发表的提问:
老师,在企业会计准则下,固定资产改建但是固定资产已经提足折旧,这个分录怎么写?
同学,先将固定资产转入在建工程(已经提足折旧,在建工程为0) 借累计折旧 固定资产减值准备(如果有) 贷固定资产 发生改建支出 借在建工程 贷工程物资 应付职工薪酬 银行存款等 改建完工后 借固定资产 贷在建工程
50楼
2022-12-23 14:55:08
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咸鱼:回复文静老师 如果已经提足折旧应该直接借在建工程吧?你借累计折旧贷固定资产,不是等于固定资产没有了,但是在企业里面他又是存在的啊?
2022-12-23 15:20:26
文静老师:回复咸鱼已经提足折旧如果没有考虑净残值,在建工程为0,考虑净残值按账面价值结转在建工程,同学
2022-12-23 15:44:32
咸鱼:回复文静老师 已经提足折旧在建工程如果是0的情况,就是不需要做分录了,金额为0还需要做分录吗?,直接就是使用多少材料或者费用,再在在建工程这个科目归集?
2022-12-23 16:13:34
文静老师:回复咸鱼是的,同学,如果没有净残值,在建工程为0,还需要做分录 借累计折旧 固定资产减值准备(如果有) 贷固定资产 发生改建支出 借在建工程 贷工程物资 应付职工薪酬 银行存款等 改建完工后 借固定资产 贷在建工程
2022-12-23 16:37:28
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
固定资产 会计分录
2015年9月,3万元购进机器设备一台,取得增值税普票,会计分录怎么做?平均年限法提折旧,应留多少残值,计提折旧多少年?外贸企业能做加速折旧吗?
51楼
2022-12-23 15:24:45
全部回复
回复爱笑的流沙借固定资产贷银行存款 一般留5%残值,机器设备按十年折旧,可以从10月开始计提折旧。加速折旧要符合规定,外贸企业若符合规定也可以。
2022-12-23 15:43:24
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 长情的戒指 发表的提问:
老师工业企业车间购入固定资产计提折旧分录怎么写?
借制造费用,贷累计折旧
52楼
2022-12-23 15:39:11
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陆向东 发表的提问:
固定资产折旧怎么编制会计分录,以及固定资产清理怎么编制会计分录
借管理费用贷累计折旧,清理做公司报废机器设备,报废利得和损失分别计入“营业外收入”行项目和“营业外支出”科目; 公司转让机器设备或者抵债,处置利得或损失在“资产处置收益”科目。 具体会计处理: 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
53楼
2022-12-23 15:56:59
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 小结 发表的提问:
小企业会计准则下,盘盈和处置盘盈的固定资产分录
你好 盘盈的话 借固定资产 贷未分配利润 处置 借银行存款 累计折旧 贷固定资产 资产处置损益
54楼
2022-12-24 15:08:22
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
清理固定资产计提的工资,怎么做会计分录?
借:固定资产清理 贷:应付职工薪酬
55楼
2022-12-24 15:16:00
全部回复
静待花开:回复李爱文老师 老师,因自然灾害损失的固定资产账面价值,怎么做会计分录?
2022-12-24 15:26:34
静待花开:回复李爱文老师 借:固定资产清理 贷:营业外支出 对吗?
2022-12-24 15:44:15
李爱文老师:回复静待花开借:固定资产清理 贷:营业外支出
2022-12-24 16:09:44
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小会计 发表的提问:
老师:请问事业单位用工会经费购固定资产,(工会是单独的法人,独立建账。) 会计分录: 借:工会经费 贷:银行存款 同时借:固定资产 贷:固定基金 这个分录是正确的吗
你好,现在使用本年盈余代替固定基金的
56楼
2022-12-24 15:40:10
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
施工企业购买电脑10多万,计入固定资产还是管理费用
你好,一般可以计入固定资产的
57楼
2022-12-24 15:53:59
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!公司加工企业,购进激光84万已记入固定资产,公司刚买了激光卷扎门6100元,请教老师会计分录怎么做
你好,可以单独作为固定资产入账;
58楼
2022-12-25 14:41:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
企业注销,有10万元固定资产,怎么清理,会计分录是什么
你好,是报废了,还是对外销售了? 
59楼
2022-12-25 15:00:26
全部回复
岁禾:回复邹老师 营业外收入,就是清理掉就行
2022-12-25 15:19:44
邹老师:回复岁禾你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理
2022-12-25 15:37:46
岁禾:回复邹老师 直接借营业外支出,贷固定资产,不行吗
2022-12-25 15:54:09
邹老师:回复岁禾你好,不可以直接计入营业外支出处理的 
2022-12-25 16:16:45
岁禾:回复邹老师 其他应付款60万,可以计入营业外支出吗
2022-12-25 16:30:56
邹老师:回复岁禾你好,是其他应付款的款项不需要支付了吗? 
2022-12-25 16:44:31
岁禾:回复邹老师 不需要,都是乱账,平了注销就行
2022-12-25 16:55:45
邹老师:回复岁禾你好 是其他应付款的款项不需要支付了,账务处理是 借:其他应付款,贷:营业外收入
2022-12-25 17:10:02
岁禾:回复邹老师 实收资本10万用作处理吗?还有未分配利润-7万
2022-12-25 17:31:18
邹老师:回复岁禾你好,实收资本需要分配给股东 
2022-12-25 17:58:02
岁禾:回复邹老师 会计科目是什么
2022-12-25 18:16:49
岁禾:回复邹老师 其他应付款就是欠股东的钱
2022-12-25 18:27:12
邹老师:回复岁禾你好,实收资本需要分配给股东 ,账务处理是 借:实收资本,贷:银行存款等科目 
2022-12-25 18:49:18
岁禾:回复邹老师 银行存款不够...
2022-12-25 19:00:02
邹老师:回复岁禾你好,那就把剩余不够的部分,作为股东承担的亏损处理 
2022-12-25 19:24:31
岁禾:回复邹老师 现在报表所有科目都平了,就剩个其他应付款-法人 70万,这个直接挂着行吗,还是必须营业外收入,要是营业外收入,得交多少税款啊
2022-12-25 19:45:38
邹老师:回复岁禾你好,其他应付款-法人 70万,如果无法偿还,是需要转为营业外收入核算的 
2022-12-25 20:10:16
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ Hjh 发表的提问:
事业单位报废固定资产会计分录
报废分录: 借:固定基金bai 贷:固定资du产 收回残值变价收入 借:银行存zhi款 贷:其他应付款等(因为有的事业单dao位这部分处置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“专用基金—修购基金”(适用于变价收入可自用于以后购建固定资产)
60楼
2022-12-25 15:17:53
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