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会计发工资卡上到账有先后
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 网速慢啊 发表的提问:
老师你好,请问下先把钱预先充到会员卡,但会员卡还没有开始卖,该怎么做帐
借方银行贷方预收账款
136楼
2023-02-01 14:06:01
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 紫藤花 发表的提问:
公司有个员工的工资发到他老婆的卡上可以吗
可以,让他这个情况说明,同意他是自愿让打给某人
137楼
2023-02-01 14:18:41
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
公司有的员工的工资打到别人卡上代发可以吗?
您好,可以的,但是最好再把别人卡上支付的单据打印出来入账。
138楼
2023-02-01 14:41:59
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蕾:回复王雁鸣老师 别人卡上取出来拿现金给别人这要怎么弄呢?还有我们经理的工资发到他老婆的卡上,给他老婆使用,这样可以吗?
2023-02-01 15:01:32
王雁鸣老师:回复您好,最好让收到工资的人写个收到条来处理。可以的,注明收款人是经理的老婆即可。
2023-02-01 15:23:12
蕾:回复王雁鸣老师 要在哪里注明是经理的老婆呢,转账的时候用途里面写吗?
2023-02-01 15:48:28
王雁鸣老师:回复您好,在转账的用途上写最好,银行回单上注明,或者在工资表上注明也可以。
2023-02-01 16:00:23
蕾:回复王雁鸣老师 我们公司有的员工工资打到其他员工的卡上都会写代发谁的工资,可以吗?这样需要有支付的凭据吗?
2023-02-01 16:11:46
王雁鸣老师:回复您好,这样可以,但不太妥当,最好有实际发放工资人员的委托书。
2023-02-01 16:28:54
ning老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ 魏玉蓉 发表的提问:
老师,用对公户发工资的时候,能不能把所有人员的工资转到一个人的卡上之后,再给其他人发
你好!老师不建议这样处理
139楼
2023-02-02 13:01:28
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魏玉蓉:回复ning老师 这样做有什么税务风险吗
2023-02-02 13:21:21
ning老师:回复魏玉蓉你好!申报的个税和个人的银行流水对不上,税务会可能会认为这个是个人劳务
2023-02-02 13:50:41
魏玉蓉:回复ning老师 因为我们有好些人是装卸工,都没有银行卡,老板的意思是直接转我卡上,取了现金给员工发放
2023-02-02 14:12:27
ning老师:回复魏玉蓉你好!你让这些员工写个委托你收款的协议,之后他们收到钱,再写一个收条,把情况说明一下,后期就让他们去办卡
2023-02-02 14:29:18
魏玉蓉:回复ning老师 好的,谢谢老师
2023-02-02 14:56:43
ning老师:回复魏玉蓉你好!同学也要继续加油学习啊
2023-02-02 15:20:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 陈卓莲 发表的提问:
老师。公司先缴社保,后发工资会计分录怎么做。
借应付职工薪酬、企业负担的 其他应收款、个人负担的 贷银行存款。
140楼
2023-02-02 13:21:26
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郭老师:回复陈卓莲发工资的时候借应付职工薪酬、工资 贷、其他应收款个人负担的社保、 银行存款。
2023-02-02 13:49:00
陈卓莲:回复郭老师 公司承担部分呢
2023-02-02 14:12:15
郭老师:回复陈卓莲借管理费用社保贷应付职工薪酬企业负担的
2023-02-02 14:22:24
陈卓莲:回复郭老师 公司承担部分社保要不要在工资表上体现出来。
2023-02-02 14:50:06
郭老师:回复陈卓莲这个不需要在工资表体现的。
2023-02-02 15:14:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 娟子 发表的提问:
老师,请问到税务缴纳印花税870,在税务只能刷卡,我就把自己卡上的钱先刷了,然后从公司账上转到自己卡上的,我改怎么做凭证呢?
您好!垫付的时候借:管理费用-印花税 贷:其他应付款 支付给你的时候借:其他应付款 贷银行存款,
141楼
2023-02-02 13:50:37
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娟子:回复宋生老师 两张都写付款凭证吗?垫付时附件为税务局发票,支付给我是附件就是银行回单对吗?
2023-02-02 14:10:26
宋生老师:回复娟子您好!1,一个是计算应付多少,一个是支付应付的金额。 2,是的。
2023-02-02 14:35:39
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 酷炫的眼睛 发表的提问:
融资租赁的机械,先付款后收到发票的会计分录
你好同学,你付款是预付账款,收发票转固定资产里 借:固定资产 应交税费-应交增值 税(进项) 贷:预付账款 同学。
142楼
2023-02-02 14:19:55
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 宛谦? 发表的提问:
请问工资每个月都有计提和申报,但一直没发过工资。现在公司账上有钱,请问可以一次性把工资发了吗?还是要按月份一次一次地发到个人卡上?
你好,可以一次支付的。
143楼
2023-02-02 14:41:59
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宛谦?:回复郭老师 可以取现金出来发放吗?
2023-02-02 15:03:02
郭老师:回复宛谦?你好 最好公户支付的
2023-02-02 15:24:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 3个李加一 发表的提问:
会员充值直接充在会员账户上,钱没有到店里银行卡上,然后下次消费直接从会员卡上的钱扣,这个分录怎么做
对方充值不收钱?就给他打到会员卡吗 是的话不做的 以后消费借银存贷主营业务收入应交税费
144楼
2023-02-05 15:45:11
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3个李加一:回复郭老师 是客户买东西剩余零钱可以自己在系统里零钱存入会员卡
2023-02-05 16:25:48
3个李加一:回复郭老师 是客户买东西剩余零钱收银员可以在系统里零钱存入会员卡。
2023-02-05 16:53:01
郭老师:回复3个李加一买东西的零钱你没有给对方吧 才在会员卡的吧 现在超市基本都这样
2023-02-05 17:17:44
3个李加一:回复郭老师 是的
2023-02-05 17:29:34
3个李加一:回复郭老师 下次又可以抹零钱
2023-02-05 17:57:03
郭老师:回复3个李加一借现金贷预收账款
2023-02-05 18:14:45
3个李加一:回复郭老师 收入时做了预收账款,会员零钱。然后怎么转
2023-02-05 18:39:33
3个李加一:回复郭老师 问题没收现金
2023-02-05 18:59:14
郭老师:回复3个李加一怎么可能 别人给你100 消费99.5 那0.5你们不给顾客,直接收100 0.5给存到会员卡的
2023-02-05 19:17:43
3个李加一:回复郭老师 好吧
2023-02-05 19:29:18
郭老师:回复3个李加一不用客气的,新年快乐
2023-02-05 19:44:11
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
发工资是 5000一个月达到 工资卡上, 计提工资是 按3100的社保基数, 那银行多付 的1900怎么入账
应当确实作为工资入账。当然社保也应据实。
145楼
2023-02-05 16:02:18
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天天向上:回复岳老师 我们都是按最低标准交的社保, 不是按实际工资申报的, 这样我们付出的钱超过 计提数的可以用票据来冲吗
2023-02-05 16:22:39
岳老师:回复天天向上不能冲。入账、社保皆应据实。
2023-02-05 16:52:23
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
公司一个老总,11月的工资,有六千不从工资表里面走账,用发票来冲,十号发工资,他让十号把六千从公司账上网上银行转账转到他卡上,他过后把发票拿来,但是发票的时间跟转给他六千到卡上的时间不一致有些发票是上一个月的,有些是上上一个月的,还有一千多的发票说在这个月月底找来,做出纳怎么做?
转给他时挂其他应收款,然后用发票报销来冲
146楼
2023-02-05 16:30:00
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妮妮:回复吴月柳 这个月十号转给他卡上,用途写的费用,但是迟迟都没拿发票来报销,他说有上一个月的上上一个月的,还有一千多找不到,准备最近找齐了一并报销
2023-02-05 16:47:32
吴月柳:回复妮妮没有跨年都没事
2023-02-05 17:04:02
妮妮:回复吴月柳 就是马上到明年了,没有几天了,他又不拿来,说还没有找齐
2023-02-05 17:18:53
吴月柳:回复妮妮那就挂着他的其他应收,等他拿明年的费用票冲也行,只是你账上挂着对账不方便
2023-02-05 17:28:56
妮妮:回复吴月柳 我是出纳,只做现金日记账和银行日记账,我从网上银行走得钱,一次转给他六千,不知道这样好不好登记
2023-02-05 17:53:34
吴月柳:回复妮妮你实际是发工资来的是不?
2023-02-05 18:13:17
妮妮:回复吴月柳 就是,只是这六千没有从工资表上面显示,只是他拿发票来冲,十号发工资后他急需把这六千要过去的
2023-02-05 18:35:10
吴月柳:回复妮妮没事,你只是外账上要冲费用,你挂着没冲平的部分就可以了,你内账是发工资
2023-02-05 18:57:14
妮妮:回复吴月柳 只是现在是马上年底了,下周过了,就是明年,不知道还有没有更好的解决办法?
2023-02-05 19:20:01
吴月柳:回复妮妮要不你就做现金收回,写张收据当附件,冲平他的往来
2023-02-05 19:34:53
妮妮:回复吴月柳 十号是用网上银行转账给老总,用途又是写的费用,现在收回是按现金不从银行账上走,但是他的发票又不知道好久才拿来,即便如此银行账上查6千块钱的
2023-02-05 19:51:00
吴月柳:回复妮妮你不是说有一部分了吗?只是不齐?
2023-02-05 20:04:53
妮妮:回复吴月柳 就是啊,就算是他把上一个月的发票上上一个月的发票住宿的,吃饭的,买书,其他费用加完也只有四千多,而且还是各种发票,只有这一周去开其他什么加油发票,而且也不知道能不能开的来
2023-02-05 20:20:57
吴月柳:回复妮妮哦,那就尽量冲,冲不完再用现金平
2023-02-05 20:32:59
妮妮:回复吴月柳 他不会返还现金的嘛
2023-02-05 21:02:13
吴月柳:回复妮妮你那六千是真正的工资还是借款啊?
2023-02-05 21:20:06
妮妮:回复吴月柳 是真正的工资,他不想放进工资里面,工资表里面就没有显示这六千,然后转给他的时候用途是费用。
2023-02-05 21:47:42
吴月柳:回复妮妮那就是嘛,我让你做现金收回是假的开一份收据来冲,你还没明白吗?
2023-02-05 22:07:47
妮妮:回复吴月柳 我当时转账给他的时候用途是费用,现在开现金收据用途还是写费用吗?整数会不会被察觉?是不是做现金收回后,然后再让他把所有的发票把六千冲了,对吗?但是发票有上一个月的上上一个月的发票,而且还是各种餐饮,油费,住宿,购书等等发票。
2023-02-05 22:19:26
吴月柳:回复妮妮没有关系,他报销多少,剩下的当退回
2023-02-05 22:32:29
妮妮:回复吴月柳 好的
2023-02-05 22:56:27
吴月柳:回复妮妮嗯,有什么问题再来问我
2023-02-05 23:09:15
妮妮:回复吴月柳 老师,我银行日记账上怎么写呢?
2023-02-05 23:33:41
吴月柳:回复妮妮你公司分两套账还是一套账?
2023-02-05 23:57:04
妮妮:回复吴月柳 现在都没有,公司现在还是筹备中,我先只是把银行日记账和现金日记账登好
2023-02-06 00:18:28
吴月柳:回复妮妮你刚才的问题中提到了两个问题哦,一个是外账如何避税,一个是内账怎么操作,如果你实际是自己反映内部数据的话不考虑税账,他就是有多少就冲多少费用,没平的就挂明年,没事的
2023-02-06 00:28:44
妮妮:回复吴月柳 好的,反正我不管会计账务上的事情,我只管发票到了把十号的转账费用冲掉了就跟银行账上的余额对上了,但是所有的发票都不是一类的,各种费用,登记银行日记账的时候可以一次计入6千的费用当中去吗。银行日记账六千那一笔摘要该怎么写?
2023-02-06 00:51:43
吴月柳:回复妮妮你写他借支就行了
2023-02-06 01:14:40
妮妮:回复吴月柳 好的
2023-02-06 01:36:52
吴月柳:回复妮妮
2023-02-06 01:47:39
陈老师Fairy
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ anna 发表的提问:
员工工资可以从银行账户转到个人卡上再发出去吗
最好不要,这样就存在有避税嫌疑,现在银行对共对私大额转账有严格的监控,不要违规
147楼
2023-02-06 13:59:04
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anna:回复陈老师Fairy 那我们试用期员工没有交社保的,我想发现金的
2023-02-06 14:24:28
陈老师Fairy:回复anna是在想操作就只能以借款的名义转给你自己账户再发,不能体现为工资的形式,只要记为工资就必须按规定缴纳社保,否色税局会稽查
2023-02-06 14:48:38
anna:回复陈老师Fairy 我可以做提现吗
2023-02-06 15:10:39
陈老师Fairy:回复anna什么名义体现,用在那里,能合理解释清楚就行
2023-02-06 15:20:44
anna:回复陈老师Fairy 那我可以直接转到股东卡上作为还款么,正好账面上也有借款
2023-02-06 15:48:48
陈老师Fairy:回复anna这样是可以的~有适当的理由
2023-02-06 16:16:54
anna:回复陈老师Fairy 好的,谢谢老师
2023-02-06 16:29:02
陈老师Fairy:回复anna不客气同学,如果答疑还满意的话麻烦给个五分好评哈,谢谢
2023-02-06 16:56:20
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 黄小 发表的提问:
会员充值直接充在会员账户上,钱没有到店里银行卡上,然后下次消费直接从会员卡上的钱扣,这个分录怎么做
您好,会员的账户是什么账户,是您公司的会员卡的账户吗
148楼
2023-02-06 14:10:31
全部回复
黄小:回复文老师 是的
2023-02-06 14:32:37
文老师:回复黄小那这钱应该是进您公司的账户了
2023-02-06 14:50:15
黄小:回复文老师 没进公司账户,直接在会员卡上余额
2023-02-06 15:03:02
文老师:回复黄小应该来说会员卡的钱应该在您的公司帐的吧
2023-02-06 15:14:22
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 马慧娟 发表的提问:
你好,老师!固定资产在固定资产模块,卡片如多了,怎么办?(先暂估入账的,后收到发票得)
可以一批相同的建一个卡的
149楼
2023-02-06 14:35:59
全部回复
马慧娟:回复易 老师 老师 是一批的 金额多入了0.02
2023-02-06 14:51:26
易 老师:回复马慧娟同学您好,卡片可以更改的,在资产变动里做就可以了
2023-02-06 15:04:48
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
公司一个老总,11月的工资,有六千不从工资表里面走账,用发票来冲,十号发工资,他让十号把六千从公司账上网上银行转账转到他卡上,他过后把发票拿来,但是发票的时间跟转给他六千到卡上的时间不一致有些发票是上一个月的,有些是上上一个月的,还有一千多的发票说在这个月月底找来,做出纳怎么做?
什么时候来发票什么时候打钱,按照报销处理
150楼
2023-02-07 13:16:18
全部回复
妮妮:回复吴少琴老师 但是他是其中一个老总,他让这样做的,在这个月十号都已经把钱转到他卡上了
2023-02-07 13:36:56
吴少琴老师:回复妮妮那10号之前发票也要到齐的
2023-02-07 13:51:47
妮妮:回复吴少琴老师 他就是没得发票,在找发票
2023-02-07 14:13:36
吴少琴老师:回复妮妮那就相当于预借6000,等发票来了再冲掉
2023-02-07 14:41:03
妮妮:回复吴少琴老师 我是不是让他这周写一张借款单
2023-02-07 14:54:06
吴少琴老师:回复妮妮要是没有发票就需要写的,
2023-02-07 15:17:06
妮妮:回复吴少琴老师 但是我网上银行当时转账给他的时候,用途写的是费用
2023-02-07 15:41:09
吴少琴老师:回复妮妮有发票的时候写报销费用,没拿发票就要写借款
2023-02-07 16:02:16
妮妮:回复吴少琴老师 如果这个月,也是今年年底了,不拿来,就把借款单上面写好了,把用途是费用的银行回单付在里面登记入账,对吗?但是,他只拿零零散散的4千来报销,各种发票(买书的,吃饭的,住宿的等等),怎么做?
2023-02-07 16:13:27
吴少琴老师:回复妮妮1、如果是借款就是借款单和回单入账,2、如果没有足够的发票剩余的就按工资处理吧,
2023-02-07 16:39:23
妮妮:回复吴少琴老师 我们是银行代发的工资,每一个月十号在银行代发了
2023-02-07 17:04:44
吴少琴老师:回复妮妮没有规定说工资必须当月一次发完 反正就是3种做法,1、做工资 2、10号拿票做报销,3、10号算借款,10底拿发票冲,
2023-02-07 17:16:32
妮妮:回复吴少琴老师 他就是不愿意做工资才把六千提出来这样做的,发票又找不齐,找到3,4千块钱,零零散散几个月的各种发票,而且我又是一次性备注:费用,转账给他的。马上年底了,他又拿不来,只有这周去开加油发票,但是距我给他十号转账的时间又差距这么多天了,怎么付在银行回单后面。
2023-02-07 17:42:05
吴少琴老师:回复妮妮这样的话,还是让他找发票处理
2023-02-07 18:02:56
妮妮:回复吴少琴老师 不管时间是多久的,反正就是要把发票拿来,在这个月底前,而且这个月底是年底了,拿来后把十号备注:费用的六千银行回单附在这所有上一个月上上一个月和现在的各种发票上面,可以不
2023-02-07 18:26:43
吴少琴老师:回复妮妮可以,但是不要超过今年年底
2023-02-07 18:42:11
妮妮:回复吴少琴老师 我觉得上一个月的和上上一个月的发票附在十号银行回单上可以,但是现在马上去开的发票附在上面这样可以这样做不?我银行日记账上怎么写这样六千的费用?
2023-02-07 18:56:04
吴少琴老师:回复妮妮1、发票只要是今年的都是可以的,2可以写支付XX报销费用
2023-02-07 19:07:12
妮妮:回复吴少琴老师 就是把所有不管是什么发票一起做在六千的那边款项里面,登记银行日记账的时候就只写支付XX报销费用吧?
2023-02-07 19:28:35
吴少琴老师:回复妮妮只做和自己企业经营相关的发票,像什么买衣服,游玩的发票不算
2023-02-07 19:58:00
妮妮:回复吴少琴老师 老总们觉得签字后,应该还是能报销吗?我们现在还在筹备中,是互联网行业,已经筹备6个月了,主要是还没有正式上线营业,所以一直都是老总一般发票签字后都报销的
2023-02-07 20:16:36
妮妮:回复吴少琴老师 反正我不管会计账务上的事情,我只管发票到了把十号的转账费用冲掉了就跟银行账上的余额对上了,但是所有的发票都不是一类的,各种费用,登记银行日记账的时候一次计入6千的费用当中去,银行日记账六千那一笔摘要该怎么写?
2023-02-07 20:32:27
吴少琴老师:回复妮妮银行日记账内帐上就是XX的工资,外帐上当然就是给XX的报销款
2023-02-07 21:02:04
妮妮:回复吴少琴老师 现在没有分内账和外账,直接写给某某人的费用报销,可以吗
2023-02-07 21:13:36
吴少琴老师:回复妮妮拿你就写报销给XX费用吧
2023-02-07 21:35:31
妮妮:回复吴少琴老师
2023-02-07 21:53:19
吴少琴老师:回复妮妮如果满意我的回答,请打五分好评
2023-02-07 22:17:11

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