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会计发工资卡上到账有先后
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 太秀 发表的提问:
工资正常发放2500。工资先预支1000,后发放1500。工资先预支500,后发放1500,剩余500。这三种情况如何做账
预支借其他应收款贷现金500 发工资借应付职工薪酬2000贷银存1500,其他应收款500
271楼
2023-03-16 12:19:05
全部回复
太秀:回复答疑郭老师 计提工资是什么情况
2023-03-16 12:33:31
答疑郭老师:回复太秀借管理费用贷应付职工薪酬2500
2023-03-16 12:50:08
答疑郭老师:回复太秀应付职工薪酬贷方余额500表示应付未付
2023-03-16 13:12:27
太秀:回复答疑郭老师 老师能这一个明确的分录吗
2023-03-16 13:38:53
答疑郭老师:回复太秀借管理费用贷应付职工薪酬2500 预支借其他应收款贷现金500 发工资借应付职工薪酬2000贷银存1500,其他应收款500
2023-03-16 14:05:40
答疑郭老师:回复太秀那一步不明确可以提出来
2023-03-16 14:30:01
太秀:回复答疑郭老师 这下明白了。我手里只有收款金额,付款金额,还有上月的未录库存,这个怎么做账
2023-03-16 14:49:55
答疑郭老师:回复太秀知道什么业务吗?按业务来做
2023-03-16 15:05:30
太秀:回复答疑郭老师 我们公司做家具,一般板材进货都是赊账,客户打款都是分期,公司18年未做系统帐,很多单子也不齐全,只有一个笔记进出流水,我要在系统上怎么做账,主要我还是职场菜鸟,这那课本知识和实际相差有点远
2023-03-16 15:33:42
答疑郭老师:回复太秀盘点做期初余额,学堂有年中建账的课程也有乱账章管理课程你可以参考下,或者你有不明白的也可以在这里问
2023-03-16 15:58:17
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小宋 发表的提问:
用金蝶旗舰版,固定资产先入设备库,然后使用到车间时候先走生产成本-制造费用-设备,然后建立固定资产卡片时红字冲回生产成本-制造费用-设备,为什么有老会计这样做呢,购入固定资产我直接新增固定资产卡片可以不
你好! 对的 直接新增就可以了
272楼
2023-03-16 12:36:09
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小宋:回复蒋飞老师 不用入库是不,老师,收到发票就新增就可以了是吧老师
2023-03-16 13:07:57
小宋:回复蒋飞老师 老师,老会计那样做有什么不同意义吗
2023-03-16 13:28:06
蒋飞老师:回复小宋收到发票就新增就可以了
2023-03-16 13:47:41
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 英ying 发表的提问:
报销单据是先到会计那里报账然后才给会计填写凭证,还是先由会计填写凭证才可以报账
你好,先在出纳那报账,出纳再交给会计做凭证
273楼
2023-03-16 12:42:57
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 觉知 发表的提问:
公司前任每次将公司账户的钱转入他的个人卡上,然后发工资和费用开支,请问我对公账户每次会计分录怎么做?谢谢
借:其他应收款贷:银行存款,借:应付职工薪酬贷:其他应收款
274楼
2023-03-16 13:08:36
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Hhhhhh 发表的提问:
老师,老板用我们的银行卡用来走账,工资应该发放5000,实际发放25000,到账后要用银行卡转出去,这个会有风险吗? 该怎么办呀? 想要辞职,但其他公司也这样
这是造假呀,查到会让你补税 ,影响企业和个人信用 
275楼
2023-03-16 13:20:59
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Hhhhhh:回复玲老师 可是我们也不愿意,会影响到我们个人的征信吗?
2023-03-16 13:38:09
玲老师:回复Hhhhhh你好 会影响到我们个人的征信
2023-03-16 13:56:48
Hhhhhh:回复玲老师 那要怎么办? 劝老板? 去了其他公司也这样,好难啊
2023-03-16 14:09:45
玲老师:回复Hhhhhh你好 把风险和老板说 一下   
2023-03-16 14:28:40
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 妮子 发表的提问:
老师好,我们公司以前发工资和报销都是老板用别个的卡发给我们,报销的话是有发票的用来做账,收据那里是没有做账的,然后10月份开始都是都是要对公打到员工的账户上,例如(A员工报销,是在公司账户上1000元到A员工银行卡上):1000元(有发票是700元,没有发票的300元),这个要怎么做账?怎么做分录?
同学你好 这个 借费用700 贷其他应付款700 借其他应付款1000 贷银行存款1000
276楼
2023-03-19 14:47:13
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妮子:回复朴老师 老师我不太理解呢?1、借:费用700 贷:其他应付款--A员工 700 2、借:其他应付款--A员工 1000 贷:银行存款 1000 是这样?
2023-03-19 15:03:18
朴老师:回复妮子对的,就是这样的哦 最后三百在其他应付款借方就是其他应收款的意思
2023-03-19 15:17:31
妮子:回复朴老师 但是这个300百是他外出例如的餐费这些的没有发票,只有收据,这个怎么做应收呢?他这个没有发票回来的呢?到时候怎么平这个账?
2023-03-19 15:36:46
朴老师:回复妮子那你就要调增的哦
2023-03-19 15:57:55
妮子:回复朴老师 等到明年做汇算调增要怎么做分录?
2023-03-19 16:11:30
朴老师:回复妮子不做分录,直接做交所得税的分录就行了
2023-03-19 16:29:25
妮子:回复朴老师 那这个300元不是还挂着嘛?
2023-03-19 16:49:03
朴老师:回复妮子你可以做 借营业外支出 贷应收款
2023-03-19 17:03:23
妮子:回复朴老师 是这样做吗?1、借:费用 700 贷:其他应付款--A员工 700 2、借:其他应付款--A员工 1000 贷:银行存款 1000 能不能等到年末的时候再一起做营业外的分录? 3、借:营业外支出 300 贷:其他应付款--A员工 300 这样明年做汇算还得调增300?
2023-03-19 17:26:36
朴老师:回复妮子对,营业外支出就直接在汇算清缴的时候调增了
2023-03-19 17:37:01
妮子:回复朴老师 好的,非常感谢老师
2023-03-19 17:48:33
朴老师:回复妮子满意请给五星好评,谢谢
2023-03-19 18:13:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 橙子@苹果 发表的提问:
公司要给车间员工发工资,能不能从基本户转到出纳卡上,然后出纳取现,再发给员工?
你好,建议公户直接支付的
277楼
2023-03-19 15:05:52
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橙子@苹果:回复郭老师 能不能取现再发给员工
2023-03-19 15:21:16
郭老师:回复橙子@苹果不建议这么做 费这么大的劲干嘛
2023-03-19 15:38:22
橙子@苹果:回复郭老师 看到现金,才更有工作积极性
2023-03-19 15:56:02
橙子@苹果:回复郭老师 以前奖金是放在工资里面一起发放,打到员工卡上。老板想把奖金单独剔出来,取现发给员工
2023-03-19 16:09:22
郭老师:回复橙子@苹果你们如果个税有疑点的 最近就有反馈被投诉了 现金支付的哪些税务局都不让税前扣除
2023-03-19 16:21:03
橙子@苹果:回复郭老师 不会吧。那你的意思是最好公司直接发奖金给每个员工,才合规吗
2023-03-19 16:42:03
橙子@苹果:回复郭老师 那如果从基本户取现,再发给员工,行吗
2023-03-19 17:11:57
郭老师:回复橙子@苹果你单位不存在虚报的可以
2023-03-19 17:31:48
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 彪壮的墨镜 发表的提问:
我们公司是本月发放上月工资,但本月有员工离职,他的这个工资也已经发放了,这个账该怎么做?我们之前是本月发上月工资都是要先计提,然后再发放的,这个员工本月离职发放当月的工资怎么做账?
你好 本月的工资可以在发放的同时计提计入成本费用 和其他员工的分开来做
278楼
2023-03-19 15:20:59
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彪壮的墨镜:回复轶尘老师 老师,你意思就是说借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款对吗?
2023-03-19 15:37:27
轶尘老师:回复彪壮的墨镜是的!你的理解正确!
2023-03-19 15:50:24
彪壮的墨镜:回复轶尘老师 那就是和平时一样
2023-03-19 16:00:24
轶尘老师:回复彪壮的墨镜是的!你的理解正确! 只不过是这个月计提
2023-03-19 16:15:39
彪壮的墨镜:回复轶尘老师 老师,公司买的粽子,给员工发放福利,怎么做分录
2023-03-19 16:31:10
轶尘老师:回复彪壮的墨镜借:管理费用-福利费 贷;应付职工薪酬-福利费
2023-03-19 16:52:16
彪壮的墨镜:回复轶尘老师 怎么没有显示,钱呢
2023-03-19 17:17:36
轶尘老师:回复彪壮的墨镜借;应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2023-03-19 17:34:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 口口 发表的提问:
我对公账户可以转一笔总金额到个人卡上发放工资吗
您好!不建议这样,因为你没办法解释为什么要这样做
279楼
2023-03-20 12:37:05
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口口:回复宋生老师 我对公账户走每一笔钱都是要有依据的是吗 是不是需要做凭证的
2023-03-20 13:05:02
宋生老师:回复口口你好!是的。至少要能解释的通
2023-03-20 13:25:20
口口:回复宋生老师 @宋老师:我们现在没有收入就走走工资 发票也该没有 税都是空报的
2023-03-20 13:50:28
宋生老师:回复口口您好!但是你这个理由没办法解释为什么不分开发,要给一个人
2023-03-20 14:05:09
小赵老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 小李子073 发表的提问:
发工资时,能直接从公帐上发到老板的卡上,再从老板自己私人卡发给员工,可以吗
您好,是可以的,但是为了明确责任,是可以把老板的卡在公司备案,就是用于一些开支的备用金卡,最好就是公私分明,老板的这张卡就只能办理公司业务,同时,给员工发放工资需要有网银回单,可以一对一的找到员工,这样就可以避免拖欠工资说不清楚的状况,财务上也没有了风险。还可以每月月底核对余额,及时发现错误
280楼
2023-03-20 13:00:40
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小李子073:回复小赵老师 我公司之前一直是从公帐上直接转给员工私人卡上的,用途是个人工资或奖金收入,现在网银升级后就找不到实际用途了,图片上是网银现在能选择的用途,我要从公帐上转给员工私人卡,该怎么选用途,
2023-03-20 13:32:55
小李子073:回复小赵老师 还有报销的可以选
2023-03-20 13:47:32
小赵老师:回复小李子073您好,鉴于是网银的系统,可以跟银行沟通一下,我们公司用的中行的,是有工资选项的。这个是大众问题,银行应该有解决途径。
2023-03-20 13:58:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 发表的提问:
公司账上没有钱发报销,可以从老板私卡上直接代发报销吗,分录做借:费用,贷:其他应付款--老板。还是说老板一定要把钱或现金先放到公司账上,然后再由出纳发
你好,可以做你当时第一笔分录的 当然这两种方式都是可以的
281楼
2023-03-20 13:14:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 一路前行 发表的提问:
每个月要先完成抄税,然后申报,然后清卡,清卡时是清楚上个月的记录,只有清完卡后才可以在本月开发票,是这个流程吗?
是的,就是这个流程
282楼
2023-03-21 12:34:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 小米粒 发表的提问:
老师,我们公司是做电力施工设计的,将项目分包给其他公司做设计,公司在未收到发票的情况下先从账上付了设计费给分包的公司,这个情况会计账该如何处理? 对方在收款后三四个月才开发票给我们,会计收到这个发票又该怎么处理账目?发票是附在原先付款时就做的会计账凭证里还是付在后面收到发票时做账的会计凭证里
借;预付账款 贷;银行存款 借;主营业务成本 贷;预付账款 附在后面的 一笔分录中
283楼
2023-03-21 12:47:13
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 爱听歌的便当 发表的提问:
单位先代缴社保,然后发工资时候扣除,怎么做会计分录
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
284楼
2023-03-21 13:11:59
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爱听歌的便当:回复bamboo老师 我3月份没有销项税也没有进项税额,申报额是不是都填零啊
2023-03-21 13:27:18
bamboo老师:回复爱听歌的便当3月份没有销项税也没有进项税额,申报额是都填零
2023-03-21 13:53:51
爱听歌的便当:回复bamboo老师 我登上这个下步怎么弄这上面的登录文件是指什么
2023-03-21 14:12:01
bamboo老师:回复爱听歌的便当您可以看您截图里面有提示的
2023-03-21 14:35:37
爱听歌的便当:回复bamboo老师 就就是不理解什么是登录文件
2023-03-21 14:48:41
bamboo老师:回复爱听歌的便当您有网上申报客户端么?
2023-03-21 15:08:50
爱听歌的便当:回复bamboo老师 嗯嗯
2023-03-21 15:19:28
bamboo老师:回复爱听歌的便当网上申报客户端的数据 生成文件 然后导入
2023-03-21 15:32:01
爱听歌的便当:回复bamboo老师 客户端的数据指什么
2023-03-21 15:53:07
bamboo老师:回复爱听歌的便当您客户端有没有填写资料?
2023-03-21 16:13:12
爱听歌的便当:回复bamboo老师 填什么资料
2023-03-21 16:25:01
bamboo老师:回复爱听歌的便当您网上申报客户端应该填写什么资料呀 是个税的么?
2023-03-21 16:41:55
爱听歌的便当:回复bamboo老师 单位交的增值税吧
2023-03-21 17:01:13
bamboo老师:回复爱听歌的便当您刚的电子申报软件有数据导出功能啊 填好资料 导出 然后导入
2023-03-21 17:24:36
爱听歌的便当:回复bamboo老师 不明白
2023-03-21 17:38:49
bamboo老师:回复爱听歌的便当这两个是一个系统么?
2023-03-21 18:08:25
爱听歌的便当:回复bamboo老师 我是个零基础的老师麻烦老师说一下
2023-03-21 18:26:56
bamboo老师:回复爱听歌的便当每个地方申报系统不一样 所以我先问您 您截图的两个是不是一个系统的 登陆的时候第一个界面 进入后第二个界面
2023-03-21 18:45:51
爱听歌的便当:回复bamboo老师 嗯嗯是的
2023-03-21 19:15:13
爱听歌的便当:回复bamboo老师 老师是一个系统
2023-03-21 19:43:54
bamboo老师:回复爱听歌的便当那您登陆进入后根据您的开票系统资料 勾选认证资料 根据第一张表的顺序填写表格
2023-03-21 20:12:24
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ZB 发表的提问:
端午节发放现金,会计是用付款申请单提申请,然后出纳把钱打到会计的卡上,发放给大家吗?
是可以这样操作的。
285楼
2023-03-22 12:15:36
全部回复
ZB:回复张艳老师 那这样的话,这张付款申请单后面需要附上什么原始凭证吗
2023-03-22 12:28:34
ZB:回复张艳老师 老师正常要怎么操作?
2023-03-22 12:43:51
张艳老师:回复ZB1、本身付款申请单就是凭证附件的。 2、正常的就是由指定的转人负债领取款项进行分发了。
2023-03-22 13:04:39
ZB:回复张艳老师 好的,谢谢老师。我时常搞不懂应付跟预付,我们买了东西,东西来了,但发票未到,做账时,是预付还是应付?
2023-03-22 13:31:51
张艳老师:回复ZB这个是要做暂估入库分录的,所以是要计入应付账款-应付暂估款科目。
2023-03-22 13:43:55

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