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企业内部会计控制意识薄弱
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 贪玩的大米 发表的提问:
老师问一下,我们企业有代账会计,我是在企业内部内勤之类的,代账的说让我去税务局做会计变更是什么意思我没明白
你好, 把会计人员变更 为现在代账人员的名
226楼
2023-03-02 12:48:49
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贪玩的大米:回复玲老师 老师这样合理吗,有相关规定吗
2023-03-02 13:10:35
玲老师:回复贪玩的大米你好,可以的 现在财务人员是实名的 不实名也登录 不了
2023-03-02 13:29:06
贪玩的大米:回复玲老师 为啥用内勤名字呢,
2023-03-02 13:46:38
玲老师:回复贪玩的大米你好,哪里贝内勤名?是变为现在实际的财务人员名 不是 变更 为 内勤名字
2023-03-02 14:06:02
贪玩的大米:回复玲老师 代账让内勤拿身份证去变更
2023-03-02 14:31:43
玲老师:回复贪玩的大米你好 内勤也没有这个权利 的 ,是实名办税人员办理相关业务的
2023-03-02 14:49:26
贪玩的大米:回复玲老师 有点没明白
2023-03-02 15:00:45
玲老师:回复贪玩的大米你好 那你就让单位实名办税员在电子 税务局自己操作变更 就可以了 不用去税局
2023-03-02 15:26:33
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
你好, D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
227楼
2023-03-02 13:02:47
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 爱笑的山水 发表的提问:
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
你好, 属于销售成本内部控制
228楼
2023-03-02 13:21:47
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 个性的毛衣 发表的提问:
可以把六个选项都分析一下吗?基础薄弱,理解困难
同学你好 很高兴为你解答 请拍一下你说的题目
229楼
2023-03-02 13:50:59
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 温暖的火 发表的提问:
老师金税三期下,小规模企业企业所得税控制在收入的多少内不会被查账
你好,一般在2%左右就是没事的啊
230楼
2023-03-05 15:14:15
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
231楼
2023-03-05 15:35:50
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
232楼
2023-03-05 15:42:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 玉揽芳华 发表的提问:
内部控制要素是哪五要素?
一)内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 (二)风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 (三)控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。 (四)信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 (五)内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
233楼
2023-03-06 13:01:37
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ SUPERNOVA 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
这主要是风险导向审计的要求,了解了内部控制就知道哪里可能发生错误,做到有的放矢。
234楼
2023-03-06 13:08:41
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
内部控制评价方法有哪些
个别访谈法   2.调查问卷法   3.专题讨论法   4.穿行测试法   5.实地查验法   6.抽样法   7.比较分析法
235楼
2023-03-06 13:16:54
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小颖 发表的提问:
没有外账工作经验,不会报税,税法薄弱,想做外账需要学什么实操能快点掌握?
你好 课堂里的实操都属于做外账的实操 根据你的行业选择一个来学习就可以了 课堂里也有报税的内容 可以进入学习下
236楼
2023-03-06 13:41:59
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 内向的香烟 发表的提问:
小企业会计准则和企业所得税法差异在制定层面,企业内部,加强员工方面有哪些建议
你好,你是说税会差异吗
237楼
2023-03-07 12:05:02
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小惑老师:回复内向的香烟还是说员工在所得税中注意什么
2023-03-07 12:31:50
内向的香烟:回复小惑老师 就是小企业会计准则和企业所得税法在制定时候有什么建议可以使得税会差异更小,还有企业内部在税会(小企业会计准则方面的建议,员工能力的建议
2023-03-07 12:52:01
小惑老师:回复内向的香烟这个不存在税会差异小的,因为两个的口径是不一样的。为什么要缩小税会差异呢
2023-03-07 13:21:19
内向的香烟:回复小惑老师 这么说吧,就是给小企业会计准则和企业所得税法的制定给点建议
2023-03-07 13:50:47
内向的香烟:回复小惑老师 然后给小企业内部的税会工作提建议,给小企业员工提建议,就这三个方面
2023-03-07 14:12:29
小惑老师:回复内向的香烟就是给小企业会计准则和企业所得税法的制定给点建议 没太明白您要表达意思?给这两个法制定的建议? 对于员工,严格按照会计法和税法,取得相关业务发票,合理取得发票,不买卖发票。按照公司的财务制度及流程做处理
2023-03-07 14:32:38
内向的香烟:回复小惑老师 小企业会计准则和企业所得税法的差异您知道吧
2023-03-07 14:52:31
内向的香烟:回复小惑老师 就这两法的差异提出建议,在制定层面,企业内部层面,加强员工能力层面
2023-03-07 15:10:28
小惑老师:回复内向的香烟这个真不太清楚,怎么在内部层面制定,税会差异是根据业务引起的,跟你说的我觉得没什么关系
2023-03-07 15:38:06
内向的香烟:回复小惑老师 比如,小企业内部建立观察组,观察小企业会计准则和企业所得税法实行过程中出现的问题记录并加以改正
2023-03-07 16:08:00
小惑老师:回复内向的香烟这个是要跟企业业务结合的,单纯说这些没发说
2023-03-07 16:26:44
内向的香烟:回复小惑老师 行吧行吧
2023-03-07 16:37:40
小惑老师:回复内向的香烟好的,祝您学习愉快!
2023-03-07 16:54:31
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
238楼
2023-03-07 12:20:14
全部回复
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
239楼
2023-03-07 12:49:09
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 栖木 发表的提问:
老师,企业的内控为什么对企业来说,是事前,事中,事后的控制性呢?
同学您好, 全过程控制
240楼
2023-03-07 13:16:10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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