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内部控制对会计信息的影响
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 单身的蓝天 发表的提问:
3.简述企业合并的不同会计处理方法对企业合并当年财务信息的主要影响。
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
181楼
2023-02-16 13:26:22
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陈诗晗老师:回复单身的蓝天你的题材是什么,还是只是一个论述?
2023-02-16 14:03:08
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 日月虞厦 发表的提问:
会计人员信息采集 如果不采集 有什么影响吗?
你好,嗯嗯,不采集可以影响以后的考证的
182楼
2023-02-16 13:44:22
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日月虞厦:回复王晶老师 考证?怎么影响?
2023-02-16 14:09:50
王晶老师:回复日月虞厦考证要审核没有采集可能审核不过
2023-02-16 14:20:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 心有庭树 发表的提问:
初级会计实务中内部控制如何理解?
你好;   内部控制一般来讲控制的是可控的风险,即运营层面的风险。  比如   及时去   监督 ;  控制 ; 信息的沟通;及时去做 评估风险等   
183楼
2023-02-16 13:55:05
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
A 【答案解析】 本题考查的是计算机辅助审计技术和电子表格的运用。选项BC,计算机辅助技术有助于详细审计海量的数据,对于少量的数据不可以体现其优势。选项D,确定控制的偏差涉及到人为判断,不属于计算机辅助技术的优势。
184楼
2023-02-16 14:20:59
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胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 学堂用户d3mhei 发表的提问:
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
同学你好,3不恰当,特别风险的内部控制应该每年都进行测试 4不正确,实质性程序没有发现错报无法推断内部控制运行有效 5不正确,应对一般控制和应用控制进行测试
185楼
2023-02-19 15:14:02
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ? 林曼琪 发表的提问:
你好,会计信息采集里面的工作填待业会影响工作年限吗
你好,是的,会影响会计年限的。
186楼
2023-02-19 15:23:03
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书 为什么是影响独立性?
你好,同学。审计报告和内审是两个不同的事情,由同一对象出具,影响其独立性。
187楼
2023-02-19 15:52:51
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飞天小能豆:回复陈诗晗老师 审计报告和内审 不是审计不同的方面?
2023-02-19 16:42:53
陈诗晗老师:回复飞天小能豆是不同的呀,就是不同的应该由不同的人来执行
2023-02-19 17:11:20
飞天小能豆:回复陈诗晗老师 我理解的是审计报告和内审 审计的东西是不同的吧,那注会执行应该没有问题吧
2023-02-19 17:35:33
陈诗晗老师:回复飞天小能豆不同的东西,让同一人来执行,会有影响的
2023-02-19 18:00:17
飞天小能豆:回复陈诗晗老师 范围领悟什么的不同也有影响吗
2023-02-19 18:18:07
陈诗晗老师:回复飞天小能豆内部控制和企业审计是两个不同的事情 ,你同一人来执行,同一企业的这两个项目,肯定会有所影响的
2023-02-19 18:37:51
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @  发表的提问:
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
你好 是的 这个体现了内部控制
188楼
2023-02-19 16:09:00
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:回复答疑苏老师 不是还有外审吗
2023-02-19 16:40:01
答疑苏老师:回复你好 外审不属于内部控制
2023-02-19 16:57:20
:回复答疑苏老师 啊,内部控制只有内部的呀
2023-02-19 17:08:04
答疑苏老师:回复你好 是的 内部控制指的内部的
2023-02-19 17:33:17
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ,,。。 发表的提问:
非同一控制下的企业合并,追溯调整长投时时除了考虑购买股权时的母公司账面价值与公允价值的差异对净利润造成的影响外,还考虑内部交易的影响吗,
这个说法对么?
189楼
2023-02-20 12:36:30
全部回复
袁老师:回复,,。。考虑的
2023-02-20 13:25:58
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师好,请问注册会计师报名单位信息部分,暂时待业,可以填暂无吗?有影响吗?
你好 你实际没有工作的话 可以写无的 一般影响不大的
190楼
2023-02-20 13:01:48
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:回复meizi老师 好的哦,谢谢老师
2023-02-20 13:29:07
meizi老师:回复不客气 帮到你就好
2023-02-20 13:54:41
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 到此为止 发表的提问:
离职了很久,办税人员依旧是我的信息,请问会不会对我有什么影响
您好, 这个影响不会太大, 但是最好还是变更了为好
191楼
2023-02-20 13:29:23
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 张现凯9368713 发表的提问:
当前,我国正在推进资本市场全面深化改革,市场配置资源的决定性作用显著增强,特别是股票发行注册制改革坚持以信息披露为核心,以()为载体的会计信息则是信息披露的重要内容。 A.管理层讨论与分析B.财务会计报告C.内部控制报告D.审计报告
你好,学员,这个选择BCD
192楼
2023-02-20 13:52:16
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张现凯9368713:回复冉老师 这个是单选题啊
2023-02-20 14:14:34
冉老师:回复张现凯9368713单选题,选择B的,学员
2023-02-20 14:43:15
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
你好,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督
193楼
2023-02-20 14:12:00
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ ???? 柠檬会计???? 发表的提问:
老师好!请问统计直报网上报的投资总额对公司有什么影响吗?这个网上的信息对企业影响大不大?
您好,投资总额按照报表数据填写
194楼
2023-02-21 13:11:36
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 杨晶晶 发表的提问:
老师,那意思没有完成会计信息采集还会影响拿证吗?
您好 请问当地要求报名的时候信息采集么
195楼
2023-02-21 13:17:16
全部回复
杨晶晶:回复bamboo老师 没有啊,报名时候也没让信息采集呀
2023-02-21 13:36:17
bamboo老师:回复杨晶晶那不会影响您领证的
2023-02-21 14:01:42

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