咨询
会计人员怎样写工作中辛苦
分享
Basage老师
职称:税务师,注册会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 东东1 发表的提问:
画圈的麻烦解释下,辛苦了
你好 厂家生产某种产品,毛利率基本全行业差别大不,八材料耗费也基本一致。由于毛利=收入-成本,为了少缴企业所得税,厂家会将账面成本做的大于实际成本,所以账面上会多"领"原材料。分如下情况: ①帐面多结转存货到成本,这导致帐面存货减少而实际上存货水平没变。 ②帐面存货水平与实际水平一致,但将虚构的采购结转到成本里(从存货科目过一下)。由于未实际支付货款,所以挂到"应付帐款-暂估"里。
106楼
2023-01-11 15:29:59
全部回复
Basage老师:回复东东1两种方法的结果,资产负债表仍是平的。但影响的项目不同:第一种方法减少存货同时减少未分配利润,第二种方法增加应付的同时减少未分配利润。
2023-01-11 16:14:09
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 精明的羊 发表的提问:
麻烦老师快点解答!!辛苦了
这里4个项目 电梯,空调,保暖,设计 这些都是设计在基础,那么公司18个月,属于某一时段的履约义务。所以是根据投入产出法确定成本和收入。 发生成本计入合同履约成本,预收到款项计入合同负债。 期末结转收入和成本。 后面一个建造游泳池,作为单项履约义务,
107楼
2023-01-12 15:13:04
全部回复
答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师 辛苦你帮我解答一下
我标记的这里就是问题
108楼
2023-01-12 15:20:19
全部回复
答疑-黄老师:回复阳光没有,增值税产生附加税
2023-01-12 15:48:35
阳光:回复答疑-黄老师 老师 设备出租的租金就没有啊?
2023-01-12 16:05:31
答疑-黄老师:回复阳光设备安装服务比较合理,而且你开别的项目,也要缴纳附加税和个人所得税
2023-01-12 16:15:55
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 瑞123 发表的提问:
问题已解决 老师辛苦了
您好,谢谢你哦。不知道哪位老师给你解答,我传达下
109楼
2023-01-12 15:26:59
全部回复
瑞123:回复小黎老师 老师,我有个问题想请教一下,比如充值5000送800,顾客消费了5200,怎么做账务处理,送800我当月做了销售费用,但是赠送部分没消费完,我们老板觉得这样有些不合理,费用高了,我应该怎么做呢 ?老师,如何做赠送部分没消费的账呢,老板不想当月把赠送没消费的做了费用,我应该怎么做这个分录合适呢?谢谢老师
2023-01-12 16:13:19
小黎老师:回复瑞123借:库存现金 财务费用或者销售费用—现金折扣 贷:预收账款—充值卡 2、首次消费 借:预收账款—充值卡 贷:主营业务收入
2023-01-12 16:35:17
瑞123:回复小黎老师 老师,我就是这样做的,但是我们老板的意思是赠送部分的有的当月没消费完,我全部做了费用,费用就高了,不合理了。。。
2023-01-12 16:56:38
瑞123:回复小黎老师 他想把赠送了当月没消费的从费用中刨出来,但是这样我不知道该怎么做账就平了
2023-01-12 17:11:00
小黎老师:回复瑞123你好,跟老板说如果刨出来会导致后面收入增加,这样对企业不利
2023-01-12 17:24:45
瑞123:回复小黎老师 收入会增加?老师怎么理解呢?
2023-01-12 17:48:58
小黎老师:回复瑞123你好,是收入确认和费用确认不符合会计核算的要求
2023-01-12 18:15:00
瑞123:回复小黎老师 老师好,是了么,这样做的话符合权责发生制,那样做我感觉不对的,也无法做到实际充值卡里余额平衡,对吧,老师
2023-01-12 18:42:57
小黎老师:回复瑞123你好,是的。按照原来的入账是对的
2023-01-12 18:55:33
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 杜娟 发表的提问:
麻烦老师解答一下,辛苦
看一下图片,同学
110楼
2023-01-27 15:10:01
全部回复
陈诗晗老师:回复杜娟净现值法评价的原则就是现金流入和流出的一个余额来进行评价,如果说未来的现金流入和流出这限制相比流入金额大于流出,那么说明是能够为企业带来经济利益那么就是可行的,那么我图片上给你的第二这个计算你给他算出来如果说这个余额是大于零那么说明这个项目可行
2023-01-27 15:52:24
陈诗晗老师:回复杜娟净现值,有局限性,它的局限性就是只能对单个项目进行比较,如果说出现一些项目,他的这个项目年限以及这个投资额不一样,那么这个时候就没办法通过净现值来进行比较。
2023-01-27 16:14:24
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 可予财务 发表的提问:
老师,您好。麻烦请问一下您知道会计人员信息采集表中怎么修改工作年限吗?之前会计人员信息采集时候没有填写工作单位。
你好  可以变更   先联系一下当地财政局 再处理  各地有差异的 
111楼
2023-01-27 15:38:57
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 逗比先森 发表的提问:
这个怎么做分录?初级实务,辛苦老师了
借:应付职工薪酬-职工福利费 5000 贷:现金 5000
112楼
2023-01-27 15:55:19
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 肥饱 发表的提问:
不会写了, 老师们可以麻烦解答一下下面三个计算分析题吗?辛苦老师了!!写在纸上拍下来详细的分录过程。
2.1借在建工程15000 管理费用2550 销售费用400 无形资产12500 营业外支出2000 制造费用800 管理费用1100 制造费用1630 管理费用320 管理费用2400 销售费用370 贷银行存款
113楼
2023-01-27 16:11:22
全部回复
暖暖老师:回复肥饱2.2借生产成本45600 制造费用2280 管理人员3420 在建工程5700 贷应付职工薪酬
2023-01-27 16:47:40
暖暖老师:回复肥饱2.3借管理费用4000 贷累计摊销4000
2023-01-27 17:07:31
暖暖老师:回复肥饱2.4借本年利润 贷利润分配
2023-01-27 17:22:48
暖暖老师:回复肥饱3.1借银行存款-292500 贷主营业务收入.-250000 应交税费销项税额-42500
2023-01-27 17:51:46
暖暖老师:回复肥饱借主营业务成本-150000 贷库存商品-150000
2023-01-27 18:04:36
暖暖老师:回复肥饱3.2借应收账款292500 贷主营业务收入250000 应交税费销项税额42500
2023-01-27 18:18:18
暖暖老师:回复肥饱借主营业务成本150000 贷库存商品150000
2023-01-27 18:42:57
暖暖老师:回复肥饱.2借应收账款-29250 贷主营业务收入-25000 应交税费销项税额-4250
2023-01-27 19:04:22
暖暖老师:回复肥饱3.3借发出商品150000 贷库存商品150000
2023-01-27 19:21:25
小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
老师,辛苦解释贴现模式,和非贴现模式,(中级财管),谢谢
你好! 贴现模式都是需要考虑货币时间价值的,非贴现模式一般不考虑货币时间价值。
114楼
2023-01-27 16:33:00
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
选择题5-10,老师辛苦了
你好!5题答案是10200.选择B。
115楼
2023-01-28 14:19:20
全部回复
薄薄:回复晓海老师 另外的呢
2023-01-28 14:40:36
晓海老师:回复薄薄6是A,7是D,8是D,9是B
2023-01-28 14:53:56
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 沉静的西装 发表的提问:
我有一些会计分录和题目不懂,想请教一下,谢谢老师了,老师辛苦了。
你好,你这个题目是要求我们写会计分录吗?
116楼
2023-01-28 14:48:53
全部回复
沉静的西装:回复暖暖老师 是的,我最后第七问的会计分录有些不确定,然后问题四和五也有些不确定
2023-01-28 15:28:33
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ ゞ小坏蛋ヽo 发表的提问:
如果实收资本有50万,现在现金只有30万了怎么清算分配呢,会计凭证怎么处理,辛苦了
实收资本和现金没有对等关系,你从注册到现在没有业务发生吗?如果真没有,那要看那20万元去哪里了,才知道怎么做账
117楼
2023-01-28 14:56:58
全部回复
ゞ小坏蛋ヽo:回复田老师 没有发生业务,20万全支管理费用了
2023-01-28 15:17:40
ゞ小坏蛋ヽo:回复田老师 我是要注销公司的
2023-01-28 15:38:39
ゞ小坏蛋ヽo:回复田老师 要平其他应收账款的
2023-01-28 15:53:36
田老师:回复ゞ小坏蛋ヽo那就做借:管理费-- XX20万元 贷:现金 20万元
2023-01-28 16:14:18
ゞ小坏蛋ヽo:回复田老师 税务说有其他应收账款不让我注销
2023-01-28 16:29:46
田老师:回复ゞ小坏蛋ヽo不是叫你做管理费用吗?
2023-01-28 16:43:24
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 会计学堂肖老师 发表的提问:
收到顾客给的论文费,付写手写的论文辛苦费,属于公司经营范围,不知怎么做账?
同学,你好 计入劳务费
118楼
2023-01-29 14:16:11
全部回复
冯老师
职称:注册税务师 会计师 经济师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 万春丽 发表的提问:
谢谢老师,节日还答疑辛苦了
不用谢,希望你学习顺利!
119楼
2023-01-29 14:41:54
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
除增值税专票以外,哪些可以作为进项票进行加计扣除,辛苦发个文件给我
加计扣除只要是你能抵扣的都可以 没有限制 没有发出规定有限制,
120楼
2023-01-29 14:54:00
全部回复
莉莉:回复郭老师 老师,请问哪些可以作为进项抵扣,抵扣率是多少?
2023-01-29 15:34:16
郭老师:回复莉莉只要是你单位的进项,不进项转出的都可以抵扣 加计扣除10% 比如旅客服务的
2023-01-29 15:58:52

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×