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支付工程款会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 小妹 发表的提问:
一个工程10万,已支付2万,欠款8万,该怎么做分录?
借;在建工程 贷;银行存款 2 应付账款 8
241楼
2023-03-10 15:41:04
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.41w
引用 @ 夏雨荷 发表的提问:
项目上班组工资前期已经支付2次,本次支付尚有余款,怎么做会计分录
前期是预支的,这次怎么还有余款呢
242楼
2023-03-10 16:00:00
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师你好,A工程公司是分包方,B工程公司是总包方,分包方转往来款(代垫)给总包方支付货款,A工程公司怎样做会计分录,是出其他应收款还是其他应付款?
你好,老师正在解答,请耐心等候
243楼
2023-03-12 14:59:49
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赵海龙老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线你好,记录其他应付款即可
2023-03-12 15:18:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 会计小白_ph552171 发表的提问:
支付业务收款回单的会计分录怎么做
你好,支付业务收款回单,这个具体是什么业务? 是收款,还是支付?
244楼
2023-03-12 15:20:48
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会计小白_ph552171:回复邹老师 是支付保险费
2023-03-12 15:45:07
邹老师:回复会计小白_ph552171你好,借;管理费用,贷;银行存款
2023-03-12 16:11:55
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 悲凉的小蝴蝶 发表的提问:
事业单位支付工资财务会计分录:借:工资支出,贷:银行存款,其他应收款,那么预算会计的分录咋做?
你好, 借事业支出 贷财政补助预算收入
245楼
2023-03-12 15:44:59
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悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 事业单位,财务会计分录时:借:工资支出5000,其中贷:银行存款2000,其他应收款3000,这个其他应收款怎么做预算会计分录啊?
2023-03-12 16:06:29
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,5000 贷财政补助预算收入5000
2023-03-12 16:26:18
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 其他应收款是财政补助预算收入吗?
2023-03-12 16:54:57
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶其他应收款不是财政补助预算收入,但是工资已经支出了
2023-03-12 17:05:41
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 那之前付公积金时财务会计是:借:业务活动费用-公积金单位部分4000,其他应收-公积金个人部分3000,贷:银行存款7000,预算会计分录怎么做啊?我的财务会计做错了没有?
2023-03-12 17:35:15
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,7000 贷财政补助预算收入7000
2023-03-12 18:02:39
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶你的财务会计没有做错
2023-03-12 18:13:26
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ warm-时光 发表的提问:
对方开10万发票,本次支付8万工程款。分录怎么做
您好 借:工程施工 100000 贷:应付账款 100000 借:应付账款 80000 贷:银行存款 80000
246楼
2023-03-13 12:39:12
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warm-时光:回复bamboo老师 进项税呢?按8万计入进项税还是10万啊
2023-03-13 12:52:57
bamboo老师:回复warm-时光可以把发票拍照看看么
2023-03-13 13:22:05
warm-时光:回复bamboo老师 不在这里。。。
2023-03-13 13:47:36
bamboo老师:回复warm-时光那您进项税额是多少啊?
2023-03-13 14:04:22
bamboo老师:回复warm-时光借:工程施工 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 100000
2023-03-13 14:28:34
warm-时光:回复bamboo老师 发票不含税87000,进项税7900,共计95000多
2023-03-13 14:42:02
bamboo老师:回复warm-时光借:工程施工 87000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 7900 贷:应付账款 87000%2B7900=94900
2023-03-13 14:53:53
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.41w
引用 @ 木乔 发表的提问:
支付内部往来清算款 怎么做会计分录
你好,借往来科目贷银行存款
247楼
2023-03-13 12:45:46
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 重要的书包 发表的提问:
工程款预付480000,实际本月项目结算是120000,这个会计分录怎么做
借:预收账款120000 贷:工程结算
248楼
2023-03-13 13:05:57
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 专注的超短裙 发表的提问:
预付工程进度款时,会计分录如何编制? 补付工程进度款时,会计分录如何编制?
你好,预付时,借预付账款,贷银行存款。补付工程款一般是冲减原来已经计入的应付账款。借:应付账款,贷银行存款。
249楼
2023-03-13 13:21:31
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.12w
引用 @ 遥望 发表的提问:
我用银行存款支付工程款怎么记分录?
你好!借应付账款 贷银行存款。
250楼
2023-03-13 13:38:58
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遥望:回复宋生老师 老师我用银行存款给别人还钱怎么记账?
2023-03-13 14:08:11
宋生老师:回复遥望你好!借应付账款等 贷银行存款
2023-03-13 14:26:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.12w
引用 @ 3.1415926 发表的提问:
劳务公司,收到工程款(劳务费)没开发票怎么做分录?支付施工人员劳务费怎么做分录?
你好!借银行存款 贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 然后借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷现金等
251楼
2023-03-14 13:01:44
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3.1415926:回复宋生老师 公司属于挂靠性质的,扣掉管理费和税其余的作为劳务费转给个人的了,这个走成本每次都需要做个工资表吗?那么这个工资表上的人员是不是需要报个税啊?
2023-03-14 13:28:17
宋生老师:回复3.1415926您好!是的。要报个税。或者让他给你开发票
2023-03-14 13:52:31
3.1415926:回复宋生老师 一次劳务费分好几次转出去的,每笔转出附的工资表上的人员名单是不是不可以重复?
2023-03-14 14:14:26
宋生老师:回复3.1415926你好!可以重复,但是都是要交个税的啊
2023-03-14 14:26:33
3.1415926:回复宋生老师 做的工资表金额不超过起征点不就不交个税吗?
2023-03-14 14:46:05
宋生老师:回复3.1415926你好!但是一个月不能超过3500
2023-03-14 15:11:51
3.1415926:回复宋生老师 哦哦,是的,非常感谢。
2023-03-14 15:29:09
宋生老师:回复3.1415926你好!不客气的。
2023-03-14 15:55:59
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 十一 发表的提问:
用这两个账户支付的工程款、财务会计和预算会计怎么做
同学您好,财务会计分录: 借:在建工程   30660820.8    贷:零余额账户用款额度   30231721.6           银行存款   429099.2 预算会计分录: 借:行政支出(或事业支出)   30660820.8    贷:资金结存—零余额账户用款额度   30231721.6                        —货币资金   429099.2
252楼
2023-03-14 13:16:36
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小奇老师:回复十一通过您的图片,您那个国库集中支付我看不出是财政直接支付还是财政授权支付,我按照财政授权支付的方式给您写分录,如果是财政直接支付方式,将上述财务会计分录中的“零余额账户用款额度”改成“财政拨款收入”,将预算会计分录中的“资金结存—零余额账户用款额度”改成“财政拨款预算收入”,其余不变
2023-03-14 13:51:59
十一:回复小奇老师 怎么区分直接支付和授权支付
2023-03-14 14:05:58
十一:回复小奇老师 那个是住建厅零余额账户支付的
2023-03-14 14:33:56
小奇老师:回复十一财政把钱拨款到您的单位,授权您单位支付这笔款项给施工单位,就是财政授权支付,用“零余额”。如果是财政直接把钱支付给施工单位,帮您的单位支付工程款,但钱不经过您的单位,就是财政直接支付,用“财政拨款收入”科目
2023-03-14 14:55:04
小奇老师:回复十一您这个住建厅零余额支付,应该是财政直接支付,用财政拨款收入科目吧
2023-03-14 15:16:21
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.12w
引用 @ 魏哲 发表的提问:
支付水电劳务的工程款怎么做分录呀,是项目部分包出去的水电劳务,做工程的
您好!根据与分包企业确认的结算通知单,确认应付的工程款   借:工程施工——合同成本——分包工程费用 贷:应付账款——应付分包款——xxx分包单位 (3)支付进度款:   支付已经办理结算的款项时   借:应付账款——应付分包款    贷:银行存款
253楼
2023-03-14 13:32:59
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魏哲:回复宋生老师 不用通过工程结算科目么?
2023-03-14 13:46:34
魏哲:回复宋生老师 老师?
2023-03-14 14:11:17
宋生老师:回复魏哲您好!您这个包出去的部分可以不用通过工程结算,一般工程结算是与甲方的对整个工程的结算,。不是与包出去的这部分的结算。
2023-03-14 14:24:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 马一晨 发表的提问:
计算未完工工程应负担的长期借款利息6 000元,利息下年初支付。会计分录怎么写
你好,借;在建工程6 000,贷;应付利息 6 000
254楼
2023-03-15 12:22:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
公司6月份认证2月份支付的工程款专票,当时2月份支付工程款的会计分录是 借:预付账款 贷:银行存款;6月份专票认证后的会计分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
你好,取得发票属于在建工程核算的话是这样组账务处理的
255楼
2023-03-15 12:51:46
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古风之悦:回复邹老师 老师,6月工程款专票认证后的账务处理对不对,凭证摘要写:更正2月**号凭证(6月认证2月支付的工程款发票),老师摘要这样写对不对
2023-03-15 13:20:54
邹老师:回复古风之悦你好,分录是正确的 摘要不需要写更正2月**号凭证,只需要写取得工程款发票作为摘要就是了
2023-03-15 13:44:24
古风之悦:回复邹老师 老师,工程款发票是2月份就开了并且已经订在2月份凭证里了,只是认证是在6月认证的,摘要也写成取得工程款发票吗
2023-03-15 14:05:50
邹老师:回复古风之悦你好,这样就可以是更正2月份多少号凭证 然后分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
2023-03-15 14:19:16
古风之悦:回复邹老师 老师,摘要是不是要填成红色的,还是不用
2023-03-15 14:40:44
邹老师:回复古风之悦你好,不用,摘要是按正常的蓝字填写
2023-03-15 14:52:42

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