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无形资产会计问题研究论文
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 婷燕 发表的提问:
你好!老师,想请问下,内部研究开发无形资产形成无形资产的,按照无形资产的150%还是175%摊销呢?
您好,这个按照175%摊销的
16楼
2022-12-12 11:43:32
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婷燕:回复五条悟老师 老师,这个是有分时间段吗?我看有些题目是按照150%,有些是175%
2022-12-12 12:11:03
五条悟老师:回复婷燕您好从2018年1月1日开始175%
2022-12-12 12:37:26
李良新老师
职称:美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ 合适的御姐 发表的提问:
毕业论文写企业财务管理问题研究好写吗,有什么企业吗?
建议写你熟悉的企业,如中小企业,具体,好研究。参考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/30109426
17楼
2022-12-12 13:10:55
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
我抽到的毕业论文题目是:xxx公司会计监督弱化问题研究报告,知道有哪些现实生活中的公司资料可以提供给我写这篇论文的吗?或者哪些网站有相关的资料
直接到图书馆查,网上查,以及上市公司监控弱化导致上市公司造假事例
18楼
2022-12-12 14:17:44
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哈哈:回复李爱文老师 老师,万福生科公司这个案例可以吗?
2022-12-12 14:56:46
李爱文老师:回复哈哈可以,上市公司的案例更有说服力
2022-12-12 15:08:05
哈哈:回复李爱文老师 老师有更好的案例可以介绍吗?感觉有点难找
2022-12-12 15:23:33
李爱文老师:回复哈哈这个直接在网上查找,我没有现成的案例
2022-12-12 15:46:49
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 饱满的小懒猪 发表的提问:
中小企业经营管理研究可以作为会计毕业论文写吗。。。
你好,可以的,但是这个范围挺大的
19楼
2022-12-12 15:26:49
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 赵高松 发表的提问:
学堂老师好,帮我解答一下这道题吧。 1、下列关于无形资产的表述中,正确的是( )。 A、内部研究开发形成无形资产的加计摊销额属于暂时性差异,应确认递延所得税资产  B、内部研究开发形成无形资产的加计摊销额属于非暂时性差异,应确认递延所得税负债  C、内部研究开发形成无形资产的加计摊销额属于暂时性差异,不确认递延所得税资产  D、内部研究开发形成无形资产的加计摊销额属于非暂时性差异,不应确认递延所得税资产.
你好,同学。 1不确认递延所得税 2不确认递延所得税 3正确 4不正确
20楼
2022-12-12 16:51:39
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小巧的水壶 发表的提问:
老师请问,高新技术企业中研究开发阶段用固定资产使用年限超过了确认无形资产的年限,请问在确认无形资产时研究用固定资产未折旧完的金额是一次计入到无形资产吗?还是继续折旧。
你好,同学。 超过年限,还能继续使用吗,如果可以,继续折旧
21楼
2022-12-12 17:17:10
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小巧的水壶:回复陈诗晗老师 是计入到哪些会计科目呢
2022-12-12 17:43:42
陈诗晗老师:回复小巧的水壶你后面折旧计管理费用处理
2022-12-12 18:09:35
小巧的水壶:回复陈诗晗老师 意思是这个固定资产研发的功能用完了转入到企业其他部门就按其他部门的业务性质计提折旧是吧
2022-12-12 18:20:21
陈诗晗老师:回复小巧的水壶是的,就是这个意思 的哈
2022-12-12 18:43:16
小巧的水壶:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2022-12-12 19:11:13
陈诗晗老师:回复小巧的水壶不客气,祝你工作愉快。
2022-12-12 19:27:23
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
无形资产研究阶段的支出计入什么费用里
无形资产研究阶段的支出计入研发支出--费用化支出,月末转入管理费用
22楼
2022-12-12 17:36:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 糊涂的大白 发表的提问:
无形资产研究阶段的支出应当
你好,无形资产研究阶段的支出,应当费用化 
23楼
2022-12-12 17:53:59
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小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ iJ 发表的提问:
则该项无形资产对A公司2017年度损益的影响金额是( )万元。 问题是该《无形资产》对损益的影响金额。问题是问的无形资产对损益影响,但是达到预定用途之前,发生的研究费用,也是归属于无形资产2017年度损益的影响吗?
达到预定用途之前,发生的研究费用,影响管理费用,最终也是影响2017年度损益的
24楼
2022-12-13 16:38:00
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iJ:回复小默老师 老师您好,我有点不理解,但问题 问的是 无形资产 对2017年度的损益影响。并没有问2017年度所有的费用对损益影响。也就是说,2017年度达到预定使用状态之前的费用,也是属于无形资产吗?
2022-12-13 17:18:34
小默老师:回复iJ这项无形资产在形成之前发生的相关支出也是需要考虑的,题目的意思是与无形资产相关的支出影响的利润,不仅仅是资本化以后
2022-12-13 17:47:55
iJ:回复小默老师 明白了,谢谢老师
2022-12-13 18:16:01
小默老师:回复iJ嗯嗯,不客气的,感谢五星好评
2022-12-13 18:36:27
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 发表的提问:
老师,企业财务管理的研究探析论文怎么写题纲
https://www.jinchutou.com/p-156606945.html研究探析论文怎么写题纲
25楼
2022-12-13 16:53:19
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 鲤鱼画笔 发表的提问:
写格力电器有限公司项目投资问题研究的论文,可以从那几个方面入手
可以从投资的类型,具体说某一方面
26楼
2022-12-13 17:13:29
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孺子牛老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ kj_EGbFxHnMjdcv 发表的提问:
老师研发费用资本化转无形资产,摊销的无形资产还用结转到研究费用里吗
看用途,生产用的,计入制造费用。 管理用的计入管理费用,但是列报时计入研发费用列报。
27楼
2022-12-13 17:23:59
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kj_EGbFxHnMjdcv:回复孺子牛老师 转无形资产是借:无形资产 贷:研发费用资本化支出 当月摊销 是借:研发费用无形资产摊销 贷:累计折旧 月底结转 借:管理费用研究费 贷:研发费用无形资产摊销对吗
2022-12-13 17:53:01
孺子牛老师:回复kj_EGbFxHnMjdcv借:无形资产 贷:研究支出-资本化支出 借:管理费用 贷:累计摊销----管理费用再列报时计入研发费用。
2022-12-13 18:15:39
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 儒雅的小甜瓜 发表的提问:
我写应收账款管理问题研究,是药企的,论文开题报告怎么写好点
您好同学,可以去淘宝上找一下,还有百度网文挺多的 一般我做过应收款管理 ,主要是每月对账这块同学,这个很细的
28楼
2022-12-18 17:20:50
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小鹿老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 痴情的老虎 发表的提问:
老师,研发投入与会计关系大不大?我写毕业论文题目写《企业研发支出(投入)会计核算存在的问题及对策》中支出或投入哪个更容易研究?
研发投入是指某一科研项目在研究阶段和开发阶段的经费投入。研发支出分为内部研发支出和外部研发投入。内部研发支出就是企业会计准则规定的分为资本化和费用化的部分。外部研发投入一般是说委托其他机构等外部研发的投入。一般会计研究内部研发支出较多吧。
29楼
2022-12-18 17:49:51
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痴情的老虎:回复小鹿老师 老师,那您是建议我写研发支出吧?
2022-12-18 18:29:12
小鹿老师:回复痴情的老虎是的,你试试搜研发支出的资料,会计处理等案例。
2022-12-18 18:41:57
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
老师,这个题目要不要研究无形资产的账面价值与计税基础产生的差异
这个要看一下你题目问的是什么同学,你这个差异是不确认递延所得税的通常是不用单独考虑。
30楼
2022-12-18 18:05:59
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静:回复陈诗晗老师 老师,题目和问题是这样的,麻烦看下无形资产这一部分
2022-12-18 18:46:56
陈诗晗老师:回复这里是属于那个形成的差异,但是这个差异不是点所得税。
2022-12-18 19:10:31
陈诗晗老师:回复这个差异不用确认递延所得税,因为是研发成功初出最开始的差异。
2022-12-18 19:38:24
静:回复陈诗晗老师 老师,你说的我没明白,这个歌是属于那个是什么?
2022-12-18 20:08:13
陈诗晗老师:回复这个是属于暂时性的,可抵扣差异,但是不确认递延所得税。
2022-12-18 20:30:39

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