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收到委托代销清单会计分录
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肖潇老师
职称:初级会计师
4.86
解题: 0.02w
引用 @ 心灵美的外套 发表的提问:
收取手续费方式下委托代销业务:受托方收到手续费时税费如何计算
按照收取的手续费金额计算。
241楼
2023-03-09 13:12:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ YL 发表的提问:
收到委托款,委托帮他们付一些费用,金额已经打到账户,这个需要附什么原始凭证呢,如何做会计分录,
您好!这个一般要个委托协议。借银行存款 贷其他应付款
242楼
2023-03-09 13:39:50
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YL:回复宋生老师 好的,谢谢老师 1.还有一个问题,就是取得2016年9月1日之后的印有本单位名称的发票不能税前扣除这个我不太理解,不是说2017年7月1号之后就可以使用印有本单位名称的增值税普通发票嘛!2. 原来的增值税普通发票卷票没印本单位名称吗
2023-03-09 14:08:49
宋生老师:回复YL您好!实际操作中还是可以的。特别是卷票。不用太担心
2023-03-09 14:25:54
YL:回复宋生老师 嗯嗯,老师,卷票是没有印开票单位名称吗,现在收到的发票无论卷票还是一般的发票都印有本单位名称呀,不理解不能印有开票单位名称的发票指的是什么
2023-03-09 14:36:07
宋生老师:回复YL您好!有印开票单位的名称,只是没有付款单位的名称。不能印有开票单位名称的发票,没明白这个话的意思。
2023-03-09 14:56:33
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 辛勤的小兔子 发表的提问:
公司销售机床,收到两张原始凭证,一张是增值税专用发票,一张是委托收款凭证(委托收款凭据名称是银行汇票),会计分录应该怎么写
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
243楼
2023-03-09 13:47:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 为了宝宝而奋斗 发表的提问:
公司委托其他公司代交员工公积金,怎么做会计分录
你好,拨款对方,借应付职工薪酬一住房公积金,贷银行存款,
244楼
2023-03-10 15:26:41
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庄老师:回复为了宝宝而奋斗收到对方缴交回单,借生产成本,管理费用,贷应付职工薪酬一住房公积金
2023-03-10 15:59:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购入油桶十只,填开委托付款凭证付清贷款的会计分录
借;应付账款 贷;银行存款
245楼
2023-03-10 15:49:42
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邹老师:回复爱笑的流沙借;应付账款 贷;银行存款
2023-03-10 16:04:40
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 稳重的春天 发表的提问:
【吐槽】广州-ow-6866 2015-04-13 17:12:34 老师,我想问一下,我们公司现在委托别的公司销售一批产品,期间我们是没有签销售合同规定对方按照那种方式结算收入的,情况是我们给对方一批货,对方按照每月或是每季度的方法,销售了多少就结算多少,那么像这种情况,我们按照什么原则来计算收入呢?
收到结算清单,确认收入。
246楼
2023-03-10 16:06:00
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 张家二小姐 发表的提问:
事业单位收到地方财政委托代付项目款,计入什么科目
你好 就计入财政拨款收入科目就可以了。
247楼
2023-03-12 14:38:18
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张家二小姐:回复venus老师 那这笔钱付出去怎么做账呢?
2023-03-12 15:08:10
venus老师:回复张家二小姐事业单位收到财政拨款的时候账务处理是, 借:零余额账户用款额度, 贷:财政补助收入。 用收到财政拨款资金发生相关支出的时候,账务处理是, 借:存货,事业支出, 贷:零余额账户用款额度。
2023-03-12 15:23:14
张家二小姐:回复venus老师 我觉得这笔款应该不是我们的收入。这笔款是其他财政拨款让代招标项目付款。我们就是委托代付。怎么做账呢?
2023-03-12 15:48:41
venus老师:回复张家二小姐那你那个零余额就挂在其他应付款,的往来科目上
2023-03-12 16:13:23
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 一地金 发表的提问:
老师,委托方和受托方 比如轮胎厂委托4S店销售轮胎,两主都需要开出增值税发票吗?,还是说受托方只需要开出代销清单?
同学,你好,两个都需要开增值税发票
248楼
2023-03-12 14:57:05
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一地金:回复小叶老师 老师 19年开出的普通发票,购买方只写的名称和纳税人识别号,这种票能用吗?没有地址电话开户行和账号
2023-03-12 15:38:56
小叶老师:回复一地金可以用,普通发票可以只写名称和纳税人识别号
2023-03-12 16:04:36
一地金:回复小叶老师 老师 我再问一个,个税方面的问题,就是劳务报酬所得,比如2020.1月是10000,那应纳税所得额=10000*0.8-社保-附加扣除-5000,是这样算的吗?和工资薪金一样?
2023-03-12 16:17:19
小叶老师:回复一地金同学,你好,如果是劳务报酬,月度预缴 跟工资是不一样的,是按劳务所得10000*(1-20%)*20%来预缴的
2023-03-12 16:35:23
一地金:回复小叶老师 汇算清缴才按我上面说的那种方法吗?预缴是按老师说的方法?
2023-03-12 16:50:51
小叶老师:回复一地金年度综合所得是按全年的,你的算法是月份,预缴按我说的
2023-03-12 17:04:53
一地金:回复小叶老师 劳务报酬 清缴 如果是年度10万,那10万*0.8-5000*12-附加*12-社保*12?
2023-03-12 17:31:45
小叶老师:回复一地金嗯嗯, 同学,是这样的哈
2023-03-12 17:48:50
一地金:回复小叶老师 那劳务报酬 不进行汇算清缴 感觉很吃亏呀,预缴的时候,都要交税,清缴应该可以退税
2023-03-12 18:14:31
小叶老师:回复一地金嗯,是可以退的哈,汇算清缴的时候
2023-03-12 18:36:44
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 哇噢~富脑虎 发表的提问:
一模一样的题 一个分录是委托代销商品 一个是发出商品 搞不懂为什么要用委托代销商品
这是委托代销,发出商品的时候借方应该计入委托代销商品。
249楼
2023-03-12 15:14:57
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宇飞老师:回复哇噢~富脑虎发出商品是一个通用的会计科目,用于核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的成本 其中,采用支付手续费方式委托其他单位代销的商品,也可以当独使用委托代销商品科目核算 所以发出商品科目的用法比委托代销商品科目广泛。这两个应该都是可以的,发出商品使用更广泛些。
2023-03-12 15:45:21
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 维尼 发表的提问:
采购了一个产品10元,给到工厂委托加工成50元的产品,40元的产品用的都是委托工厂的物资,委托加工收回直接用于销售,这个会计分录怎么记账呢
你好    1、发出加工材料时: 借:委托加工物资 贷:原材料 2、支付加工费时: 借:委托加工物资 借:应交税金――应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3、加工完毕收回时: 借:库存商品 贷:委托加工物资
250楼
2023-03-12 15:36:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
受托方按销售收入:(开具代销清单) 是不是这样做分录?  借:银行存款                     贷:受托代销商品                   应交税费--应交增值税(销项税额)
你好,是的
251楼
2023-03-12 15:50:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 开心的手机 发表的提问:
就是委托别人加工商品,会计分录是 借:委托加工物质 代:库存商品记,还是 借:发出商品 代:库存商品,为什么
你好 第一个 第二个是你们自己销售货物,没有确认收入之前做的
252楼
2023-03-13 12:26:12
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 稳重的春天 发表的提问:
老师,我想问一下,我们公司现在销售一批高于成本价的产品给对方,对方则按照高于我们的销售价销售出去,但是结算的时候,对方则按照每月或是每季度我们的销售价格的结算,销售了多少就结算多少,期间我们是没有签销售合同规定对方按照那种方式结算收入的。那么像这种情况,我们按照什么原则来计算收入呢?
根据你们双方签订的结算清单(单价根据你们与客户确认的价格计算)。
253楼
2023-03-13 12:49:22
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
对于被审计单位持有的委托代销存货 应不应该纳入盘点范围
如果属于买断的需要盘点 收取手续费的代销不需要
254楼
2023-03-13 13:01:38
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百事通老师
职称:中级证书
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 轻松的小白菜 发表的提问:
我公司和商场签订的委托经营协议 ,由我公司先铺货给商场,商场以实际售价减去每月应扣除的柜台场地租赁费、导购人员工资以及相关水电费等,最终按销售额减去所有扣除项目后的净额给我公司结算。 铺货时,借:委托代销商品 贷:库存商品 收到结算清单时,借:应收账款-商场 贷:主营业务收入 应交税费-销
如果商场发票和结算价一样,就可以这样做,同时再结转成本
255楼
2023-03-13 13:31:26
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