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行政单位无形资产会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 单身的眼睛 发表的提问:
行政事业单位计提和发放工资的会计分录
你好,同学。 借 单位 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应收款 应交税费 借 行政支出 贷 奖金结存
121楼
2023-01-27 16:21:25
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 复杂的康乃馨 发表的提问:
根据最新的会计政策规定,事业单位购进无形资产的支出是直接计入当期支出还是分摊到各个会计期间?
你好 是分摊到各个会计期间的。
122楼
2023-01-27 16:41:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 维娅 发表的提问:
我想问一下行政单位工资分录
你好! 1.计提 借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬
123楼
2023-01-28 13:34:09
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蒋飞老师:回复维娅2.发放 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 预算会计做分录 借:行政支出 贷:资金结存…货币资金
2023-01-28 14:11:57
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 含糊的睫毛膏 发表的提问:
行政单位退休工资分录
你好!社保局的分录不知道怎么做,你看这个对你有参考价值不 借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:行政支出 贷:资金结存
124楼
2023-01-28 14:00:45
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 不二路 发表的提问:
老师,你好,两个单位资产重组,转让的无形资产和固定资产,还有负债怎么做分录,两个公司都需要做什么会计分录
需要按照卖了进行处理啊,同学
125楼
2023-01-28 14:27:53
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 含蓄的白猫 发表的提问:
按照新的会计制度,行政单位固定资产报废和折旧怎么做会计分录
你好! 计提折旧 借:行政支出 贷:累计折旧 报废 借:资产处置费用 累计折旧 贷:固定资产
126楼
2023-01-28 14:51:07
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蒋飞老师:回复含蓄的白猫计提折旧 借:业务活动费用(或管理费用) 贷:累计折旧 报废 借:资产处置费用 累计折旧 贷:固定资产 (以这一回答为准)
2023-01-28 15:41:59
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 舒适的蓝天 发表的提问:
行政单位工资部分的分录
新会计制度下,现在相当于先通过应付职工薪酬科目计提一下,然后再发放,养老保险、公积金等缴纳跟着工资一起走,具体分录如下:工资分配时,借:事业支出-工资福利支出-基本工资事业支出-工资福利支出-津贴补贴事业支出-工资福利支出-社会保障费-养老保险事业支出-对个人和家庭补助支出-离退休工资及补贴事业支出-对个人和家庭补助支出-住房公积金贷:应付职工薪酬工资发放时,借:应付职工薪酬贷:零余额账户用款额度(财政零余额直接支付工资部分)银行存款
127楼
2023-01-28 15:05:58
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ *^_^*阳光 发表的提问:
你好,每年都需要政府采购的政务系统运维服务软件,就是网络维护,每年都需要花这30万,我用去无形资产吗?部门经济分类是办公设备购置,要是不入无形资产,怎么做分录?我们是行政单位,政务服务局
你好! 可以直接做分录: 借业务活动费用 贷银行存款
128楼
2023-01-29 14:07:36
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*^_^*阳光:回复蒋飞老师 每年都花的这30万,不进无形资产也可以是吗
2023-01-29 14:29:58
*^_^*阳光:回复蒋飞老师 部门经济分类怎么选?
2023-01-29 14:43:37
蒋飞老师:回复*^_^*阳光是的,不记入无形资产也可以的,属于购买商品或服务的支出
2023-01-29 15:10:50
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 玥玥 发表的提问:
事业单位执行政府会计制度,固定资产每月计提折旧,如何做会计分录?
你好 借业务活动费 贷 累计折旧
129楼
2023-01-29 14:16:21
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玥玥:回复紫藤老师 新旧制度转换时,固定资产折旧如何记账
2023-01-29 14:36:48
紫藤老师:回复玥玥借业务活动费 贷 累计折旧
2023-01-29 15:00:22
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 风吹过来 发表的提问:
无形资产分录怎么做?无形资产摊销计算公式?无形资产摊销分录怎么写?
借:无形资产 贷:银行存款 摊销时,借:管理费用 贷:累计摊销 每月摊销额=无形资产原值/摊销期限
130楼
2023-01-29 14:39:42
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风吹过来:回复辜老师 老师您好,一般无形资产摊销是多久?
2023-01-29 14:58:51
辜老师:回复风吹过来无形资产摊销一般是不少于十年
2023-01-29 15:24:00
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 兴奋的月光 发表的提问:
行政事业单位够买5个600元的软件必须作为无形资产入账吗?
同学,你好 不是必须的
131楼
2023-01-29 15:05:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 轻松的柚子 发表的提问:
无形资产对外投资的会计分录
你好,无形资产对外投资 借:长期股权投资 贷:无形资产 应交税费—应交增值税 
132楼
2023-01-30 14:09:04
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 我想好好学会计 发表的提问:
我听说形成无形资产后有会计分录呀?还有无形资产需要摊销,其分录各是怎么做的?
您好 形成无形资产后有会计分录 借:管理费用 生产成本 研发支出 销售费用等 贷:累计摊销
133楼
2023-01-30 14:36:57
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 从容的钢笔 发表的提问:
甲股份有限公司2018年至2021年无形资产业务有关的资料如下:(1)2018年12月1日,以银行存款300万元购入一项无形资产(不考虑相关税费)。该无形资产的预计使用年限为10年,采用直线法摊销该无形资产。(2)2020年12月31日对该无形资产进行减值测试时,该无形资产的预计未米现金流量现值是190万元,公允价值减去处置费用后的金额为180万元。减值测试后该资产的使用年限不变。(3)2021年4月1日,将该无形资产对外出售,取得价款260万元并收存银行(不考虑相关税费)。 要求:(1)编制购入该无形资产的会计分录:(2)计算2018年12月31日无形资产的摊销金额:(3)编制2018年12月31日摊销无形资产的会计分录:(4)计算2019年12月31日该无形资产的账面价值;(5)计算该无形资产2020年末计提的减值准备金额并编制会计分录;(6)计算该无形资产出售形成的净损益:(7)编制该无形资产出售的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)
1)编制购入该无形资产的会计分录 借无形资产300 贷银行存款300
134楼
2023-01-30 14:46:01
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暖暖老师:回复从容的钢笔(2)计算2018年12月31日无形资产的摊销金额: 300/120=2.5
2023-01-30 15:21:35
暖暖老师:回复从容的钢笔(3)编制2018年12月31日摊销无形资产的会计分录: 借管理费用2.5 贷累计摊销2.5
2023-01-30 15:33:25
暖暖老师:回复从容的钢笔(4)计算2019年12月31日该无形资产的账面价值; 300-2.5*13=267.5
2023-01-30 15:54:45
暖暖老师:回复从容的钢笔(5)计算该无形资产2020年末计提的减值准备金额并编制会计分录; 20年底的账面价值=267.5-30=237.5 减值237.5-180=57.5
2023-01-30 16:09:24
暖暖老师:回复从容的钢笔借资产减值损失57.5 贷无形资产减值准备57.5
2023-01-30 16:19:49
暖暖老师:回复从容的钢笔第5题目做错了 (5)计算该无形资产2020年末计提的减值准备金额并编制会计分录; 20年底的账面价值=267.5-30=237.5 减值237.5-190=47.5
2023-01-30 16:40:05
暖暖老师:回复从容的钢笔借资产减值损失47.5 贷无形资产减值准备47.5
2023-01-30 16:55:12
暖暖老师:回复从容的钢笔(6)计算该无形资产出售形成的净260-(190-190/95*3)=76
2023-01-30 17:17:21
暖暖老师:回复从容的钢笔(7)编制该无形资产出售的会计分录。 借银行存款260 累计折旧68.5 无形资产减值准备47.5 贷无形资产300 资产处置收益76
2023-01-30 17:34:30
蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 风中的咖啡 发表的提问:
行政单位合并了,基本户的钱转入新单位,需要什么凭证,会计分录怎么做
如果是两个单位合并,a单位帐合并到b单位帐,a单位帐面应收、应付款直接并入b单位帐中,合并以后即作为b单位应收、应付款处理即可。如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲。
135楼
2023-01-30 15:02:58
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