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会计为什么每个月要算成本
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
老师,计提工资的话为什么要计提到成本,怎么算
那你得看一下你们单位是不是服务行业对应的那一部分成本属于工资。
271楼
2023-03-16 12:31:38
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晨曦:回复郭老师 那如果想提高成本,怎么算个税呢,
2023-03-16 12:50:36
郭老师:回复晨曦累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 其中:累计减除费用,按照个税起征点5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。
2023-03-16 13:16:16
晨曦:回复郭老师 那如果是3月分开始算,一个人的工资4000,这个的话是怎么算呢
2023-03-16 13:43:37
晨曦:回复郭老师 工资3600     社保550.84
2023-03-16 14:02:42
晨曦:回复郭老师 按这个算吧,老师
2023-03-16 14:25:12
郭老师:回复晨曦好3600是实际发到手的吗?那就不需要交个税的,他都没有超过5000。
2023-03-16 14:49:42
晨曦:回复郭老师 那就是说只有超过5000才交个税?
2023-03-16 15:03:13
晨曦:回复郭老师 像这个的话,为什么是3%税率呢
2023-03-16 15:16:20
晨曦:回复郭老师 超过3000不应该是10%?
2023-03-16 15:41:39
郭老师:回复晨曦好他的收入是6000。这是一两个月6000吗?
2023-03-16 16:01:06
晨曦:回复郭老师 一个月,6000元,
2023-03-16 16:30:01
晨曦:回复郭老师 一个月和两个月的都写下吧,我对比下,谢谢老师
2023-03-16 16:44:10
郭老师:回复晨曦你好,一个月6000的6000减去550.84)*3% 两个月6000的,不需要交个税。
2023-03-16 17:05:20
晨曦:回复郭老师 没懂,老师
2023-03-16 17:26:25
晨曦:回复郭老师 不用减掉起征点吗
2023-03-16 17:41:19
郭老师:回复晨曦应发工资一个月6000 6000-5000减550.84)*3% 按这个来交增值税。 应发工资两个月6000,不需要交个税,因为他的起征点是1万。
2023-03-16 17:52:21
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 王宇 发表的提问:
老师,这个计划成本和实际成本的差额不是计入管理费用吗?为什么这里要算到成本里面去啊
您好,学员,因为这是生产产品时产生的成本差异,所以要计入成产成本,若是管理部门领用时,则要计入管理费用。
272楼
2023-03-16 12:57:20
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王宇:回复金子老师 可是这里的计划成本分配法说是差额计入管理费用
2023-03-16 13:24:27
金子老师:回复王宇学员,这里是指的辅助生产部门产生的差异直接计入管理费用即可,辅助生产部门不是生产部门,而是起辅助作为,为整个工厂服务,如工厂的供水,供电等部门,所以其产生的差额直接计入管理费用。
2023-03-16 13:51:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
公司销售员工基本工资是5000元,另外加提成,提成每个月都是不一样的,有的月份提成多,有的月份少提成,如果是这样销售人员基本工资和每个月加提成计算个人所得税,每个月计算的数都不一样,这样可以吗,还有一个问题,销售人员的提成是奖金形式出来,还是什么形式和基本工资合一起计算个人所得税,给回答二个问题
你好 1,可以的,本来就不会每个月都相同的 2,按奖金与工资合并计算个人所得税的
273楼
2023-03-16 13:18:05
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笑笑:回复邹老师 如果我是把基本工资和提成变成奖金合一起计算个人所得税了,但是这个员工交社保部分计算社保基数是不是增大了,基数变成了基本工资加奖金总和, 这样这个业务员要多交社保,公司也要补交银多社保是吗
2023-03-16 13:30:17
邹老师:回复笑笑你好,是的,社保缴费基数就会变大,会导致个人,单位社保都会增加
2023-03-16 13:48:22
笑笑:回复邹老师 老师现在国家有要求按工资实数交社保吗,还是买最低社保
2023-03-16 14:14:27
邹老师:回复笑笑你好,目前两种形式都存在 有 的单位是按工资据实计算缴纳社保,而有的单位是按最低基数缴纳 到2019年开始,社保由税局负责征收,就需要按工资情况据实缴纳的
2023-03-16 14:39:01
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ cuicui 发表的提问:
请问勘察设计公司每个月的人工成本要每个月结转到主营业务成本里吗?
您好,若与项目相关的人工成本,需要分摊至每个项目上,根据项目完工进度结转到主营业务成本,并非每月结转。
274楼
2023-03-16 13:34:35
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
企业算的不是实际发生的成本吗??为什么说合同里不会有预计总成本。预计总成本是企业自己计算的。
同学你好 很高兴为你解答 请拍一下你说的题目
275楼
2023-03-16 13:41:59
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小鱼儿:回复钟存老师 没有截图,就是我问另一个;老师合同造价就是总收入吗?合同里也应该有预计总成本吗?他说不是的,合同造价含增值税,要把增值税扣掉才是总收入。合同里不会有预计总成本。预计总成本是企业自己计算的。但是企业算的不是实际发生的成本吗??
2023-03-16 14:19:49
钟存老师:回复小鱼儿造价值的就是含税收入 会计确认需要扣除增值税的 预计总成本是没有完工以前计算完工进度的 完工进度=已发生的成本    /预计总成本 已发生成本就是实际发生的成本,是账套里边已经确认的呢
2023-03-16 14:44:57
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 轻风细雨 发表的提问:
请问为什么企业对公账户每个月都会自动扣个人所得税,这个税额是怎么计算得来的?
你好!是你们工资表里面代扣代缴的
276楼
2023-03-19 14:09:15
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 小会计 发表的提问:
老师 请问工资为什么要计提 生产成本月末为什么要结转?
您好,学员,如果是企业单位,一般是次月月中发放上月工资,所以当月按照权责发生制先计提计入当月工资入成本、费用。 生产成本属于损益类科目,按照会计制度规定,损益类科目月末要结转入本年利润科目。
277楼
2023-03-19 14:37:13
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小会计:回复金子老师 生产成本月末是没有余额的吧?
2023-03-19 15:09:45
金子老师:回复小会计学员,更正一下,上面笔误错了,生产成本属于生产成本科目不是损益类,生产成本月末是按完工产品进行结转的,结转分录: 借:产成品 贷:生产成本 生产成本月末可以有余额。
2023-03-19 15:36:00
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 蔚蓝色的天空 发表的提问:
您好,老师,为什么这题计算每月工资应缴个人所得税时要减掉2个1500?
第一个1500是三险一金的数字,第二个1500是不是省会租房支出的专项附加扣除(这个您要看一下题目信息了,您上传的图片,只显示张某在省会城市任职,没有显示租房支出)
278楼
2023-03-19 14:51:21
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蔚蓝色的天空:回复张艳老师 好的,知道了,谢谢老师。
2023-03-19 15:35:58
张艳老师:回复蔚蓝色的天空您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-19 15:50:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 典雅的小馒头 发表的提问:
月初冲销暂估入库,本月验收入库结转计划成本,为什么还要算暂估入库的数量
您好,具体是哪个题目这样计算的呢?麻烦截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。不过按您的描述,按我的理解,是因为虽然月初把暂估入库冲了,但是暂估这部分实际库存还是有的,所以本月验收入库结转计划成本,还要算暂估入库的数量。
279楼
2023-03-19 15:14:37
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
甲公司2018年3月1日结存B材料3000千克每千克实际成本为10元3月5日和3月20日分别购入该材料9000千克和6000千克每千克实际成本分别为11元和12元3月10日和3月25月分别发出该材料10500千克和6000千克按先进先出法核算(1)计算3月10日发出材料成本(2)编制3月10日发出材料会计分录(3)计算3月25日发出材料成本(4)编制3月25日发出材料会计分录(5)计算期末结存材料实际成本
你好 (1)计算3月10日发出材料成本=3000*10加上7500*11=112500 (2)编制3月10日发出材料会计分录 借,生产成本112500 贷,原材料112500 (3)计算3月25日发出材料成本 1500*11加上4500*12=70500 (4)编制3月25日发出材料会计分录 借,生产成本70500 贷,原材料70500 (5)计算期末结存材料实际成本 1500*12=18000
280楼
2023-03-19 15:39:00
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蜜:回复立红老师 好的,谢谢老师
2023-03-19 16:20:42
立红老师:回复不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-03-19 16:47:51
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ `幸福 ~ 发表的提问:
老师好! 我想问下每个月什么时候要结转成本?
一般结转成本会伴随着收入的确认 这两个是同时进行的 为了保持稳定的毛利率
281楼
2023-03-20 12:13:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 学堂用户8stpv2 发表的提问:
甲公司为增值税一般纳税人,对包装物采用计划成本核算,某月生产产品领用包装物的计划成本为100 000元,材料成本差异率为3%。 领用包装物时: 这个会计怎么做会计核算呢老师?
借生产成本103000 贷原材料100000 材料成本差异3000
282楼
2023-03-20 12:34:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 倒计时安享晚年 发表的提问:
公司是制造业的家具,老板娘说内账会计要会做成本核算,成本核算不能错,如果一步错,那步步错,这个成本核算是指什么呢
你好,就是核算制造家具所发生的材料+分配的人工+制造费用
283楼
2023-03-20 12:50:29
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倒计时安享晚年:回复邹老师 那这个成本核算怎样做呢
2023-03-20 13:14:40
邹老师:回复倒计时安享晚年你好,就是根据上面的数据计算总成本,然后根据在产品,完工产品情况计算单位产品成本
2023-03-20 13:39:13
倒计时安享晚年:回复邹老师 具体的在金蝶软件里怎样操作呢
2023-03-20 13:51:13
邹老师:回复倒计时安享晚年你好,这个是自己计算的,而不是金蝶可以完成的
2023-03-20 14:11:21
倒计时安享晚年:回复邹老师 根据在产品,完工产品情况计算单位产品成本,这个怎么计算呢
2023-03-20 14:37:47
邹老师:回复倒计时安享晚年你好,需要确定材料,人工,制造费用在完工产品,在产品之前确定一个分配比例,然后根据发生的材料,人工,制造费用分配,计算在产品,产成品各自分摊的金额
2023-03-20 14:49:59
倒计时安享晚年:回复邹老师 好,谢谢老师
2023-03-20 15:01:47
邹老师:回复倒计时安享晚年不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-20 15:28:37
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 随心~ 发表的提问:
关于:会计每月的收入确认,费用、成本的结转以什么规则做?如果都以当月开票算的话,是不是不准确?
您好,实际操作中,收入的确认按开票来做,成本根据收入匹配的成本来做。费用按收到的发票来处理。一惯性的操作下去,结果差距不大。如果确实存在无票收入的,可以当月确认收入和结转成本。
284楼
2023-03-20 13:05:25
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随心~:回复王雁鸣老师 老师我们现在就是费用差距比较大,我们是电商比如双11付款订单很多,推扩费支出了几十万,但实际发货都是要在12月,开出销项会在客户收到后于就都在12月来,甚至第二年1月,这差距就大了。还有赠品和运费也会存在同样问题
2023-03-20 13:28:04
王雁鸣老师:回复随心~您好,可以根据收入确认比例,暂估费用处理,不过分就行了。或者根据经验期间,摊销推广费。
2023-03-20 13:54:57
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阿群 发表的提问:
现在生产成本转库存商品,知道生产成本但每个月没结转完,我看近2月的销售成本同一个商品有的成本0.1有的24,差的有点离谱,提示一下这个用什么方法计算的成本?前会计不说。老师呀别让去看成本课,我知道怎样分配,但前会计没的数据,听说都是大慨弄的
你好,可以用约定产量发法分摊,比如这个月完成成品100件,根据车间数据或者车间师傅估算,本月半成品可以折算成完工产品约80件,这样酒可以分摊成本了。理解了吗?
285楼
2023-03-20 13:32:58
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阿群:回复徐阿富老师 老师您好!有20种单品,成品后价格不一样,你说的一个商品可以还是20种都可以用?谢谢
2023-03-20 14:25:40
徐阿富老师:回复阿群你好,先算总数再在品种之间分配,可以按照每个产品的完工工时分摊,或者按照历史销售价格分摊
2023-03-20 14:50:07
阿群:回复徐阿富老师 老师您好!历史销售价格分摊怎样操作?我现在知道入库成品单品数量分别是多少,知道生产成本_制造费用与生产成本_直接材料。历史销售价格是从软件道出最初与最进的求出平均销售单价吗?接下来怎样操作?麻烦老师说下
2023-03-20 15:10:45
徐阿富老师:回复阿群你好,你可以选择1个季度的销售价格加权平均,以这个为分摊依据。
2023-03-20 15:21:34
阿群:回复徐阿富老师 老师您好!你是说就以一个季度的平均销售单价×单品数量=生产成本,来反倒出生产成本?
2023-03-20 15:37:29
徐阿富老师:回复阿群你好,这个计算出来的乘积只是计算的比例依据。本想给你举个例子,但我今晚实在想休息了,要不明天。不过,按照工时是最为合理的。
2023-03-20 16:03:16
阿群:回复徐阿富老师 好的,老师早点休息。谢谢老师!其实多希望今晚知道怎样算,明天我要填成本核算。
2023-03-20 16:22:06
徐阿富老师:回复阿群你好,比如本月总成本10万元,分摊成品成本6万,半成品4万,有5个品种,这5个品种历史销售价格*产品数量分别为1 2 3 4 5 , 那么1产品的成本=1/(1+2+3+4+5)*1产品数量 自己领会下,有问题你提出来,我有时间会答复你。
2023-03-20 16:33:48
阿群:回复徐阿富老师 徐老师您好!这个方法我会计算了,现在有个问题,我不知道该转多少成本到成品去,这个怎样解决?
2023-03-20 16:55:58
徐阿富老师:回复阿群你好,前面我说了,生产了多少数量成品,多少半成品,这个数据要掌握起来,前面我举例的100件和80件,这个是先要知道的,知道了这个,再按照我的方法,就能算出成品和半成品的生产总成本了
2023-03-20 17:06:43
阿群:回复徐阿富老师 老师您好!麻烦你帮我看一下,哪种方法可以,还是都不可以,谢谢
2023-03-20 17:26:35
徐阿富老师:回复阿群第一种方法可以的
2023-03-20 17:53:12

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