咨询
内账会计按照付款时间记账
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ •Dear 发表的提问:
老师 在制作手工帐的时候 如果是一个月入账一次 那记账凭证填写的日期是按照业务发生日期填写还是按照我们月末记账时间填写呢?
你好,可以按月末最后一天的日期入账
76楼
2023-01-03 15:59:58
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 回忆的沙漏 发表的提问:
老师你好,计入成本的费用是以报销单提交的时间入账还是以付款的时间记账
你好,可以在报销单提交时间先入账的
77楼
2023-01-04 15:21:03
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 东琼 发表的提问:
老师,做内账是不是要按照单个客户时间发生的成本去结转呀?
你好,没有必要的。月末一次结转就可以
78楼
2023-01-04 15:42:27
全部回复
东琼:回复QQ老师 那这样利润就不准确了吧?月末一次按多少结算合适呢
2023-01-04 15:57:19
东琼:回复QQ老师 老师在吗
2023-01-04 16:19:55
东琼:回复QQ老师 能回答一下吗?
2023-01-04 16:39:38
QQ老师:回复东琼你好,你不是有仓库的收发存汇总表吗?
2023-01-04 17:08:17
东琼:回复QQ老师 嗯,懂了,谢谢
2023-01-04 17:35:21
QQ老师:回复东琼不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-01-04 17:54:47
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.66w
引用 @ 学堂用户ke8rtg 发表的提问:
政府会计制度,支付上年存留的质保金时,财务会计借记其他应付款,贷记银行存款。那么平行记账,预算会计该怎么记账?
借:其他支出 贷:资金结存-货币资金
79楼
2023-01-04 15:59:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 未知 发表的提问:
按照小企业会计制度的企业,只能按照小企业会计制度科目记账,不能按照小企业会计准则科目,对吗
你好,是的,选用了什么准则就需要用这个准则的科目的
80楼
2023-01-05 15:03:49
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 捻花一笑 发表的提问:
老师 银行先付款 发票延后开过来,记账凭证填日期,按那个时间?
你好!在同一个月可以按银行日期
81楼
2023-01-05 15:30:57
全部回复
捻花一笑:回复QQ老师 那不在同一个月的,要按那个时间?
2023-01-05 15:52:28
QQ老师:回复捻花一笑你好!那就分开做账付款计入 借预付账款 贷 银行存款 下月收到发票进相关成本费用贷预付账款
2023-01-05 16:02:50
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
请问固定资产会计账入账时间是以付款时间为准还是收到货物时间,固定资产系统入账时间是以哪个为准呢?是否需要和会计账一致
你好,要以发票的时间为准的哦
82楼
2023-01-05 15:40:57
全部回复
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 晨汐 美好时光 发表的提问:
老师,银行付款日期比会计记账日期早,银行日记账是按哪个日期登账?
按照银行付款日期的 感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
83楼
2023-01-05 15:46:36
全部回复
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 顺心的黑米 发表的提问:
总账和明细账可以在不同时间登记吗?比如应付账款我先登记明细账,过段时间再登记总账吗?为什么
你好,可以在不同时间登记。因为明细账一般是先登记,月末做完账数据才能统计出来,再统一登记总账
84楼
2023-01-05 15:56:59
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ??? 发表的提问:
账套启用月份应该按照成立时间,还是做账时间呀
你好 一般是成立的时间开始就要建账 会产生业务的
85楼
2023-01-06 14:55:42
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 慧女士 发表的提问:
老师 请问内账仅按时间顺序来装订成册的话 需要用到记账凭证吗
你好,也是需要的,同学
86楼
2023-01-06 15:08:58
全部回复
慧女士:回复陈诗晗老师 我还以为内账没必要用记账凭证呢 如果用我就用通用记账凭证对吧 那么收入和费用要用分录来写咯 谢谢老师
2023-01-06 15:32:16
陈诗晗老师:回复慧女士一样的,内账期只是做账以真实性也为标准,其他的都一样
2023-01-06 15:56:33
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ ^_^ 发表的提问:
没做过建安会计 可以做建安会计吗?(老板要从记账公司接回来)内账外账可以一起做吗
你好,可以内账外帐一起做的。
87楼
2023-01-06 15:36:20
全部回复
^_^:回复东老师 建安会计难吗?没做过 能做吗?
2023-01-06 15:53:01
^_^:回复东老师 要注意什么呢
2023-01-06 16:09:24
东老师:回复^_^如果您没做过的话,可能会有些难度了。
2023-01-06 16:34:57
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 星晨 发表的提问:
老师,我是超市会计,出纳记账是每天记的,会计记账是和出纳一样,一笔一笔记账,还是按照分类汇总后记账?
可以按日进行汇总账务处理
88楼
2023-01-06 15:56:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
出纳先付款后会计再做记账凭证,还是会计先做记账凭证提交出纳后付款?如果出纳根据原始凭证付款,再交给会计作记账凭证,最后根据记账凭证登日记账,那么这中间原始凭证被会计弄丢了,导致没这笔记账凭证,也就少登这笔日记账,出纳得赔钱?因为钱对不上了
你好,出纳先付款后会计再做记账凭证。出纳要写移交清单给会计,双方要签字确认责任
89楼
2023-01-08 16:47:48
全部回复
会计学堂:回复庄老师 正确的程序是出纳先付款后会计再做记账凭证,还是会计先做记账凭证提交出纳后付款?
2023-01-08 17:21:45
庄老师:回复会计学堂你好,一般是这样处理的, 要看具体的情况了,但要遵循基本原则。 1、会计根据付款原始凭证编制记账凭证,然后出纳根据已经编制记账凭证的原始凭证付款,这样有利于实施会计监督职能;不过,有部分企业并不是这样实行,而是出纳根据领导审批的付款原始凭证付款,然后再定期将付款原始凭证交给会计编制记账凭证,这样并不利于会计实施监督职能。 2、如果是比较正规的企业一般都是先会计做账,然后出纳再付款。 3、如果是私企或不大正规的企业,有可能是出纳先付款,然后将单据交给会计再做账。 扩展资料: 做账流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。 4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。 5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册,妥善保管。
2023-01-08 17:39:27
会计学堂:回复庄老师 如果出纳根据原始凭证付款,再交给会计作记账凭证,最后根据记账凭证登日记账,那么这中间原始凭证被会计弄丢了,导致没这笔记账凭证,也就少登这笔日记账,出纳得赔钱?
2023-01-08 18:08:03
庄老师:回复会计学堂出纳先付款后会计再做记账凭证。出纳要写移交清单给会计,双方要签字确认责任。要看谁的责任
2023-01-08 18:30:58
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 米色月亮 发表的提问:
老师请问,我在计提运费的时候不含税,借 销售费用 4500贷 应付账款4500, 支付的时候又按照含税的记账,借 应付账款4500应交税金405, 贷:银行存款 4905这样做对不对呢?
你好   那你这样做是对的 。 可以这样来挂。 你实际是 专票收回来的话  
90楼
2023-01-08 17:04:10
全部回复
米色月亮:回复meizi老师 老师,哪种方法对?还是都对?
2023-01-08 17:33:35
meizi老师:回复米色月亮你好   按上面一开始写的来。 图片里面 没有收到专票是不能去做 进项税  在借方的  
2023-01-08 18:01:59
米色月亮:回复meizi老师 好的 谢谢老师
2023-01-08 18:27:22
meizi老师:回复米色月亮没事的; 希望能帮到你   
2023-01-08 18:43:56
米色月亮:回复meizi老师 可是刚开始是按照不含税的计提的,后来又要发票。就可以按照我开始说的记账是吗?老师
2023-01-08 19:13:26
meizi老师:回复米色月亮 你好 是的。   ,借 销售费用 4500贷 应付账款4500, 支付的时候又按照含税的记账,借 应付账款4500应交税金405, 贷:银行存款 4905 这样做就行了。  
2023-01-08 19:37:46
米色月亮:回复meizi老师 嗯嗯 谢谢您
2023-01-08 20:03:50
米色月亮:回复meizi老师 知道了老师
2023-01-08 20:21:20
meizi老师:回复米色月亮 没事的; 希望能帮到你  
2023-01-08 20:32:11

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×