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对会计科目进行编码的原因
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
科目代码是不是编好了,不能改的。谁编的
根据科目代码进行编好的,当然对于特定的代码是不能改的。企业会计准则与制度里面就是编制好的
256楼
2023-03-14 13:34:03
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 学徒 发表的提问:
库存现金的科目编码是多少?
库存现金科目编码是1001
257楼
2023-03-14 13:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 王婷 发表的提问:
财务初始数据录入 只要金额和原来上期科目余额表一致 科目编码不一致可以吗?
你好,科目名称,金额一致就可以的 编码可以是不一致的
258楼
2023-03-15 13:07:46
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王婷:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-03-15 13:20:12
邹老师:回复王婷不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-15 13:36:08
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王婷 发表的提问:
财务初始数据录入 只要金额和原来上期科目余额表一致 科目编码不一致可以吗?
可以,那个科目是一样就可以,编码这个要是准则不一样,那是不一样,可以不用管
259楼
2023-03-15 13:26:39
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!其他应付款科目编码224199,后面加,编码应是?
你好,正常情况下,224199后面应该增加为22419901
260楼
2023-03-15 13:36:43
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做最好的me:回复王超老师 老师好!224199运费,想加的编码不是在运费后面加,又一个内容
2023-03-15 14:02:00
做最好的me:回复王超老师 想加往来客户名字,不是同一个内容
2023-03-15 14:29:15
王超老师:回复做最好的me你好同学,可以把问题描述的清晰一点吗?又一个内容是什么意思??
2023-03-15 14:56:19
做最好的me:回复王超老师 老师好!不好意思,意思是在2241总的编码,2241后面已加到224199,想在2241编码下面再加一个
2023-03-15 15:15:57
王超老师:回复做最好的me的发,你们已经到极限了,建议你224199设置为:新科目,然后在22419901开始增加新的公司
2023-03-15 15:37:48
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 空白 发表的提问:
1、收到来料时,不编制会计分录,只对“受托加工来料”备查科目中对应度的材料明细账进行数额登记。 2、领取“来料”及知其他材料用于制造加工产品时,对“来料”领取的处理同上,对领取其他材料则借记“生产成本”科目,货记“原材料”等科目。 3、完工时,借记“库存商品”科目,贷记“生产成本”等科目。
同学你好 你们开票给谁呢?不给客户开就给这个公司开 或者做委托代销商品
261楼
2023-03-15 13:47:59
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空白:回复朴老师 想问一下出口的发票的开具,是按照报关单里的商品名称呢,还是开具备注栏里的加工费呢
2023-03-15 14:17:16
朴老师:回复空白同学你好 发票要和报关单一致的
2023-03-15 14:38:40
空白:回复朴老师 这个我知道,所以我才会问来料加工复出口企业,普票(5联)是根据出口报关单的商品名称还是备注栏上的加工费去开具呢,还是什么
2023-03-15 14:54:20
朴老师:回复空白来料加工开商品名称
2023-03-15 15:18:27
空白:回复朴老师 那么账务是怎么处理呢
2023-03-15 15:28:54
朴老师:回复空白来料加工的账务处理:    1、收到来料时,不编制会计分录,只对受托加工来料备查科目中对应的材料明细账进行数额登记。    2、领取来料及其他材料用于制造加工产品时,对来料领取的处理同上,对领取其他材料则借记生产成本科目,货记原材料等科目。    3、完工时,借记库存商品科目,贷记生产成本等科目。    4、出口销售收取加工费等,借记应收账款科目,贷记主营业务收入科目。结转销售成本时,借记主营业务成本科目,贷记库存商品科目。    5来料加工贸易的核算出口企业从事来料加工业务应持来料加工登记手册等,向主管国税机关申请办理《来料加工免税证明》,凭此证明据以免征工缴费的增值税和消费税。来料加工免税收入应与其他出口销售收入分开核算,对来料加工发生的运保佣应冲减来料加工销售收入,不得在其他出口销售中冲减。    A、合同约定进口料件不作价的,只核算工缴费,作如下会计分录:    借:应收外汇账款(工缴费部分)    贷:产品销售收入--来料加工    B、合同约定进口料件作价的,核算进口原辅料款和工缴款,作如下会计分录:    借:应收外汇账款(工缴费部分)应付外汇账款(合同约定进口价格,汇率按原作价时中间价)    贷:产品销售收入--来料加工(原辅料款及加工费)    C、外商投资企业转加工收回复出口销售处理与A或B一致,只不过是要核算委托加工过程,分进口料件外商不作价和作价两种情况。    a. 不作价。在发出加工时作如下会计分录:    借:拨出来料--加工厂名--来料名(只核算数量)    贷:外商来料--国外客户名--来料名(只核算数量)    凭加工企业加工费发票,支付工厂加工费,作如下会计分录:    借:代管物资--国外客户名--加工成品名称(只核算数量)    贷:拨出来料--加工厂名--来料名(核算原料规定耗用数量)    b.作价。在发出加工时,凭业务或储运部门开具的盖有来料加工戳记的出库单,按原材料金额作如下会计分录:    借:应收账款--来料加工厂    贷:原材料--国外客户名--来料名称    加工厂交成品时,按合约价格及耗用原料,以及规定的加工费,根据业务部门或储运部门开具的盖有来料加工戳记的入库单作如下会计分录:    借:库存商品--国外客户名--加工成品名    贷:应收账款--来料加工厂(按规定应耗用的原料成本)    应付账款--来料加工厂(加工费,如外币按入库日汇率)    D、对来料加工所耗用的国内进项税金进行转出。原则上按销售比例分摊,按分摊额作如下会计分录:    借:产品销售成本--来料加工    贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出)    进料加工出口时:    借:应收外汇款-工缴费 应付外汇款-国外客户    贷:其他销售收入-原辅料款及加工费    进料时:    借:原材料    贷:应付外汇款-国外客户
2023-03-15 15:39:36
空白:回复朴老师 关于第三点,完工时,结转成本,这个是指其他的材料结转吗?(不包括进口的来料) 第四点,结转销售成本,不是应该收到来料时,要编制会计分录嘛? 关于开票是来料加工商品名称,那么这个是我的销售收入,我不太明白 还有我的加工费应该是在哪提现呢
2023-03-15 15:50:12
朴老师:回复空白是成本的结转 借主营业务成本 贷库存商品 这样的 上面的分录都做了
2023-03-15 16:00:35
空白:回复朴老师 不太明白,收到来料,不编制会计分录,那么我的原材料是怎么样来的呢?怎么切结转呢
2023-03-15 16:15:54
朴老师:回复空白生产成本包含的金额是你的工资折旧费等,不包含原材料的 因为来料加工不是你们的材料 这个就想当于我们国内的委托加工
2023-03-15 16:43:53
空白:回复朴老师 那么我们的进口的材料,不编制会计分录,那么我们加工完材料出口的时候呢?分录是怎么样呢,发票是根据什么开具呢
2023-03-15 17:08:15
朴老师:回复空白这是来料加工,不是进料加工,材料不是你们的所有权 发票根据收入来的
2023-03-15 17:34:09
空白:回复朴老师 那么我们是如何来结转成本呢,我们出口出去的商品,报关单上的金额是包含了材料的金额,不是加工费
2023-03-15 17:46:09
朴老师:回复空白根据你的实际成本结转,原材料不是你们的所有权
2023-03-15 18:06:33
空白:回复朴老师 那么缺少了原材料,不会产生很大利润在里面吗
2023-03-15 18:32:51
朴老师:回复空白你们的实际收入不含原材料金额
2023-03-15 19:01:01
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 积极的蜜粉 发表的提问:
老师您好!我开完专用票,打印时显示税收分类编码不可用,打印不了,是什么原因,怎样解决?谢谢!
您好,您是开的什么内容的发票,
262楼
2023-03-16 13:14:08
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王银花老师
职称:初级会计师
4.93
解题: 0.21w
引用 @ 老麦 发表的提问:
四行是从BC两列用函数搜出来的,但用查找快捷键用那四行的号码在BC列中找不到?是什么原因?
你好,首先你查看下函数是精确的查找还是模糊的查找,如果是模糊的查找,有可能原数据中真没有的!
263楼
2023-03-16 13:33:59
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老麦:回复王银花老师 谢谢回答,但是我用电脑是没问题的,不知问题出在哪?
2023-03-16 14:10:26
老麦:回复王银花老师 用另一台电脑无问题
2023-03-16 14:36:36
王银花老师:回复老麦那有可能是办公软件后台程序出问题了,安装包还在吗,在的话修复一下看
2023-03-16 14:55:38
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ^V^ 发表的提问:
老师,企业里面再设置会计二级或二级以下明细科目的基准或者考虑点是什么,我知道银行存款科目一般将银行账号作为明细科目是因为要跟出纳对账的原因考虑。其他科目呢?请老师帮忙多举些例子详细些,比较常用的科目,谢谢
你好;   主要是为了更准确的核算明细; 比如你银行有建行;  工行; 农行; 如果不设置  具体银行;  你就用一个科目 去核算    核算不清楚每个银行的    期初 和发生  以及  结余的  
264楼
2023-03-16 13:47:59
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^V^:回复meizi老师 您只是说到一半我想知道的,更准确的核算明细是为了什么呢?终极目的和目标是什么呢?
2023-03-16 14:18:15
meizi老师:回复^V^ 你好;       为了 核算你们具体业务明细      ;   没有什么终极目标啥的;都是为了 把业务核算清楚; 便于你财务区分业务  ;后面老板问你   你能解释的  清清楚楚明明白白   
2023-03-16 14:36:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ yoyo 发表的提问:
研发支出的科目编码是多少?
你好,成本类 5301  研发支出 
265楼
2023-03-19 14:49:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 上杉 发表的提问:
 老师您好,我想请教一下,我公司购进了一笔材料,由于别的原因,和对方弄僵了,然后人家也没有开过票来,钱也扣了人家的,对于我公司,我们会计如何处理这笔材料比较好
您好!先对材料金额进行暂估入账,然后先挂着。
266楼
2023-03-19 15:17:18
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上杉:回复宋生老师 就是一直挂着时间太长了,看看有什么好的方法处理掉呢
2023-03-19 15:50:25
宋生老师:回复上杉您好!您如果要处理的话,得先问问老板,是不是可以处理了,怎么处理,然后才能确定分录。
2023-03-19 16:05:01
上杉:回复宋生老师 是可以处理了,但是我不太清楚走什么分录
2023-03-19 16:32:24
上杉:回复宋生老师 因为对方没有开票,不太清楚能不能直接走营业外
2023-03-19 16:56:22
宋生老师:回复上杉您好!一般这样的都是走营业外收支。
2023-03-19 17:16:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 小U 发表的提问:
老师,上个月会计留给我的进项有些是负数有些正数,我不懂这是什么原因?
你好,进项一般没有负数,有负数进项发票?
267楼
2023-03-19 15:29:35
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小U:回复邹老师 是的,给我的交接表,没有,是不是进项一般是哪个月认证就哪个月抵扣?然后进项是没有负数的,除非退货才有负数产生?
2023-03-19 15:55:34
邹老师:回复小U你好,是的
2023-03-19 16:12:04
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 玩的新鲜 发表的提问:
老师,会计二级科目的编号是固定的吗,比如应交税费下面的科目,是可以自行编号,还是都有固定的编号?
你好,一般情况下,二级科目都是根据企业的需要来设置。但无论一级科目、二级科目如何设置,其前提都必须要保证编码的唯一性。
268楼
2023-03-19 15:45:00
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玩的新鲜:回复曼曼老师 好的,谢谢老师,咱们会计学堂有没有最新的,比较全的会计科目,带二级科目的,我想找一份!
2023-03-19 16:08:05
曼曼老师:回复玩的新鲜不客气,我们没有会计科目表,你可以自行百度下。
2023-03-19 16:28:26
玩的新鲜:回复曼曼老师 这个能不能找到官方发布的呢?
2023-03-19 16:52:28
曼曼老师:回复玩的新鲜你好,你是什么会计核算制度有相应的会计科目,但也只是一级科目,二级科目都是企业自行设置的。
2023-03-19 17:13:56
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 梅梅~~ 发表的提问:
因为之前的会计用的是这个科目所以今年就先用这个科目,明年再转到应交税金的科目,原因是之前支付工资时扣了员工的个税,但在申报时没有员工的身份证,所以没有进行申报纳税
你好具体问题是什么呢
269楼
2023-03-20 13:04:57
全部回复
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 孙宁平 发表的提问:
老师好,请问按照原材料表,去查找采购表中的单价,但因出、原材料仓库和采购没有统一编码,规格型号不是单一,如何可以快速的查找出相对应的采购单价,我试着用if,VLOOKUP,结果出来的单价并不正确,如果用编码,目前还未可行
你好,能不能远程看一下,或者你把表发到邮箱我给你处理
270楼
2023-03-20 13:24:51
全部回复
孙宁平:回复赵海龙老师 老师好,不好意思,昨天在忙,没注意消息,我的** 460599393,谢谢
2023-03-20 13:39:30
赵海龙老师:回复孙宁平已经添加你通过一下
2023-03-20 13:52:29

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