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民营企业内部会计控制现状
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 熊玉婷 发表的提问:
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
你好,做到仓库,会计对同一购买,领用情况双方登记,分别核实
166楼
2023-02-13 14:50:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 桂晨晞妈咪 发表的提问:
企业购来用于销售的商品,一部分用来企业内部营业用,怎么做会计分录
你好,借;管理费用等科目,贷;库存商品
167楼
2023-02-14 14:20:28
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
您好 C.对被审计单位财务业绩的衡量和评价
168楼
2023-02-14 14:28:09
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小明老师
职称:工信部紧缺型人才,CMA,中级会计师,税务师,资产评估师
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 王果唲 发表的提问:
合营企业是共同控制还是非同一控制?联营企业是重大影响采用权益法,合营企业呢?
童靴您好! 长期股权投资应分企业合并和非企业合并两种情况确定 ①企业合并:形成控股合并的长期股权投资,分为同一控制和非同一控制;采用成本法核算 ②非企业合并:联营企业、合营企业,采用权益法核算;
169楼
2023-02-14 14:57:18
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班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 梓馨 发表的提问:
内部控制制度汇编》、《内部控制工作手册,老师这个是什么意思?要往财政局报送
需要的话可以去网上找找,根据自己企业情况修改下。 内部控制:是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。 控制要素: 企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素  : (一)内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 (二)风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 (三)控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。 (四)信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 (五)内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
170楼
2023-02-14 15:26:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
内部控制与控制测试之间是什么关系
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
171楼
2023-02-15 14:11:17
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一ru既往 发表的提问:
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
https://baike.so.com/doc/5436950-5675253.html行政事业单位内部控制制度
172楼
2023-02-15 14:20:32
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陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
不用了,删除了,。
173楼
2023-02-15 14:36:46
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坚持:回复陈艺老师 我做的真题模拟,为什么还有
2023-02-15 15:23:53
陈艺老师:回复坚持你做的真题做修订版的
2023-02-15 15:46:35
坚持:回复陈艺老师 修订版的?哪有
2023-02-15 16:11:37
陈艺老师:回复坚持修订版,你去百度找找
2023-02-15 16:36:37
坚持:回复陈艺老师 会计学堂有没有
2023-02-15 17:00:54
陈艺老师:回复坚持去百度找找吧,您好
2023-02-15 17:13:46
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ A.Zhu。 发表的提问:
请问老师,医院会计制度,这次收到卫健部分拨付的冠状病毒防控资金入哪个科目 ?
借:银行存款 贷:专项资金--新型冠状病毒疫情防控经费
174楼
2023-02-15 14:53:59
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A.Zhu。:回复田老师 是医院会计制度的专用基金科目吗? 一整套的会计处理是怎么样的? 我们用专用资金建分诊点,购物资等
2023-02-15 15:23:13
田老师:回复A.Zhu。一整套的账请你到本学堂里面有专门医院的课程,你可系统的学习一下
2023-02-15 15:37:07
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 忘却 发表的提问:
企业既适用于小企业会计制度,又适用于民间非营利组织会计制度。那在填写18年财务年报时,应该选那个呢
民间非盈利组织会计制度
175楼
2023-02-16 14:25:00
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忘却:回复逸仙老师 17年之前的会计椒用的小企业会计准测,18年开始用民间非营利组织会计制度,我18年10月份接手的,所以现在年报这里不知道选哪一个了
2023-02-16 14:42:51
忘却:回复逸仙老师 在税务局备案的是小企业会计制度
2023-02-16 15:10:06
忘却:回复逸仙老师 我们又是民间非营利组织,
2023-02-16 15:25:54
逸仙老师:回复忘却应该把备案改了,18年年报就应该用非盈利组织会计制度了
2023-02-16 15:46:18
忘却:回复逸仙老师 18年1月份开始就用非盈利组织会计制度上报一年了,我才发现备案的还是小企业会计准则,现在去备案可以吗?
2023-02-16 16:07:19
逸仙老师:回复忘却可以的同学,赶快去改了吧
2023-02-16 16:27:19
海贝老师
职称:注册会计师
4.85
解题: 0.04w
引用 @ ZWJ 发表的提问:
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
此时发表的还是无保留意见,只是需要加一个段落而已。做法恰当
176楼
2023-02-16 14:39:49
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Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 流云 发表的提问:
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
就是一般情况下,你只需要沟通值得关注的内部控制缺陷 但是当CPA觉得内部控制的监督无效的时候,你就要沟通所有了
177楼
2023-02-16 14:44:59
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流云:回复Lyle 审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷 是什么意思呢?怎么理解?
2023-02-16 15:23:30
Lyle:回复流云就是你觉得所有有问题的地方都要沟通
2023-02-16 15:34:07
流云:回复Lyle 就是注册会计师自己认为需要沟通的内部控制缺陷吗?
2023-02-16 15:59:06
Lyle:回复流云对啊 就是你发现的所有就沟通
2023-02-16 16:10:00
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问:
.建筑工地做账建立账套适用哪个会计准则1小企业会计准则。2企业会计准则。3《民间非营利组织会计制度》
您好 建筑工地做账建立账套可以选择企业会计准则
178楼
2023-02-19 15:49:37
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班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 折子戏 发表的提问:
老师!您好!根据民非企业的会计制度,房屋装修费必须1年内摊销完吗?
不一定,这个说的是使用这个科目待摊费用就是1年以内。 待摊费用核算企业已经支出,但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以内(包括1年)的各项费用,如低值易耗品摊销、预付保险费等。 长期待摊费用核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,如开办费等。
179楼
2023-02-19 15:55:57
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折子戏:回复班助小琪 但是民非企业没有长期待摊费用科目
2023-02-19 16:21:30
班助小琪:回复折子戏那你就直接用这个科目摊3年或者5年 ,或者添加一个长期待摊呀。
2023-02-19 16:44:10
折子戏:回复班助小琪 不是说一级科目不能自行添加吗?
2023-02-19 16:54:26
班助小琪:回复折子戏那你就挂待摊费用下,按照你这说法,也没啥科目能用了
2023-02-19 17:07:30
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 南境星辰 发表的提问:
内部控制与控制测试的目标分别是什么
内控目标1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保单位经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保单位各项业务活动的健康运行。 3、堵塞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护单位财产的安全完整。 4、规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。 5、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
180楼
2023-02-19 16:03:54
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易 老师:回复南境星辰控制测试目标:1.了解内部控制[内容、程序、必要性] 了解内部控制,包括以下两个内容: 1评价控制设计的合理性:一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防止或发现并纠正重大错报 2确定控制是否得以执行:该项控制是否实际存在且被审计单位正在使用。 注册会计师通常实施下列程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据
2023-02-19 16:27:01

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