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会计账簿更正方法余额怎么修改
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
欣喜的冥王星
发表的提问:
我回复:一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 请问这些怎么填
根据上年年末余额分析填列
91楼
2022-12-12 06:27:52
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欣喜的冥王星:
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邹老师
怎么分析,请问
2022-12-12 06:48:30
邹老师:
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欣喜的冥王星
根据上年年末余额,考虑会计政策变更 前期差错更正的影响后计入本年年初余额
2022-12-12 07:16:01
欣喜的冥王星:
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邹老师
根据上年年末余额,考虑会计政策变更 前期差错更正的影响后计入本年年初余额,这是什么意思,看不懂啊
2022-12-12 07:40:18
邹老师:
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欣喜的冥王星
表格提供就是这样的
2022-12-12 07:56:47
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
未分配利润,上年年末余额 是看资产负债表12月份的未分配利润吗? 加:会计政策变更 前期差错更正 这两个是什么意思,请帮忙解释
2022-12-12 08:15:59
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
故名思议,就是会计政策变更 前期差错更正 对各个项目的影响
2022-12-12 08:40:30
欣喜的冥王星:
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邹老师
未分配利润,上年年末余额 是看资产负债表12月份的未分配利润吗?
2022-12-12 08:52:17
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
上年资产负债表未分配利润的期末数
2022-12-12 09:16:14
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
未分配利润:上年年末余额 是看上年资产负债表12月份的未分配利润吗
2022-12-12 09:38:44
邹老师:
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欣喜的冥王星
未分配利润的期末数,我的回答希望你仔细看清楚,资产负债表是有期初数和期末数两栏的
2022-12-12 10:05:44
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
未分配利润的期末数,我的回答希望你仔细看清楚,资产负债表是有期初数和期末数两栏的
2022-12-12 10:34:32
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
未分配利润,一,上年末余额 ,在本年金额里面不懂怎填;还有一个未分配利润,一,上年末余额,在上年金额里面不知怎么填,
2022-12-12 10:58:48
邹老师:
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欣喜的冥王星
假如做14年的所有者权益变动表,本年就是14年的,上年就是13年的所有者权益情况
2022-12-12 11:18:29
欣喜的冥王星:
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邹老师
但是本年度未分本润相对应的一上年年末余额,上年金额未分配利润相应的是一上年年末余额。是不是不要管一上年年末余额
2022-12-12 11:44:32
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
两年的都要填
2022-12-12 12:07:45
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
是不是不要管一一上年年末余额,直接填但是本年度未分本润今年12月资产负债表未分利润(相对应的一上年年末余额不管),上年金额未分配利润相应的是上年12月份资资产负债表未分利润(一上年年末余额不管)
2022-12-12 12:18:23
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
都分别是年末余额(资产负债表中的未分配利润期末数)
2022-12-12 12:37:17
欣喜的冥王星:
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邹老师
资产负债表中的未分配利润期末数就是12月份的对吗
2022-12-12 13:01:12
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
是的,12月份的期末数
2022-12-12 13:31:02
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
一般来说会计是不都要请税务师事务所出具汇算清缴报告他们帮忙填写所有者权益变动表,和现金流量表。
2022-12-12 13:49:47
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
请问这个怎么做账
2022-12-12 14:09:29
邹老师:
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欣喜的冥王星
不是公司所发生的支出,不能入账
2022-12-12 14:25:59
欣喜的冥王星:
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邹老师
你说不能入账
2022-12-12 14:41:16
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
如果是公司法人做的呢
2022-12-12 14:54:18
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
请问以上发票,如果企业的,怎么做分录
2022-12-12 15:21:30
邹老师:
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欣喜的冥王星
借:管理费用-通讯费 贷:银行存款或库存现金 个人建议发票抬头开公司名称
2022-12-12 15:51:11
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
如果是公司的内部员工交的,为公司交的,预存费用1760,光接入服务费260怎么登分录。合计2020
2022-12-12 16:03:50
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
借:管理费用-通讯费 贷:其他应付款
2022-12-12 16:13:57
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
这张发票看出是用现金付的,还是将钱存入开户银行付的
2022-12-12 16:29:49
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
看不出来
2022-12-12 16:49:09
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
借:管理费用-通讯费2020 贷:其他应付款-顾宏文2020,付款给顾宏文没凭证啊怎么弄。
2022-12-12 17:07:39
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
让他填一张领款单不就是了
2022-12-12 17:31:33
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
报销单行吗
2022-12-12 17:48:23
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
无所谓了,证明这个钱还给这个人就是了
2022-12-12 18:01:10
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
如果是查开户银行,没有这笔流水记录,又怎么做账。
2022-12-12 18:11:32
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
还是这样做啊,又没有通过银行,只能是现金或者其他应付款了
2022-12-12 18:37:35
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
可以直接借记管理费用-通讯费2020,贷:现金吗2020吗?就省了报销这一程序。这是预存费用,要摊销吗
2022-12-12 19:04:53
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
金额比较小,可以不用摊销
2022-12-12 19:17:03
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
如果是银行流水有笔付款记录,直接管理费用,银行存款2020,发票联,和扣款凭证做附件吗
2022-12-12 19:37:03
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
直接以这张发票作为附件
2022-12-12 19:56:50
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
开户银行付了款,有一张付款单回单联,还有一张发联,直接管理费用,银行存款2020二联都做为附件吗
2022-12-12 20:26:01
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
发票,付款回单,这两个作为记账凭证的附件
2022-12-12 20:44:49
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
为什么出具汇算清缴报告,还要看资产好多,像用一个账户开票,哪有资产可言
2022-12-12 20:58:51
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
你是学会计的 资产=负债+所有者权益 一个企业怎么会没有资产呢
2022-12-12 21:17:42
欣喜的冥王星:
回复
邹老师
他是凭好多资产收费
2022-12-12 21:32:33
邹老师:
回复
欣喜的冥王星
事务所按照一定标准收费的,这个我不方便告诉你
2022-12-12 21:59:49
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.98w
引用 @
热情的微笑
发表的提问:
2015年建的电子账,但是会计录的起初余额完全是错误的,现在怎么修改呢
你好,具体的哪里有错误的
92楼
2022-12-12 06:51:15
全部回复
佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
欣欣子
发表的提问:
上个月结账了,报表已经提交到总部了,发现报表的银行余额,比实际银行账户多2000块钱。本月怎么更正呀?如果我返回上月更改的话,,会导致上个月提交到总部的报表不对,,本月可以更改吗?怎么更改?符合相关的会计准则吗报表更正怎么做? 如果该凭证的话那之前提交到总部的报表就和系统不一致了呀
你好,可以这个月调整的,把这笔错分录调整一下
93楼
2022-12-12 07:00:00
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
Kingly
发表的提问:
具体要怎么更正,或者可不可以向法人借款,让余额成正数?
你好,可以是找法人代表借款 或者查找原因,到底是哪里出错了,导致负数
94楼
2022-12-13 06:06:30
全部回复
Kingly:
回复
邹老师
向法人借款要31万左右,数额太大会不会有问题?负数原因是因为公司不开发票只开收据,所以收入都不入账。
2022-12-13 06:31:02
邹老师:
回复
Kingly
现金余额为负数,只能是借款解决了
2022-12-13 06:50:22
Kingly:
回复
邹老师
把库存现金科目更成正数后是不是要去税务局领发票,开发票开始做收入呢?
2022-12-13 07:02:51
邹老师:
回复
Kingly
你好,是否需要领购发票,就看企业开票需要了
2022-12-13 07:13:42
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
倒计时安享晚年
发表的提问:
老师,公司都用金蝶软件,没有实物的账簿登账了,金蝶软件保管账簿,会不会容易被其他人更改账簿里面的数据呢?
你好,是容易被更改而无法发现的
95楼
2022-12-13 06:32:56
全部回复
倒计时安享晚年:
回复
邹老师
那只有设只有自己一个人知道的密码了,来保护好数据,还有什么办法呢
2022-12-13 06:53:13
邹老师:
回复
倒计时安享晚年
你好,只能用这个方法来防止数据被修改了
2022-12-13 07:09:46
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
风有信,花不误
发表的提问:
老师 年末发现现金日记账上面 有一笔业务借贷金额写反了 要怎么更改 我的每笔余额都结出来了 如果使用划线更正的话 那余额全部都要划掉重改啊
建议直接做一笔调整分录比如 借银行存款 贷库存现金 就这样调整差额
96楼
2022-12-13 06:46:35
全部回复
风有信,花不误:
回复
李老师
就是做一张错误的凭证吗 那现金日记账上要怎么改
2022-12-13 07:31:23
李老师:
回复
风有信,花不误
就是做一个调整凭证 日记账按凭证上面调整啊
2022-12-13 07:55:08
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.19w
引用 @
学员weeffd
发表的提问:
已申报的增值税发现金额填写错误,导出Excel想重新修改去大厅更正申报,导出后不能修改怎么办?
你好!你要在申报上面先改好了再导出
97楼
2022-12-13 06:59:58
全部回复
学员weeffd:
回复
宋生老师
已经申报了只有打印跟导出两个选项
2022-12-13 07:29:09
宋生老师:
回复
学员weeffd
你您好!你是在网上操作的是吗?还是报税软件?
2022-12-13 07:46:56
学员weeffd:
回复
宋生老师
@宋老师:是在网上操作的啊
2022-12-13 08:00:50
宋生老师:
回复
学员weeffd
您好!这样的,建议你填表申报了
2022-12-13 08:23:51
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