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工程款由会计还是出纳来收
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
我们公司请别个公司来帮我们安装自来水工程款,如何做会计分录
借:管理费用/制造费用 贷:银行存款/现金
136楼
2023-02-01 14:51:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 发表的提问:
建安业,预交税款,会计分录咋做?还有就是收到工程款确认收入,那后来开票又怎么做分录呢?
预交税款 借;应交税费 贷;银行存款 收到工程款借;银行存款 贷;工程结算 开具发票确认收入借;工程结算 贷;主营业务收入 应交税费
137楼
2023-02-01 15:15:00
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芳:回复邹老师 老师不是说收到货款就要确认收入吗?而不是开票确认收入
2023-02-01 15:58:40
邹老师:回复你好,说到款项做预收款处理,开具发票确认收入
2023-02-01 16:16:41
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ cindy 发表的提问:
建筑公司A给现金由B负责买材料给公司,而后A的款项由公帐还款,此会计分录如何做? 借:工程施工-合同成本一材料费 贷:其他应收款一A 公帐还款 借:其他应收款一A 贷:银行存款 是这样吗
你好,你的会计把其他应收改为应付账款就对了
138楼
2023-02-02 14:48:47
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
老师,你好,我公司是土石方工程,小规模纳税人,支付几笔工程款,还没有完工,这笔工程款会计处理?
如果对方没给发票。你借:应付账款贷:银行存款
139楼
2023-02-02 15:04:51
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菲菲:回复老刘
2023-02-02 15:34:26
菲菲:回复老刘 我放在预付账款可以吗
2023-02-02 15:52:13
老刘:回复菲菲可以的。预付账款也行
2023-02-02 16:07:21
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 擎天柱 发表的提问:
工程行业一般纳税人在工程还没结束之前已开票,款已收到,会计分录应该怎么写
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 借:银行存款 贷:应收账款
140楼
2023-02-02 15:14:59
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擎天柱:回复bamboo老师 开票时还没有到确认收入的时间,我可不可以把这部分金额等到工程结算完成再确认收入,这样的话因为这个月就要缴纳这部分票的增值税销项税,我应该怎么写分录
2023-02-02 15:31:36
bamboo老师:回复擎天柱可以 借:应收账款 贷:应交税费——应交增值税——销项税额 借:银行存款 贷:应收账款
2023-02-02 15:58:14
擎天柱:回复bamboo老师 老师你看这样对吗?借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费--应交增值税--销项税额
2023-02-02 16:09:15
bamboo老师:回复擎天柱这样写分录也可以的
2023-02-02 16:31:21
擎天柱:回复bamboo老师 谢谢老师!
2023-02-02 16:50:25
bamboo老师:回复擎天柱不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-02 17:05:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 老树 发表的提问:
是这样,现在有一个建筑工程还公司之前借款。做会录:借银存,贷其他应收款。现在来查帐,去发生现以前会计借出去时做的是:借预付帐款,贷银存。现在想把它调过来,怎么做会计分录调转过来?
您好!你把你的分录改成借银行存款 贷预付账款就行了。
141楼
2023-02-05 15:51:18
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老树:回复宋生老师 这是去年的帐,现在来查才发现问题,当初我不知道但出去时她做的是预付,要不然我直接做借银存,贷预付了。现在要把去年的这两笔调整过来。
2023-02-05 16:09:08
宋生老师:回复老树您好!那你更正去年的。借其他应收款 贷银行存款然后做你的那个分录
2023-02-05 16:36:46
老树:回复宋生老师 老师,两笔都是去年做的帐
2023-02-05 16:50:21
宋生老师:回复老树您好!借其他应收款 贷预付账款。
2023-02-05 17:15:00
老树:回复宋生老师 和我想的一样,谢谢老师
2023-02-05 17:32:26
宋生老师:回复老树您好!不客气。
2023-02-05 17:53:39
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 畅联 发表的提问:
您好 老师,事业单位直接由财政直接支付工程款,工程公司开具发票是1,368,000,而先收到财政拨款收入是40万,这40万财务会计和预算会计师如何做分录?
借,银行存款40 贷,财政拨款收入40 借,资金结存40 贷,财政拨款预算收入40
142楼
2023-02-05 16:04:12
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 必有我师 发表的提问:
工会选举职工监事张三后,按程序公示也未收到问题反馈,那么是由公司工会出张三当选为职工监事的通知呢,还是由公司的名义出张三当选为职工监事的通知?
你好,正常是以公司的名义。
143楼
2023-02-05 16:16:16
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 畅联 发表的提问:
您好 老师,事业单位直接由财政直接支付工程款,工程公司开具发票是1,368,000,而先收到财政拨款收入是40万,这40万财务会计和预算会计师如何做分录?
借,银行存款40 贷,财政拨款收入40 借,资金结存40 贷,财政拨款预算收入40
144楼
2023-02-05 16:33:01
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畅联:回复陈诗晗老师 您好 老师是财政直接支付 怎么分录
2023-02-05 17:07:27
陈诗晗老师:回复畅联直接支付 借,在建工程40 贷,财政拨款收入40 借,事业支出40 贷,财政拨款预算收入40
2023-02-05 17:26:47
陈诗晗老师:回复畅联发票后面补起来就可以了
2023-02-05 17:40:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 擎天柱 发表的提问:
工程行业一般纳税人在工程还没结束之前已开票,款已收到,会计分录应该怎么写
你好,提前开票收款吗?这种情况税务会让确认收入缴纳税费,借银行存款贷主营业务收入应交,应交增值税
145楼
2023-02-05 17:03:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 畅联 发表的提问:
您好 老师,事业单位直接由财政直接支付工程款,工程公司开具发票是1,368,000,而先收到财政拨款收入是40万,这40万财务会计和预算会计师如何做分录?
借,资金结存40 贷,财政拨款预算收入40 借,银行存款40 贷,财政拨款收入40
146楼
2023-02-06 14:28:43
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孙元元老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 发表的提问:
老师好,我们公司接的工程,由于工程结算,但是还没有给甲方开票,请问可以拿结算书来做暂估应收账款吗
出于谨慎性原则,一般不暂估收入,如果有特殊原因,用结算书当附件也是可以的
147楼
2023-02-06 14:40:55
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小小芬 发表的提问:
老师,现在有个工程项目在进行,收款周期长,小企业会计准则,那我开出去的发票是计入工程结算还是主营业务收入
你好!可以直接记入主营业务收入
148楼
2023-02-06 15:08:59
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小小芬:回复蒋飞老师 那不通过工程结算?
2023-02-06 15:20:39
小小芬:回复蒋飞老师 本来我是这样的思路 购入材料用于施工:计入原材料 领用材料用于施工:借:工程施工-合同成本-项目-材料费,贷款:原材料(我的材料不会全部用完) 计提工资用于施工:借:工程 施工-间接费用-项目-工资,贷:应付职工薪资 有关于其他费用用于施工:借:工程施工-间接费用-项目-费用,贷:银行等 收到工程款:借:银行存款 ,贷:工程结算 完工结算:借:工程结算-项目,贷:工程施工-合同成本/间接费用等 合同毛利 确认收入结转成本:借:主营业务成本 合同毛利 贷款:主营业务收入
2023-02-06 15:43:33
蒋飞老师:回复小小芬可以,这种处理,也是可以的
2023-02-06 16:10:22
小小芬:回复蒋飞老师 那我如何来确认主营业务收入呢?
2023-02-06 16:36:00
蒋飞老师:回复小小芬可以根据完工进度确认收入。
2023-02-06 17:03:03
小小芬:回复蒋飞老师 按照我的思路,那每次开票我该计入的科目时工程结算还是主营业务收入
2023-02-06 17:30:37
蒋飞老师:回复小小芬记入工程结算科目 借应收账款 贷工程结算
2023-02-06 17:42:01
小小芬:回复蒋飞老师 那主营业务收入根据工程进度是每个月都要确认吗?
2023-02-06 18:06:41
蒋飞老师:回复小小芬是的,你的理解很对
2023-02-06 18:17:50
小小芬:回复蒋飞老师 那确认的收入是根据合同签订的金额?
2023-02-06 18:43:54
蒋飞老师:回复小小芬成本和收入都按完工进度确认
2023-02-06 18:56:00
小小芬:回复蒋飞老师 那我的主营业务成本的数字哪里来?
2023-02-06 19:18:22
蒋飞老师:回复小小芬按照工程预算确认 比如成本预算100 完工30% 那就结转成本100*30%=30
2023-02-06 19:43:50
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Sun Smile 发表的提问:
投资公司,客户款进入第三方,时间到期还给客户,钱是由是董事长打到总经理账户,然后由出纳取出再打给客户,钱进来的会计分录怎写,和打给客户的钱怎么写会计分录
进来时,借:银行存款或现金 贷:应付账款或是其他应付款 打回时,借:应付账款或其他应付款 贷:银行存款或现金
149楼
2023-02-07 14:22:56
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Sun Smile:回复吴月柳 这两个可以合并吗?借:银行存款或现金 贷:银行存款或现金
2023-02-07 14:43:21
吴月柳:回复Sun Smile不可以
2023-02-07 14:54:06
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 因为遇见你 发表的提问:
一般工资是出纳算,还是会计算,制表是谁?发工资是出纳还是会计?
由行政部门的人力资源部编制。人力资源管理部门要从员工的资历、职级、岗位及实际表现和工作成绩等方面,来为员工制订相应的、具有吸引力的工资报酬福利标准和制度。 人事部门在编制工资表时,要正确统计每个人的出勤和加班情况,有绩效工资的,应该由下而上完善各级考核考评。每个月人力资源部门负责做工资表,财务部门负责审核,最后通过相关负责人签字确认后,由财务部门负责发放工资。 各单位差异 按你们单位的岗位分工执行
150楼
2023-02-07 14:35:53
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因为遇见你:回复玲老师 如果是个人独资企业呢?
2023-02-07 14:57:53
玲老师:回复因为遇见你你好 按你们单位的规定执行
2023-02-07 15:24:17

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