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会计账户结构的基本关系是
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
判断题:会计和账户是俩个基本相同的概念
181楼
2023-02-16 14:20:48
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 7. 发表的提问:
我想咨询一下关于小的培训机构的会计分录,比如舞蹈室这种,平日的基本会计分录,还有哪些算成本哪些费用问题?
1、计提老师工资: 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬-工资 2、教室的折旧费: 借:劳务成本 贷:累计折旧 3、发生的其他与取得收入直接相关的支出: 借:劳务成本 贷:银行存款 4、取得收入: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5、结转劳务成本: 借:主营业务成本 贷:劳务成本 你单位教师,老师方面的支出是成本 后勤支出的是费用
182楼
2023-02-16 14:28:31
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7.:回复郭老师 那买跳舞器材,服装这些的会计分录,还有给小朋友送礼物算什么科目呢
2023-02-16 14:57:00
郭老师:回复7.服装这些是你们销售的吗 器材可以记固定资产 送礼物借销售费用贷银存
2023-02-16 15:07:10
7.:回复郭老师 服装 租赁,算库存商品吗,要折旧吗
2023-02-16 15:21:36
郭老师:回复7.入库记低值易耗品,出租领用可以记成本,不需要折旧
2023-02-16 15:40:41
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
设立临时机构需不需要出具基本存款账户
设立临时机构是需要出具基本存款账户的; 存款人申请开立临时存款账户,应向银行出具下列证明文件: 1. 临时机构,应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文。 2. 异地建筑施工及安装单位,应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同。 3. 异地从事临时经营活动的单位,应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文。 4. 注册验资资金,应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。 临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。因异地临时经营活动需要时,可以申请开立异地临时存款账户,用于资金的收付。
183楼
2023-02-16 14:44:38
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 坚定的海燕 发表的提问:
我们单位需要交社保,单位部分下达零余额额度,个人部分从工资扣除下达单位基本账户。由于地税要刷卡交费,所以需要基本户和零余额额度全都转入零余额对应的银行账户,然后拿上这个账号的结算卡去交费。求这笔业务完整的会计分录。
你好,收到个人部分的社保的时候 走其他应付款 支出的时候冲掉 单位部分 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
184楼
2023-02-16 14:53:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 2333333 发表的提问:
我们公司有个情况。老板让开了一个一般账户的账号,但是这个一般账户的收支款不让我们管。现在老板突然从一般账户转到基本户几万块钱。我该怎么入账啊一般户有单独的会计管理
借:银行存款--基本户 贷:银行存款 ---一般户 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
185楼
2023-02-19 16:04:36
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2333333:回复张艳老师 一般户里的钱都是没有入账啊
2023-02-19 16:23:06
张艳老师:回复2333333一般户的进出也是要入账的,这点要和老板说清楚的。
2023-02-19 16:49:32
2333333:回复张艳老师 老板现在让单独一个会计做一般户的账。一般户来往先不让我们入总账里。让我们计一般户为0 现在突然一般户往基本户里转几万块钱,那一般户里的钱从哪里来的账上没有反应
2023-02-19 17:02:04
张艳老师:回复2333333那是不行的,企业账务要核算企业开设的所有银行账户的。
2023-02-19 17:27:00
2333333:回复张艳老师 我们医院现在还没有建设,但是预定出去几套养老病房,收到了定金,这个定金算计入其他应付款吗
2023-02-19 17:43:44
张艳老师:回复2333333可以的
2023-02-19 17:57:11
2333333:回复张艳老师 这些定金是客户签了合同的,合同价是10万。先收2万预付款。可以入预收账款吗
2023-02-19 18:12:15
张艳老师:回复2333333计入其他应付款--定金科目核算,别用预收账款,这个科目是税局必查的科目。
2023-02-19 18:26:11
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 夜狠美 发表的提问:
销基本户,基本户余额转到股东私人账户,应该怎么做会计分录?
借其他应收款贷银行存款
186楼
2023-02-19 16:23:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
我们存现金进基本户50万,一次性存没关系吧
没问题,只要能够解释现金的来源就行。
187楼
2023-02-19 16:31:21
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 助教 发表的提问:
基本财务报表间的关系是什么?
您好,表内关系   资产负债表的表内重要“勾稽关系”:“资产=负债+所有者权益”(笔者不明白为何这条等式能够成为会计的基本等式,其实“资产+费用=负债+所有者权益+收入”才是大部分资金运动的体现)   利润表的表内重要“勾稽关系”:“收入减去成本费用,等于利润”   现金流量表的表内重要“勾稽关系”:“流入的现金减去流出的现金,等于余下的现金”     表间关系   资产负债表和利润表主要是资产负债表中未分配利润的期未数减去期初数,等于损益表的未分配利润项(未分配利润就是企业支付成本费用,取得收入,然后交了税金,付完利息后,将余下的利润分给股东之后,最后余下的钱,企业的所有活动产生的经济效果,到最后,都要体现到未分配利润下来,做个最后的了结)   资产负债表同现金流量表之间的关系,主要是资产负债表的现金,银行存款及其他货币资金等项目的期末数减去期初数,应该等于现金流量表最后的现金及现金等价物净流量
188楼
2023-02-19 16:42:00
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崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于对公基本账户和一般账户的记账问题
本公司的基本账户在北京银行,最近在农商银行开设了一般账户,今天用现金往一般账户存款35元,用于买转账支票,应该怎样记账呢?另外不同银行的凭证可以订在一本凭证里吗?
189楼
2023-02-20 13:18:32
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崔老师:回复爱笑的流沙不同的银行可以在一本凭证里做得,这个做账如下:借:银行存款——农商行 贷:库存现金 购买支票时,借:财务费用 贷:银行存款——农商行
2023-02-20 13:45:47
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ A 梦啊 发表的提问:
做外账时,考虑行业税负,结转的成本会不真实,那没关系吗
同学你好 只要有发票就行
190楼
2023-02-20 13:44:40
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A 梦啊:回复朴老师 那这样正规的企业利润不就都是虚的吗,而且她们没有内账,那怎么知道自己一年到底赚多少
2023-02-20 14:07:50
朴老师:回复A 梦啊没有内账的话要账实相符才行
2023-02-20 14:20:49
A 梦啊:回复朴老师 老师对于这种没内账的企业,那怎样能少交税,合理交税
2023-02-20 14:34:36
朴老师:回复A 梦啊要有足够的进项成本票才可以的
2023-02-20 15:01:31
A 梦啊:回复朴老师 那就是有些单位购买进项票,那员工费用票能抵吗
2023-02-20 15:13:34
朴老师:回复A 梦啊同学你好 这个可以的哦 
2023-02-20 15:24:27
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 叮当叮当 发表的提问:
钢结构建筑会计,他的成本怎么算的?
(1)人工费(项目/部门核算) (2)材料费(项目/部门核算) (3)机械使用费(项目/部门核算) (4)其他直接费(项目/部门核算)
191楼
2023-02-20 13:53:10
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叮当叮当:回复暖暖老师 我知道这些是成本费,这个行业会计是暂估成本吗?
2023-02-20 14:23:20
暖暖老师:回复叮当叮当没有发票是暂估成本,有的按照实际
2023-02-20 14:48:02
叮当叮当:回复暖暖老师 什么意思啊?
2023-02-20 15:02:00
暖暖老师:回复叮当叮当有发票的按照发票,没有发票或者没有到发票的按暂估
2023-02-20 15:31:05
叮当叮当:回复暖暖老师 意思可以暂估,税务查账这个暂估合理吗?暂估按收入多少算成本了?
2023-02-20 15:58:12
暖暖老师:回复叮当叮当多少没有到发票暂估多少,不是胡乱猜测
2023-02-20 16:26:33
叮当叮当:回复暖暖老师 那暂估了收入百分之九十,在拿回来票怎样做账?
2023-02-20 16:49:04
暖暖老师:回复叮当叮当先把暂估的冲红了,再按照发票做账
2023-02-20 17:13:25
叮当叮当:回复暖暖老师 能全套给我写一下吗?不会
2023-02-20 17:40:16
暖暖老师:回复叮当叮当借:主营业务成本-暂估 红字 贷:应付账款 -暂估 红字 到了发票 借:主营业务成本- 发票金额 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2023-02-20 17:56:44
叮当叮当:回复暖暖老师 是拿回来多少发票冲红多少,还是暂估多少成本就冲红多少了?
2023-02-20 18:12:51
暖暖老师:回复叮当叮当是拿回来多少发票冲红多少,
2023-02-20 18:42:00
叮当叮当:回复暖暖老师 冲红了不用结转吗?
2023-02-20 18:59:10
暖暖老师:回复叮当叮当不用了,这个不涉及结转的
2023-02-20 19:10:56
叮当叮当:回复暖暖老师 冲红就是清除吗?
2023-02-20 19:26:52
暖暖老师:回复叮当叮当对,把原材暂估的处理了
2023-02-20 19:40:28
叮当叮当:回复暖暖老师 不充红不行吗?不用结转成本?
2023-02-20 19:54:46
暖暖老师:回复叮当叮当不冲来了发票怎么办
2023-02-20 20:05:37
叮当叮当:回复暖暖老师 没明白,能说具体点吗?
2023-02-20 20:25:57
暖暖老师:回复叮当叮当暂估入账本身带着不确定性,你不冲了,那来发票时怎么做账
2023-02-20 20:43:42
叮当叮当:回复暖暖老师 做了进项发票为甚不用结转成本呢?
2023-02-20 20:59:37
暖暖老师:回复叮当叮当上月做了,这月最后一起结转,不用单独
2023-02-20 21:23:54
叮当叮当:回复暖暖老师 没收入是不是就不用结转?
2023-02-20 21:39:29
暖暖老师:回复叮当叮当是的,没有收入就不用结转收入,可能有成本
2023-02-20 22:00:00
叮当叮当:回复暖暖老师 没收入也需要结转成本吗?拿回来进项票能给我写个详细的会计分录吗?
2023-02-20 22:10:48
暖暖老师:回复叮当叮当借:主营业务成本- 发票金额 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2023-02-20 22:24:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
年底应该用工会账户付货款,但是开发票的时候开错了,结果从单位基本户付的钱,现在可以从工会把这笔钱转到单位基本户里么
你好!可以的。操作上没问题
192楼
2023-02-20 14:21:21
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黛:回复宋生老师 从工会账户转基本户,摘要和分类怎么写老师
2023-02-20 14:32:31
宋生老师:回复你好!你就写上面这句话就好了 工会账户转基本户
2023-02-20 14:58:11
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 熊梦婷 发表的提问:
材料成本差异这一科目的账户结构是什么呀,列个t形账户看下哦
你好! 材料成本差异
193楼
2023-02-20 14:44:59
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蒋飞老师:回复熊梦婷你好! 看一下吧
2023-02-20 15:14:27
熊梦婷:回复蒋飞老师 上面那个是发生额下面那个是余额吗
2023-02-20 15:43:49
蒋飞老师:回复熊梦婷比如材料采购时超支100,这个超支额记入借方
2023-02-20 15:55:00
蒋飞老师:回复熊梦婷材料被领用时这个超支差异就要同时转出,“转支出”就贷方
2023-02-20 16:05:38
蒋飞老师:回复熊梦婷材料被领用时这个超支差异就要同时转出,“转超支”就记入材料成本差异科目贷方
2023-02-20 16:28:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 四季蛋黄馅月饼 发表的提问:
公司的基本户是不是应该在会计手里
您好!这个不一定,看公司内部。
194楼
2023-02-21 13:55:15
全部回复
四季蛋黄馅月饼:回复宋生老师 那要是在出纳手里,他转走多少钱,怎么知道
2023-02-21 14:19:48
四季蛋黄馅月饼:回复宋生老师 老师,公司以前出纳和会计是一个人,我是新来的,公司没有基本户。什么钱都是从老板个人卡里转出来的,账是做了,卡在出纳手机,我咋查
2023-02-21 14:41:34
宋生老师:回复四季蛋黄馅月饼您好!每周或者每2周要打账单对账的。
2023-02-21 14:53:51
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 阿真 发表的提问:
2017年末单位的财政结转资金,根据县财政的要求,于2018年年初上缴到财政专户,然后县财政专户又于2018年5月转回单位基本账户中,从基本户中做支出,借贷怎么处理
你好,上交财政的时候 借 其他应收款 贷 银行存款 2018年收回来的时候 借 银行存款 贷 其他应收款
195楼
2023-02-21 14:19:07
全部回复
阿真:回复紫藤老师 支出时记:借:经费支出 贷:银行贷款!那年末结转的数字不用处理吗?
2023-02-21 15:01:32
阿真:回复紫藤老师 3001科目 财政结转资金数,一直放着挂贷方吗?
2023-02-21 15:18:03
紫藤老师:回复阿真年末的时候有财政补助结转结余就是明年可以继续用
2023-02-21 15:45:43

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